ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3
สถานีตำรวจภูธรเกาะกลาง จังหวัดกระบี่
4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569 )
5
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
6
7
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
8
สตช.หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1ไตรมาส 2
9
(ต.ค.68 - ธ.ค.68ม.ค.69 - มี.ค.69
10
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
11
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
12
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย26,000.00 - - - -13,500.0012,500.000.00ปริมาณงานสูง
13
1. ไฟฟ้ากว่างบประมาณ
14
2. ประปาที่ได้รับ กำหนด
15
3. โทรศัพท์มาตรการประหยัด
16
4. ไปรณีย์พลังงาน
17
5. อินเตอร์เน็ต
18
- ค่าตอบแทน ๕ ค่า
19
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานอยู่ระหว่างดำเนินการ200.00 - - - -0.000.00200.000.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
20
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาอยู่ระหว่างดำเนินการ1,000.00 - - - -0.000.001,000.000.00เบิกจ่ายตรงกับ
21
หน่วยงานผู้เบิก
22
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพอยู่ระหว่างดำเนินการ14,400.00 - - - -0.000.0014,400.000.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
23
4 ค่าส่งหมายเรียกพยานอยู่ระหว่างดำเนินการ600.00 - - - -0.000.00600.000.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
24
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปตามเป้าหมาย13,000.00 - - - -7,200.005,800.000.00100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
25
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)เป็นไปตามเป้าหมาย480,000.00 - - - -122,280.0083,120.00274,600.0042.79ไม่มีปัญหาอุปสรรค
26
- ค่าใช้สอย
27
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย12,000.00 - - - -3,080.000.008,920.0025.67ไม่มีปัญหาอุปสรรค
28
2.ค่าซ่อมยานพาหนะอยู่ระหว่างดำเนินการ8,800.00 - - - -0.008,800.000.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
29
3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย19,600.00 - - - -3,373.006,324.009,903.0049.47ไม่มีปัญหาอุปสรรค
30
- ค่าวัสดุ
31
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย3,400.00 - - - -3,400.000.000.00100.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
32
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย572,400.00 - - - -150,000.0089,400.00333,000.0041.82ไม่มีปัญหาอุปสรรค
33
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)อยู่ระหว่างดำเนินการ2,400.00 - - - -0.000.002,400.000.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
34
35
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาอยู่ระหว่างดำเนินการ10,600.00 - - - -1,125.001,450.008,025.0024.29ไม่มีปัญหาอุปสรรค
36
37
2
โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
38
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย79,800.00 - - - -0.0010,600.0069,200.0013.28ไม่มีปัญหาอุปสรรค
39
40
3
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย10,000.00 - - - -0.005,000.005,000.0050.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
41
42
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย19,000.00 - - - -0.009,500.009,500.0050.00ไม่มีปัญหาอุปสรรค
43
44
5
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย3,260.00 - - - -0.001,710.001,550.0052.45ไม่มีปัญหาอุปสรรค
45
46
6โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย73,300.00 - - - -20,040.000.0053,260.0027.34ไม่มีปัญหาอุปสรรค
47
48
7
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ
เป็นไปตามเป้าหมาย8,000.00 - - - -3,300.000.004,700.0041.25ไม่มีปัญหาอุปสรรค
49
(กต.ตร.).
50
รวม
1,357,760.00
327,298.00225,404.00805,058.0040.71
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100