ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรนาขยาด
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568)
3
4
5
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรม/รายการผลการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรคแนวทางการแก้ไข
6
7
1โครงการตำรวจประสานโรงเรียน
(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
ในการป้องกันปราบ
ปรามยาเสพติด
ภายในโรงเรียน
2,140.00 2,140.00 100ปัญหา/อุปสรรค กำลังพลไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไขปัญหา กำลังพลรับผิดชอบหลายหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านไปได้ด้วยดี
8
2โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลปีใหม่, สงกรานต์)ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย และได้รับความสะดวกในการเดินทาง 42,000.00 21,000.00 50ปัญหา/อุปสรรค กำลังพลไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไขปัญหา กำลังพลรับผิดชอบหลายหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านไปได้ด้วยดี
9
3โครงการปราบปรามการ ค้ายาเสพติดผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ผู้มีอาการทางจิต และผู้ป่วยจิตเวช เพื่อนำเข้าสู่การบำบัดรักษา ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต
11,850.00 11,850.00 100ปัญหา/อุปสรรค กำลังพลไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไขปัญหา กำลังพลรับผิดชอบหลายหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านไปได้ด้วยดี
10
4โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ชุมชน ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด 51,700.00 51,700.00 100ปัญหา/อุปสรรค กำลังพลไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไขปัญหา กำลังพลรับผิดชอบหลายหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานผ่านไปได้ด้วยดี
11
5กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย งานสอบสวนให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 23,300.00 11,700.00 50.21 ปัญหา/อุปสรรค กำลังพลไม่เพียงพอกับปริมาณคดี แนวทางแก้ไขปัญหา กำลังพลต้องปฏิบัติงานมากขึ้น
12
6กิจกรรมปฏิรูประบบงานป้องกันปราบปราม สืบสวนผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย งานปราบปราม และงานสืบสวน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 27,900.00 16,300.00 58.42 ปัญหา/อุปสรรค กำลังพลไม่เพียงพอกับปริมาณงานและหน้าที่รับผิดชอบ แนวทางแก้ไขปัญหา กำลังพลต้องปฏิบัติงานมากขึ้น เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ถี่ขึ้น
13
7กิจกรรมรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2,250.00 2,250.00 100ปัญาหา/อุปสรรค ไม่มี
14
8ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการมีขวัญและกำลังใจ 528,000.00 211,220.00 40.00 ปัญาหา/อุปสรรค ไม่มี
15
9ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้ที่ไปราชการ อบรม ประชุมฯลฯ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างอบรม 103,200.00 51,600.00 50.00 ปัญาหา/อุปสรรค ไม่มี
16
10ค่าซ่อมยานพาหนะผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานมียานพาหนะพร้อมใช้งาน 13,700.00 6,800.00 49.64 ปัญหา/อุปสรรค ไม่เพียงพอกับการซ่อมยานพาหนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา ซ่อมเฉพาะรายการที่จำเป็นก่อน
17
11ค่าจ้างเหมาบริการผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยสามารถจ้างเหมาบริการในรายการที่จำเป็น 30,200.00 15,100.00 50.00 ปัญหา/อุปสรรค ไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไขปัญหา จ้างเหมาเฉพาะรายการสำคัญก่อน
18
12วัสดุสำนักงานผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานในการปฏิบัติงาน 5,300.00 2,600.00 49.06 ปัญหา/อุปสรรค ไม่เพียงพอ แนวทางการแก้ไขปัญหา ซื้อเฉพาะรายการที่จำเป็นเช่น กระดาษ และใช้กระดาษ 2 หน้า
19
13น้ำมันเชื้อเพลิงผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย มีน้ำมันเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชน 925,500.00 465,975.00 50.35 ปัญหา/อุปสรรค ไม่เพียงพอ กับภารกิจ แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีไม่มีภารกิจเร่งด่วน ขับรถความเร็วไม่เกิน 90 กท,/ชม. และปิดเครื่องปรับอากาศ และมั่นตรวจเช็คสภาพรถ
20
14วัสดุจราจรผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย วัสดุจราจรมีเพียงพอในการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 3,800.00 1,900.00 50.00 ปัญาหา/อุปสรรค ไม่มี
21
15ค่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย เป็นการป้องกันและลดจำนวนผู้ที่เมาแล้วขับ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 3,777.00 1,890.00 50.04 ปัญาหา/อุปสรรค ไม่มี
22
16อาหารผู้ต้องหาผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย ผู้ต้องหามีอาหารรับประทานเพียงพอ 18,500.00 3,000.00 16.22 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีเพียงพอ ยกเว้นกรณีมีการจับผู้ต้องหาต่างด้าวมาหลายคน ทำให้ค่าอาหารผู้ต้องหามีไม่เพียงพอ
23
17ค่าสาธารณูปโภคผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย หน่วยมีสาธารณูปโภคใช้สำหรับเพียงพอสำหรับข้าราชการตำรวจและประชาชนที่มาใช้บริการ 38,900.00 19,500.00 50.13 ปัญหา/อุปสรรค ค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายจริง แนวทางแก้ไขปัญหา กำชับให้ข้าราชการตำรวจดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานโดยเคร่งครัด และขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมไปยัง ตร.
24
รวม 1,832,017.00 896,525.00 48.94
25
26
ทราบ
27
พ.ต.ท.หญิงผู้รายงาน
28
พ.ต.อ.
(ณัฐรดา ทองบุญนุ้ย)
พ.ต.อ.
29
(สมศักดิ์ กองทิพย์)
สว.อก.สภ.นาขยาด
(สมศักดิ์ กองทิพย์)
30
ผกก.สภ.นาขยาด
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100