| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення ХІ сесії Чорнобаївської | |||||||||||||||||||||||||
3 | сільської ради 8 скликання | |||||||||||||||||||||||||
4 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | до рішення XIIІ сесії Чорнобаївської сільської ради | |||||||||||||||||||||||||
6 | від 10.12.2021 року № 301 | |||||||||||||||||||||||||
7 | РОЗПОДІЛ видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік | |||||||||||||||||||||||||
8 | 2155400000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | (код бюджету) | (грн.) | ||||||||||||||||||||||||
10 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||
11 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||
12 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
15 | 0100000 | Апарат Чорнобаївської сільської ради | 98 953 626,16 | 98 953 626,16 | 81 736 289,79 | 6 498 200,00 | 0,00 | 6 363 659,52 | 4 191 699,52 | 2 171 960,00 | 21 960,00 | 0,00 | 4 191 699,52 | 105 317 285,68 | ||||||||||||
16 | 0110000 | Апарат Чорнобаївської сільської ради | 98 953 626,16 | 98 953 626,16 | 81 736 289,79 | 6 498 200,00 | 0,00 | 6 363 659,52 | 4 191 699,52 | 2 171 960,00 | 21 960,00 | 0,00 | 4 191 699,52 | 105 317 285,68 | ||||||||||||
17 | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 16 445 908,00 | 16 445 908,00 | 15 652 400,00 | 347 500,00 | 0,00 | 45 816,00 | 45 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 816,00 | 16 491 724,00 | ||||||||||
18 | 0110180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 435 200,00 | 35 000,00 | 0,00 | 115 100,00 | 115 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 100,00 | 1 475 100,00 | ||||||||||
19 | 0111010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 16 395 189,00 | 16 395 189,00 | 13 885 610,00 | 952 535,00 | 0,00 | 1 029 300,00 | 135 000,00 | 894 300,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 17 424 489,00 | ||||||||||
20 | 0111021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 19 328 713,28 | 19 328 713,28 | 12 395 029,28 | 4 352 365,00 | 0,00 | 835 600,00 | 179 900,00 | 655 700,00 | 0,00 | 0,00 | 179 900,00 | 20 164 313,28 | ||||||||||
21 | 0111031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 31 273 400,00 | 31 273 400,00 | 31 273 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 273 400,00 | ||||||||||
22 | 0111041 | 1041 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 49 358,52 | 49 358,52 | 49 358,52 | 49 358,52 | ||||||||||||||||||
23 | 0111061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (за рахунок залишку освітньої субвенції) | 168 827,37 | 168 827,37 | 218 530,00 | 218 530,00 | 218 530,00 | 387 357,37 | ||||||||||||||||
24 | 0111080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 2 317 500,00 | 2 317 500,00 | 2 281 300,00 | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 500,00 | ||||||||||
25 | 0111181 | 1181 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` | 27 235,00 | 27 235,00 | 36 667,00 | 36 667,00 | 36 667,00 | 63 902,00 | ||||||||||||||||
26 | 0111182 | 1182 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 378 036,00 | 378 036,00 | 289 980,00 | 289 980,00 | 289 980,00 | 668 016,00 | ||||||||||||||||
27 | 0111200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 98 289,00 | 98 289,00 | 98 289,00 | 0,00 | 0,00 | 49 875,00 | 49 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 875,00 | 148 164,00 | ||||||||||
28 | 111210 | 1210 | 0990 | Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 48 220,51 | 48 220,51 | 48 220,51 | 48 220,51 | ||||||||||||||||||
29 | 0112144 | 2144 | 0763 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 454 192,00 | 454 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 192,00 | ||||||||||
30 | 0112152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 185 990,00 | 185 990,00 | 185 990,00 | |||||||||||||||||||
31 | 0113050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 16 829,00 | 16 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 829,00 | ||||||||||
32 | 0113104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 954 400,00 | 954 400,00 | 943 400,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 965 000,00 | |||||||||||||||
33 | 0113160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 96 600,00 | 96 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 600,00 | ||||||||||
34 | 0113210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 43 920,00 | 43 920,00 | 43 920,00 | 0,00 | 0,00 | 21 960,00 | 0,00 | 21 960,00 | 21 960,00 | 0,00 | 0,00 | 65 880,00 | ||||||||||
35 | 0113242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | ||||||||||
36 | 0114030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бібліотек | 1 234 028,00 | 1 234 028,00 | 863 788,00 | 109 750,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 264 028,00 | ||||||||||
37 | 0114060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 2 904 763,00 | 2 904 763,00 | 2 462 413,00 | 254 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 904 763,00 | ||||||||||
38 | 0114082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 383 600,00 | 383 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 600,00 | ||||||||||
39 | 0115061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 462 891,00 | 462 891,00 | 214 720,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 891,00 | ||||||||||
40 | 0116013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | ||||||||||
41 | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2 152 263,00 | 2 152 263,00 | 918 600,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 263,00 | ||||||||||
42 | 0117325 | 7325 | 0443 | Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | ||||||||||||||||||
43 | 0117350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 69 607,70 | 69 607,70 | 69 607,70 | 69 607,70 | ||||||||||||||||||
44 | 0117361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 202 873,00 | 202 873,00 | 202 873,00 | 202 873,00 | ||||||||||||||||||
45 | 0117310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | ||||||||||||||||||
46 | 0117461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 937 000,00 | 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 000,00 | 2 226 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226 000,00 | 3 163 000,00 | ||||||||||
47 | 0117540 | 7540 | 0460 | Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості | 206 976,00 | 206 976,00 | 206 976,00 | |||||||||||||||||||
48 | 0117670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 392,30 | 419 392,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 392,30 | 419 392,30 | ||||||||||
49 | 0117691 | 7691 | 0490 | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місце | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | ||||||||||
50 | 0118220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 32 256,00 | 32 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 256,00 | ||||||||||
51 | 0118230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 238 200,00 | 238 200,00 | 220 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 200,00 | ||||||||||
52 | 0118240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | |||||||||||||||||||
53 | 3700000 | Фінансовий відділ Чорнобаївської сільської ради | 6 450 700,29 | 4 539 200,29 | 1 349 300,00 | 0,00 | 1 911 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 700,29 | ||||||||||||
54 | 3710000 | Фінансовий відділ Чорнобаївської сільської ради | 6 450 700,29 | 4 539 200,29 | 1 349 300,00 | 0,00 | 1 911 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450 700,29 | ||||||||||||
55 | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 441 300,00 | 1 441 300,00 | 1 349 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 300,00 | ||||||||||
56 | 3719730 | 9730 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах | 411 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 500,00 | ||||||||||
57 | 3719750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | |||||||||||||||||||
58 | 3719770 | 9770 | 0180 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 2 717 900,29 | 2 717 900,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 900,29 | ||||||||||
59 | 3719800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 1 030 000,00 | 380 000,00 | 650 000,00 | 1 030 000,00 | ||||||||||||||||||
60 | X | X | X | УСЬОГО | 105 404 326,45 | 103 492 826,45 | 83 085 589,79 | 6 498 200,00 | 1 911 500,00 | 6 363 659,52 | 4 191 699,52 | 2 171 960,00 | 21 960,00 | 0,00 | 4 191 699,52 | 111 767 985,97 | ||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | Секретар сільської ради | Тетяна ЛІСНА | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||