ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 TRIWULAN IV
2
3
OPD :DINAS PERHUBUNGAN E.81
4
5
NoUrusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
/ Program / Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)
SatuanTarget Akhir Periode Renstra PD Tahun 2026Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2023Target kinerja
Renja PD Tahun 2024
Realisasi Kinerja pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD 2024 yang dievaluasiTingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja 2024 yang dievaluasi (%)Status CapaianKeterangan
6
IIIIIIIV
7
123456789101112=8+9+10+1113=12/7*100
8
KRpKRpRenja Murni 2024Renja Perubahan 2024DPA Murni 2024DPA Perubahan 2024
9
KRp RenjaKRp RenjaKRp DPAKRp DPAKRpKRpKRpKRpKRpKRp (%)
10
PROGRAM 1
11
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah%100132,030,468,00094.3065,573,868,48499.4335,250,459,00099.4337,995,679,29199.4335,618,908,18299.4337,995,679,291257,835,458,471259,605,242,31250.0017,440,700,78350.2945.90ST
12
1.1 Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan,
penganggaran dan evaluasi kinerja
yang tersusun
%10071,000,00010030,000,00010020,000,00010035,000,00010020,000,00010035,000,000254,672,000353,699,000608,371,00060.0023.92ST
13
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dokumen40 71,000,000 8 20,000,000 820,000,000835,000,000820,000,000835,000,00024,672,00033,699,00058,371,00062.5023.92ST
14
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun dokumen 40 8 10,000,000
15
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu%10028,070,528,0001009,597,069,7951005,431,291,0001006,030,847,2911005,800,006,1821006,030,847,29125672,210,447252,161,940,745502,834,151,19250.0046.99ST
16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASNorang/bulan5127,710,528,00048 4,732,408,084 515,311,771,000465,659,291,291515,348,770,182515,659,291,29151656,017,447512,110,930,245462,766,947,692100.0048.89ST
17
Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannyaorang51514,743,941,711
18
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dokumen 60 360,000,000 12 74,880,000 12119,520,00012371,556,00012451,236,00012371,556,000316,193,000351,010,500667,203,50050.0018.09ST
19
Jumlah pembayaran honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu bulan 12 12 45,840,000
20
1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu%1002,927,000,0001001,087,604,666100743,818,000100750,442,000100743,552,000100750,442,0003039,180,10025208,210,96555247,391,06555.0032.97ST
21
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan paket50 77,000,000 12 34,833,000 1015,000,0001015,000,0001015,000,0001015,000,0001001014,726,6001014,726,600100.0098.18ST
22
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia unit 50 10 14,636,500
23
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan paket420 780,000,000 84 142,674,500 84155,000,00084155,000,00084155,000,00084155,000,000840840840100.000.00ST
24
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia unit 420 86 124,840,900
25
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan paket10 680,000,000 17 132,298,400 2140,000,0002108,997,0002108,997,0002108,997,00000188,355,847188,355,84750.0081.06ST
26
Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan tersedia
eksemplar 85 17 123,432,600
27
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan dokumen60 280,000,000 12 6,821,700 1246,372,0001213,262,0001246,372,0001213,262,0004668,60045,988,60086,657,20066.6750.20ST
28
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan eksemplar 60 12 1,496,400
29
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu laporan60 310,000,000 12 73,920,000 1260,000,0001280,000,0001260,000,0001280,000,00040435,520,000835,520,00066.6744.40ST
30
Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi kali 360 72 39,938,000
31
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan60 800,000,000 36 269,188,666 12327,446,00012378,183,00012358,183,00012378,183,000438,511,500363,619,9187102,131,41858.3327.01ST
32
Jumlah Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
kali 230 100 123,524,000
33
1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tepat waktu %100 955,000,000 92 445,900,600 96 250,000,000 96 250,000,000 96 250,000,000 96 250,000,000 1008617,080,0009617,080,000100.006.83ST
34
Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan unit26 175,000,000 28 109,123,400 20 100,000,000 20 100,000,000 20 100,000,000 20 100,000,000 001815,840,0001815,840,00090.0015.84ST
35
Jumlah mebel yang diadakan unit 26 0 -
36
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan unit80 780,000,000 36 283,322,800 15150,000,00015150,000,00015150,000,00015150,000,0000011,240,00011,240,0006.670.83ST
37
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan unit 80 8 53,454,400
38
1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu %10097,196,940,00010052,676,891,69310028,105,350,00010030,124,750,00010028,105,350,00010030,124,750,000257,062,727,419257,108,394,0015014,171,121,42050.0047.04ST
39
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat laporan60 22,500,000 12 5,000,000 124,000,000124,000,000124,000,000124,000,00034,000,0003064,000,00050.00100.00ST
40
Jumlah surat terkirim eksemplar 17,500 3867 3,000,000
41
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan laporan60 86,084,440,000 12 25,969,621,856 1225,600,000,0001227,350,000,0001225,600,000,0001227,350,000,00046,561,093,56746,701,789,188813,262,882,75566.6748.49ST
42
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar bulan 12 12 23,082,597,824
43
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan laporan60 11,090,000,000 12 2,293,538,534 122,501,350,000122,770,750,000122,501,350,000122,770,750,0003497,633,8523406,604,8136904,238,66550.0032.64ST
44
Honor jasa pelayanan umum kantor terbayar orang 92 87 1,323,133,479
45
1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara%1002,810,000,0001001,736,401,730100700,000,000100804,640,000100700,000,000100804,640,0002556,668,50540105,917,60165162,586,10665.0020.21ST
46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya unit33 1,680,000,000 36 504,353,233 33400,000,00033504,640,00033400,000,00033504,640,000556,668,505978,701,60114135,370,10642.4226.83ST
47
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar unit 33 33 360,469,442
48
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit1 750,000,000 1 391,548,055 1200,000,0001200,000,0001200,000,0001200,000,000101010100.000.00ST
49
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara unit 1 1 295,523,000
50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi unit21 380,000,000 21 114,589,000 21100,000,00021100,000,00021100,000,00021100,000,00060827,216,0001427,216,00066.6727.22ST
51
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
terehabilitasi/terpelihara
unit 105 21 69,919,000
52
PROGRAM 2
53
2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase kecelakaan lalu lintas%0.442,886,148,0000.4921,227,115,0220.4415,822,228,0000.4415,924,528,0000.4416,490,778,0000.4415,924,528,0000.282,008,491,7000.001,780,863,1000.283,789,354,800136.3623.80ST=T-(R-T)/T*100-0.160.60136.3636364
54
2.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase prasarana dan
perlengkapan jalan dalam kondisi baik
%9923,702,625,0009813,487,965,960999,194,628,0009910,754,459,000999,398,311,0009910,754,459,000991,517,201,50099.00851,227,40099.002,368,428,900100.0022.02ST
55
2.2Persentase prasarana dan
perlengkapan jalan terpasang
%9172.85828282824.9116.0982.00100.00ST
56
2.3Persentase Traffic light ATCS
terbangun
%100100100100100100100100100100.00ST
57
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersediaunit35259,067,000,000787 6,663,373,700 4185,762,128,0004187,233,780,7044185,965,811,0004187,233,780,7041103,950,000176753,997,400286757,947,40068.4210.48ST
58
Jumlah jenis perlengkapan jalan tersedia jenis7515819,352,100
59
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara unit56302 14,635,000,000 8920 3,878,568,930 10,4223,432,500,00010,4223,520,678,296104223,432,500,00010,4223,520,678,29662651,513,251,500279097,230,00090551,610,481,50086.8845.74ST
60
Jumlah jenis perlengkapan jalan terpelihara jenis 50 10 2,126,671,230
61
2.4 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Persentase Terminal Type C sesuai standard yang dioperasikan%100355,000,00083229,599,67983200,000,00083200,000,00083950,000,00083200,000,000830830830100.000.00ST
62
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C(Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Direhabilitasi dan Dipelihara unit5 355,000,000 1 190,766,479 1200,000,0001200,000,0001950,000,0001200,000,000001010100.000.00ST
63
Jumlah terminal tipe C terpelihara unit 5 1 38,833,200
64
2.5 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Persentase kapling parkir yang terkola dengan baik %314,220,000,000311,898,797,200311,000,000,000311,099,304,000311,000,000,000311,099,304,00031181,157,20031183,008,20031364,165,400100.0033.13ST
65
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota laporan 60 4,220,000,000 12 1,177,818,700 121,000,000,000121,099,304,000121,000,000,000121,099,304,0004181,157,2003183,008,2007364,165,40058.3333.13ST
66
Jumlah pengelolaan, penertiban dan pengawasan parkir lokasi 155 31 720,978,500
67
2.6 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Nilai SKM Pelayanan Pengujian%82.0166,070,000,00078.211,866,436,95081.761,410,000,00081.76416,967,00081.761,290,742,00081.76416,967,00075.3050,000,00080.89795,00082.0950,795,000100.4012.18ST
68
2.7Persentase kepemilikan KIR Angkutan umum%8887.848888888880.3584.8187.0398.90ST
69
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia unit43,500,000,0002 783,050,400 1700,000,000197,500,0001700,000,000197,500,000101010100.000.00ST
70
Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor tersedia unit400
71
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya orang 60 265,000,000 67 151,470,200 66200,000,0001011,342,0006680,742,0006611,342,00010102020.000.00ST
72
Jumlah penguji kompeten yang terfasilitasi orang 60 11 143,229,000
73
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dokumen 5 1,540,000,000 1 254,837,800 1310,000,0001103,125,0001310,000,0001103,125,000150,000,0001795,000150,795,000100.0049.26ST
74
Jumlah bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor tersedia paket 60,000 6000 155,000,000
75
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara unit 13 765,000,000 13 192,755,550 13200,000,00013205,000,00013200,000,00013205,000,00020305038.460.00ST
76
Jumlah sarana dan prasarana
pengujian kendaraan bermotor
terpelihara
unit 65 13 186,094,000
77
2.8 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Persentase rekayasa lalu lintas
tertangani
%1006,093,523,0001003,001,167,6601003,197,600,0001002,833,191,0001003,197,600,0001002,833,191,00025243,655,50025505,573,00050749,228,50050.0026.44ST
78
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota laporan60 3,893,600,000 12 2,013,888,290 122,325,000,000121,968,486,000122,325,000,000121,968,486,0003155,351,0003372,774,5006528,125,50050.0026.83ST
79
Jumlah Penertiban Galian
golongan C terlaksana

Jumlah pos pemantauan
penertiban galian golongan C
yang aktif

Jumlah posko lebaran, natal dan
tahun baru terlaksan

Jumlah Car Free Day Kabupaten
Klaten
Kali

unit

posko

Kali
0 -
80
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dokumen10 10,000,000 10 157,206,300 1010,000,0001010,000,0001010,000,0001010,000,0000000000.000.00ST
81
Jumlah uji coba dan sosialisasi manajemen rekayasa terlaksana Kali 10 0 -
82
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota kali60 210,000,000 12 145,713,350 12150,000,00012150,000,00012150,000,00012150,000,000314,350,00045,035,000719,385,00058.3312.92ST
83
Jumlah koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota
terlaksana
kali 60 12 64,778,000
84
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota laporan60 1,979,923,000 12 619,581,720 12712,600,00012704,705,00012712,600,00012704,705,000473,954,5003127,763,5007201,718,00058.3328.62ST
85
Jumlah manajemen dan
rekayasa lalu lintas untuk
jaringan jalan kabupaten/kota
yang dilaksanakan

Jumlah keikutsertaan Lomba
Tertib Lalu Lintas

Jumlah perlintasan bidang kereta
api terjaga

Jumlah pengawalan dan
pengamanan lalu lintas
Kali




Kali


Lokasi


Kali
3




5


6


600
0 -
86
2.9 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan
Kabupaten/Kota
Persentase dampak lalu lintas tertangani %85 235,000,000 100 48,693,800 83 45,000,000 83 45,000,000 83 45,000,000 83 45,000,000 220212,544,000432,544,00051.815.65ST
87
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin laporan60 155,000,000 18 24,584,000 1230,000,0001230,000,0001230,000,0001230,000,0003032,544,00062,544,00050.008.48ST
88
Jumlah sidang dokumen andalalin terlaksana kali 90 0 -
89
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi laporan60 80,000,000 18 14,304,800 1215,000,0001215,000,0001215,000,0001215,000,00030306050.000.00ST
90
Jumlah rekomendasi andalalin yang terawasi dokumen 90 18 9,805,000
91
2.10 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Persentase pelanggaran LLAJ%30610,000,0000364,466,27340455,000,00040255,607,00040289,125,00040255,607,000011,700,000020,195,00043.0731,895,000107.6812.48ST
92
2.11Persentase PPNS Perhubungan
terpenuhi
%100608080808040406075.00S
93
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal laporan60 50,000,000 24 9,597,450 1210,000,0001210,000,0001210,000,0001210,000,00020406050.000.00ST
94
Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal terlaksana kali 120 0 -
95
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan
Kompetensi Pengemudi Kendaraan
Bermotor Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota laporan10 310,000,000 2 33,129,800 275,000,000275,000,000275,000,000275,000,000000.513,700,0000.513,700,00025.0018.27ST
96
Jumlah pemenang pelajar pelopor keselamatan lalu lintas

Jumlah pemenang awak kendaraan
umum teladan
orang

orang
15 0 -
97
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan
Umum
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum laporan60 50,000,000 12 19,454,600 1270,000,0001270,000,0001270,000,0001270,000,00037,500,0003067,500,00050.0010.71ST
98
Jumlah Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota terlaksana kali 60 0 -
99
Peningkatan Kapasitas Auditor dan
Inspektor LLAJ
Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya orang5 150,000,000 66 193,533,423 68250,000,0006850,607,0006884,125,0006850,607,00014021035051.470.00ST
100
Jumlah PPNS LLAJ orang 5 060,000,000