| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPIO PIHUAMO | |||||||||||||||||||||||||
2 | INFORMATIVA DE PROVEEDORES | |||||||||||||||||||||||||
3 | DEL 1° AL 30 DE JUNIO DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | (Cifras en pesos) | |||||||||||||||||||||||||
5 | N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA | |||||||||||||
6 | 1 | ACEROS MURILLO SA DE CV | AMU8305034M6 | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALIS | SAN PEDRO TLAQUEP | 45600 | 2,5 | 11211010330 | TRANSFERENCIA | POLOIN PINT 1 MANIOBRA | $8.676,17 | 12/06/2024 | 480 | |||||||||||||
7 | 2 | AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA 1 | APC030421FK1 | TECALITLAN,JALISCO | TECALITLAN,JALISCO | 49900 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | AGUA EMBOTELLADA GARRAFON | $1.175,00 | 11/06/2024 | 70 | |||||||||||||
8 | 3 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | CARR. COQUIMATLAN 590 | VILLA DE ALVAREZ CO | 28050 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | BLOCK ESTRELLA POLIZA DE CHEQUE, R | $4.438,47 | 17/06/2024 | 4667 | |||||||||||||
9 | 4 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | CARR. COQUIMATLAN 590 | VILLA DE ALVAREZ CO | 28050 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | SILICON LOCTITE LIQUIDO BARRILITO, B | $589,31 | 17/06/2024 | 4672 | |||||||||||||
10 | 5 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | CARR. COQUIMATLAN 590 | VILLA DE ALVAREZ CO | 28050 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | HOJA BOND XEROX MARATHON 99% B | $1.357,92 | 17/06/2024 | 4668 | |||||||||||||
11 | 6 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | COLIMA, COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28050 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | BOLSA KRAFT,BOLSA KRAFT, BANDERA | $573,57 | 13/05/2024 | 9254 | |||||||||||||
12 | 7 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | CARR. COQUIMATLAN 590 | VILLA DE ALVAREZ CO | 28050 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | PAPEL BOND, PAPEL KRAFT, OPALINA, | $2.179,48 | 24/06/2024 | 4789 | |||||||||||||
13 | 8 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | CARR. COQUIMATLAN 590 | VILLA DE ALVAREZ CO | 28050 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | ARTICULO DE PROMOCION | $1.218,34 | 27/06/2024 | 1748 | |||||||||||||
14 | 9 | ANGEL MENDOZA CUEVAS | MECA000516RM7 | COLIMA, COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28047 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | BALATA FORD TRANSMICION PASSAGE | $1.420,00 | 18/07/2024 | 7735 | |||||||||||||
15 | 10 | ANGEL ROBERTO MARTINEZ CARDEN | MACA820418CC0 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | 5 CAJAS DE GASAS JALOMA GRANDE 10 | $3.265,00 | 19/06/2024 | 23 | |||||||||||||
16 | 11 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | GAGA861128I11 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISC | TLAJOMULCO DE ZUÑ | 45640 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | CONSUMO DE ALIMENTOS | $378,00 | 12/04/2024 | 96013 | |||||||||||||
17 | 12 | ANTONIO MANUEL GOMEZ BAROCIO | GOBA761225T86 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | 30 GARRAFONES DE AGUA | $600,00 | 18/06/2024 | 9 | |||||||||||||
18 | 13 | BENITA ZARATE CARRILLO | ZACB650610NI8 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | RECONSTRUIR TOLVA DE CAMION REC | $4.292,00 | 06/06/2024 | 75 | |||||||||||||
19 | 14 | BENITA ZARATE CARRILLO | ZACB650610NI8 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | RECONSTRUIR CUCHARON Y PONER PIC | $4.060,00 | 06/06/2024 | 79 | |||||||||||||
20 | 15 | BENITA ZARATE CARRILLO | ZACB650610NI8 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | RECONSTRUIR TUBO DE PICHANCHA D | $1.160,00 | 27/05/2024 | 3 | |||||||||||||
21 | 16 | BENITA ZARATE CARRILLO | ZACB650610NI8 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | SOLDAR NIPLES A LINEA DE 6" Y DE 4" | $5.800,00 | 27/05/2024 | 1 | |||||||||||||
22 | 17 | BENITA ZARATE CARRILLO | ZACB650610NI8 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | 6 1/2 TAMBOS PARA EL RASTRO PARA | $5.568,00 | 27/05/2024 | 9 | |||||||||||||
23 | 18 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 89 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 2,5 | 11211010322 | TRANSFERENCIA | TEE PVC, BRIDA PVC, EMPAQUE DE NE | $5.736,00 | 04/06/2024 | 4241 | |||||||||||||
24 | 19 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 89 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 2,5 | 11211010322 | TRANSFERENCIA | TRAMO PVC, FLETE | $3.735,00 | 31/05/2024 | 4161 | |||||||||||||
25 | 20 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 89 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 2,5 | 11211010322 | TRANSFERENCIA | TRAMO PVC, TORNILLO CABEZA HEX 5/ | $1.894,00 | 30/05/2024 | 4091 | |||||||||||||
26 | 21 | CADECO SA DE CV | CAD850514L17 | COLIMA, COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | SEROO/RING USO GENERAL | $58,26 | 06/06/2024 | 2847 | |||||||||||||
27 | 22 | CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV | CJA061016ALA | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALIS | SAN PEDRO TLAQUEP | 45599 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | VARILLAD E MAROMA DE CLUTCH MV | $9.500,00 | 25/06/2024 | 1090 | |||||||||||||
28 | 23 | CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE | CCA15072353A | COLIMA, COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | SOPORTE | $2.999,99 | 13/06/2024 | 7078 | |||||||||||||
29 | 24 | CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE | CCA15072353A | COLIMA, COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28010 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | LAVADO DE CARROCERIA, FILTRO DE A | $4.830,00 | 26/06/2024 | 9610 | |||||||||||||
30 | 25 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. POSO SANTO | $19.160,00 | 13/06/2024 | 69 | |||||||||||||
31 | 26 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL GUAYABO | $8.979,00 | 13/06/2024 | 362 | |||||||||||||
32 | 27 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PLAZA PRINCIPAL | $2.951,00 | 13/06/2024 | 54 | |||||||||||||
33 | 28 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PIHUAMO | $65.510,72 | 13/06/2024 | 886 | |||||||||||||
34 | 29 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA ESTRELLA | $14.973,00 | 13/06/2024 | 102 | |||||||||||||
35 | 30 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. BARRERAS | $9.471,00 | 13/06/2024 | 21 | |||||||||||||
36 | 31 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS ENCINAS | $7.013,00 | 13/06/2024 | 114 | |||||||||||||
37 | 32 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. STA CRUZ Y JARD. | $6.645,00 | 13/06/2024 | 45 | |||||||||||||
38 | 33 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL TULE | $6.496,00 | 13/06/2024 | 34 | |||||||||||||
39 | 34 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL NARANJO | $5.260,00 | 13/06/2024 | 37 | |||||||||||||
40 | 35 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. COLOMOS | $3.810,00 | 13/06/2024 | 321 | |||||||||||||
41 | 36 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. HUIZACHEZ | $3.577,00 | 13/06/2024 | 312 | |||||||||||||
42 | 37 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS NARANJAS | $5.479,00 | 13/06/2024 | 793 | |||||||||||||
43 | 38 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA SIDRA | $2.489,00 | 13/06/2024 | 111 | |||||||||||||
44 | 39 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL VALLECITO | $2.727,00 | 13/06/2024 | 522 | |||||||||||||
45 | 40 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. CRUCERO DEL NARANJO | $3.820,00 | 13/06/2024 | 304 | |||||||||||||
46 | 41 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL AGOSTADERO | $4.391,00 | 13/06/2024 | 175 | |||||||||||||
47 | 42 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALU,B. PUB. LAZARO CARDENAS | $3.284,00 | 13/06/2024 | 2151 | |||||||||||||
48 | 43 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL ESPINO | $2.176,00 | 13/06/2024 | 15 | |||||||||||||
49 | 44 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL FRESNAL | $1.988,00 | 13/06/2024 | 607 | |||||||||||||
50 | 45 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LOSMOJOS DE ARRIBA | $2.027,00 | 13/06/2024 | 69 | |||||||||||||
51 | 46 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS UVAS | $1.139,00 | 13/06/2024 | 593 | |||||||||||||
52 | 47 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA PLOMOSA | $20.008,00 | 13/06/2024 | 394 | |||||||||||||
53 | 48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL QUEMADO | $1.064,00 | 13/06/2024 | 299 | |||||||||||||
54 | 49 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PUENTE DE FATIMA | $1.525,00 | 13/06/2024 | 339 | |||||||||||||
55 | 50 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL GALAN | $1.640,00 | 13/06/2024 | 465 | |||||||||||||
56 | 51 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. COLONIA MAGISTERIAL | $1.213,00 | 13/06/2024 | 44 | |||||||||||||
57 | 52 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL PLATANAR | $920,00 | 13/06/2024 | 661 | |||||||||||||
58 | 53 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL SALITRE | $955,00 | 13/06/2024 | 77 | |||||||||||||
59 | 54 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | LOPEZ COTILLA 153 | $130,00 | 17/06/2024 | 110 | |||||||||||||
60 | 55 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706C | CHEQUE | HIDALGO 107 | $279,00 | 17/06/2024 | 125 | |||||||||||||
61 | 56 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | LEOPOLDO MAGAÑA S/N | $2.048,00 | 17/06/2024 | 101 | |||||||||||||
62 | 57 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706C | CHEQUE | LOPEZ COTILLA 15 CASA DE LA CULTUR | $4.479,00 | 17/06/2024 | 531 | |||||||||||||
63 | 58 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PROTECCION CIVIL CARR. JIQUILPAN | $5.016,00 | 17/06/2024 | 356 | |||||||||||||
64 | 59 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706C | CHEQUE | LOPEZ COTILLA 12 | $98,00 | 17/06/2024 | 58 | |||||||||||||
65 | 60 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PARTOTA S/N | $62,00 | 17/06/2024 | 317 | |||||||||||||
66 | 61 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706C | CHEQUE | 19 DE SEPTIEMBRE 17 | $89,00 | 17/06/2024 | 15 | |||||||||||||
67 | 62 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PREDIO LOS TOROS | $333,00 | 17/06/2024 | 6157 | |||||||||||||
68 | 63 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706C | CHEQUE | PROL. NICOLAS BRAVO 111 | $540,61 | 17/06/2024 | 2624 | |||||||||||||
69 | 64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | POSO SANTO | $438,00 | 17/06/2024 | 137 | |||||||||||||
70 | 65 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706C | CHEQUE | DURANGO S/N | $1.000,24 | 17/06/2024 | 217 | |||||||||||||
71 | 66 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | AND PEATONAL DIF COBAEJ | $507,00 | 17/06/2024 | 298 | |||||||||||||
72 | 67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706C | CHEQUE | CANCHAS DE CHAMIZAL | $1.128,00 | 17/06/2024 | 223 | |||||||||||||
73 | 68 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CAMINO AL RANCHO EL FRIJOL | $3.397,13 | 17/06/2024 | 296 | |||||||||||||
74 | 69 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706C | CHEQUE | 19 DE SEPTIEMBRE 48 | $11.451,81 | 17/06/2024 | 201 | |||||||||||||
75 | 70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | JTO AL OJO DE AGUA EN CALLE PRINCIP | $12.169,00 | 17/06/2024 | 331 | |||||||||||||
76 | 71 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARRET | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO | ZAPOTLAN EL GRAND | 49109 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $400,26 | 05/06/2024 | 4892 | |||||||||||||
77 | 72 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO | ZAPOTLAN EL GRAND | 49109 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $533,94 | 29/04/2024 | 73442 | |||||||||||||
78 | 73 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO | ZAPOTLAN EL GRAND | 49109 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $400,02 | 12/04/2024 | 2735 | |||||||||||||
79 | 74 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO | ZAPOTLAN EL GRAND | 49109 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $500,00 | 29/04/2024 | 1135 | |||||||||||||
80 | 75 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO | ZAPOTLAN EL GRAND | 49109 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $600,00 | 17/05/2024 | 4134 | |||||||||||||
81 | 76 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO | ZAPOTLAN EL GRAND | 49109 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $843,82 | 17/05/2024 | 4098 | |||||||||||||
82 | 77 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO | ZAPOTLAN EL GRAND | 49109 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $549,99 | 26/06/2024 | 5701 | |||||||||||||
83 | 78 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $25.000,00 | 03/06/2024 | 4749 | |||||||||||||
84 | 79 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $20.000,00 | 03/06/2024 | 4748 | |||||||||||||
85 | 80 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $10.000,00 | 03/06/2024 | 4746 | |||||||||||||
86 | 81 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $20.000,00 | 03/06/2024 | 4747 | |||||||||||||
87 | 82 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 2,5 | 11211010322 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $15.000,00 | 03/06/2024 | 4745 | |||||||||||||
88 | 83 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $30.000,00 | 04/06/2024 | 4751 | |||||||||||||
89 | 84 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $30.000,00 | 05/06/2024 | 4752 | |||||||||||||
90 | 85 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $20.000,00 | 06/06/2024 | 4755 | |||||||||||||
91 | 86 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $500,00 | 03/06/2024 | 6842 | |||||||||||||
92 | 87 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $1.000,00 | 04/06/2024 | 6850 | |||||||||||||
93 | 88 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $2.000,00 | 01/05/2024 | 6374 | |||||||||||||
94 | 89 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $1.000,00 | 03/06/2024 | 6848 | |||||||||||||
95 | 90 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 2,5 | 11211010322 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $15.000,00 | 12/06/2024 | 4774 | |||||||||||||
96 | 91 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $25.000,00 | 13/06/2024 | 4778 | |||||||||||||
97 | 92 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $700,27 | 27/04/2024 | 6246 | |||||||||||||
98 | 93 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $30.000,00 | 18/06/2024 | 4782 | |||||||||||||
99 | 94 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $10.000,00 | 18/06/2024 | 4783 | |||||||||||||
100 | 95 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $20.000,00 | 18/06/2024 | 4784 | |||||||||||||