| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 TRIWULAN IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | OPD : | DINAS PERHUBUNGAN | E.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | No | Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output) | Satuan | Target Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026 | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023 | Target kinerja Renja PD Tahun 2024 | Realisasi Kinerja pada Triwulan | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%) | Status Capaian | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||
6 | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=8+9+10+11 | 13=12/7*100 | |||||||||||||||||||||||||
8 | K | Rp | K | Rp | Renja Murni 2024 | Renja Perubahan 2024 | DPA Murni 2024 | DPA Perubahan 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | K | Rp Renja | K | Rp Renja | K | Rp DPA | K | Rp DPA | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp (%) | ||||||||||||||||||
10 | PROGRAM 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH | Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah | % | 100 | 132,030,468,000 | 94.30 | 65,573,868,484 | 99.43 | 35,250,459,000 | 99.43 | 37,995,679,291 | 99.43 | 35,618,908,182 | 99.43 | 37,995,679,291 | 25 | 7,835,458,471 | 25 | 9,605,242,312 | 50.00 | 17,440,700,783 | 50.29 | 45.90 | ST | |||||||||||||
12 | 1.1 | Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun | % | 100 | 71,000,000 | 100 | 30,000,000 | 100 | 20,000,000 | 100 | 35,000,000 | 100 | 20,000,000 | 100 | 35,000,000 | 25 | 4,672,000 | 35 | 3,699,000 | 60 | 8,371,000 | 60.00 | 23.92 | ST | |||||||||||||
13 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen | 40 | 71,000,000 | 8 | 20,000,000 | 8 | 20,000,000 | 8 | 35,000,000 | 8 | 20,000,000 | 8 | 35,000,000 | 2 | 4,672,000 | 3 | 3,699,000 | 5 | 8,371,000 | 62.50 | 23.92 | ST | ||||||||||||||
14 | Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun | dokumen | 40 | 8 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | % | 100 | 28,070,528,000 | 100 | 9,597,069,795 | 100 | 5,431,291,000 | 100 | 6,030,847,291 | 100 | 5,800,006,182 | 100 | 6,030,847,291 | 25 | 672,210,447 | 25 | 2,161,940,745 | 50 | 2,834,151,192 | 50.00 | 46.99 | ST | |||||||||||||
16 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | orang/bulan | 51 | 27,710,528,000 | 48 | 4,732,408,084 | 51 | 5,311,771,000 | 46 | 5,659,291,291 | 51 | 5,348,770,182 | 51 | 5,659,291,291 | 51 | 656,017,447 | 51 | 2,110,930,245 | 46 | 2,766,947,692 | 100.00 | 48.89 | ST | ||||||||||||||
17 | Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya | orang | 51 | 51 | 4,743,941,711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | dokumen | 60 | 360,000,000 | 12 | 74,880,000 | 12 | 119,520,000 | 12 | 371,556,000 | 12 | 451,236,000 | 12 | 371,556,000 | 3 | 16,193,000 | 3 | 51,010,500 | 6 | 67,203,500 | 50.00 | 18.09 | ST | ||||||||||||||
19 | Jumlah pembayaran honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu | bulan | 12 | 12 | 45,840,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu | % | 100 | 2,927,000,000 | 100 | 1,087,604,666 | 100 | 743,818,000 | 100 | 750,442,000 | 100 | 743,552,000 | 100 | 750,442,000 | 30 | 39,180,100 | 25 | 208,210,965 | 55 | 247,391,065 | 55.00 | 32.97 | ST | |||||||||||||
21 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | paket | 50 | 77,000,000 | 12 | 34,833,000 | 10 | 15,000,000 | 10 | 15,000,000 | 10 | 15,000,000 | 10 | 15,000,000 | 10 | 0 | 10 | 14,726,600 | 10 | 14,726,600 | 100.00 | 98.18 | ST | ||||||||||||||
22 | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia | unit | 50 | 10 | 14,636,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | paket | 420 | 780,000,000 | 84 | 142,674,500 | 84 | 155,000,000 | 84 | 155,000,000 | 84 | 155,000,000 | 84 | 155,000,000 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 100.00 | 0.00 | ST | ||||||||||||||
24 | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia | unit | 420 | 86 | 124,840,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | paket | 10 | 680,000,000 | 17 | 132,298,400 | 2 | 140,000,000 | 2 | 108,997,000 | 2 | 108,997,000 | 2 | 108,997,000 | 0 | 0 | 1 | 88,355,847 | 1 | 88,355,847 | 50.00 | 81.06 | ST | ||||||||||||||
26 | Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia | eksemplar | 85 | 17 | 123,432,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | dokumen | 60 | 280,000,000 | 12 | 6,821,700 | 12 | 46,372,000 | 12 | 13,262,000 | 12 | 46,372,000 | 12 | 13,262,000 | 4 | 668,600 | 4 | 5,988,600 | 8 | 6,657,200 | 66.67 | 50.20 | ST | ||||||||||||||
28 | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | eksemplar | 60 | 12 | 1,496,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | laporan | 60 | 310,000,000 | 12 | 73,920,000 | 12 | 60,000,000 | 12 | 80,000,000 | 12 | 60,000,000 | 12 | 80,000,000 | 4 | 0 | 4 | 35,520,000 | 8 | 35,520,000 | 66.67 | 44.40 | ST | ||||||||||||||
30 | Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi | kali | 360 | 72 | 39,938,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | laporan | 60 | 800,000,000 | 36 | 269,188,666 | 12 | 327,446,000 | 12 | 378,183,000 | 12 | 358,183,000 | 12 | 378,183,000 | 4 | 38,511,500 | 3 | 63,619,918 | 7 | 102,131,418 | 58.33 | 27.01 | ST | ||||||||||||||
32 | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | kali | 230 | 100 | 123,524,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1.4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu | % | 100 | 955,000,000 | 92 | 445,900,600 | 96 | 250,000,000 | 96 | 250,000,000 | 96 | 250,000,000 | 96 | 250,000,000 | 10 | 0 | 86 | 17,080,000 | 96 | 17,080,000 | 100.00 | 6.83 | ST | |||||||||||||
34 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | unit | 26 | 175,000,000 | 28 | 109,123,400 | 20 | 100,000,000 | 20 | 100,000,000 | 20 | 100,000,000 | 20 | 100,000,000 | 0 | 0 | 18 | 15,840,000 | 18 | 15,840,000 | 90.00 | 15.84 | ST | ||||||||||||||
35 | Jumlah mebel yang diadakan | unit | 26 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | unit | 80 | 780,000,000 | 36 | 283,322,800 | 15 | 150,000,000 | 15 | 150,000,000 | 15 | 150,000,000 | 15 | 150,000,000 | 0 | 0 | 1 | 1,240,000 | 1 | 1,240,000 | 6.67 | 0.83 | ST | ||||||||||||||
37 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | unit | 80 | 8 | 53,454,400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1.5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu | % | 100 | 97,196,940,000 | 100 | 52,676,891,693 | 100 | 28,105,350,000 | 100 | 30,124,750,000 | 100 | 28,105,350,000 | 100 | 30,124,750,000 | 25 | 7,062,727,419 | 25 | 7,108,394,001 | 50 | 14,171,121,420 | 50.00 | 47.04 | ST | |||||||||||||
39 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | laporan | 60 | 22,500,000 | 12 | 5,000,000 | 12 | 4,000,000 | 12 | 4,000,000 | 12 | 4,000,000 | 12 | 4,000,000 | 3 | 4,000,000 | 3 | 0 | 6 | 4,000,000 | 50.00 | 100.00 | ST | ||||||||||||||
40 | Jumlah surat terkirim | eksemplar | 17,500 | 3867 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | 60 | 86,084,440,000 | 12 | 25,969,621,856 | 12 | 25,600,000,000 | 12 | 27,350,000,000 | 12 | 25,600,000,000 | 12 | 27,350,000,000 | 4 | 6,561,093,567 | 4 | 6,701,789,188 | 8 | 13,262,882,755 | 66.67 | 48.49 | ST | ||||||||||||||
42 | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar | bulan | 12 | 12 | 23,082,597,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | 60 | 11,090,000,000 | 12 | 2,293,538,534 | 12 | 2,501,350,000 | 12 | 2,770,750,000 | 12 | 2,501,350,000 | 12 | 2,770,750,000 | 3 | 497,633,852 | 3 | 406,604,813 | 6 | 904,238,665 | 50.00 | 32.64 | ST | ||||||||||||||
44 | Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar | orang | 92 | 87 | 1,323,133,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara | % | 100 | 2,810,000,000 | 100 | 1,736,401,730 | 100 | 700,000,000 | 100 | 804,640,000 | 100 | 700,000,000 | 100 | 804,640,000 | 25 | 56,668,505 | 40 | 105,917,601 | 65 | 162,586,106 | 65.00 | 20.21 | ST | |||||||||||||
46 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 33 | 1,680,000,000 | 36 | 504,353,233 | 33 | 400,000,000 | 33 | 504,640,000 | 33 | 400,000,000 | 33 | 504,640,000 | 5 | 56,668,505 | 9 | 78,701,601 | 14 | 135,370,106 | 42.42 | 26.83 | ST | ||||||||||||||
47 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar | unit | 33 | 33 | 360,469,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 1 | 750,000,000 | 1 | 391,548,055 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | ST | ||||||||||||||
49 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | unit | 1 | 1 | 295,523,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 21 | 380,000,000 | 21 | 114,589,000 | 21 | 100,000,000 | 21 | 100,000,000 | 21 | 100,000,000 | 21 | 100,000,000 | 6 | 0 | 8 | 27,216,000 | 14 | 27,216,000 | 66.67 | 27.22 | ST | ||||||||||||||
51 | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | unit | 105 | 21 | 69,919,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | PROGRAM 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | Persentase kecelakaan lalu lintas | % | 0.4 | 42,886,148,000 | 0.49 | 21,227,115,022 | 0.44 | 15,822,228,000 | 0.44 | 15,924,528,000 | 0.44 | 16,490,778,000 | 0.44 | 15,924,528,000 | 0.28 | 2,008,491,700 | 0.00 | 1,780,863,100 | 0.28 | 3,789,354,800 | 136.36 | 23.80 | ST | =T-(R-T)/T*100 | -0.16 | 0.60 | 136.3636364 | |||||||||
54 | 2.1 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Persentase prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik | % | 99 | 23,702,625,000 | 98 | 13,487,965,960 | 99 | 9,194,628,000 | 99 | 10,754,459,000 | 99 | 9,398,311,000 | 99 | 10,754,459,000 | 99 | 1,517,201,500 | 99.00 | 851,227,400 | 99.00 | 2,368,428,900 | 100.00 | 22.02 | ST | |||||||||||||
55 | 2.2 | Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang | % | 91 | 72.85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 4.91 | 16.09 | 82.00 | 100.00 | ST | ||||||||||||||||||||||||
56 | 2.3 | Persentase Traffic light ATCS terbangun | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.00 | ST | ||||||||||||||||||||||||
57 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | unit | 3525 | 9,067,000,000 | 787 | 6,663,373,700 | 418 | 5,762,128,000 | 418 | 7,233,780,704 | 418 | 5,965,811,000 | 418 | 7,233,780,704 | 110 | 3,950,000 | 176 | 753,997,400 | 286 | 757,947,400 | 68.42 | 10.48 | ST | ||||||||||||||
58 | Jumlah jenis perlengkapan jalan tersedia | jenis | 75 | 15 | 819,352,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | unit | 56302 | 14,635,000,000 | 8920 | 3,878,568,930 | 10,422 | 3,432,500,000 | 10,422 | 3,520,678,296 | 10422 | 3,432,500,000 | 10,422 | 3,520,678,296 | 6265 | 1,513,251,500 | 2790 | 97,230,000 | 9055 | 1,610,481,500 | 86.88 | 45.74 | ST | ||||||||||||||
60 | Jumlah jenis perlengkapan jalan terpelihara | jenis | 50 | 10 | 2,126,671,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 2.4 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C | Persentase Terminal Type C sesuai standard yang dioperasikan | % | 100 | 355,000,000 | 83 | 229,599,679 | 83 | 200,000,000 | 83 | 200,000,000 | 83 | 950,000,000 | 83 | 200,000,000 | 83 | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 100.00 | 0.00 | ST | |||||||||||||
62 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C(Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Direhabilitasi dan Dipelihara | unit | 5 | 355,000,000 | 1 | 190,766,479 | 1 | 200,000,000 | 1 | 200,000,000 | 1 | 950,000,000 | 1 | 200,000,000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | ST | ||||||||||||||
63 | Jumlah terminal tipe C terpelihara | unit | 5 | 1 | 38,833,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 2.5 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir | Persentase kapling parkir yang terkola dengan baik | % | 31 | 4,220,000,000 | 31 | 1,898,797,200 | 31 | 1,000,000,000 | 31 | 1,099,304,000 | 31 | 1,000,000,000 | 31 | 1,099,304,000 | 31 | 181,157,200 | 31 | 183,008,200 | 31 | 364,165,400 | 100.00 | 33.13 | ST | |||||||||||||
65 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | laporan | 60 | 4,220,000,000 | 12 | 1,177,818,700 | 12 | 1,000,000,000 | 12 | 1,099,304,000 | 12 | 1,000,000,000 | 12 | 1,099,304,000 | 4 | 181,157,200 | 3 | 183,008,200 | 7 | 364,165,400 | 58.33 | 33.13 | ST | ||||||||||||||
66 | Jumlah pengelolaan, penertiban dan pengawasan parkir | lokasi | 155 | 31 | 720,978,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 2.6 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Nilai SKM Pelayanan Pengujian | % | 82.016 | 6,070,000,000 | 78.21 | 1,866,436,950 | 81.76 | 1,410,000,000 | 81.76 | 416,967,000 | 81.76 | 1,290,742,000 | 81.76 | 416,967,000 | 75.30 | 50,000,000 | 80.89 | 795,000 | 82.09 | 50,795,000 | 100.40 | 12.18 | ST | |||||||||||||
68 | 2.7 | Persentase kepemilikan KIR Angkutan umum | % | 88 | 87.84 | 88 | 88 | 88 | 88 | 80.35 | 84.81 | 87.03 | 98.90 | ST | ||||||||||||||||||||||||
69 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | unit | 4 | 3,500,000,000 | 2 | 783,050,400 | 1 | 700,000,000 | 1 | 97,500,000 | 1 | 700,000,000 | 1 | 97,500,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | ST | ||||||||||||||
70 | Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor tersedia | unit | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | orang | 60 | 265,000,000 | 67 | 151,470,200 | 66 | 200,000,000 | 10 | 11,342,000 | 66 | 80,742,000 | 66 | 11,342,000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20.00 | 0.00 | ST | ||||||||||||||
72 | Jumlah penguji kompeten yang terfasilitasi | orang | 60 | 11 | 143,229,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | dokumen | 5 | 1,540,000,000 | 1 | 254,837,800 | 1 | 310,000,000 | 1 | 103,125,000 | 1 | 310,000,000 | 1 | 103,125,000 | 1 | 50,000,000 | 1 | 795,000 | 1 | 50,795,000 | 100.00 | 49.26 | ST | ||||||||||||||
74 | Jumlah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor tersedia | paket | 60,000 | 6000 | 155,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | unit | 13 | 765,000,000 | 13 | 192,755,550 | 13 | 200,000,000 | 13 | 205,000,000 | 13 | 200,000,000 | 13 | 205,000,000 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 38.46 | 0.00 | ST | ||||||||||||||
76 | Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor terpelihara | unit | 65 | 13 | 186,094,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2.8 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Persentase rekayasa lalu lintas tertangani | % | 100 | 6,093,523,000 | 100 | 3,001,167,660 | 100 | 3,197,600,000 | 100 | 2,833,191,000 | 100 | 3,197,600,000 | 100 | 2,833,191,000 | 25 | 243,655,500 | 25 | 505,573,000 | 50 | 749,228,500 | 50.00 | 26.44 | ST | |||||||||||||
78 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota | laporan | 60 | 3,893,600,000 | 12 | 2,013,888,290 | 12 | 2,325,000,000 | 12 | 1,968,486,000 | 12 | 2,325,000,000 | 12 | 1,968,486,000 | 3 | 155,351,000 | 3 | 372,774,500 | 6 | 528,125,500 | 50.00 | 26.83 | ST | ||||||||||||||
79 | Jumlah Penertiban Galian golongan C terlaksana Jumlah pos pemantauan penertiban galian golongan C yang aktif Jumlah posko lebaran, natal dan tahun baru terlaksan Jumlah Car Free Day Kabupaten Klaten | Kali unit posko Kali | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | dokumen | 10 | 10,000,000 | 10 | 157,206,300 | 10 | 10,000,000 | 10 | 10,000,000 | 10 | 10,000,000 | 10 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ST | ||||||||||||||
81 | Jumlah uji coba dan sosialisasi manajemen rekayasa terlaksana | Kali | 10 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | kali | 60 | 210,000,000 | 12 | 145,713,350 | 12 | 150,000,000 | 12 | 150,000,000 | 12 | 150,000,000 | 12 | 150,000,000 | 3 | 14,350,000 | 4 | 5,035,000 | 7 | 19,385,000 | 58.33 | 12.92 | ST | ||||||||||||||
83 | Jumlah koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota terlaksana | kali | 60 | 12 | 64,778,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | laporan | 60 | 1,979,923,000 | 12 | 619,581,720 | 12 | 712,600,000 | 12 | 704,705,000 | 12 | 712,600,000 | 12 | 704,705,000 | 4 | 73,954,500 | 3 | 127,763,500 | 7 | 201,718,000 | 58.33 | 28.62 | ST | ||||||||||||||
85 | Jumlah manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota yang dilaksanakan Jumlah keikutsertaan Lomba Tertib Lalu Lintas Jumlah perlintasan bidang kereta api terjaga Jumlah pengawalan dan pengamanan lalu lintas | Kali Kali Lokasi Kali | 3 5 6 600 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2.9 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota | Persentase dampak lalu lintas tertangani | % | 85 | 235,000,000 | 100 | 48,693,800 | 83 | 45,000,000 | 83 | 45,000,000 | 83 | 45,000,000 | 83 | 45,000,000 | 22 | 0 | 21 | 2,544,000 | 43 | 2,544,000 | 51.81 | 5.65 | ST | |||||||||||||
87 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin | laporan | 60 | 155,000,000 | 18 | 24,584,000 | 12 | 30,000,000 | 12 | 30,000,000 | 12 | 30,000,000 | 12 | 30,000,000 | 3 | 0 | 3 | 2,544,000 | 6 | 2,544,000 | 50.00 | 8.48 | ST | ||||||||||||||
88 | Jumlah sidang dokumen andalalin terlaksana | kali | 90 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin | Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi | laporan | 60 | 80,000,000 | 18 | 14,304,800 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | 12 | 15,000,000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | ST | ||||||||||||||
90 | Jumlah rekomendasi andalalin yang terawasi | dokumen | 90 | 18 | 9,805,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2.10 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan | Persentase pelanggaran LLAJ | % | 30 | 610,000,000 | 0 | 364,466,273 | 40 | 455,000,000 | 40 | 255,607,000 | 40 | 289,125,000 | 40 | 255,607,000 | 0 | 11,700,000 | 0 | 20,195,000 | 43.07 | 31,895,000 | 107.68 | 12.48 | ST | |||||||||||||
92 | 2.11 | Persentase PPNS Perhubungan terpenuhi | % | 100 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 60 | 75.00 | S | ||||||||||||||||||||||||
93 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | laporan | 60 | 50,000,000 | 24 | 9,597,450 | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 12 | 10,000,000 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 50.00 | 0.00 | ST | ||||||||||||||
94 | Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal terlaksana | kali | 120 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | laporan | 10 | 310,000,000 | 2 | 33,129,800 | 2 | 75,000,000 | 2 | 75,000,000 | 2 | 75,000,000 | 2 | 75,000,000 | 0 | 0 | 0.5 | 13,700,000 | 0.5 | 13,700,000 | 25.00 | 18.27 | ST | ||||||||||||||
96 | Jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas Jumlah pemenang awak kendaraan umum teladan | orang orang | 15 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | laporan | 60 | 50,000,000 | 12 | 19,454,600 | 12 | 70,000,000 | 12 | 70,000,000 | 12 | 70,000,000 | 12 | 70,000,000 | 3 | 7,500,000 | 3 | 0 | 6 | 7,500,000 | 50.00 | 10.71 | ST | ||||||||||||||
98 | Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota terlaksana | kali | 60 | 0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ | Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya | orang | 5 | 150,000,000 | 66 | 193,533,423 | 68 | 250,000,000 | 68 | 50,607,000 | 68 | 84,125,000 | 68 | 50,607,000 | 14 | 0 | 21 | 0 | 35 | 0 | 51.47 | 0.00 | ST | ||||||||||||||
100 | Jumlah PPNS LLAJ | orang | 5 | 0 | 60,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||