| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unidade Adm. | Indicadores Res. 400/2021 - CNJ - Sustentabilidade | Definição | Unidade de Medida | Periodicidade | Somatório 2015 | Somatório 2016 | Somatório 2017 | Somatório 2018 | Somatório 2019 | Somatório 2020 | Somatório 2021 | Somatório 2022 | Somatório 2023 | Somatório 2024 | Somatório 2025 | ||||||||||
2 | CMLOG | 2.2 GPP – Gasto com papel próprio | Despesa realizada com a aquisição de resmas de papel reciclado e não reciclado, tamanhos A4 e Ofício. Considera-se evento gerador a data da compra pelo órgão, conforme regime de competência. Não considerar o gasto de papel fornecido por empresa contratada para serviços de impressão e reprografia, pois está contemplado no item 5.4. | Reais | Mensal | R$ 171.586,83 | R$ 117.594,75 | R$ 119.179,57 | R$ 124.525,54 | R$ 113.706,85 | R$ 37.217,23 | R$ 31.437,52 | R$ 25.209,92 | R$ 31.865,32 | R$ 34.844,81 | R$ 33.355,54 | ||||||||||
3 | CMLOG | 3.2 GC - Gasto com copos descartáveis | Despesa realizada com a aquisição de copos descartáveis usualmente destinados para consumo de água e café. Considera-se evento gerador a data da compra pelo órgão, conforme regime de competência. | Reais | Mensal | R$ 1.697,00 | R$ 1.131,25 | R$ 744,37 | R$ 708,25 | R$ 606,48 | R$ 128,16 | R$ 59,12 | R$ 212,55 | R$ 369,00 | R$ 524,43 | R$ 904,97 | ||||||||||
4 | CMLOG | 4.3 GAED – Gasto com água mineral em embalagens descartáveis | Despesa realizada com aquisição de água mineral envasada em embalagens plásticas descartáveis. Considera-se evento gerador a data da compra pelo órgão, conforme regime de competência. | Reais | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
5 | CMLOG | 4.4 GAER – Gasto com água mineral em embalagens retornáveis | Despesa realizada com aquisição de água mineral envasada em embalagens plásticas retornáveis (galões ou garrafões retornáveis). Considera-se evento gerador a data da compra pelo órgão, conforme regime de competência. | Reais | Mensal | R$ 60.413,84 | R$ 47.701,20 | R$ 61.498,42 | R$ 57.791,24 | R$ 47.130,66 | R$ 16.753,00 | R$ 19.731,00 | R$ 37.989,74 | R$10.560,92 | R$ 33.517,04 | R$ 44.871,60 | ||||||||||
6 | CCS | 5.4 GCI – Gasto com contratos de terceirização de impressão | Despesa realizada com o pagamento de serviços de terceirização (outsourcing) de impressão e reprografia (inclui-se equipamento, manutenção, impressão por folha e suprimentos, bem como papel fornecido pela contratada, conforme o contrato). Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). | Reais | Mensal /Anual | R$ 96.493,32 | R$ 15.078,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
7 | CEMA | 6.3 GEE – Gasto com energia elétrica | Valor da fatura de energia elétrica, em valores brutos. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). | Reais | Mensal | R$ 3.387.769,23 | R$ 2.768.154,30 | R$ 2.907.328,56 | R$ 3.146.458,38 | R$ 3.288.983,83 | R$ 2.620.210,80 | R$ 3.397.064,12 | R$ 3.224.669,71 | R$ 2.344.770,79 | R$ 2.380.483,92 | R$ 2.479.524,46 | ||||||||||
8 | AUTOMÁ TICO | 6.4 GRE – Gasto com energia elétrica por m2 | Valor total das faturas de energia elétrica, em valores brutos, em relação à área total do órgão. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). | Reais / m² | Mensal | R$ 41,06 | R$ 33,71 | R$ 35,85 | R$ 39,71 | R$ 40,48 | R$ 29,82 | R$ 41,32 | R$ 40,45 | R$ 29,41 | R$ 29,42 | R$ 18,83 | ||||||||||
9 | CEMA | 7.3 GA – Gasto com água | Valor da fatura de água e esgoto, em valores brutos. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). | Reais | Mensal | R$ 417.516,67 | R$ 306.189,99 | R$ 328.446,14 | R$ 326.677,59 | R$ 353.979,72 | R$ 206.843,85 | R$ 203.199,15 | R$ 229.969,20 | R$ 324.499,19 | R$ 346.358,61 | R$ 290.505,21 | ||||||||||
10 | AUTOMÁ TICO | 7.4 GRA – Gasto com água por m2 | Valor da fatura de água e esgoto, em valores brutos, em relação à área total do órgão. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). | Reais / m² | Mensal | R$ 5,06 | R$ 3,73 | R$ 4,05 | R$ 4,12 | R$ 4,36 | R$ 2,35 | R$ 2,47 | R$ 2,88 | R$ 4,07 | R$ 4,28 | R$ 2,20 | ||||||||||
11 | CPLAN | 9.1 GRef – Gastos com reformas no período-base | Corresponde à despesa realizada com reformas ou mudanças de leiaute durante o período-base. Devem ser considerados: materiais de construção utilizados, mão de obra, pintura, fiação elétrica e de rede, divisórias, mobiliário. | Reais | Anual | R$ 336.882,19 | R$ 677.981,00 | R$ 332.027,98 | R$ 502.636,08 | R$ 795.710,84 | R$ 596.021,77 | R$ 0,00 | R$ 17.047,24 | R$ 100.749,88 | R$ 396.088,30 | R$ 919.430,52 | ||||||||||
12 | CPLAN | 9.2 GConst – Gastos com construção de novos edifícios no período-base | Corresponde à despesa realizada com a construção de novos edifícios no período-base. | Reais | Anual | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
13 | DSG | 10.1 GLB – Gastos com contratos de limpeza no período- base | Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de limpeza durante o período-base. Incluem-se as despesas decorrentes dos contratos de jardinagem, limpeza de vidros, entre outros. | Reais | Anual | R$ 3.975.965,60 | R$ 3.202.007,74 | R$ 2.869.024,36 | R$ 3.143.251,60 | R$ 3.081.070,40 | R$ 2.994.988,29 | R$ 3.441.302,44 | R$ 3.113.556,68 | R$ 3.286.583,87 | R$ 4.055.167,65 | R$ 4.648.789,51 | ||||||||||
14 | AUTOMÁ TICO | 10.3 GRL – Gasto com contratos limpeza por m2 | Despesa total realizada com o contrato de limpeza dos órgãos em relação à área contratada. Corresponde ao custo médio por m2 dos serviços de manutenção da limpeza do órgão durante o período-base. | Reais / m² | Anual | R$ 33,85 | R$ 31,48 | R$ 28,21 | R$ 31,12 | R$ 30,51 | R$ 29,21 | R$ 33,85 | R$ 25,68 | R$ 30,17 | R$ 34,31 | R$ 40,90 | ||||||||||
15 | CEMA | 10.4 GML – Gasto com material de limpeza | Despesa total realizada com a aquisição de materiais de limpeza durante o período-base. Consideram-se como material de limpeza todos os insumos adquiridos com finalidade de limpeza e conservação do órgão. Não considerar a despesa referente aos materiais de limpeza fornecidos por empresa contratada para serviços de limpeza, pois está contemplada no item 10.1. Considera- se evento gerador a data da compra pelo órgão, conforme regime de competência. | Reais | Anual | R$ 0,00 | R$ 140.722,82 | R$ 269.811,50 | R$ 246.891,16 | R$ 319.914,02 | R$ 339.820,15 | R$ 336.081,37 | R$ 496.500,00 | R$ 543.958,69 | R$ 516.311,24 | R$ 516.379,61 | ||||||||||
16 | SPJ | 11.1 GV – Gastos com contratos de vigilância armada e desarmada | Totalização da despesa realizada com os contratos e/ou termos aditivos dos serviços de vigilância durante o período-base, englobando todos os gastos, tais como despesas com vigilância armada, vigilância desarmada, supervisor e encarregado, pagamento de auxílios e repactuação, inclusive custos indiretos. Considerar o custo com armas e coletes balísticos. | Reais | Anual | R$ 7.028.321,64 | R$ 4.704.044,73 | R$ 6.192.258,74 | R$ 0,00 | R$ 5.063.792,41 | R$ 5.151.210,02 | R$ 5.460.592,37 | R$ 3.466.718,42 | R$ 4.389.507,64 | R$ 4.462.832,25 | R$ 4.805.373,17 | ||||||||||
17 | AUTOMÁ TICO | 11.3 - GRV - Gasto médio com contrato de vigilância armada e desarmada | Despesa total realizada com contrato de vigilância em relação à quantidade de pessoas contratadas para o serviço de vigilância. | Reais/número de trabalhadores | Anual | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 49.194,53 | R$ 59.084,48 | R$ 43.034,39 | R$ 42.911,84 | R$ 46.205,51 | ||||||||||
18 | SPJ | 11.4. GVe - Gasto com contrato de vigilância eletrônica | Despesa total com contratos firmados com empresas especializadas para prestação de serviços de vigilância eletrônica, compreendendo a mão de obra, a instalação e a locação de equipamentos de circuito fechado de TV; a instalação de alarmes; a aquisição e instalação de pórticos detectores de metais e outros itens de vigilância eletrônica. | Reais | Anual | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 167.027,33 | R$ 405.640,67 | R$ 419.675,55 | R$ 412.293,33 | R$ 473.688,44 | ||||||||||
19 | DSG | 12.1 GTF – Gasto com telefonia fixa | Despesa realizada com serviços de telefonia fixa, inclusive tecnologia VoIP. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). | Reais | Mensal | R$ 353.334,37 | R$ 300.641,38 | R$ 339.629,65 | R$ 312.609,29 | R$ 300.167,66 | R$ 219.098,82 | R$ 233.532,77 | R$ 331.353,54 | R$ 399.775,,36 | R$ 376.928,24 | R$ 382.535,57 | ||||||||||
20 | AUTOMÁ TICO | 12.3 GRTF – Gasto relativo com telefonia fixa | Despesa realizada com serviços de telefonia fixa, inclusive tecnologia VoIP, em relação ao total de linhas. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). | Reais / número de linhas telefônicas fixas. | Mensal | R$ 589,87 | R$ 507,84 | R$ 573,70 | R$ 528,06 | R$ 507,04 | R$ 370,10 | R$ 394,48 | R$ 583,82 | R$ 704,45 | R$ 747,87 | R$ 759,00 | ||||||||||
21 | DSG | 12.4 GTM – Gasto com telefonia móvel | Despesa realizada com pagamento das faturas de telefonia móvel e reembolsos/ressarcimentos. São contabilizados gastos com voz, dados e assinatura. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). | Reais | Mensal | R$ 81.138,77 | R$ 43.728,86 | R$ 39.971,80 | R$ 33.432,39 | R$ 31.810,27 | R$ 35.761,04 | R$ 39.548,85 | R$ 39.397,96 | R$ 50.989,44 | R$ 52.422,29 | R$ 55.492,15 | ||||||||||
22 | AUTOMÁ TICO | 12.6 GRTM – Gasto relativo com telefonia móvel | Despesa realizada com pagamento das faturas de telefonia móvel em relação à quantidade de linhas móveis. São contabilizados gastos com voz, dados e assinatura. Considera-se evento gerador o mês de competência (ao qual a fatura corresponde). | Reais / número de linhas telefônicas móveis | Mensal | R$ 1.622,78 | R$ 874,58 | R$ 799,44 | R$ 668,65 | R$ 636,21 | R$ 561,20 | R$ 324,17 | R$ 322,93 | R$ 407,67 | R$ 391,21 | R$ 554,92 | ||||||||||
23 | SPJ | 13.10 GMV – Gasto com manutenção de veículos | Corresponde à despesa realizada com pagamento de serviços de manutenção dos veículos do órgão. Computam-se as despesas com contratos ou com demais serviços relacionados (ex.: peças de reposição, pneus, lubrificantes, custos com oficina, lavagem, seguro contratado, licenciamento, DPVAT, IPVA, entre outros). Não devem ser considerados os gastos com combustível nem com terceirização de motoristas. Unidade de medida: reais. | Reais | Mensal | R$ 279.967,18 | R$ 391.196,56 | R$ 316.355,91 | R$ 339.537,98 | R$ 321.346,90 | R$ 305.314,40 | R$ 270.518,76 | R$ 479.855,65 | R$ 460.759.93 | R$ 647.104,16 | R$ 499.312,26 | ||||||||||
24 | AUTOMÁ TICO | 13.11 GRMV – Gasto relativo com manutenção por veículo | Despesa total realizada com manutenção de veículos em relação à quantidade total de veículos. | Reais / número de veículos. | Anual | R$ 3.218,01 | R$ 4.445,42 | R$ 3.554,56 | R$ 3.815,03 | R$ 4.228,25 | R$ 4.017,29 | R$ 3.559,46 | R$ 6.664,66 | R$ 6. 226,48 | R$ 9.658,27 | R$ 6.839,89 | ||||||||||
25 | SPJ | 13.12 GCM – Gastos com contratos de motoristas | Despesa total realizada com contratos de motoristas e/ou termos aditivos durante o período-base. | Reais | Mensal | R$ 538.293,60 | R$ 600.668,16 | R$ 590.174,70 | R$ 610.017,44 | R$ 603.318,96 | R$ 356.329,96 | R$ 513.654,20 | R$ 695.169,18 | R$ 699.058,35 | R$ 620.575,63 | R$ 927.473,35 | ||||||||||
26 | AUTOMÁ TICO | 13.13 GRCM – Gasto com contrato de motoristas por veículo | Despesa total realizada com contratos de motoristas em relação à quantidade de veículos. | Reais / número de veículos. | Anual | R$ 6.187,28 | R$ 6.825,77 | R$ 6.631,18 | R$ 6.854,13 | R$ 7.938,41 | R$ 4.688,55 | R$ 6.758,61 | R$ 9.655,13 | R$ 9.446,73 | R$ 9.262,32 | R$ 14.638,31 | ||||||||||
27 | SPJ | 13.14 GCV - Gasto com contratos de agenciamento de transporte terrestre | Despesa total realizada com contratos de agenciamento de transporte terrestre de pessoal a serviço. | Reais | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||||||||
28 | SPJ | 14.6 GC – Gasto com combustível | Gasto com combustível para abastecimento de veículos movidos à gasolina, etanol, gasolina e etanol, diesel, Gás Natural Veicular (GNV), hidrogênio e outros. | Reais | Mensal | R$ 334.175,90 | R$ 233.617,67 | R$ 275.283,51 | R$ 334.175,90 | R$ 335.543,89 | R$ 256.693,42 | R$ 277.297,74 | R$ 460.626,25 | R$ 435.886,09 | R$ 342.703,01 | R$ 349.839,16 | ||||||||||
29 | CCS | 15.1 GCGraf - Gastos com serviços gráficos no período- base | Despesas realizadas com serviços gráficos (exemplos: impressão de adesivos, banners, cartões de visita, crachás, credenciais, convites, calendários, envelopes, fotografias, folders, jornais informativos, panfletos, papéis timbrados, pastas e outros). Deve ser contabilizada também a despesa com mão de obra. | Reais | Mensal | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 129.712,47 | R$ 85.257,68 | R$ 140.809,19 | R$ 148.220,17 | ||||||||||
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