| A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення міської ради | ||||||||||||||||||||||||
3 | від 25.02.2026 № 1633-МР | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Виконання видаткової частини бюджету Охтирської міської територіальної громади за 2025 рік | ||||||||||||||||||||||||
9 | Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів1 | Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС2 | Код ФКВКБ3 | Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою / ТПКВКМБ / ТКВКБМС | Затверджено розписом з урахуванням змін | Виконано | % виконання | ||||||||||||||||||
10 | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
15 | 0200000 | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | 59 943 209,00 | 13 757 128,60 | 73 700 337,60 | 58 622 944,08 | 13 959 341,10 | 72 582 285,18 | 97,8% | 101,5% | 98,5% | ||||||||||||||
16 | 0210000 | Виконавчий комітет Охтирської міської ради | 59 943 209,00 | 13 757 128,60 | 73 700 337,60 | 58 622 944,08 | 13 959 341,10 | 72 582 285,18 | 97,8% | 101,5% | 98,5% | ||||||||||||||
17 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 39 474 030,00 | 39 474 030,00 | 39 131 754,06 | 306 416,04 | 39 438 170,10 | 99,1% | 99,9% | ||||||||||||||
18 | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 657 221,00 | 657 221,00 | 556 384,24 | 556 384,24 | 84,7% | 0,0% | 84,7% | ||||||||||||||
19 | 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 174 540,00 | 174 540,00 | 174 539,68 | 174 539,68 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
20 | 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 191 350,00 | 191 350,00 | 187 134,80 | 187 134,80 | 97,8% | 0,0% | 97,8% | ||||||||||||||
21 | 0215062 | 5062 | 0810 | Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 828 799,96 | 828 799,96 | 82,9% | 0,0% | 82,9% | ||||||||||||||
22 | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 264 430,00 | 85 578,60 | 350 008,60 | 182 000,00 | 182 000,00 | 68,8% | 0,0% | 52,0% | |||||||||||||
23 | 0217350 | 7350 | 0443 | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) | 164 500,00 | 164 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6,1% | 0,0% | 6,1% | ||||||||||||||
24 | 0217377 | 7377 | 0490 | Реалізація проектів (заходів) з відновлення інших об'єктів комунальної власності, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
25 | 0217670 | 7670 | 0490 | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання | 1 709 400,00 | 1 709 400,00 | 1 709 400,00 | 1 709 400,00 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||||
26 | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 67 269,00 | 67 269,00 | 67 269,00 | 67 269,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
27 | 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 1 789 500,00 | 1 789 500,00 | 1 703 862,89 | 1 703 862,89 | 95,2% | 0,0% | 95,2% | ||||||||||||||
28 | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 1 455 550,00 | 85 000,00 | 1 540 550,00 | 1 455 309,50 | 69 900,00 | 1 525 209,50 | 100,0% | 99,0% | |||||||||||||
29 | 0218220 | 8220 | 0380 | Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення | 446 190,00 | 446 190,00 | 380 244,94 | 380 244,94 | 85,2% | 0,0% | 85,2% | ||||||||||||||
30 | 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 355 110,00 | 355 110,00 | 354 069,78 | 354 069,78 | 99,7% | 0,0% | 99,7% | ||||||||||||||
32 | 0218410 | 8410 | 0830 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 305 332,00 | 305 332,00 | 305 332,00 | 305 332,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
33 | 0219800 | 9800 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 13 418 187,00 | 11 877 150,00 | 25 295 337,00 | 13 106 243,23 | 11 873 625,06 | 24 979 868,29 | 97,7% | 100,0% | 98,8% | ||||||||||||
34 | 0600000 | Відділ освіти Охтирської міської ради | 286 196 167,82 | 42 215 982,58 | 328 412 150,40 | 276 773 620,17 | 49 971 096,69 | 326 744 716,86 | 96,7% | 118,4% | 99,5% | ||||||||||||||
35 | 0610000 | Відділ освіти Охтирської міської ради | 286 196 167,82 | 42 215 982,58 | 328 412 150,40 | 276 773 620,17 | 49 971 096,69 | 326 744 716,86 | 96,7% | 118,4% | 99,5% | ||||||||||||||
36 | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 547 940,00 | 2 547 940,00 | 2 532 788,23 | 2 532 788,23 | 99,4% | 0,0% | 99,4% | ||||||||||||||
37 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 65 756 814,00 | 1 058 100,00 | 66 814 914,00 | 64 559 361,53 | 2 168 421,45 | 66 727 782,98 | 98,2% | 204,9% | 99,9% | ||||||||||||
38 | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 67 050 922,84 | 3 773 123,00 | 70 824 045,84 | 64 256 581,89 | 16 418 479,96 | 80 675 061,85 | 95,8% | 435,1% | 113,9% | ||||||||||||
39 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 96 987 700,00 | 96 987 700,00 | 96 840 438,74 | 96 840 438,74 | 99,8% | 0,0% | 99,8% | ||||||||||||||
41 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 9 030 530,00 | 46 000,00 | 9 076 530,00 | 9 025 053,44 | 79 883,25 | 9 104 936,69 | 99,9% | 173,7% | 100,3% | ||||||||||||
42 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2 245 740,00 | 2 245 740,00 | 2 244 239,19 | 2 244 239,19 | 99,9% | 0,0% | 99,9% | ||||||||||||||
43 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 366 340,00 | 366 340,00 | 364 502,00 | 364 502,00 | 99,5% | 0,0% | 99,5% | ||||||||||||||
44 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 292 950,00 | 292 950,00 | 279 681,00 | 174 829,98 | 454 510,98 | 95,5% | 0,0% | 155,1% | |||||||||||||
45 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції | 1 899 814,00 | 1 899 814,00 | 1 898 714,00 | 1 898 714,00 | 99,9% | 0,0% | 99,9% | ||||||||||||||
46 | 0611160 | 1160 | 0990 | Забезпечення діяльності центрів професійнрого розвитку педагогічних працівників | 820 190,00 | 820 190,00 | 738 762,86 | 738 762,86 | 90,1% | 0,0% | 90,1% | ||||||||||||||
47 | 0611183 | 1183 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту забезпечення якісної, сучасної та доступної загальнохї середньої освіти "Нова українська школа" | 3 498,19 | 193 746,81 | 197 245,00 | 3 487,69 | 193 721,14 | 197 208,83 | 99,7% | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||
48 | 0611184 | 1184 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту забезпечення якісної, сучасної та доступної загальнохї середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 31 479,67 | 1 743 720,33 | 1 775 200,00 | 31 389,17 | 1 743 486,21 | 1 774 875,38 | 99,7% | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||
49 | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 327 500,00 | 327 500,00 | 327 314,76 | 327 314,76 | 99,9% | 0,0% | 99,9% | ||||||||||||||
50 | 0611241 | 1241 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою | 2 164 287,00 | 2 164 287,00 | 1 848 428,45 | 1 848 428,45 | 0,0% | 85,4% | 85,4% | ||||||||||||||
51 | 0611242 | 1242 | 0990 | Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 21 659 200,00 | 21 659 200,00 | 16 635 856,94 | 16 635 856,94 | 0,0% | 76,8% | 76,8% | ||||||||||||||
52 | 061275 | 1275 | 1090 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного фонду) на створення сучасного освітнього простору | 50 673,60 | 135 572,40 | 186 246,00 | 50 673,60 | 135 572,40 | 186 246,00 | 100,0% | 100,0% | |||||||||||||
53 | 0611276 | 1276 | 1090 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного фонду) на створення сучасного освітнього простору | 1 676 214,00 | 1 676 214,00 | 1 676 214,00 | 1 676 214,00 | 100,0% | 100,0% | |||||||||||||||
54 | 0611279 | 1279 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти | 1 954 300,00 | 1 954 300,00 | 1 902 582,50 | 1 902 582,50 | 97,4% | 97,4% | |||||||||||||||
55 | 0611291 | 1291 | 0990 | Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 4 102,52 | 36 922,64 | 41 025,16 | 4 101,77 | 36 740,00 | 40 841,77 | 100,0% | 99,5% | 99,6% | ||||||||||||
56 | 0611292 | 1292 | 0990 | Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) | 369 226,40 | 369 226,40 | 367 575,93 | 367 575,93 | 0,0% | 99,6% | 99,6% | ||||||||||||||
57 | 0611300 | 1300 | 0990 | Будівництво1 освітніх установ та закладів | 330 070,00 | 330 070,00 | 328 381,29 | 328 381,29 | 0,0% | 99,5% | 99,5% | ||||||||||||||
58 | 0611310 | 1310 | 0990 | Реалізація проектів (заходів) з відновлення освітніх установ та закладів, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів | 2 367 285,00 | 2 367 285,00 | 2 272 070,66 | 2 272 070,66 | 96,0% | 0,0% | 96,0% | ||||||||||||||
59 | 0611403 | 1403 | 0990 | Забезпеченням харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 4 478 600,00 | 4 478 600,00 | 4 446 313,00 | 4 446 313,00 | 0,0% | 99,3% | 99,3% | ||||||||||||||
60 | 0611501 | 1501 | 0990 | Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету) | 246 500,00 | 246 500,00 | 246 035,39 | 246 035,39 | 99,8% | 99,8% | |||||||||||||||
61 | 0611600 | 1600 | 1090 | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 730 500,00 | 17 730 500,00 | 15 620 314,36 | 15 620 314,36 | 88,1% | 0,0% | 88,1% | ||||||||||||||
62 | 0611700 | 1700 | 1090 | Виконання заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти | 2 350 400,00 | 2 350 400,00 | 1 539 634,80 | 1 539 634,80 | 0,0% | 65,5% | 65,5% | ||||||||||||||
63 | 0611702 | 1702 | 1090 | Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 6 904 600,00 | 6 904 600,00 | 3 969 423,00 | 3 969 423,00 | 57,5% | 0,0% | 57,5% | ||||||||||||||
64 | 0615031 | 5031 | 0810 | Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами | 9 177 588,00 | 9 177 588,00 | 9 155 208,28 | 28 940,00 | 9 184 148,28 | 99,8% | 0,0% | 100,1% | |||||||||||||
65 | 0617321 | 7321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||||||
66 | 0618724 | 8724 | 0990 | Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у будівлі закладу освіти за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 599 514,00 | 2 599 514,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
67 | 700000 | Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради | 41 762 508,00 | 488 700,00 | 42 251 208,00 | 39 175 628,35 | 485 600,00 | 39 661 228,35 | 93,8% | 99,4% | 93,9% | ||||||||||||||
68 | 710000 | Відділ охорони здоров'я Охтирської міської ради | 41 762 508,00 | 488 700,00 | 42 251 208,00 | 39 175 628,35 | 485 600,00 | 39 661 228,35 | 93,8% | 99,4% | 93,9% | ||||||||||||||
69 | 0710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 630 648,00 | 49 700,00 | 1 680 348,00 | 1 630 158,31 | 49 700,00 | 1 679 858,31 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||
70 | 0712010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 27 723 338,00 | 27 723 338,00 | 25 206 047,69 | 25 206 047,69 | 90,9% | 0,0% | 90,9% | ||||||||||||||
71 | 0712020 | 2020 | 0732 | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню | 800 000,00 | 800 000,00 | 799 997,65 | 799 997,65 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
72 | 0712100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 3 149 573,00 | 150 000,00 | 3 299 573,00 | 3 149 426,15 | 148 200,00 | 3 297 626,15 | 100,0% | 98,8% | 99,9% | ||||||||||||
73 | 0712111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 2 958 615,00 | 289 000,00 | 3 247 615,00 | 2 952 742,87 | 287 700,00 | 3 240 442,87 | 99,8% | 99,6% | 99,8% | ||||||||||||
75 | 0712152 | 2152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я | 5 114 178,00 | 5 114 178,00 | 5 103 293,67 | 5 103 293,67 | 99,8% | 0,0% | 99,8% | ||||||||||||||
76 | 0713193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 326 156,00 | 326 156,00 | 300 027,30 | 300 027,30 | 92,0% | 0,0% | 92,0% | ||||||||||||||
77 | 0713210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 934,71 | 33 934,71 | 56,6% | 0,0% | 56,6% | ||||||||||||||
78 | 800000 | Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради | 54 306 291,06 | 6 172 197,17 | 60 478 488,23 | 53 708 657,26 | 6 898 392,21 | 51 685 824,07 | 98,9% | 111,8% | 85,5% | ||||||||||||||
79 | 810000 | Управління соціального захисту населення Охтирської міської ради | 54 306 291,06 | 6 172 197,17 | 60 478 488,23 | 53 708 657,26 | 6 898 392,21 | 51 685 824,07 | 98,9% | 111,8% | 85,5% | ||||||||||||||
80 | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 22 691 750,00 | 106 000,00 | 22 797 750,00 | 22 641 225,56 | 160 785,65 | 22 802 011,21 | 99,8% | 100,0% | |||||||||||||
81 | 0810180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 37 400,00 | 100,0% | 100,0% | |||||||||||||||
82 | 0813031 | 3031 | 1030 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 687,55 | 5 687,55 | 56,9% | 0,0% | 56,9% | ||||||||||||||
83 | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку | 84 000,00 | 84 000,00 | 78 837,24 | 78 837,24 | 93,9% | 0,0% | 93,9% | ||||||||||||||
84 | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 3 730 774,06 | 3 730 774,06 | 3 610 982,88 | 3 610 982,88 | 96,8% | 0,0% | 96,8% | ||||||||||||||
85 | 0813035 | 3035 | 1070 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
86 | 0813050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 353 900,00 | 353 900,00 | 353 819,69 | 353 819,69 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
87 | 0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 162 000,00 | 162 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 96,3% | 0,0% | 96,3% | ||||||||||||||
88 | 0813105 | 3105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю | 2 299 700,00 | 2 299 700,00 | 2 285 048,68 | 248 766,00 | 2 533 814,68 | 99,4% | 0,0% | 110,2% | |||||||||||||
89 | 0813121 | 3121 | 1040 | Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних жтттєвих обставинах | 8 527 000,00 | 60 400,00 | 8 587 400,00 | 8 438 182,01 | 483 043,39 | 99,0% | |||||||||||||||
90 | 0813140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0% | 100,0% | |||||||||||||||
91 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 1 584 000,00 | 1 584 000,00 | 1 514 564,41 | 1 514 564,41 | 95,6% | 0,0% | 95,6% | ||||||||||||||
92 | 0813171 | 3171 | 1010 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 20 551,00 | 20 551,00 | 20 246,41 | 20 246,41 | 98,5% | 0,0% | 98,5% | ||||||||||||||
93 | 0813180 | 3180 | 1060 | Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг | 422 260,00 | 422 260,00 | 404 108,63 | 404 108,63 | 95,7% | 0,0% | 95,7% | ||||||||||||||
94 | 0813191 | 3191 | 1030 | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | 1 004 720,00 | 1 004 720,00 | 1 004 605,50 | 1 004 605,50 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
95 | 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||
96 | 0813193 | 3193 | 1030 | Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України | 288 264,00 | 288 264,00 | 273 179,86 | 273 179,86 | 94,8% | 0,0% | 94,8% | ||||||||||||||
97 | 0813225 | 3225 | 1060 | Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати гошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, виначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здвйснення заходів із забезпечення національної безпекиі оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов | 6 005 797,17 | 6 005 797,17 | 6 005 797,17 | 6 005 797,17 | 0,0% | 100,0% | 100,0% | ||||||||||||||
98 | 0813230 | 3230 | 1070 | Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану | 200 000,00 | 200 000,00 | 187 000,00 | 187 000,00 | 93,5% | 93,5% | |||||||||||||||
99 | 0813242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 12 281 972,00 | 12 281 972,00 | 12 089 768,84 | 12 089 768,84 | 98,4% | 0,0% | 98,4% | ||||||||||||||
100 | 0900000 | Служба у справах дітей Охтирської міської ради | 2 284 078,00 | 0,00 | 85 492 275,00 | 2 265 102,15 | 0,00 | 87 188 665,45 | 99,2% | 0,0% | 102,0% | ||||||||||||||
101 | 0910000 | Служба у справах дітей Охтирської міської ради | 2 284 078,00 | 0,00 | 85 492 275,00 | 2 265 102,15 | 0,00 | 87 188 665,45 | 99,2% | 0,0% | 102,0% | ||||||||||||||
102 | 0910160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 252 900,00 | 2 252 900,00 | 2 248 322,15 | 2 248 322,15 | 99,8% | 0,0% | 99,8% | ||||||||||||||
103 | 0913112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 31 178,00 | 31 178,00 | 16 780,00 | 16 780,00 | 53,8% | 0,0% | 53,8% | ||||||||||||||
104 | 1000000 | Відділ культури, туризму і охорони культурної спадщини Охтирської міської ради | 29 133 484,00 | 1 056 520,00 | 30 190 004,00 | 28 926 731,40 | 2 050 872,88 | 30 977 604,28 | 99,3% | 194,1% | 102,6% | ||||||||||||||
105 | 1010000 | Відділ культури, туризму і охорони культурної спадщини Охтирської міської ради | 29 133 484,00 | 1 056 520,00 | 30 190 004,00 | 28 926 731,40 | 2 050 872,88 | 30 977 604,28 | 99,3% | 194,1% | 102,6% | ||||||||||||||
106 | 1010160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2 317 370,00 | 2 317 370,00 | 2 316 839,21 | 2 316 839,21 | 100,0% | 0,0% | 100,0% | ||||||||||||||