ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรถาวร
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของ ไตรมาส 1-2 เดือน ( ต.ค.67 - มี.ค.68 )
3
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568
4
ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินการงบประมาณที่ได้รับแผนการใช้จ่ายผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
5
6
1งบบังคับใช้กฏหมายและบริการใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 418,000.00 395,000.00 68.24ไม่มี
7
ประชาชน งบปฏิรูประบบงานตำรวจ
8
8 เดือน ( ต.ค.67 - พ.ค.68 )
9
1.1 ค่าตอบแทน OT
ใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับ
120,000 110,000 97,500.00 88.64ไม่มี
10
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับ
10,000 7,500 7,500.00 100.00ไม่มี
11
1.3 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
ใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับ
10,000 8,000 4,000.00 50.00ไม่มี
12
1.4 ค่าจ้างเหมาบริการถัวจ่ายภายในแผนงาน 5,000 - - --
13
1.5 ค่าวัสดุสำนักงานใช้จ่ายเกินวงเงินที่ได้รับ 8,000 6,000 3,000.00 50.00ถัวจ่ายภายในแผนงาน
14
1.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
ใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับ
240,000 240,000 165,000.00 68.75เร่งเบิกจ่ายตามกำหนดระยะเวลาฯ
15
1.7 ค่าวัสดุจราจร
ใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับ
4,000 4,000 1,500.00 37.50เบิกจ่ายเมื่อสิ้นปีงบประมาณฯ
16
1.8 ค่าอาหารผู้ต้องหาถัวจ่ายภายในแผนงาน 1,000 900 100.00 11.00ไม่มี
17
1.9 ค่าสาธารณูปโภค
ใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับ
15,000 12,000 8,000.00 66.67ถัวจ่ายภายในแผนงาน
18
1.10 งบปฏิรูประบบงานตำรวจ
ใช้จ่ายภายในวงเงินที่ได้รับ
7,000 5,000 - 0.00เร่งเบิกจ่ายตามกำหนดระยะเวลาฯ
19
รวม 420,000.00 393,400.00 286,600.00 68.24
20
21
ตรวจแล้วถูกต้อง
ตรวจแล้วถูกต้อง
22
23
24
พ.ต.ต.พ.ต.ท.
25
( ธีรศักดิ์ แก้วจันทร์ ) ( จักรกริช รังพงษ์ )
26
สวป.สภ.ถาวร สวญ.สภ.ถาวร
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100