ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
สถานีตำรวจภูธร...วิภาวดี...
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
2
3
4
ที่รายการเป้าหมาย/วิธีดำเนินการจำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
5
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
6
7
งบดำเนินงาน โครงการ.....บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน.........
8
กิจกรรม.....การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน........
9
1ค่าตอบแทนนอกเวลา
เป็นไปตามเป้าหมาย
662,400.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
10
2
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
103,200.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
11
3ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
เป็นไปตามเป้าหมาย
16,700.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
12
4
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด
เป็นไปตามเป้าหมาย
37,000.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
13
5วัสดุสำนักงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
6,500.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
14
6น้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นไปตามเป้าหมาย
1,172,300.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
15
8
วัสดุจราจร/ป้ายประชาสัมพันธ์
เป็นไปตามเป้าหมาย
4,600.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
16
9วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)
เป็นไปตามเป้าหมาย
21,300.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
17
10ค่าสาธารณูปโภค
เป็นไปตามเป้าหมาย
47,600.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
18
รวม 2,071,600.00 - - - -
19
กิจกรรม การอำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน..(ค่าใช้จ่ายด้านงานสอบสวน)
20
1ค่าตอบแทนพยาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
14,800.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
21
2ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
100.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
22
3ค่าตอบแนทนักจิตวิทยาฯ
เป็นไปตามเป้าหมาย
3,100.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
23
4ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ
เป็นไปตามเป้าหมาย
18,700.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
24
5
ค่าใช้จ่ายส่งหมายเรียกพยาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
800.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
25
รวม 37,500.00 - - - -
26
กิจกรรม...การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ (ค่าใช้จ่ายงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์)....
27
1ค่าอาหารทำการนอกเวลา
เป็นไปตามเป้าหมาย
46,400.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
28
2ค่าตอบแทนอาสาสมัคร
เป็นไปตามเป้าหมาย
16,000.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
29
3เบี้ยประชุม กต.ตร.
เป็นไปตามเป้าหมาย
15,000.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
30
4ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
เป็นไปตามเป้าหมาย
14,500.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
31
รวม 91,900.00 - - - -
32
- - - -
33
งบดำเนินงาน โครงการ....ปฏิรูประบบงานตำรวจ.....
34
กิจกรรม....การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามฯ.....
35
1งานสอบสวน
เป็นไปตามเป้าหมาย
32,400.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
36
2งานป้องกันฯ สืบสวน
เป็นไปตามเป้าหมาย
39,400.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
37
รวม 71,800.00 - - - -
38
39
งบรายจ่ายอื่น โครงการ.....สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด.........
40
รายการค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน.......
41
1ค่าจัดประชุม
เป็นไปตามเป้าหมาย
3,420.00 12 เดือนบรรลุ
42
2ค่าน้ำมันในโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
1,000.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
43
รวม 4,420.00 - - - -
44
45
งบรายจ่ายอื่น โครงการ.....ปราบปรามการค้ายาเสพติด.........
46
กิจกรรม...การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด.......
47
1
การบริหารจัดการการสกัดกั้นฯ
เป็นไปตามเป้าหมาย
11,400.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
48
2
การสลายโครงสร้างเครือข่ายฯ
เป็นไปตามเป้าหมาย
10,000.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
49
3
ค่าตอบแทนการปิดล้อมตรวจค้นฯ
เป็นไปตามเป้าหมาย
40,000.00 - - - - 12 เดือนบรรลุ
50
รวม 61,400.00 - - - -
51
52
งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
53
1ค่าวัสดุสำนักงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
7,500.00 - - - - 5 เดือนบรรลุ
54
2ค่าตอบแทนชุดปฏฺบัติการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
22,500.00 - - - - 5 เดือนบรรลุ
55
3ค่านำมันเชื้อเพลิง
เป็นไปตามเป้าหมาย
20,000.00 - - - - 5 เดือนบรรลุ
56
4
ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิกปฏิบัติการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
3,000.00 - - - - 5 เดือนบรรลุ
57
5ค่าประชุมบำบัด
เป็นไปตามเป้าหมาย
25,000.00 - - - - 5 เดือนบรรลุ
58
รวม 78,000.00 - - - -
59
60
งบรายจ่ายอื่น โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ
61
1ค่าตอบแทนเทศกาลปีใหม่
เป็นไปตามเป้าหมาย
25,040.00 - - - - 7 วันบรรลุ
62
รวม 25,040.00 - - - -
63
64
งบรายจ่ายอื่น งบสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
65
1
ค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกตั้ง สส.
เป็นไปตามเป้าหมาย
23,880.00 - - - - 20 วันบรรลุ
66
รวม 23,880.00 - - - -
67
68
รวมทั้งสิ้น 2,465,540.00
69
70
กำหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
71
1.ผลการใช้จ่าย/ใช้จ่ายแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
72
2.สิ้นไตรมาส 1 (31 ธ.ค. 68)เบิกจ่าย/ใช้จ่ายสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
73
3.สิ้นไตรมาส 2 (31 มี.ค. 69)เบิกจ่าย/ใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
74
4.สิ้นไตรมาส 3 (30 มิ.ย. 69 )เบิกจ่าย/ใช้จ่ายสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
75
5.สิ้นไตรมาส 4 (30 ก.ย. 69)เบิกจ่าย/ใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 95 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100