ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ต.ค.66 - มี.ค.67)
3
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
4
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1
โครงการ การบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน
ประชาชนมีความปลอดภัย
7
กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน
8
ได้แก่...และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน
9
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) "598,400 598,400 100.00ไม่มี
10
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ "100,200 - 0.00ไม่มี
11
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ "29,300 - 0.00ไม่มี
12
ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด "15,600 72,000 461.54ไม่มี
13
ค่าวัสดุสำนักงาน "11,400 70,599 619.29ไม่มี
14
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง "981,200 554,003 56.46ไม่มี
15
ค่าวัสดุจราจร "8,100 - 0.00ไม่มี
16
วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) "60,000 7,875 13.13ไม่มี
17
รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุ "1,804,200 1,302,877
18
ค่าสาธารณูปโภคค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคลดลง354,000 487,976 137.85ไม่มี
19
ค่าตอบแทน 5 กลุ่ม
20
1 ค่าตอบแทนพยานความพึงพอใจของผู้เสียหาย พยาน65,800 300 0.46ไม่มี
21
2 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานผู้ต้องหาต่อการดำเนินมาตรการ 500 - 0.00ไม่มี
22
3 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาคุ้มครองสิทธิ์ ตามหลักมนุษยชนใน13,700 9,620 70.22ไม่มี
23
4 ค่าชันสูตรพลิกศพกระบวนการยุติธรรม83,200 157,200 188.94ไม่มี
24
5 ค่าส่งหมายเรียกพยาน3,700 - 0.00ไม่มี
25
รวม 2,325,100 1,957,973 84.21
26
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
27
28
ยอดยกมา 2,325,100 1,957,973 84.21
29
1
โครงการ การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
การถวายความปลอดภัยได้อย่าง 4,200 6,200 147.62ไม่มี
30
กิจกรรม การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
มีประสิทธิภาพ สมพระเกียรติ
31
2โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนความพึงพอใจของชุมชน การมี 15,000 15,000 100.00ไม่มี
32
ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด
33
3
โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 38,000 38,000 100.00ไม่มี
34
ช่วงเทศกาล
35
4
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์เช่า รถยนต์ตู้โดยสาร(ทดแทน)ฯ
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 44,000 29,670 67.43ไม่มี
36
และรถยนต์เอนกประสงค์ (ทดแทน) ป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้น
37
5การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มี 150,240 52,560 34.98ไม่มี
38
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
39
6
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
ลดปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2,140 2,140 100.00ไม่มี
40
รวม 2,578,680 2,101,543 81.50
41
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
42
43
ยอดยกมา 2,578,680 2,101,543 81.50
44
7โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดแก้ปัญหายาเสพติดระดับชุมชน 15,000 15,000 100.00ไม่มี
45
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษา
46
และมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
47
8
โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรม การสกัดกั้น
สามารถลดการแพร่ระบาดใน 10,000 10,000 100.00ไม่มี
48
ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด ชุมชนเป้าหมาย
49
โครงการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่
50
ระบาดของยาเสพติด
51
9
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด (Heart Land)
สามารถสกัดกั้นและปราบปราม 7,200 7,200 100.00ไม่มี
52
ทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด
53
รายสำคัญ
54
10
โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลฯ ที่กี่ยวข้องกับยาเสพติด
ดำเนินการยึด อายัดทรัพย์สิน 31,500 15,600 49.52ไม่มี
55
ของเครือข่ายยาเสพติดตาม
56
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปราม
57
การฟอกเงิน พ.ศ.2542
58
รวม 2,642,380 2,149,343 81.34
59
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
60
61
ยอดยกมา 2,642,380 2,149,343 81.34
62
11
โครงการบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
ประชาชนมีความปลอดภัย 46,000 46,000 100.00ไม่มี
63
กิจกรรมการบังคับใช้กฏหมายและการบริการประชาชนในชีวิตและทรัพย์สิน
64
สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ภารกิจงานชุมชนสัมพันธ์
65
รวม 2,688,380 2,195,343 81.66
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100