ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 เดือน ต.ค.68 - พ.ค.69 (ไตรมาสที่ 1)
4
ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2569
5
6
ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
ที่สตช.
หน่วยงาน
หน่วยงาน
อปท.อื่นๆ
8
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย11,550.00 - - - -37,650.00-26,100.00325.97งบประมาณไม่เพียงพอ
12
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย79,200.00 - - - -79,200.000.00100.00ไม่มี
13
- ค่าใช้สอย
14
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย20,062.50 - - - -20,062.500.00100.00ไม่มี
15
2.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย4,425.00 - - - -4,425.000.00100.00ไม่มี
16
3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย2,137.50 - - - -2,137.500.00100.00ไม่มี
17
- ค่าวัสดุ
18
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย1,450.00 - - - -2,900.00-1,450.00200.00งบประมาณไม่เพียงพอ
19
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย147,525.00 - - - -244,500.00-96,975.00165.73งบประมาณไม่เพียงพอ
20
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย1,125.00 - - - -1,125.000.00100.00ไม่มี
21
22
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย3,075.00 - - - -3,600.00-525.00117.07งบประมาณไม่เพียงพอ
23
24
2โครงการปฏิรูประบบการสอบสวน
25
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย9,562.50 - - - -9,562.500.00100.00ไม่มี
26
27
รวม280,112.50 - - - -405,162.50-125,050.00144.64
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100