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1 | PLAN DE ACCIÓN | Código: D-DP-PDE-051 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha: 04/01/2021 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Proceso de Direccionamiento Estratégico | Versión: 009 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Departamento Administrativo de Planeación | Página : 1 de 1 | ||||||||||||||||||||||||
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6 | SECRETARÍA O ENTIDAD RESPONSABLE: 3.5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | VIGENCIA AÑO:2023 | ||||||||||||||||||||||||
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8 | PLAN DE DESARROLLO | PROYECTOS | ACCIONES/ACTIVIDADES DE GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS | FUENTES DE FINANCIACIÓN | RESPONSABILIDAD | |||||||||||||||||||||
9 | LÍNEA ESTRATÉGICA | SECTOR | ODS ASOCIADOS | INDICADOR DE BIENESTAR | PROGRAMA PRESUPUESTAL | PRODUCTO | NDICADOR DE PRODUCTO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
10 | INDICADOR | LÍNEA BASE | META CUATRENIO | INDICADOR | LINEA BASE | META DE CUATRIENIO | Código BPPIM | Nombre del Proyecto | Objetivo del Proyecto | INDICADOR / ACCIONES / ACTIVIDADES | Línea base de las acciones/ Actividades del Proyecto | Valor de la meta de las Acciones/Actividades del proyecto programada para la vigencia actual | PRODUCTO KPT | Rubro Presupuestal | Fuente | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal | Responsable | |||||||||
11 | INSTITUCIONAL Y GOBIERNO: "Servir y hacer las cosas bien" | Gobierno Territorial | 5, 8, 9, 10, 11, 16 | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de verificación y evaluación. | 100% | 100% | Desarrollo y modernizacion institucional: Fortalecimiento del Sistema de Control Interno a través del Acompañamiento, Seguimiento y Evaluación Independiente de la Gestión Institucional. | Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia. | Porcentaje de implementación y mantenimiento del Esquema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional. | 100% | 100% | 2020630010002 | Auditorías Internas basadas en Riesgos y Procesos de Acompañamiento y Asesoría. | Disponer de una adecuada programación y planificación de auditorías en el proceso control de verificación y evaluación para que a través de las auditorías de gestión y del seguimiento se contribuya al logro de los objetivos propuestos. | No. De Auditorías realizadas | 5 Auditorías realizadas | Sistema de Control Interno: Esquema de monitoreo, seguimiento y Evaluación permanente de la Gestión Institucional de la Administración Central del Municipio de Armenia. | 112.01.2.3.45.4599.1000.002.4599023.001 | Recursos Propios | $ 230.743.067 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | |||||
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13 | No. de seguimientos a Planes de Mejoramiento realizados (Contraloría Municipal de Armenia, Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de Control Interno). | 96 seguimientos a Planes de Mejoramiento. | ||||||||||||||||||||||||
14 | 2020630010003 | Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno y Atención a Entes de Control. | Mantener un seguimiento y evaluación permanente de los procesos que componen la administración central del Municipio de Armenia , orientando la entidad hacia el logro de sus metas y la contribución de estas a los fines esenciales del estado. | No. de Planes de Acción revisados y evaluados. | 15 Planes de Acción revisados y evaluados | 112.01.2.3.45.4599.1000.003.4599023.001 | Recursos Propios | $ 193.070.729 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | |||||||||||||||||
15 | Porcentaje de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento e Informe Consolidado. | 100% de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Calidad con seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Control Interno e Informe consolidado. | ||||||||||||||||||||||||
16 | Porcentaje de presentación de Informes solicitados por Entes de Control y Partes Interesadas | 100% | ||||||||||||||||||||||||
17 | 2020630010004 | Valoración de Riesgos y Enfoque hacia la prevención. | Fortalecer el Sistema de Control Interno a través del seguimiento y evaluación de los riesgos de los procesos de la Administración Central del Municipio de Armenia y de la verificación de la aplicación de los controles establecidos. | No de actividades de socialización relacionadas con los principios de autocontrol y/o autoevaluación. | 2 | 112.01.2.3.45.4599.1000.004.4599023.001 | Recursos Propios | $ 47.090.422 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO | |||||||||||||||||
18 | No. de seguimientos a los mapas de riesgos y Controles de los procesos de la Administración Municipal e Informe Consolidado. | 32 | ||||||||||||||||||||||||
19 | TOTAL | $ 470.904.217 | ||||||||||||||||||||||||
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22 | REPRESENTANTE LEGAL | RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD | ||||||||||||||||||||||||
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24 | JOSE MANUEL RIOS MORALES | JOSE ALEJANDRO GUEVERA | ||||||||||||||||||||||||
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28 | ALCALDE | DIRECTOR | ||||||||||||||||||||||||
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31 | ____________________________________________________________ Centro Administrativo Municipal CAM, piso 3 Tel – (6) 741 71 00 Ext. 804, 805 | |||||||||||||||||||||||||
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