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6 | COMPRAS MENORES A 3 UTM | |||||||||||||||||||||||||
7 | MES DE MARZO DEL AÑO 2025 DEL AREA MUNICIPAL | |||||||||||||||||||||||||
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10 | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Número de solicitud de Pedido Interna | |||||||||||||
11 | Orden de Compra | CARPETAS PARA LICENCIAS DE CONDUCIR | 7/3/2025 | 00000134 | COMERCIAL REDOFFICE LTDA. | 077806000-0 | No aplica | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 177.500 | OC 134.pdf | 00000159 | |||||||||||||||
12 | Orden de Compra | 11/3/2025 | 00000136 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | No aplica | COMPRA DE UN POLAR CON LOGO DEL PROGRAMA PARA FUNCIONARA PPL FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIO CTA. CONTABLE 214-05-99-228 | 35.491 | OC 136.pdf | 00000166 | ||||||||||||||||
13 | Orden de Compra | 11/3/2025 | 00000137 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | No aplica | CARTELES PASA CALLES, AVISO DE PAGA TU PERMISO DE CIRCULACION | 124.800 | OC 137.pdf | 00000139 | ||||||||||||||||
14 | Orden de Compra | CONVENIO SENAMA - MUNICIPALIDAD DE PUREN, HOGAR TRANSITORIO RUKA PEÑI | 12/3/2025 | 00000142 | GLADYS AGUSTINA COFRE MANCEAU | 009311377-2 | No aplica | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CUENTA CONTABLE 214-05-99-203, ITEM ALIMENTACION, MONTO 180.000.- | 180.000 | OC 142.pdf | 00000136 | |||||||||||||||
15 | Orden de Compra | CONVENIO SENAMA - MUNICIPALIDAD DE PUREN, HOGAR TRANSITORIO RUKA PEÑI | 14/3/2025 | 00000147 | GLADYS AGUSTINA COFRE MANCEAU | 009311377-2 | No aplica | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CUENTA CONTABLE 214-05-99-203, ITEM ALIMENTACION, MONTO $180.000.- | 180.000 | OC 147.pdf | 00000174 | |||||||||||||||
16 | Orden de Compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $155.000.- ITEM:MESA DE COORDINACION CTA.CTE.214.05.99.165 PROFESIONAL ENCARGADO:FRANCISCO FLORES REYES FECHA DE LA ACTIVIDAD:25 DE MARZO 2025 | 19/3/2025 | 00000151 | RAYUN SPA | 077225778-3 | No aplica | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USUARIOS REPRESENTANTES TERRITORIO SECANO 2 | 155.000 | O C 151.pdf | 00000180 | |||||||||||||||
17 | Orden de Compra | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO INDAP/PDTI $97.000.- ITEM: MESA DE COORDINACION CTA. CTE.214.05.99.165 FECHA DE LA ACTIVIDAD: 25 DE MARZO 2025 PROFESIONAL ENCARGADO:FRANCISCO FLORES REYES | 24/3/2025 | 00000153 | TRANSPORTES INDOMITO SPA | 077789888-4 | No aplica | SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USUARIOS REPRESENTANTE TERRITORIO SECANO 2 | 97.000 | O C 153.pdf | 00000181 | |||||||||||||||
18 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS INDAP/PDTI $196.350.- ITEM: GASTOS GENERALES CTA.CTE.214.05.99.165 | 25/3/2025 | 00000155 | SOCIEDAD IMPRESORA SAN FRANCISCO LTDA | 078552890-5 | No aplica | COMPRA DE TALONARIOS DE VISITAS PREDIALES PARA EQUIPO PDTI PROFESIONAL Y TECNICO | 196.350 | O C 155.pdf | 00000184 | |||||||||||||||
19 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS , PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-209, MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ITEM 1.2.2.8 COLACIONES PARA USUARIOS, MONTO $173.940.- | 25/3/2025 | 00000156 | SOCIEDAD ROMED SPA | 077869404-2 | No aplica | FINANCIAMIENTO DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO CONSISTENTE EN GLUCERNA PARA USUARIA DE PROGRAMA QUE CUENTA CON PREESCRIPCION MEDICA. | 173.940 | O C 156.pdf | 00000188 | |||||||||||||||
20 | Orden de Compra | SEGUN COTIZACION ADJUNTA | 25/3/2025 | 00000157 | ADAN ORTEGA POBLETE IMPRENTA DELTA | 007085198-9 | No aplica | TALONARIOS PROGRAMA PRODESAL REGISTRO DE VISITAS TECNICAS PREDIALES CORDILLERA FONDOS MUNICIPALES $62.832 | 62.832 | O C 157 .pdf | 00000182 | |||||||||||||||
21 | Orden de Compra | FONDOS MUNICIPALES | 25/3/2025 | 00000158 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | No aplica | CAMBIO SISTEMA DE ILUMINACION EN OFICINA DE SECRETARIA DE ALCALDIA Y SECRETARIA DE ADMINISTRACION | 58.614 | O C 158.pdf | 00000187 | |||||||||||||||
22 | Orden de Compra | 25/3/2025 | 00000159 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | No aplica | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 15.000 | O C 159.pdf | 00000179 | ||||||||||||||||
23 | Orden de Compra | 25/3/2025 | 00000160 | CARLOS CESAR ROA VERGARA | 015225810-0 | No aplica | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 139.000 | O C 160.pdf | 00000178 | ||||||||||||||||
24 | Orden de Compra | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS , PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-209, MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS, ITEM 1.2.2.8 COLACIONES PARA USUARIOS, MONTO $200.000.- | 28/3/2025 | 00000161 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | No aplica | FINANCIAMIENTO DE COFFE BREAK PARA 6 TALLERES A REALIZAR POR PROFESIONALES DE COMPONENTE SERVICIOS ESPECIALZIADOS DE PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS. | 199.970 | OC161.pdf | 00000176 | |||||||||||||||
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