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1 | CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NIVEL CENTRAL Y DESCENTRALIZADO | |||||||||||||||||||||||||
2 | DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD | % de Avance Plan de Acción | Número de proyectos | Recursos asignados, en pesos en el momento presupuestal (Apropiación Definitiva) | Recursos ejecutados en pesos en el momento presupuestal (Reg. Presupuestal) | % ejecución presupuestal a la fecha de corte | ||||||||||||||||||||
3 | 1. DESPACHO | $ 458,433,333 | $ 458,433,333 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2.1. GOBIERNO Y CONVIVENCIA | 80% | 12 | $ 34,550,503,258 | $ 15,865,779,185 | 45.92% | |||||||||||||||||||
5 | 2 | 2.2. DESARROLLO SOCIAL | 93.89% | 11 | $ 17,627,890,995 | $ 12,868,363,227 | 73.00% | |||||||||||||||||||
6 | 3 | 2.3. SALUD | 99.72% | 20 | $ 231,652,348,606 | $ 230,413,439,180 | 99.47% | |||||||||||||||||||
7 | 4 | 2.4. DESARROLLO ECONÓMICO | 91.54% | 4 | $ 5,111,985,628 | $ 5,067,062,088 | 99.12% | |||||||||||||||||||
8 | 5 | 2.5. EDUCACIÓN | 100.00% | 17 | $ 231,619,167,779 | $ 223,290,227,005 | 96.40% | |||||||||||||||||||
9 | 6 | 2.6. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 14.28% | 9 | $ 43,945,987,689 | $ 27,565,685,488 | 62.73% | |||||||||||||||||||
10 | 7 | 2.7. SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE | 89% | 2 | $ 9,506,425,057 | $ 7,074,468,835 | 74.42% | |||||||||||||||||||
11 | 8 | 2.8. SECRETARIA DE LAS TECNOLOGIAS TICS | 92.86% | 1 | $ 32,854,172,709 | $ 32,854,172,709 | 100.00% | |||||||||||||||||||
12 | 9 | 2.9. HACIENDA | 93.96% | 2 | $ 10,662,783,965 | $ 10,467,483,964 | 98.17% | |||||||||||||||||||
13 | 10 | 3.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 94.64% | 1 | $ 2,151,382,297 | $ 2,151,373,047 | 100.00% | |||||||||||||||||||
14 | 11 | 3.2. JURIDICA | 100.00% | 1 | $ 1,114,829,993 | $ 1,114,829,993 | 100.00% | |||||||||||||||||||
15 | 12 | 3.4. BIENES Y SUMINISTROS | 48.72% | 2 | $ 2,449,221,080 | $ 1,698,760,276 | 69.36% | |||||||||||||||||||
16 | 13 | 3.5. PLANEACIÓN | 84.30% | 4 | $ 19,209,521,514 | $ 12,283,715,771 | 63.95% | |||||||||||||||||||
17 | 14 | 3.6.CONTROL INTERNO | 100.00% | 1 | $ 610,780,805 | $ 610,780,805 | 100.00% | |||||||||||||||||||
18 | 15 | 3.7. CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 82% | 1 | $ 703,160,001 | $ 703,160,001 | 100.00% | |||||||||||||||||||
19 | 16 | 4.1 FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA FOMVIVIENDA | 41.39% | 1 | $ 506,263,333 | $ 95,676,665 | 18.90% | |||||||||||||||||||
20 | 17 | 4.3 CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO CORPOCULTURA | 68.76% | 2 | $ 5,348,172,533 | $ 4,390,092,848 | 82.09% | |||||||||||||||||||
21 | 18 | 4.4 INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE IMDERA | 100.00% | 2 | $ 7,947,437,800 | $ 7,163,090,506 | 90.13% | |||||||||||||||||||
22 | 19 | 4.6 AMABLE E.I.C.E | 30% | 6 | $ 3,127,031,080 | $ 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||
23 | TOTAL EJECUCIÓN | 79.21% | 99 | $ 661,157,499,454 | $ 596,136,594,925 | 90.17% | ||||||||||||||||||||
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28 | EJECUCIÓN POR DEPENDENCIAS/ENTIDADES | |||||||||||||||||||||||||
29 | RANGO | CANTIDAD | %EFICIENCIA | |||||||||||||||||||||||
30 | 76%-100% | 14 | 73.68% | |||||||||||||||||||||||
31 | 51%-75% | 1 | 5.26% | |||||||||||||||||||||||
32 | 0% - 50% | 4 | 21.05% | |||||||||||||||||||||||
33 | TOTAL DEPENDENCIAS | 19 | ||||||||||||||||||||||||
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44 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARMENIA | |||||||||||||||||||||||||
45 | Apropiacion Definitiva | Registro Presupuestal | % Eficiencia 2024 | |||||||||||||||||||||||
46 | $ 661,157,499,453.72 | $ 596,136,594,925.45 | 90.17% | |||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
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