| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ | |||||||||||||||||||||||
5 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядникакоштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
7 | від__29.07.2024___ № __16__ | |||||||||||||||||||||||
8 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
9 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | |||||||||||||||||||||||
10 | 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення Чугуївської міської ради | 23148343 | ||||||||||||||||||||
11 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
12 | 2. | 0810000 | Центр соціальних служб Чугуївської міської ради | 25858190 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 3. | 0813121 | 3121 | 1040 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб | 2055500000 | ||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
16 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3125250 гривень , у тому числі загального фонду – 2819068 гривень та спеціального фонду – 306182 гривень . | |||||||||||||||||||||||
17 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
18 | Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (із змінами); Закон України від 09 листопада 2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами); Закон України від 08 вересня 2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та мождивостей жінок і чоловіків"; Закон України від 21 червня 2001 року №2558-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (із змінами); Закон України від 17 січня 2019 року №2671-VІІІ "Про соціальні послуги" (із змінами); Закон України від 07 грудня 2017 року №2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству" (із змінами); | |||||||||||||||||||||||
19 | Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки затверджена наказом Начальника Чугуївської міської військової адміністрації № 913 від 18 грудня 2023 року (із змінами);Положення про Центр соціальних служб Чугуївської міської ради (нова редакція) затверджено рішенням ІХ сесії Чугуївської міської ради VIІІ скликання від 23 липня 2021 року №270-VІII; Розпорядження Чугуївської міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року № 285 "Про бюджет Чугуївської міської територіальної громади на 2024 рік (2055500000) (код бюджету)" (із змінами). | |||||||||||||||||||||||
20 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
21 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
22 | 1 | Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення | ||||||||||||||||||||||
23 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
24 | Забезпечення соціальної підтримки сім’ям, дітям та молоді вразливих категорій населення | |||||||||||||||||||||||
25 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
26 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | ||||||||||||||||||||||
28 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
29 | гривень | |||||||||||||||||||||||
30 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
32 | 1 | Надання соціальних послуг, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 2 663 131 | 0 | 2 663 131 | |||||||||||||||||||
33 | 2 | Здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги | 25 800 | 0 | 25 800 | |||||||||||||||||||
34 | 3 | Покращення матеріально-технічної бази центру | 0 | 306 182 | 306 182 | |||||||||||||||||||
35 | 4 | Створення кабельної системи локальної мережі | 130 137 | 0 | 130 137 | |||||||||||||||||||
36 | Усього | 2 819 068 | 306 182 | 3 125 250 | ||||||||||||||||||||
37 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
38 | гривень | |||||||||||||||||||||||
39 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
41 | 1 | Комплексна програма соціального захисту населення Чугуївської міської територіальної громади на 2024-2026 роки | 25 800 | 0 | 25 800 | |||||||||||||||||||
42 | Усього | 25 800 | 0 | 25 800 | ||||||||||||||||||||
43 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
44 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
46 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
47 | кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, | од. | рішення ресії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
48 | кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | осіб | штатний розпис | 16,00 | 0,00 | 16,00 | ||||||||||||||||||
49 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 130 137,00 | 0,00 | 130 137,00 | ||||||||||||||||||
50 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
51 | кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням | од. | обліковий журнал | 160,00 | 0,00 | 160,00 | ||||||||||||||||||
52 | кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги | осіб | відомчий інформаційно-статистичний звіт | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||
53 | кількість звернень до центру | од. | 02-27 журнал реєстрації звернень громадян | 1 990,00 | 0,00 | 1 990,00 | ||||||||||||||||||
54 | кількість заходів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | од. | 01-19 журнал реєстрації заходів | 20,00 | 0,00 | 20,00 | ||||||||||||||||||
55 | кількість учасників заходів, які проведено центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | осіб | обліковий журнал | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | ||||||||||||||||||
56 | отримано обладнання | од. | акт приймання-передачі матеріальних цінностей | 0,00 | 83,00 | 83,00 | ||||||||||||||||||
57 | кількість кабельної системи локальної мережі, що створено в центрі | од. | акт | 1,00 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
59 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
60 | середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | звітність установи | 166 445,69 | 0,00 | 166 445,69 | ||||||||||||||||||
61 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | звітність установи | 350,41 | 0,00 | 350,41 | ||||||||||||||||||
62 | середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | грн. | звітність установи | 2 663 131,00 | 0,00 | 2 663 131,00 | ||||||||||||||||||
63 | середні витрати на один захід, який проведений центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | грн. | розрахунок | 1 290,00 | 0,00 | 1 290,00 | ||||||||||||||||||
64 | середня вартість одиниці обладнання | грн. | розрахунок | 0,00 | 3 688,94 | 3 688,94 | ||||||||||||||||||
65 | середня вартість створеної кабельної системи локальної мережі | грн. | розрахунок | 130 137,00 | 0,00 | 130 137,00 | ||||||||||||||||||
66 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
67 | динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком) | відс. | відомчий інформаційно-статистичний звіт | 110,20 | 0,00 | 110,20 | ||||||||||||||||||
68 | кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | од. | відомчий інформаційно-статистичний звіт | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | ||||||||||||||||||
69 | кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями | осіб | звітність установи | 14,00 | 0,00 | 14,00 | ||||||||||||||||||
70 | динаміка** кількості учасників, охоплених заходами центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком) | відс. | звітність установи | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
71 | рівень освоєння коштів | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
72 | Начальник управління | Олена КУРИЛЕНКО | ||||||||||||||||||||||
73 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
74 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
75 | Фінансове управління Чугуївської міської ради | |||||||||||||||||||||||
76 | Заступник начальника фінансового управління - начальник бюджетного відділу | Ольга ГРИЩЕНКО | ||||||||||||||||||||||
77 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
78 | 7/29/2024 | |||||||||||||||||||||||
79 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||