ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1
สถานีตำรวจภูธรโมถ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2568 - ธันวาคม 2568)
2
3
4
ที่รายการผลการดำเนินงาน งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
5
6
1
โครงการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
7
กิจกรรม การบังคับใช้กฎฆมาย และบริการประชาชน
8
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 7,500.00 7,500.00 100.00 ไม่มี
9
1. ค่าไฟฟ้า
10
2. ค่าโทรศัพท์
11
3. ค่าไปรษณีย์
12
4. ค่าอินเทอร์เน็ต
13
- ค่าใช้สอย
14
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย 12,000.00 12,000.00 100.00 ไม่มี
15
2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 2,600.00 2,600.00 100.00 ไม่มี
16
3. ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเป็นไปตามเป้าหมาย 5,750.00 5,750.00 100.00 ไม่มี
17
- ค่าวัสดุ
18
1. ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 1,000.00 1,000.00 100.00 ไม่มี
19
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นไปตามเป้าหมาย 164,000.00 164,000.00 100.00 ไม่มี
20
3. ค่าวัสดุจราจรเป็นไปตามเป้าหมาย 700.00 700.00 100.00 ไม่มี
21
4. ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย 3,900.00 3,900.00 100.00 ไม่มี
22
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย 132,000.00 132,000.00 100.00 ไม่มี
23
- ค่าตอบแทนงานสอบสวน (5 ค่า)
24
1. ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 50.00 - - ไม่มี
25
2. ค่าตอบแทนพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 2,750.00 2,750.00 100.00 ไม่มี
26
3. ค่าชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย 3,150.00 2,400.00 76.19 ไม่มี
27
4. ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 200.00 200.00 100.00 ไม่มี
28
5. ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย 200.00 200.00 100.00 ไม่มี
29
2โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ
30
- งานสอบสวนเป็นไปตามเป้าหมาย 4,150.00 3,600.00 86.75 ไม่มี
31
- งานป้องกันฯ สืบสวนเป็นไปตามเป้าหมาย 6,200.00 - - ไม่มี
32
3
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (ตำรวจประสานโรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย 2,125.00 2,125.00 100.00 ไม่มี
33
รวม 348,275.00 340,725.00 86.06 ไม่มี
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100