| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | до розпорядження начальника Чмирівської сільської військової адміністрації від 23.01.2024 р. №01-01/9 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | "Про внесення змін до бюджету Чмирівської сільської територіальної громади на 2024 рік" | ||||||||||||||||||||||||||
4 | РОЗПОДІЛ | ||||||||||||||||||||||||||
5 | видатків бюджету сільської територіальної громади за КТПКВКМБ на 2024 рік | ||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 1250300000 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | (код бюджету) | грн | |||||||||||||||||||||||||
9 | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |||||||||||||||||||||
10 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | ||||||||||||||||||
11 | оплата праці з нарахуваннями | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці з нарахуваннями | комунальні послуги та енергоносії | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||
14 | 0100 | Державне управління | 14 926 070 | 14 926 070 | 14 160 680 | 108 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 926 070 | |||||||||||||
15 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 14 842 070 | 14 842 070 | 14 160 680 | 108 000 | 14 842 070 | |||||||||||||||||||
16 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 84 000 | 84 000 | 84 000 | |||||||||||||||||||||
17 | 1000 | Освіта | 31 760 466 | 31 760 466 | 31 322 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 760 466 | |||||||||||||
18 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освіти | 6 491 970 | 6 491 970 | 6 491 970 | 0 | 6 491 970 | |||||||||||||||||||
19 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 7 340 563 | 7 340 563 | 7 079 820 | 0 | 7 340 563 | |||||||||||||||||||
20 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції | 14 578 133 | 14 578 133 | 14 578 133 | 14 578 133 | ||||||||||||||||||||
21 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 3 297 130 | 3 297 130 | 3 172 130 | 0 | 3 297 130 | |||||||||||||||||||
22 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 52 670 | 52 670 | 0 | 52 670 | ||||||||||||||||||||
23 | 2000 | Охорона здоров’я | 414 397 | 414 397 | 414 397 | ||||||||||||||||||||||
24 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 414 397 | 414 397 | 414 397 | |||||||||||||||||||||
25 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 3 132 550 | 3 132 550 | 1 418 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 132 550 | |||||||||||||
26 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 80 500 | 80 500 | 80 500 | |||||||||||||||||||||
27 | 3122 | 1040 | Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||||||||||||||||||||
28 | 3123 | 1040 | Заходи державної політики з питань сім'ї | 175 000 | 175 000 | 175 000 | |||||||||||||||||||||
29 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 735 000 | 735 000 | 735 000 | |||||||||||||||||||||
30 | 3241 | 1090 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 1 446 050 | 1 446 050 | 1 418 650 | 1 446 050 | ||||||||||||||||||||
31 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 690 000 | 690 000 | 690 000 | |||||||||||||||||||||
32 | 4000 | Культура і мистецтво | 814 870 | 814 870 | 814 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 870 | |||||||||||||
33 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 814 870 | 814 870 | 814 870 | 0 | 814 870 | |||||||||||||||||||
34 | 7600 | Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 175 680 | 175 680 | 0 | 162 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 680 | |||||||||||||
35 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування | 13 180 | 13 180 | 13 180 | |||||||||||||||||||||
36 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю | 162 500 | 162 500 | 162 500 | 162 500 | ||||||||||||||||||||
37 | 8100 | Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||||||||||||||||||||
38 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||||||||||||||||||
39 | 8500 | 0180 | Нерозподілені трансферти з державного бюджету | 3 200 600 | 3 200 600 | 3 200 600 | |||||||||||||||||||||
40 | 8700 | Резервний фонд | 350 000 | 350 000 | |||||||||||||||||||||||
41 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 350 000 | 350 000 | ||||||||||||||||||||||
42 | Разом видатків (1) | 55 024 633 | 54 674 633 | 47 716 253 | 270 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 024 633 | ||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | В.о.начальника фінансового відділу | ||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||