BCGHUWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1-2 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)
2
3
4
แผนงาน ยุทธศาสตร์ รักษาความสงบภายในประเทศ
5
สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ไตรมาส 1-4
6
ที่รายการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหาอุปสรรค
7
แนวทางการแก้ไข
8
1ค่าตอบแทน OT เป็นไปตามเป้วหมาย 508,000.00 376,660.00 74.15 ไม่มี
9
เบี้ยประชุม ค่าที่พักยานพาหนะ เป็นไปตามเป้วหมาย 19,800.00 - - ไม่มี
10
ซ่อมยานพาหนะ เป็นไปตามเป้วหมาย 23,000.00 18,700.00 81.30 ไม่มี
11
ค่าเช่าทรัพย์สิน เป็นไปตามเป้วหมาย - - ไม่มี
12
เช่าเครื่องถ่าย เป็นไปตามเป้วหมาย 18,000.00 13,500.00 75.00 ไม่มี
13
ทำความสะอาด เป็นไปตามเป้วหมาย 108,000.00 81,000.00 75.00 ไม่มี
14
วัสดุสำนักงาน เป็นไปตามเป้วหมาย 26,200.00 23,400.00 89.31 ไม่มี
15
วัสดุน้ำมัน รถยนต์ จยย. เป็นไปตามเป้วหมาย 1,093,300.00 843,200.00 77.12 ไม่มี
16
วัสดุน้ำมัน รถเช่า เป็นไปตามเป้วหมาย 36,000.00 24,000.00 66.67 ไม่มี
17
อาหารผู้ต้องหา เป็นไปตามเป้วหมาย 17,100.00 1,475.00 8.63 ไม่มี
18
วัสดุจราจร เป็นไปตามเป้วหมาย - - ไม่มี
19
วัสดุจราจร บก. เป็นไปตามเป้วหมาย - - ไม่มี
20
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ เป็นไปตามเป้วหมาย - - ไม่มี
21
ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นไปตามเป้วหมาย 42,000.00 42,000.00 100.00 ไม่มี
22
น้ำมันชุนสัมพันธ์ เป็นไปตามเป้วหมาย 12,000.00 8,000.00 66.67 ไม่มี
23
น้ำมันท่องเที่ยว เป็นไปตามเป้วหมาย 54,600.00 54,600.00 100.00 ไม่มี
24
น้ำมันชุมชนยั่งยืน เป็นไปตามเป้วหมาย 12,000.00 12,000.00 100.00 ไม่มี
25
น้ำมัน ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน เป็นไปตามเป้วหมาย 950.00 950.00 100.00 ไม่มี
26
- -
27
รวม 1,970,950.00 1,499,485.00 76.08
28
29
แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
30
โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
31
กิจกรรม การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฏหมาย
32
ที่ รายการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหาอุปสรรค
33
แนวทางการแก้ไข
34
2 173,100.00 27,140.00 15.68
35
173,100.00 27,140.00 15.68
36
โครงการ ปราบปรามยาเสพติด
37
กิจกรรม การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
38
ที่รายการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหาอุปสรรค
39
แนวทางการแก้ไข
40
39,750.005000 51.28
41
15,450.007600 49.19
42
20,000.0020000 100.00
43
ตามแนวทาง ตร.ในการดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น0
44
รวม45,200.0032,600.00 72.12
45
46
โครงการ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
47
กิจกรรม การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
48
ที่รายการ ผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหาอุปสรรค
49
แนวทางการแก้ไข
50
4
51
23,400.000.00 -
52
3,285.003,285.00 100.00
53
54
55
56
57
รวม26,685.003,285.00 12.31
58
59
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8
60
ข้อมูลเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖9
61
62
ประมาณการงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย/
63
ต่ำกว่าเป้าหมาย
64
2,215,935.00เป็นไปตามเป้าหมาย
65
66
67
68
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
69
พ.ต.ต.
ผู้รายงานพ.ต.อ.
70
(บุญเสริม เงินพรวน)
(พิสิทธิ์ ตั้งศิริเสถียร)
71
สว.อก.สภ.นาจอมเทียน
ผกก.สภ.นาจอมเทียน
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100