ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAW
1
Federación Nacional de Esgrima
2
12 Avenida y 25 Calle, Gimnasio Nuevo No.2, zona 5.
3
Teléfono: 23312680
4
Unidad de Administración Financiera
5
Jefe Unidad Gerson Andrino, Contador / Responsable de la
6
actualización Patricia López, Encargada de Presupuesto
7
Del 01 al 30 de abril de 2026
8
Artículo 10 Numeral 8, Ley de Acceso a la Información Pública
9
10
11
12
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
13
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Analitica
14
PAGINA :1DE16
15
Ejecucion Analitica del Presupuesto
16
FECHA :5/4/2026
17
Expresado en QuetzalesHORA :8:26.20
18
REPORTE:R00804480.rpt
19
20
DEL MES DE ABRIL AL MES DE ABRIL
21
22
EJERCICIO:2026
23
24
PGSPGPYACTOBRSALDO POR
COMPROMETER
SALDO POR DEVENGARSALDO POR
PAGAR
25
DESCRIPCIONASIGNADOMODIFICACIONESVIGENTEPRE- COMPROMETIDOCOMPROMETIDODEVENGADOPAGADO
26
27
UBGFTE
28
29
30
ENTIDAD:1130-0075-000-00FEDERACIÓN NACIONAL DE ESGRIMA
31
32
11ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS
33
34
00SIN SUBPROGRAMA
35
000SIN PROYECTO
36
37
001000DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
38
000SERVICIOS PERSONALES
39
40
011010122 PERSONAL PERMANENTE573,550.00-20,000.00553,550.000.0062,900.0062,900.0062,900.00308,078.57308,078.570.00
41
42
43
015010122 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE74,200.0020,000.0094,200.000.004,000.004,000.004,000.0031,833.2131,833.210.00
44
45
47
022010122 PERSONAL POR CONTRATO71,750.000.0071,750.000.008,800.008,800.008,800.0046,150.0046,150.000.00
48
49
50
027010122 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL7,500.000.007,500.000.00500.00500.00500.002,640.002,640.000.00
51
52
54
029010122 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL5,000.000.005,000.000.000.000.000.005,000.005,000.000.00
55
56
58
041010122 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE4,500.000.004,500.000.000.000.000.004,500.004,500.000.00
59
60
62
042010122 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL2,000.000.002,000.000.000.000.000.002,000.002,000.000.00
63
64
66
051010122 APORTE PATRONAL AL IGSS71,838.000.0071,838.000.007,159.577,159.577,159.5750,034.2450,034.240.00
67
68
69
071010122 AGUINALDO83,000.000.0083,000.000.000.000.000.0083,000.0083,000.000.00
70
71
72
072010122 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)85,000.000.0085,000.000.000.000.000.0085,000.0085,000.000.00
73
74
75
073010122 BONO VACACIONAL32,000.000.0032,000.000.000.000.000.0032,000.0032,000.000.00
76
77
78
Total Fuente: 1,010,338.000.001,010,338.000.0083,359.5783,359.5783,359.57650,236.02650,236.020.00
80
Total Geografico: 1,010,338.000.001,010,338.000.0083,359.5783,359.5783,359.57650,236.02650,236.020.00
81
82
Total Grupo de Gasto: 1,010,338.000.001,010,338.000.0083,359.5783,359.5783,359.57650,236.02650,236.020.00
84
100SERVICIOS NO PERSONALES
85
86
87
113010122 TELEFONÍA40,323.000.0040,323.00-2,560.003,219.163,219.163,219.1627,689.6227,689.620.00
88
89
90
114010122 CORREOS Y TELÉGRAFOS1,000.000.001,000.000.000.000.000.001,000.001,000.000.00
91
92
93
122010122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN7,000.000.007,000.000.003,400.003,400.003,400.003,600.003,600.000.00
94
95
97
133010122 VIÁTICOS EN EL INTERIOR20,000.000.0020,000.000.000.000.000.0020,000.0020,000.000.00
98
99
100
134010122 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO6,000.000.006,000.000.000.000.000.006,000.006,000.000.00
101
102
103
135010122 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS3,000.000.003,000.000.000.000.000.003,000.003,000.000.00
104
105
141010122 TRANSPORTE DE PERSONAS9,000.000.009,000.000.000.000.000.009,000.009,000.000.00
106
107
108
142010122 FLETES3,000.000.003,000.000.000.000.000.003,000.003,000.000.00