| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPIO PIHUAMO | |||||||||||||||||||||||||
2 | INFORMATIVA DE PROVEEDORES | |||||||||||||||||||||||||
3 | DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | (Cifras en pesos) | |||||||||||||||||||||||||
5 | N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA | |||||||||||||
6 | 1 | ADELAIDA CARDENAS SILVA | CASA800114KP7 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | TAPIZADO DE 20 SILLAS EN VINIL AUTO | $7.000,00 | 02/03/2024 | 10 | |||||||||||||
7 | 2 | AGUA PURIFICADA CRISTALTK | APC030421FK1 | TECALITLAN,JALISCO | TECALITLAN,JALISCO | 49900 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | 62 AGUA EMBOTELLADA GARRAFON 1 | $1.488,00 | 05/03/2024 | 222 | |||||||||||||
8 | 3 | ALEXIS ANTONIO AVILA ACOSTA | AIAA7912315H3 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MARCO DE RADIADOR | $1.460,00 | 06/03/2024 | 16043 | |||||||||||||
9 | 4 | ALEXIS ANTONIO AVILA ACOSTA | AIAA7912315H3 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | RADIADORES DE MOTOR VENTO IBIZA | $1.340,00 | 06/03/2024 | 16042 | |||||||||||||
10 | 5 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | COLIMA, COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28050 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | FOLDER DIEM, FOLDER FORTEC, HOJAS | $2.193,14 | 22/03/2024 | 5060 | |||||||||||||
11 | 6 | ALVA PAPELERIA SA DE CV | APA000525KV6 | BLVD. RODOLFO CHAVEZ CARRIL | VILLA DE ALVAREZ,CO | 28973 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ETIQUETAS LASER MAE JANEL | $459,22 | 01/03/2024 | 4302 | |||||||||||||
12 | 7 | ANGEL ROBERTO MARTINEZ CARDEN | MACA820418CC0 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | PUNZOCAT 24,22,20,18,, TORUNDAS B | $4.575,82 | 07/03/2024 | 264 | |||||||||||||
13 | 8 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | GAGA861128I11 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISC | TLAJOMULCO DE ZUÑ | 45640 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | ALIMENTOS | $600,00 | 23/02/2024 | 93810 | |||||||||||||
14 | 9 | AUTOPARTES Y MAS SA | AMP8805092U9 | BENITO JUAREZ788 | VILLA DE ALVAREZ,CO | 28984 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ NISSAN | $5.069,00 | 12/03/2024 | 7676 | |||||||||||||
15 | 10 | AUTOSERVICIO COSTEÑO | ASC591104TT1 | COLIMA, COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28090 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $785,47 | 15/03/2024 | 304 | |||||||||||||
16 | 11 | AUTOSERVICIO GASHR | AGA0006136F1 | ACATLAN DE JUAREZ,JALISCO | ACATLAND E JUAREZ,J | 45700 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $500,00 | 13/03/2024 | 9255 | |||||||||||||
17 | 12 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 69 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | TRAMO DE TUBO PVC ALCANTARILLAD | $63.600,00 | 22/03/2024 | 2483 | |||||||||||||
18 | 13 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 69 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | TRAMO TUBO PVC, CODO PVC, JUNTA | $4.768,00 | 22/03/2024 | 2484 | |||||||||||||
19 | 14 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | COLIMA, COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | TRAMO TUBO PVC HIDRAULICO | $3.242,50 | 07/03/2024 | 2155 | |||||||||||||
20 | 15 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | COLIMA, COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | TRAMO PVC HIDRAULICO, FLETE | $18.896,00 | 06/03/2024 | 2134 | |||||||||||||
21 | 16 | CADEFAR SA DE CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | ACEITE CABONELL, VASO JAGUAR, VINA | $1.103,29 | 07/03/2024 | 29602 | |||||||||||||
22 | 17 | CADEFAR SA DE CV | CAD140424NM9 | COLIMA, COLIMA | COLIMA,COLIMA | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | VASO TERMICO, SV PETALO, CUCHARA | $613,17 | 11/03/2024 | 29708 | |||||||||||||
23 | 18 | CADEFAR SA DE CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CHAROLA 066 TERMICA JAGUAR, VASO | $139,99 | 25/03/2024 | 29926 | |||||||||||||
24 | 19 | CADEFAR SA DE CV | CAD140424NM9 | POIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | SULTAN SIN AROMA, RAID MAZ AER 40 | $1.050,82 | 23/02/2024 | 29534 | |||||||||||||
25 | 20 | CADEFAR SA DE CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CAFÉ PIHUAMO, AGUA MEMBERS, SUR | $877,00 | 21/03/2024 | 29886 | |||||||||||||
26 | 21 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMBRADO PUB. LA ESTRELLA | $13.896,00 | 11/04/2024 | 102 | |||||||||||||
27 | 22 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMBRADO PUB. LA ESTRELLA | $3.045,00 | 11/04/2024 | 2151 | |||||||||||||
28 | 23 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMBRADO PUB. LA ESTRELLA | $3.538,00 | 11/01/2024 | 321 | |||||||||||||
29 | 24 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL FRESNAL | $1.849,26 | 31/01/2024 | 607 | |||||||||||||
30 | 25 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA SIDRA,JALSICO | $2.311,00 | 11/03/2024 | 111 | |||||||||||||
31 | 26 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PIHUAMO | $60.784,00 | 11/03/2024 | 886 | |||||||||||||
32 | 27 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LOS MOJOS DE ARRIBA | $1.883,00 | 11/03/2024 | 69 | |||||||||||||
33 | 28 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL NARANJO | $4.882,00 | 11/03/2024 | 37 | |||||||||||||
34 | 29 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PUENTE DE FATIMA | $1.420,00 | 11/03/2024 | 339 | |||||||||||||
35 | 30 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB.PUB. BARRERAS S.N. | $8.788,00 | 11/03/2024 | 21 | |||||||||||||
36 | 31 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL TULE | $6.030,00 | 11/03/2024 | 34 | |||||||||||||
37 | 32 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL GALAN | $1.523,00 | 11/03/2024 | 465 | |||||||||||||
38 | 33 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. DE HUIZACHEZ | $3.321,00 | 11/03/2024 | 312 | |||||||||||||
39 | 34 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS NARANJAS | $5.089,00 | 11/03/2024 | 793 | |||||||||||||
40 | 35 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB, LAS ENCINAS | $6.508,00 | 11/03/2024 | 114 | |||||||||||||
41 | 36 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL SALITRE | $888,00 | 11/03/2024 | 77 | |||||||||||||
42 | 37 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL ESPINO | $2.021,00 | 11/03/2024 | 15 | |||||||||||||
43 | 38 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA PLOMOZA | $1.863,00 | 11/03/2024 | 394 | |||||||||||||
44 | 39 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. STA CRUZ Y JARDI | $6.168,00 | 11/03/2024 | 45 | |||||||||||||
45 | 40 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. COL. MAGISTERIAL | $1.129,00 | 11/03/2024 | 44 | |||||||||||||
46 | 41 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL AGOSTADERO | $4.075,00 | 11/03/2024 | 175 | |||||||||||||
47 | 42 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL QUEMADO | $992,00 | 11/03/2024 | 299 | |||||||||||||
48 | 43 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB, PUB. PLATANAR | $853,00 | 11/03/2024 | 661 | |||||||||||||
49 | 44 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL VALLECITO | $2.533,00 | 11/03/2024 | 522 | |||||||||||||
50 | 45 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB.PUB. CRUCERO DEL NARNAJO | $3.543,00 | 11/03/2024 | 304 | |||||||||||||
51 | 46 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | PINO SUAREZ S.N. | $66,00 | 03/01/2024 | 731 | |||||||||||||
52 | 47 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | PREDIO LOS TOROS | $302,41 | 11/03/2024 | 6157 | |||||||||||||
53 | 48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | PRIV. STA CECILIA PANTEON MPAL | $393,00 | 03/01/2024 | 558 | |||||||||||||
54 | 49 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | PUENTE DE SANTA CECILIA S.N. | $603,00 | 17/03/2024 | 56 | |||||||||||||
55 | 50 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | CANCHA DE CHAMIZAL | $931,71 | 29/01/2024 | 223 | |||||||||||||
56 | 51 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | EL GALAN | $6.499,62 | 07/03/2024 | 1221 | |||||||||||||
57 | 52 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | JTO AL OJO DE AGUA CALLE PRINCIPAL | $25.633,00 | 10/03/2024 | 331 | |||||||||||||
58 | 53 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | ESCOBEDO 20-A | $4.599,96 | 16/03/2024 | 295 | |||||||||||||
59 | 54 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | CANCHA DE PUENTE DE FATIMA | $1.025,00 | 07/03/2024 | 378 | |||||||||||||
60 | 55 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | ESCOBEDO 20A1 | $923,00 | 16/03/2024 | 42 | |||||||||||||
61 | 56 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | LOPEZ COTILLA 15C DE CASA DE LA CUL | $7.328,00 | 20/03/2024 | 531 | |||||||||||||
62 | 57 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CAMPO DE FUT BOL BOMBEO | $102,00 | 25/03/2024 | 423 | |||||||||||||
63 | 58 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | JUNTO AL CAMPO DE FUT BOL | $282,00 | 25/03/2024 | 230 | |||||||||||||
64 | 59 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | AND PEATONAL DIF COBAEJ | $469,00 | 25/03/2024 | 298 | |||||||||||||
65 | 60 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | POSO SANTO | $543,00 | 25/03/2024 | 137 | |||||||||||||
66 | 61 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CANCHA LAZARO CARDENAS | $626,00 | 25/03/2024 | 100 | |||||||||||||
67 | 62 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CANCHAS DE FUTBOL 7 NARANJITO | $913,00 | 25/03/2024 | 201 | |||||||||||||
68 | 63 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CAMINO AL RANCHO EL FRIJOL | $1.489,00 | 25/03/2024 | 296 | |||||||||||||
69 | 64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CAMELLON DEL TULE | $3.510,00 | 25/03/2024 | 715 | |||||||||||||
70 | 65 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MORELOS 7 | $17.193,00 | 25/03/2024 | 828 | |||||||||||||
71 | 66 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CANHCA EL NARANJO | $698,00 | 25/03/2024 | 438 | |||||||||||||
72 | 67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MERCADO MUNICIPAL | $8.035,00 | 25/03/2024 | 426 | |||||||||||||
73 | 68 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ESCOBEDO SIN TRANSITO | $10.096,00 | 25/03/2024 | 157 | |||||||||||||
74 | 69 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MORELOS 7 | $10.426,00 | 25/03/2024 | 616 | |||||||||||||
75 | 70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | POZO PROFUNDO LAZARO CARDENAS | $6.372,00 | 25/03/2024 | 2368 | |||||||||||||
76 | 71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CANCHA DE VOLEIBOL | $62,00 | 25/03/2024 | 194 | |||||||||||||
77 | 72 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $10.000,00 | 01/03/2024 | 4469 | |||||||||||||
78 | 73 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $25.000,00 | 01/03/2024 | 4472 | |||||||||||||
79 | 74 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $20.000,00 | 01/03/2024 | 4471 | |||||||||||||
80 | 75 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $30.000,00 | 01/03/2024 | 4473 | |||||||||||||
81 | 76 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 2,5 | 11211010322 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $15.000,00 | 01/03/2024 | 4470 | |||||||||||||
82 | 77 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 2,5 | 11211010322 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $30.000,00 | 02/03/2024 | 4479 | |||||||||||||
83 | 78 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $10.000,00 | 05/03/2024 | 4480 | |||||||||||||
84 | 79 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $25.000,00 | 07/03/2024 | 4483 | |||||||||||||
85 | 80 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $40.000,00 | 11/03/2024 | 4494 | |||||||||||||
86 | 81 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $10.000,00 | 11/03/2024 | 4495 | |||||||||||||
87 | 82 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $15.000,00 | 11/03/2024 | 4493 | |||||||||||||
88 | 83 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $25.000,00 | 13/03/2024 | 4497 | |||||||||||||
89 | 84 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $30.000,00 | 15/03/2024 | 4516 | |||||||||||||
90 | 85 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $500,00 | 06/03/2024 | 5538 | |||||||||||||
91 | 86 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $500,00 | 06/03/2024 | 5539 | |||||||||||||
92 | 87 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $1.500,62 | 29/02/2024 | 5470 | |||||||||||||
93 | 88 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $3.000,00 | 01/03/2024 | 5492 | |||||||||||||
94 | 89 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $2.000,00 | 28/02/2024 | 5402 | |||||||||||||
95 | 90 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $3.000,00 | 28/02/2024 | 5314 | |||||||||||||
96 | 91 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $5.000,00 | 04/03/2024 | 5508 | |||||||||||||
97 | 92 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $1.200,00 | 29/02/2024 | 5441 | |||||||||||||
98 | 93 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $20.000,00 | 19/03/2024 | 4518 | |||||||||||||
99 | 94 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $10.000,00 | 20/03/2024 | 4520 | |||||||||||||
100 | 95 | COMBUSTIBLE EL RELICARIO SA DE C | CRE140130UY0 | CARR. MANZANILLO-JIQUILPAN | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | COMBUSTIBLE | $5.000,00 | 20/03/2024 | 4519 | |||||||||||||