| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNICIPIO PIHUAMO | |||||||||||||||||||||||||
2 | INFORMATIVA DE PROVEEDORES | |||||||||||||||||||||||||
3 | DEL 1° AL 31 DE MAYO DE 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | (Cifras en pesos) | |||||||||||||||||||||||||
5 | N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA | |||||||||||||
6 | 1 | ADRIAN BRISEÑO GALLEGOS | BIGA491024DU3 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRAND | 49088 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | UREA PARA DIESEL | $1.590,00 | 08/04/2024 | 14383 | |||||||||||||
7 | 2 | AGUA PURIFICADA CRISTAL TK | APC030421FK1 | TECALITLAN,JALISCO | TECALITLA,JALISCO | 49900 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | AGUA EMBOTELLADO GARRAFON | $1.075,00 | 07/05/2024 | 690 | |||||||||||||
8 | 3 | ALAVI SA DE CV | CAO030319U13 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRAND | 49052 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CONTPAQI NOMINAS RENOVACION LIC | $8.908,80 | 17/05/2024 | 4835 | |||||||||||||
9 | 4 | ALVA PAPELERIA SA DECV | APA000525KV6 | CARR. COQUIMATLAN 590 | VILLA DE ALVAREZ CO | 28050 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | CARPETA WILSON JONES BLANCA, SILI | $3.187,71 | 06/05/2024 | 4914 | |||||||||||||
10 | 5 | ALVA PAPELERIA SA DECV | APA000525KV6 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28050 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | SOBRE FORTEC CON VENTANA, ETIQUE | $1.877,18 | 04/04/2024 | 5271 | |||||||||||||
11 | 6 | ALVA PAPELERIA SA DECV | APA000525KV6 | CARR. COQUIMATLAN 590 | VILLA DE ALVAREZ CO | 28050 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ARCHIFUELLE BARRILITO, FOLDER DIEM | $1.294,83 | 25/04/2024 | 5915 | |||||||||||||
12 | 7 | ALVA PAPELERIA SA DECV | APA000525KV6 | CARR. COQUIMATLAN 590 | VILLA DE ALVAREZ CO | 28050 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | CARTULINA ESCOLAR BLANCA, GRAPA | $1.447,59 | 27/05/2024 | 240 | |||||||||||||
13 | 8 | ALVA PAPELERIA SA DECV | APA000525KV6 | CARR. COQUIMATLAN 590 | VILLA DE ALVAREZ CO | 28050 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | HOJAS BOND XEROX MARATHON 99% | $2.067,25 | 27/05/2024 | 1110 | |||||||||||||
14 | 9 | ANA PAOLA ROJAS JIMENEZ | ROJA8509178J9 | VILLA DE ALVAREZ, COLIMA | VILLA DE ALVAREZ CO | 28982 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | JAMBA, INTERMEDIO. CERCO FIJO, DUE | $4.524,49 | 28/05/2024 | 100 | |||||||||||||
15 | 10 | ANGEL ROBERTO MARTINEZ CARDEN | MACA820418CC0 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | SOLUCION SALINA, SOLUCION HARTMA | $12.007,60 | 01/05/2024 | 5 | |||||||||||||
16 | 11 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | GAGA861128I11 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISC | TLAJOMULCO DE ZUÑ | 45640 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CONSUMO DE ALIMENTOS | $650,00 | 30/04/2024 | 96884 | |||||||||||||
17 | 12 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | GAGA861128I11 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISC | TLAJOMULCO DE ZUÑ | 45640 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALIMENTOS | $520,00 | 30/04/2024 | 96853 | |||||||||||||
18 | 13 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | GAGA861128I11 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISC | TLAJOMULCO DE ZUÑ | 45640 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CONSUMO DE ALIMENTOS | $619,00 | 09/05/2024 | 97291 | |||||||||||||
19 | 14 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | GAGA861128I11 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISC | TLAJOMULCO DE ZUÑ | 45640 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CONSUMO DE ALIMENTOS | $719,00 | 23/04/2024 | 96516 | |||||||||||||
20 | 15 | ANNEL GRAJEDA GOVEA | GAGA861128I11 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISC | TLAJOMULCO DE ZUÑ | 45640 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALIMENTOS | $500,00 | 03/05/2024 | 97056 | |||||||||||||
21 | 16 | ANTONIO MANUEL GOMEZ BAROCIO | GOBA761225T86 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | 93 GARRAFONES CON AGUA | $1.767,00 | 07/05/2024 | 37 | |||||||||||||
22 | 17 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZB810405279 | CARLOS DE LA MADRID BEJAR 6 | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001714 | TRANSFERENCIA | TRAMO DE TUBO CORRUGADO 24" PEA | $211.668,80 | 07/05/2024 | 3536 | |||||||||||||
23 | 18 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 2,5 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | TRAMO DE TUBO PVC HIDRAULICO, TR | $70.905,51 | 08/05/2024 | 3598 | |||||||||||||
24 | 19 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 2,5 | 11211010330 | TRANSFERENCIA | TRAMO DE TUBO PVC HIDRAULICO, FLE | $10.652,00 | 27/05/2024 | 3985 | |||||||||||||
25 | 20 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 2,5 | 11211010330 | TRANSFERENCIA | TRAMO TUBO CORRUGADO, FLETE | $10.277,00 | 23/05/2024 | 3935 | |||||||||||||
26 | 21 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 2,5 | 11211010330 | TRANSFERENCIA | TRAMO TUBO PVC ALCANTARILLADO 1 | $5.970,00 | 23/05/2024 | 3934 | |||||||||||||
27 | 22 | BLANCA MARISOL VENEGAS ZEPEDA | VEZ8810405279 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 2,5 | 11211010330 | TRANSFERENCIA | CODO PVC ANGER HIDRAULICO 8"X45 | $920,00 | 15/05/2024 | 3723 | |||||||||||||
28 | 23 | CADECO SA DE CV | CAD850514L17 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | PUNTA USDO GENERAL, PERNO, RETEN | $784,11 | 13/05/2024 | 2046 | |||||||||||||
29 | 24 | CADEFAR SAD E CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | SULTAN LIMON ACIDO | $48,23 | 25/04/2024 | 393 | |||||||||||||
30 | 25 | CADEFAR SAD E CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | BOLSA GREEN PACK NEGRA 70+120 1K | $944,82 | 14/05/2024 | 30647 | |||||||||||||
31 | 26 | CADEFAR SAD E CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | ATUN DOLORES, GALLETAS SALADITAS, | $4.178,30 | 07/05/2024 | 30554 | |||||||||||||
32 | 27 | CADEFAR SAD E CV | CAD140424NM9 | PIHUAMO,JALISCO | PIHUAMO,JALISCO | 49870 | 1,1 | 11211001935 | CHEQUE | ALCOHOL GALON 20LT | $810,00 | 27/05/2024 | 786 | |||||||||||||
33 | 28 | CADENA COMERCIAL OXXO | CC08605231N4 | ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO | ACATLAN DE JUAREZ,J | 45700 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ALIMENTOS | $114,50 | 02/05/2024 | 4866 | |||||||||||||
34 | 29 | CADENA COMERCIAL OXXO | CC08605231N4 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MEDIA LUNA ABRAZADERA | $278,61 | 30/04/2024 | 1673 | |||||||||||||
35 | 30 | CAIFRANTHIS | CAI2212164E8 | DURAZNO 841 | ZAPOPAN,JALISCO | 45060 | 2,5 | 11211010330 | TRANSFERENCIA | PIEDRA PARA EMPEDRADO 14 M3 | $80.388,00 | 06/05/2024 | 336 | |||||||||||||
36 | 31 | CARSOL MOTORS S DE RL DE CV | SMO021121S44 | TECALITLAN,JALISCO | TECALITLA,JALISCO | 49000 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | MANTENIMIENTO, HIDROGENO, FILTR | $2.453,89 | 09/05/2024 | 6718 | |||||||||||||
37 | 32 | CAVSA COLIMA AUTOMOTRIZ SA DE | CCA15072353A | AV. CARLOS DE LA MADRID BEJA | COLIMA,COLIMA | 28000 | 1,1 | 11211001935 | TRANSFERENCIA | AMORTIGUADOR, | $18.199,43 | 08/05/2024 | 6869 | |||||||||||||
38 | 33 | CENTRO INTERNACIONAL DE CAPACI | CIC200716185 | COLIMA,COLIMA | COLIMA,COLIMA | 28063 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | COLLARIN RIGIDO, OXIMETRO PARCHE | $14.442,00 | 17/05/2024 | 1082 | |||||||||||||
39 | 34 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ESCOBEDO 20 A 1 | $1.000,00 | 14/05/2024 | 42 | |||||||||||||
40 | 35 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ESCOBEDO 20 A | $5.757,00 | 14/05/2024 | 295 | |||||||||||||
41 | 36 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | CANCHAS DEL CHAMIZAL | $938,00 | 14/05/2024 | 223 | |||||||||||||
42 | 37 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PREDIO LOS TOROS | $302,00 | 14/05/2024 | 6157 | |||||||||||||
43 | 38 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS ENCINAS | $6.790,00 | 13/05/2024 | 114 | |||||||||||||
44 | 39 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAZARO CARDENAS | $3.179,00 | 12/05/2024 | 2151 | |||||||||||||
45 | 40 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB COLOMOS | $3.686,55 | 12/05/2024 | 321 | |||||||||||||
46 | 41 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL AGOSTADERO | $4.252,00 | 12/05/2024 | 175 | |||||||||||||
47 | 42 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL VALLECITO | $2.643,41 | 12/05/2024 | 522 | |||||||||||||
48 | 43 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA ESTRELLA | $14.492,34 | 12/05/2024 | 102 | |||||||||||||
49 | 44 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. BARRERAS | $9.168,00 | 12/05/2024 | 21 | |||||||||||||
50 | 45 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL PLATANAR | $890,72 | 12/05/2024 | 661 | |||||||||||||
51 | 46 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL TULE | $6.288,04 | 12/05/2024 | 34 | |||||||||||||
52 | 47 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PIHUAMO | $59.386,00 | 12/05/2024 | 886 | |||||||||||||
53 | 48 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LAS NARANJAS | $5.305,00 | 12/05/2024 | 793 | |||||||||||||
54 | 49 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. COL. MAGISTERIAL | $1.173,00 | 12/05/2024 | 44 | |||||||||||||
55 | 50 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL NARANJO | $5.091,00 | 12/05/2024 | 37 | |||||||||||||
56 | 51 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA SIDRA | $2.410,49 | 12/05/2024 | 111 | |||||||||||||
57 | 52 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. DE HUIZAHES | $3.462,00 | 12/05/2024 | 312 | |||||||||||||
58 | 53 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. CRUCERO DEL NARANJO | $3.696,00 | 12/05/2024 | 304 | |||||||||||||
59 | 54 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL GALAN | $1.586,00 | 12/05/2024 | 465 | |||||||||||||
60 | 55 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL FRESNAL | $1.928,00 | 12/05/2024 | 607 | |||||||||||||
61 | 56 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. STA CRUZ Y JARD. | $6.432,00 | 12/05/2024 | 45 | |||||||||||||
62 | 57 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL QUEMADO S/N | $1.034,00 | 12/05/2024 | 299 | |||||||||||||
63 | 58 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. PUENTE DE FATIMA | $1.481,00 | 12/05/2024 | 339 | |||||||||||||
64 | 59 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. UVAS | $1.103,00 | 12/05/2024 | 593 | |||||||||||||
65 | 60 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. MOJOS DE ARRIBA | $1.963,00 | 12/05/2024 | 69 | |||||||||||||
66 | 61 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL ESPINO | $2.107,00 | 12/05/2024 | 15 | |||||||||||||
67 | 62 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. LA PLOMOSA | $1.942,00 | 12/05/2024 | 394 | |||||||||||||
68 | 63 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 2,5 | 11211010322 | CHEQUE | ALUMB. PUB. EL SALITRE | $925,00 | 12/05/2024 | 8185 | |||||||||||||
69 | 64 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PINO SUAREZ S.N. | $67,00 | 19/05/2024 | 731 | |||||||||||||
70 | 65 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PRIV. SATA CECILIA PANTEO MUNICIPA | $500,00 | 19/05/2024 | 558 | |||||||||||||
71 | 66 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | PUENTE SANTA CECILIA S.N. | $568,00 | 19/05/2024 | 56 | |||||||||||||
72 | 67 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MERCADO MUNCIPAL | $8.838,00 | 19/05/2024 | 426 | |||||||||||||
73 | 68 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | MORELOS 7 | $10.855,87 | 19/05/2024 | 616 | |||||||||||||
74 | 69 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | ESCOBEDO SN. TRANSITO | $15.430,00 | 18/05/2024 | 157 | |||||||||||||
75 | 70 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | JTO AL OJO DE AGUA CALLE PRINC. | $11.125,00 | 30/05/2024 | 331 | |||||||||||||
76 | 71 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CANCHA DE USOS MULTIPLES | $3.138,00 | 30/05/2024 | 697 | |||||||||||||
77 | 72 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | EL GALAN | $5.881,00 | 30/05/2024 | 1221 | |||||||||||||
78 | 73 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | JARDIN DE LA SIDRA | $3.048,00 | 30/05/2024 | 386 | |||||||||||||
79 | 74 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CAMINO AL RANCHO EL FRIJOL | $2.030,00 | 30/05/2024 | 296 | |||||||||||||
80 | 75 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | POSO SANTO | $518,00 | 30/05/2024 | 137 | |||||||||||||
81 | 76 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CANCHA PUENTE DE FATIMA | $1.429,00 | 30/05/2024 | 378 | |||||||||||||
82 | 77 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | EN EL JARDIN DE LAS NARANJAS | $509,00 | 30/05/2024 | 51 | |||||||||||||
83 | 78 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SI | $509,00 | 30/05/2024 | 56 | |||||||||||||
84 | 79 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | AND PEATONA DIF COBAEJ | $493,00 | 30/05/2024 | 298 | |||||||||||||
85 | 80 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CASA DE USOS MULTIPLES S/N | $153,00 | 30/05/2024 | 722 | |||||||||||||
86 | 81 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CANCHA DE USOS MULTIPLES AGOSTO | $98,00 | 30/05/2024 | 60 | |||||||||||||
87 | 82 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | AL SUR DEL POBLADO | $46.372,00 | 30/05/2024 | 127 | |||||||||||||
88 | 83 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | MORELOS 7 | $15.855,00 | 30/05/2024 | 828 | |||||||||||||
89 | 84 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | JARDIN DEL TULE | $5.960,00 | 30/05/2024 | 839 | |||||||||||||
90 | 85 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CAMELLON DEL TULE | $2.752,00 | 30/05/2024 | 715 | |||||||||||||
91 | 86 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | BOMBA DE AGUA CALLE DE LA NORIA | $180,00 | 30/05/2024 | 2384 | |||||||||||||
92 | 87 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | POZO PROFUNDO LAZARO CARDENAS | $6.185,00 | 30/05/2024 | 2368 | |||||||||||||
93 | 88 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | EL TAJO ENTRADA DE LA ESTRELLA | $62,00 | 30/05/2024 | 200 | |||||||||||||
94 | 89 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CANCHAS DEL NARANJO | $675,00 | 30/05/2024 | 438 | |||||||||||||
95 | 90 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CANCHAS LAZARO CARDENAS | $888,00 | 30/05/2024 | 100 | |||||||||||||
96 | 91 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CAMPO DE FUTBOL BOMBEO | $116,00 | 30/05/2024 | 423 | |||||||||||||
97 | 92 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS | CSS160330CP7 | RIO RODANO 14 | CD. MEXICO | 6500 | 1,1 | 11211001706 | TRANSFERENCIA | CANCHA DE VOLEIBOL | $89,00 | 30/05/2024 | 194 | |||||||||||||
98 | 93 | COMBUSIBLES GUADALAJARA | CGU660423AS6 | GUADALAJARA,JALISCO | GUADALAJARA,JALISC | 44150 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $500,00 | 25/04/2024 | 2999 | |||||||||||||
99 | 94 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRAND | 49109 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $500,00 | 13/03/2024 | 1742 | |||||||||||||
100 | 95 | COMBUSTIBLE CARRETEROS CARCO | CCC120329S46 | ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO | ZAPOTLAN EL GRAND | 49109 | 1,1 | 11211001706 | CHEQUE | COMBUSTIBLE | $750,16 | 22/04/2024 | 3151 | |||||||||||||