| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธร...วิภาวดี... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ที่ | รายการ | เป้าหมาย/วิธีดำเนินการ | จำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุน | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | ||||||||||||||||||||
5 | สตช. | หน่วยงานภาครัฐ | ภาคเอกชน | อปท. | อื่นๆ | |||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | งบดำเนินงาน โครงการ.....บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน......... | |||||||||||||||||||||||||
8 | กิจกรรม.....การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน........ | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | ค่าตอบแทนนอกเวลา | เป็นไปตามเป้าหมาย | 662,400.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
10 | 2 | ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 103,200.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
11 | 3 | ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 16,700.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
12 | 4 | ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด | เป็นไปตามเป้าหมาย | 37,000.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
13 | 5 | วัสดุสำนักงาน | เป็นไปตามเป้าหมาย | 6,500.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
14 | 6 | น้ำมันเชื้อเพลิง | เป็นไปตามเป้าหมาย | 1,172,300.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
15 | 8 | วัสดุจราจร/ป้ายประชาสัมพันธ์ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 4,600.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
16 | 9 | วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) | เป็นไปตามเป้าหมาย | 21,300.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
17 | 10 | ค่าสาธารณูปโภค | เป็นไปตามเป้าหมาย | 47,600.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
18 | รวม | 2,071,600.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
19 | กิจกรรม การอำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน..(ค่าใช้จ่ายด้านงานสอบสวน) | |||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | ค่าตอบแทนพยาน | เป็นไปตามเป้าหมาย | 14,800.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
21 | 2 | ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยาน | เป็นไปตามเป้าหมาย | 100.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
22 | 3 | ค่าตอบแนทนักจิตวิทยาฯ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 3,100.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
23 | 4 | ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 18,700.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
24 | 5 | ค่าใช้จ่ายส่งหมายเรียกพยาน | เป็นไปตามเป้าหมาย | 800.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
25 | รวม | 37,500.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
26 | กิจกรรม...การมีส่วนร่วมของประชาชนฯ (ค่าใช้จ่ายงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์).... | |||||||||||||||||||||||||
27 | 1 | ค่าอาหารทำการนอกเวลา | เป็นไปตามเป้าหมาย | 46,400.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
28 | 2 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | เป็นไปตามเป้าหมาย | 16,000.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
29 | 3 | เบี้ยประชุม กต.ตร. | เป็นไปตามเป้าหมาย | 15,000.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
30 | 4 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | เป็นไปตามเป้าหมาย | 14,500.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
31 | รวม | 91,900.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
32 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
33 | งบดำเนินงาน โครงการ....ปฏิรูประบบงานตำรวจ..... | |||||||||||||||||||||||||
34 | กิจกรรม....การปฏิรูประบบงานสอบสวน และการบังคับใช้กฎหมาย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามฯ..... | |||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | งานสอบสวน | เป็นไปตามเป้าหมาย | 32,400.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
36 | 2 | งานป้องกันฯ สืบสวน | เป็นไปตามเป้าหมาย | 39,400.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
37 | รวม | 71,800.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | งบรายจ่ายอื่น โครงการ.....สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด......... | |||||||||||||||||||||||||
40 | รายการค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน....... | |||||||||||||||||||||||||
41 | 1 | ค่าจัดประชุม | เป็นไปตามเป้าหมาย | 3,420.00 | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||||||
42 | 2 | ค่าน้ำมันในโครงการ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 1,000.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
43 | รวม | 4,420.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | งบรายจ่ายอื่น โครงการ.....ปราบปรามการค้ายาเสพติด......... | |||||||||||||||||||||||||
46 | กิจกรรม...การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด....... | |||||||||||||||||||||||||
47 | 1 | การบริหารจัดการการสกัดกั้นฯ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 11,400.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
48 | 2 | การสลายโครงสร้างเครือข่ายฯ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 10,000.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
49 | 3 | ค่าตอบแทนการปิดล้อมตรวจค้นฯ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 40,000.00 | - | - | - | - | 12 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
50 | รวม | 61,400.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ | |||||||||||||||||||||||||
53 | 1 | ค่าวัสดุสำนักงาน | เป็นไปตามเป้าหมาย | 7,500.00 | - | - | - | - | 5 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
54 | 2 | ค่าตอบแทนชุดปฏฺบัติการ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 22,500.00 | - | - | - | - | 5 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
55 | 3 | ค่านำมันเชื้อเพลิง | เป็นไปตามเป้าหมาย | 20,000.00 | - | - | - | - | 5 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
56 | 4 | ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิกปฏิบัติการ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 3,000.00 | - | - | - | - | 5 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
57 | 5 | ค่าประชุมบำบัด | เป็นไปตามเป้าหมาย | 25,000.00 | - | - | - | - | 5 เดือน | บรรลุ | ||||||||||||||||
58 | รวม | 78,000.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | งบรายจ่ายอื่น โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ | |||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | ค่าตอบแทนเทศกาลปีใหม่ | เป็นไปตามเป้าหมาย | 25,040.00 | - | - | - | - | 7 วัน | บรรลุ | ||||||||||||||||
62 | รวม | 25,040.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | งบรายจ่ายอื่น งบสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น | |||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | ค่าใช้จ่ายการจัดการเลือกตั้ง สส. | เป็นไปตามเป้าหมาย | 23,880.00 | - | - | - | - | 20 วัน | บรรลุ | ||||||||||||||||
66 | รวม | 23,880.00 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | รวมทั้งสิ้น | 2,465,540.00 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | กำหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ | |||||||||||||||||||||||||
71 | 1.ผลการใช้จ่าย/ใช้จ่ายแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | |||||||||||||||||||||||||
72 | 2.สิ้นไตรมาส 1 (31 ธ.ค. 68)เบิกจ่าย/ใช้จ่ายสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | |||||||||||||||||||||||||
73 | 3.สิ้นไตรมาส 2 (31 มี.ค. 69)เบิกจ่าย/ใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | |||||||||||||||||||||||||
74 | 4.สิ้นไตรมาส 3 (30 มิ.ย. 69 )เบิกจ่าย/ใช้จ่ายสะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | |||||||||||||||||||||||||
75 | 5.สิ้นไตรมาส 4 (30 ก.ย. 69)เบิกจ่าย/ใช้จ่ายสะสม ร้อยละ 95 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | |||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||