ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุตรดิตถ์
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2569
4
5
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับหน่วยปรับแผนจัดสรรผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2
7
โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
8
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
9
1ค่า OTเป็นไปตามเป้าหมาย 3,288,000.00 2,101,916.43 128,240.00 264,440.00 1,709,236.43 18.68 ปรับลดค่า OT เพื่อเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ตามภารกิจ และชำระค่าสาธารณูปภค
10
2ค่าตอบแทนพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 215,900.00 215,900.00 48,600.00 39,600.00 127,700.00 40.85
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
11
3ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาฯเป็นไปตามเป้าหมาย 6,900.00 6,900.00 1,000.00 2,000.00 3,900.00 43.48
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
12
4ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย 156,600.00 156,600.00 37,200.00 87,600.00 31,800.00 79.69
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
13
5ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 8,700.00 8,700.00 - - 8,700.00 - ส่งหมายเรียกพยาน ทางไปรษณีย์
14
6
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย 187,200.00 1,224,400.00 476,800.00 747,600.00 - 100.00 ได้รับการจัดสรร งปม. ไม่เพียงพอต่อภารกิจ จึงได้ปรับลดค่า OT เพื่อนำมาเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
15
7ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 62,600.00 62,600.00 - 6,300.00 56,300.00 10.06 อยู่ระหว่างสำรวจยานพาหนะซ่อมแซมเพิ่มเติม
16
8
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
เป็นไปตามเป้าหมาย 138,700.00 138,700.00 18,000.00 27,000.00 93,700.00 32.44
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
17
9วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 24,300.00 24,300.00 - 8,784.70 15,515.30 36.15
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
18
10น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเป้าหมาย 3,949,700.00 3,949,700.00 613,100.00 806,850.00 2,529,750.00 35.95
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
19
11วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย 17,300.00 17,300.00 - - 17,300.00 - อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการวัสดุจราจรเพิ่มเติม
20
12วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามเป้าหมาย 84,000.00 84,000.00 12,725.00 18,225.00 53,050.00 36.85
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
21
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ
8,139,900.00 7,991,016.43 1,335,665.00 2,008,399.70 4,646,951.73 41.85
22
23
2
24
25
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับหน่วยปรับแผนจัดสรรผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
26
13ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 180,300.00 329,183.57 163,616.17 165,567.40 - 100.00 ได้รับการจัดสรร งปม. ไม่เพียงพอ จึงได้ปรับลด ค่า OT นำไปชำระ ค่าสาธารณูปโภค
27
รวมงบดำเนินงาน 8,320,200.00 8,320,200.00 1,499,281.17 2,173,967.10 4,646,951.73 44.15
28
โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
เป็นไปตามเป้าหมาย 276,700.00 276,700.00 69,200.00 69,200.00 138,300.00 50.02
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
29
ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
เบิกจ่ายเงินได้ตามภารกิจของโครงการ ฯ
78,000.00 78,000.00 - - 78,000.00 - ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ
30
ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน
เบิกจ่ายเงินได้ตามภารกิจของโครงการ ฯ
4,670.00 4,670.00 - 1,140.00 3,530.00 24.41 การเบิกจ่ายยังไม่ครบถ้วนเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100