ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรหนองแซง
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1-2
3
ข้อมูล ณ 26 เมษายน 2566
4
5
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย/
วิธีดำเนินการ
งบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณที่ได้
รับการจัดสรรทั้งปี
6
สตช.ภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
7
8
t1 โครงการตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ๑. เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน///ได้รับความ21,600
9
๒. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติด
ร่วมมือเป็น
10
ให้โทษในการแจ้งข้อมูล เบาะแส และประสานการปฏิบัติระหว่างตำรวจกับประชาชน
อย่างดี
11
๓. เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน ในการระวังภัย ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
12
๔. เพื่อเป็นการบริการประชาชน และร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน
13
๕. เพื่อประชาสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือกับประชาชน ให้ประชาชนทราบถึงวิธีการ
14
แจ้งข่าวสาร เหตุด่วน – เหตุร้าย
15
t2 โครงการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน
เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งข่าวอาชญากรรมต่างๆ
///ได้รับความ12,000
16
ร่วมมือเป็น
17
อย่างดี
18
t3โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
๑. แลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ ข้อจำกัด ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา
//ผู้ปฎิบัติงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบแนวทางและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
1,140
19
๒. เพื่อลดและขจัดปัญหายาเสพติด การพนัน และปัจจัยเสี่ยงได้
20
รวมt3t8t3t3t234,740
21
22
23
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรหนองแซง
24
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1-2
25
ข้อมูล ณ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
26
27
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมเป้าหมาย/
วิธีดำเนินการ
งบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณที่ได้
รับการจัดสรรทั้งปี
28
สตช.ภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
29
30
t4 โครงการชุมชนยั่งยืน
๑. เพื่อพัฒนาการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร
///ได้รับความ47,000
31
ตามยุทธศาสตร์ชาติร่วมมือเป็น
32
๒. เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างดี
33
3. เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
34
อย่างยั่ยืน
35
36
รวมt1t3t1t1t147,000
37
38
39
สรุปภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
40
ข้อมูล ณ 25 เมษายน 2566
41
42
ประมาณการงบประมาณผลการเบิกจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละเป็นไปตามเป้าหมาย/ต่ำกว่าเป้าหมาย
43
121,600ไตรมาส 1-2 จำนวน 21,600 บาท100บรรลุ
44
212,00012000 บาท100บรรลุ
45
31,1401140 บาท100บรรลุ
46
44700000ไม่บรรลุ
47
รวมt81,740รวม 34,740
48
49
50
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
51
1 .บางโครงการมีคำสั่งให้ทำการเบิกจ่ายอย่างชัดเจน
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100