ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
3
розпорядження
4
Делятинська селищна рада
5
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
6
7
14.10.2024158
8
9
10
ПАСПОРТ
11
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік
12
13
1.0100000Делятинська селищна рада04354539
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0110000Делятинська селищна рада04354539
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.011015001500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад0952200000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань18 792 709,00гривень, у тому числі загального фонду18 792 709,00гривень та
23
спеціального фонду0,00гривень.
24
25
5. Підстави для виконання бюджетної програми
26
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VІ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закон України ",рішення №1435-42/2022 від 21.12.2023р. "Про бюджет Делятинської селищної територіальної громади на 2024 рік", рішення №1708-45/2024 від 24.05.2024 року,рішення №1765-46/2024 від 09.08.2024 р,протокол бюджетної комісії №15 від 23.08.2024 року, рішення №1774-47/2024 від 30.08.2024 року, рішення №1780-48/2024 від 04.10.2024 року
27
28
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
29
№ з/пЦіль державної політики
32
1Забезпечення належгого функціонування апарату ради та її виконавчого комітету, реалізація поставлених функцій та завдань селищної ради
33
34
7. Мета бюджетної програми
35
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим
36
37
8. Завдання бюджетної програми
38
№ з/пЗавдання
41
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
42
2Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
43
3Забезпечення впровадження електронного урядування
44
45
9. Напрями використання бюджетних коштів
46
гривень
47
№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього
48
49
12345
51
1Заробітна плата14 032 050,000,0014 032 050,00
52
2Інші видатки5 000,000,005 000,00
53
3Нарахування на заробітну плату2 934 609,000,002 934 609,00
54
4Оплата водопостачання та водовідведення400,000,00400,00
55
5оплата енергоносіїв550 000,000,00550 000,00
56
6Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг170 000,000,00170 000,00
57
7Оплата послуг (крім комунальних)392 000,000,00392 000,00
58
8оплата прирородного газу150 000,000,00150 000,00
59
9Оплата теплопостачання10 000,000,0010 000,00
60
10предмети, матеріали, обладнання548 650,000,00548 650,00
61
УСЬОГО18 792 709,000,0018 792 709,00
62
63
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
64
гривень
65
№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього
66
67
12345
69
Усього0,00
70
71
11. Результативні показники бюджетної програми
72
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього
73
1234567
75
0затрат
76
1кількість штатних одиницьод.штатний розпис67,500,0067,50
77
2оплата заробітної платигрн.штатний розпис14 032 050,000,0014 032 050,00
78
3нарахування на заробітну платугрн.штатний розпис2 934 609,000,002 934 609,00
79
4оплата енергоносіївгрн.акти виконаних робіт550 000,000,00550 000,00
80
5предмети, матеріали, обладнаннягрн.накладна548 650,000,00548 650,00
81
6утримання адмін приміщеньгрн.акти виконаних робіт392 000,000,00392 000,00
82
7оплата природного газугрн.акти виконаних робіт150 000,000,00150 000,00
83
8оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуггрн.накладна, акт виконаних робіт170 000,000,00170 000,00
84
9Оплата теплопостачаннягрн.договір, акти виконаних робіт10 000,000,0010 000,00
85
10Оплата водопостачання та водовідведеннягрн.договори, акти виконаних робіт400,000,00400,00
86
11інші видаткигрн.накладна5 000,000,005 000,00
87
0якості
88
12відсоток фактичного освоєння коштів до запланованихвідс.розрахунок100,00100,000,00
89
90
селищний головаБогдан КЛИМ'ЮК
91
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
92
ПОГОДЖЕНО:
93
Фінансовий відділ
94
(Назва місцевого фінансового органу)
95
96
начальник відділуТарас ВАЦИК
97
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
98
10/14/2024
99
(Дата погодження)
100
М.П.
101
102
103
104
105
106
107