ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBA
1
TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KEC.
2
TAHUN ANGGARAN 2022
Status Pelaporan
KARANGSAMBUNG
!W10:W56
KEC. KARANGSAMBUNG!W10:W56
Keterangan Deviasi :
3
BULAN :#ERROR!09-Jul-2022 11:29:26#ERROR!#ERROR!#ERROR!#ERROR!#ERROR!#ERROR!#ERROR!#ERROR!#ERROR!#ERROR!#ERROR!#ERROR!#ERROR!
KEC. KARANGSAMBUNG
!AA10:AA56
KEC. KARANGSAMBUNG!AA10:AA56
≤5>5 | ≤10>10
4
NONAMA KEGIATANJUMLAH ANGGARANTARGET S/D BULAN INIANGGARAN KASREALISASI KEUANGANREALISASI FISIK
S/D BULAN INI
DEVIASIIDENTIFIKASI MASALAHPEKERJAAN YANG DIPIHAK KETIGAKAN
5
KEUANGANFISIKJANFEBMARAPRMEIJUNJULAGUSEPOKTNOVDESSP2DSPJKEU SP2DKEU SPJFISIKPERMASALAHANUPAYA/SOLUSINONAMA PEKERJAANLOKASI KEGIATANSUMBER DANAJENIS PENGADAANMETODE PENGADAANPELAKSANA (PT/CV/KOPERASI)PAGU DANANILAI KONTRAKKONTRAKTARGETREALISASIDEVIASINAMA PPKKET.
6
S/D BULAN LALUBULAN INIS/D BULAN INIS/D BULAN LALUBULAN INIS/D BULAN INIMULAISELESAIKEU.FISIKKEU.FISIK
7
8
prokegsub(Rp)(Rp)(%)(%)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(Rp)(%)(Rp)(Rp)(Rp)(%)(Rp)(%)(%)(%)(%)(Rp)(Rp)(%)(%)(%)(%)(%)
9
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839
10
1PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH1.756.267.0001.479.007.70084,2184,21183.765.650259.004.600296.162.850286.716.450176.792.200276.565.95021.102.15080.742.40084.480.25080.950.5005.947.0004.037.000#REF!#REF!127.514.4311.017.234.77557,921.017.234.77557,9226,2926,291NIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHILNIHIL
11
1Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah18.973.00012.124.95063,9163,911.258.6504.273.3502.278.3501.438.2001.438.2001.438.2001.677.1501.677.1502.656.250837.50000980.0006.350.10033,476.350.10033,4730,4430,44
12
1Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah12.200.0007.026.45057,5957,591.258.6503.253.6501.258.650418.500418.500418.5001.258.6501.258.6502.237.750418.500980.0004.500.60036,894.500.60036,8920,7020,70SPJ belum di SahkanAkan segera dilaksanakan pengesahan SPJ
13
2Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah6.773.0005.098.50075,2875,281.019.7001.019.7001.019.7001.019.7001.019.700418.500418.500418.500419.00001.849.50027,311.849.50027,3147,9747,97Kegiatan belum dilaksanakanAkan dilaksanakan pada bulan berikutnya
14
2Administrasi Keuangan Perangkat Daerah1.578.737.0001.366.550.00086,5686,56167.661.000236.442.000264.927.000264.934.000167.661.000264.925.0001.611.00070.393.00070.134.00069.797.000126.000126.000112.049.931925.709.42058,64925.709.42058,6427,9227,92
15
1Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN1.563.237.0001.356.885.00086,8086,80166.050.000234.831.000263.316.000263.323.000166.050.000263.315.0001.00068.783.00068.783.00068.783.0001.0001.000112.025.550921.444.02858,94921.444.02858,9427,8627,86Adanya ASN yang pensiun dan mutasi Akan dilaksanakan perubahan pada APBD 2022
16
2Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD
15.500.0009.665.00062,3562,351.611.0001.611.0001.611.0001.611.0001.611.0001.610.0001.610.0001.610.0001.351.0001.014.000125.000125.00024.3814.265.39227,524.265.39227,5234,8434,84SPJ belum di SahkanAkan segera dilaksanakan pengesahan SPJ
17
3Administrasi Umum Perangkat Daerah50.800.00032.970.00064,9064,904.950.0005.750.00013.632.5007.275.000200.0001.162.5005.799.0001.607.0005.149.0004.775.000250.000250.00022.90028.733.00056,5628.733.00056,568,348,34
18
1Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
6.000.0006.000.000100,00100,006.000.00006.000.000100,006.000.000100,000,000,00
19
2Penyediaan Bahan Logistik Kantor16.500.0008.250.00050,0050,002.750.0002.750.0002.750.0002.750.00081.0002.669.0002.750.00007.207.20043,687.207.20043,686,326,32
20
3Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan7.300.0003.650.00050,0050,001.825.0001.825.0001.825.0001.825.00003.604.90049,383.604.90049,380,620,62
21
4Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan2.500.0001.200.00048,0048,00200.000200.000200.000200.000200.000200.000200.000200.000200.000200.000250.000250.00022.9001.022.90040,921.022.90040,927,087,08
22
5Penyediaan Bahan/Material12.000.0009.650.00080,4280,421.000.0002.725.0002.462.5002.500.000962.5001.024.0001.326.00008.536.80071,148.536.80071,149,289,28
23
6Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD4.500.0002.220.00049,3349,332.220.0002.280.0000370.0008,22370.0008,2241,1141,11Kegiatan belum dilaksanakanAkan dilaksanakan pada bulan berikutnya
24
7Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD2.000.0002.000.000100,00100,001.000.0001.000.00001.991.20099,561.991.20099,560,440,44
25
4Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah50.400.00025.200.00050,0050,004.661.0005.895.0003.661.0003.661.0003.661.0003.661.0006.895.0003.661.0003.661.0003.661.0003.661.0003.661.0004.881.30018.581.15536,8718.581.15536,8713,1313,13
26
1Penyediaan Jasa Surat Menyurat2.000.0001.000.00050,0050,001.000.0001.000.0000990.00049,50990.00049,500,500,50
27
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik30.000.00015.000.00050,0050,002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.500.0002.559.3008.394.95527,988.394.95527,9822,0222,02 Adanya pengurangan daya listrikAkan dilaksanakan perubahan pada APBD 2022
28
3Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor18.400.0009.200.00050,0050,001.161.0003.395.0001.161.0001.161.0001.161.0001.161.0003.395.0001.161.0001.161.0001.161.0001.161.0001.161.0002.322.0009.196.20049,989.196.20049,980,020,02
29
5Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah57.357.00042.162.75073,5173,515.235.0006.644.25011.664.0009.408.2503.832.0005.379.2505.120.0003.404.2502.880.0001.880.0001.910.00009.580.30037.861.10066,0137.861.10066,017,507,50
30
1Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan37.500.00023.830.00063,5563,553.855.0005.120.0003.016.0004.152.0003.832.0003.855.0005.120.0001.880.0002.880.0001.880.0001.910.0008.120.30019.755.30052,6819.755.30052,6810,8710,87SPJ belum di SahkanAkan segera dilaksanakan pengesahan SPJ
31
2Pemeliharaan Mebel5.000.0005.000.000100,00100,002.648.0002.352.00004.977.00099,544.977.00099,540,460,46
32
3Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya8.857.0007.332.75082,7982,791.380.00015242502.904.2501.524.2501.524.2501.460.0007.140.00080,617.140.00080,612,182,18
33
4Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
6.000.0006.000.000100,00100,006.000.00005.988.80099,815.988.80099,810,190,19
34
2PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK45.684.00023.886.00052,2952,293.772.5004.022.5004.022.5004.022.5004.022.5004.023.5003.772.5003.772.5003.772.5003.772.5003.354.0003.354.0006.708.00022.540.50049,3422.540.50049,342,952,95
35
1Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat45.684.00023.886.00052,2952,293.772.5004.022.5004.022.5004.022.5004.022.5004.023.5003.772.5003.772.5003.772.5003.772.5003.354.0003.354.0006.708.00022.540.50049,3422.540.50049,342,952,95
36
1Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan
Nonperizinan
45.684.00023.886.00052,2952,293.772.5004.022.5004.022.5004.022.5004.022.5004.023.5003.772.5003.772.5003.772.5003.772.5003.354.0003.354.0006.708.00022.540.50049,3422.540.50049,342,952,95
37
3PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM8.000.00000,000,000000003.001.5004.998.5000000000,0000,000,000,00
38
1Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah8.000.00000,000,000000003.001.5004.998.5000000000,0000,000,000,00
39
1Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia8.000.00000,000,003.001.5004.998.500000,0000,000,000,00
40
4PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA83.108.00029.508.50035,5135,51406.5002.646.5006.648.0007.785.5004.771.0007.251.00013.507.00012.476.00016.351.0009.665.5001.600.00003.487.20016.817.30020,2416.817.30020,2415,2715,27
41
1Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa83.108.00029.508.50035,5135,51406.5002.646.5006.648.0007.785.5004.771.0007.251.00013.507.00012.476.00016.351.0009.665.5001.600.00003.487.20016.817.30020,2416.817.30020,2415,2715,27
42
1Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan
Aset Desa
9.108.000454.5004,994,99151.500151.500151.5002.884.5002.884.5002.884.500000,0000,004,994,99
43
2Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Dengan Pembangunan Desa
6.000.0003.000.00050,0050,002.697.000151.500151.5002.848.500151.50002.692.80044,882.692.80044,885,125,12
44
3Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
8.000.00000,000,007.848.500151.500000,0000,000,000,00
45
4Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif22.000.00000,000,00367.5006.793.5007.971.5006.867.500000,0000,000,000,00
46
5Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
31.000.00019.054.00061,4661,46406.5002.646.5005.746.5004.241.5003.356.5002.656.5002.406.5002.646.5002.646.5002.646.5001.600.0003.283.20012.904.70041,6312.904.70041,6319,8419,84SPJ belum di SahkanAkan segera dilaksanakan pengesahan SPJ
47
6Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya7.000.0007.000.000100,00100,00901.500695.5001.111.5004.291.500204.0001.219.80017,431.219.80017,4382,5782,57SPJ belum di SahkanAkan segera dilaksanakan pengesahan SPJ
48
56
1.893.059.0001.532.402.20080,9580,95187.944.650265.673.600306.833.350298.524.450185.585.700287.840.45041.383.150101.989.400104.603.75094.388.50010.901.0007.391.0001.140.530.3391.140.530.33960,25137.709.6311.056.592.57555,811.056.592.57555,8120,7025,1325,1300
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107