ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.68-31มี.ค.69)
4
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569
5
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
7
1โครงการ,กิจกรรม
8
1.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
เป็นไปตามเป้าหมาน34,200.0034,200.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
9
ปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 1 (ไล่ล่า)
10
1.2 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
เป็นไปตามเป้าหมาย15,000.0015,000.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
11
ป้องกันอาชญากรรม
12
1.3 โครงการชุมชนสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมของ
เป็นไปตามเป้าหมาย44,450.0044,450.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
13
ประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
14
(รวม กต.ตร., อาสาตำรวจบ้าน, ชมส.)
15
1.4 โครงการการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย2,040.002,040.00100'ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
16
ระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
17
1.5 โครงการการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิด การค้า
เป็นไปตามเป้าหมาย18,200.0018,200.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
18
ยาเสพติด (สลายโครงสร้าง/Heart Land/ด่านยาเสพติด)
19
1.6 โครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหา
เป็นไปตามเป้าหมาย58,380.0033,250.0056.95
เนื่องจากโครงการยังดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบ
20
ยาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบ 100%
21
1.7 โครงการปฏิรูประบบงานสอบสวนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย56,000.000.000
ต้องดำเนินการตามขั้นตอน รอใบสำคัญในการเบิก
22
และการบังคับใช้กฎหมาย
ให้ครบถ้วน จึงสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้
23
1.8 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
เป็นไปตามเป้าหมาย42,000.0042,000.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
24
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ
25
ยอดยกไป270,270.00
26
27
28
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
29
30
ยอดยกมา 270,270.00
31
2ค่า OTเป็นไปตามเป้าหมาย720,000.00687,140.0095.44ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
32
3ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย51,600.0051,600.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
33
4ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย20,800.0020,800.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
34
5ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดเป็นไปตามเป้าหมาย30,700.0030,700.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
35
6วัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย5,400.005,400.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
36
7น้ำมันรถยนต์/น้ำมันจักรยานยนต์เป็นไปตามเป้าหมาย934,700.00864,000.0092.44ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
37
8วัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย3,800.003,800.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
38
9วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา)เป็นไปตามเป้าหมาย22,400.0022,400.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
39
10ค่าตอบแทนพยานเป็นไปตามเป้าหมาย6,200.006,200.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
40
11ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยานเป็นไปตามเป้าหมาย100.00100.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
41
12ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย3,200.002,124.0066.38ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
42
13ค่าตอบแทน จพง.ชันสูตพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย19,700.009,600.0048.73ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
43
14คชจ.ในการส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย400.00400.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
44
15ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย39,900.0039,900.00100ไม่มีปัญหา/อุปสรรค
45
16อื่นๆ---
46
รวม2,129,170.001,744,164.0081.92
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100