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1 | SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO Departamento Administrativo de Planeación | Código: R-DP-PDE-101 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha: 10/09/2025 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Versión: 001 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Página : 1 de 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Unidad Ejecutora: | |||||||||||||||||||||||||
6 | SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.6. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | |||||||||||||||||||||||||
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9 | MATRIZ PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027 ARMENIA CON MAS OPORTUNIDADES | Valor de la meta del indicador de producto a la fecha de corte | 2026 - 01 | Observaciones a la fecha del corte | RESPONSABILIDAD | |||||||||||||||||||||
10 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | INDICADOR DE RESULTADO | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | ENERO 01 A MARZO 31 | |||||||||||||||||||
11 | INDICADOR | TIPO DE META (INCREMENTO MANTENIMIENTO) | META DE CUATRIENIO | BAJO | MEDIO | ALTO | Responsable | |||||||||||||||||||
12 | 56,25% | |||||||||||||||||||||||||
13 | 0%-35% | 36%-46% | 47%-100% | |||||||||||||||||||||||
14 | UNA ADMINISTRACIÓN CON + OPORTUNIDADES | ORGANISMOS DE CONTROL | Medición de desempeño municipal - MDM | Fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal y resarcimiento al daño del patrimonio público | Servicio de seguimiento | Acciones de Seguimiento Desarrolladas | NO ACUMULATIVO | 20 | 16 | 81.25% | De conformidad con el Valor de la meta del indicador de producto a la fecha este Departamento administrativo de Control Interno presento una ejecución de 6.25% durante el primer trimestre en el para la vigencia 2026. link cargue de las evidencias: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jS8JAb7B2g9543bNRWkmmLjfv1Z2-xHN De igual forma. se informa que, en el marco de los 5 Roles asignados a la oficina de control interno por vigencia corresponde para cada vigencia un 25 %., estos roles son, Liderazgo Estratégico ( se realizaron 13 actividades); Enfoque hacia la Prevención ( se realizaron 13 actividades); Relación con entes externos de Control ( se realizaron13 actividades); Evaluación de la gestión del riesgo ( para este trimestre no se realizaron actividades toda vez que se tiene programas para el segundo semestre); Evaluación y seguimiento ( se realizaron 23 actividades) ; para un total de: 62 actividades. | 3.6 Departamento Administrativo de Control Interno | ||||||||||||||
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17 | % CUMPLIMIENTO | 81.25% | ||||||||||||||||||||||||
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25 | ____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805 | |||||||||||||||||||||||||
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34 | AVANCE INDICADORES DE PRODUCTO (2026-01) | |||||||||||||||||||||||||
35 | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA | |||||||||||||||||||||||
36 | 47%-100% | 1 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||
37 | 36%-46% | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||
38 | 0%-35% | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||
39 | TOTAL DEPENDENCIAS | 1 | ||||||||||||||||||||||||
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