ABCDEFGNOPQRSTUVWXYZ
1
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KAB.WONOGIRI
2
PER DESEMBER 2024
3
4
Program,Kegiatan, Sub KegiatanKeuanganIndikator Kinerja (Output)FisikALASAN ANGGARAN TIDAK TERSERAPANALISIS/ALASAN CAPAIAN DAN OUTPUT KEGIATAN APA YANG TIDAK TERCAPAI UNTUK DISEBUTKAN
5
Pagu AnggaranRealisasi anggaran% Target Realisasi
6
12345 6 7
7
BELANJA LANGSUNG 368.578.984.987 333.943.281.021 90,60
8
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 216.918.503.848 192.378.451.530 88,69 Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah 100%, 100%,
9
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 212.000.000 206.720.800 97,51 Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun 100%, 100%,
10
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 202.000.000 196.720.800 97,39 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 3 Dokumen
11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 100,00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1 Laporan
12
Evaluasi Kinerja perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 100,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1 Laporan
13
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 150.196.465.460 132.816.138.736 88,43 Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun 100%, 100%,
14
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 150.191.465.460 132.811.138.736 88,43 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1700 Orang 1386 Orang
15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000 5.000.000 100,00 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan
16
Administrasi Umum Perangkat Daerah 766.276.975 715.778.955 93,41 Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah 100%, 100%,
17
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 86.000.000 73.629.395 85,62 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket
18
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 430.776.975 418.571.710 97,17 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 2 Paket
19
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000 - - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 2 PaketPeralatan rumah tangga sudah dipenuhi dari kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan cleaning serviceOutput tetap tercapai, dengan pemenuhan dari pihak ketiga1
20
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 85.000.000 64.070.000 75,38 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket- Anggaran untuk makan minum rapat
- Seluruh kebutuhan sudah tercukupi
1
21
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 83.669.300 98,43 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 12 Paket
22
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.500.000 2.400.000 68,57 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 1 dokumenSesuai tagihan 1
23
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000 73.438.550 97,92 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 12 Laporan
24
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 357.054.000 346.009.860 96,91 Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 100
25
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 357.054.000 346.009.860 96,91 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 2 unit 2 unit
26
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.117.222.800 962.742.423 86,17 Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 100%, 100%,
27
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2.000.000 100,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 12 Laporan
28
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik 200.000.000 194.502.750 97,25 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12 Laporan
29
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 915.222.800 766.239.673 83,72 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan- digunakan untuk pembayaran non-ASN dan Cleaning service
- sudah sesuai tagihan dan tidak ada hutang
30
Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 370.000.000 317.149.194 85,72 Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daereah 100%, 100%,
31
Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 150.000.000 105.505.500 70,34 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 14 unit 14 unit- digunakan untuk pemeliharan dan pembayaran pajak kendaraan
- sudah sesuai dengan tagihan dan kendaraan dalam kondisi siap pakai semua
1
32
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 220.000.000 211.643.694 96,20 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 3 unit
33
Peningkatan Pelayanan BLUD 63.899.484.613 57.013.911.562 89,22 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 100%, 100%,
34
Pelayanan dan Penunjang BLUD 63.899.484.613 57.013.911.562 89,22 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 34 Puskesmas 34 Dokumen
35
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 144.747.718.660 134.824.045.047 93,14 Tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar100%100%
36
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 44.473.837.001 41.238.150.219 92,72 Jumlah bangunan puskesmas dan pemeliharaan pelayanan Kesehatan Lainnya 100%, 100%,
37
Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan Prasarana Pendukungnya 15.000.000.000 13.910.968.212 92,74 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 unit unit
38
Pengembangan Puskesmas 10.084.056.398 9.034.140.098 89,59 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 3 Unit 3 Unit
39
Pengembangan fasilitas Kesehatan Lainnya 3.746.364.936 3.046.733.256 81,33 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 Unit 2 Unitfisik sudah sesuai kontrak, honor ppk double, sisa makmin Rp.2915.000, sisa perjadin Rp.2.947.000 karena tdk pakai e-tollhonor ppk double, sisa makmin Rp.2915.000, sisa perjadin Rp.2.947.000 karena tdk pakai e-toll
40
Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas 350.000.000 279.801.000 79,94 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 1 Unit 1 Unittarget fisik terserap 100%, angka 279.801.000 sesuai kontraktarget fisik terserap 100%, angka 279.801.000 sesuai kontrak
41
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 271.154.400 227.615.000 83,94 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Unittarget fisik terserap 100% sesuai kontrak (rehab pustu pesido)target fisik terserap 100% sesuai kontrak (rehab pustu pesido)
42
Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan 4.224.406.912 4.121.852.718 97,57 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 50 unit 50 unit
43
Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan kesehatan 49.624.000 45.980.000 92,66 Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan kesehatan 20 unit 20 unit
44
Pengadaan Obat, Bahan Habis pakai, Bahan media habis pakai , Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 10.606.174.255 10.474.027.535 98,75 Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 5 Paket 5 Paket
46
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya 142.056.100 97.032.400 68,31 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 34 Paket 34 Paketrealisasi kegiatan fisik sudah memenuhi target 34 paket, realisasi serapan anggaran tidak terpenuhi dikarenakan perhitungan BBM pada waktu desk 1 lliter untuk 2 km, ternyata indek kabupaten wonogiri 1 liter untuk 7 km1
47
Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten 100.112.470.029 93.493.666.228 93,39 Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100%, 100%,
48
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 3.082.404.000 3.038.763.000 98,58 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 11,343 Orang 7,977 Orang
49
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 635.216.000 621.855.900 97,90 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10,828 Orang 7,977 Orang
50
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 181.332.100 118.662.470 65,44 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10,312 Orang 7978 orangRealisasi anggaran tidak 100 % karena ada sebagian alokasi untuk pemeriksaan SHK pada bayi baru lahir yang tidak dipergunakan , dan sudah tercukupi dari DAK Non Fisik ( Dana dari APBD berupa back up anggaran jika dari DAK Non Fisik tidak mencukupi untuk pemeriksaan SHK pada bayi baru lahir ), ada perjadin luar kota tidak terserap karena perjadin peserta sudah dialokasikan dari pengundang 1
51
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 41.000.000 37.390.790 91,20 Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 50,332 Orang 42,204 Orang
52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 450.550.000 436.005.900 96,77 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 127,013 Orang 111,163 Orang
53
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 69.000.000 66.345.000 96,15 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 629,940 orang 645,471 orang
54
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 104.000.000 92.297.500 88,75 Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 233,653 Orang 179,359 Orang
55
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 91.250.000 89.701.500 98,30 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 406,612 Orang 327,497 Orang
56
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 613.669.400 584.732.000 95,28 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 17,590 Orang 17,751 Orang
57
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 115.000.000 107.105.000 93,13 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 2002 Orang 2002 Orang
58
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 2.572.074.750 2.542.739.850 98,86 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 7,663 Orang 13,566 Orang
59
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 353.673.400 323.822.850 91,56 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 12,990 Orang 10,829 Orang
60
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 110.000.000 104.255.000 94,78 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 4 Dokumen 4 Dokumen
61
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 25.000.000 21.478.500 85,91 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar 1 Dokumen 1 Dokumen
62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 14.017.033.500 13.725.266.600 97,92 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen
63
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 44.000.000 41.616.800 94,58 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 1 Dokumen
64
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 962.898.000 952.712.900 98,94 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 1 Dokumen
65
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 209.584.890 208.622.700 99,54 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen
66
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan TradisionalAkupunturAsuhan Mandiridan Tradisional Lainnya 15.000.000 12.796.300 85,31 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 5 Dokumen 5 Dokumen
67
Pengelolaan Surveilans Kesehatan 808.684.000 754.324.000 93,28 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 4 Dokumen 4 Dokumen
68
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza 57.550.000 55.995.000 97,30 Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza 500 orang 500 orang
69
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 350.000.000 257.048.000 73,44 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 5 DukumenHonor tidak terserap habis dikarenakan ada 1 Tenaga Kontrak yg keluar, tapi Kegiatan terlaksana 100 %1
70
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5.847.591.023 5.635.670.030 96,38 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 Dokumen 2 Dokumen
71
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 52.324.283.988 47.566.450.400 90,91 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 12 Dokumen
72
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 12.000.000 11.975.000 99,79 Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 500 Orang 500 Orang
73
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 14.186.128 8.667.226 61,10 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 20 paketpenemuan AFP msh < 50 % faskes dan penemuan susp campak msh < 60 % faskes1
74
Operasional Pelayanan Puskesmas ( Laboratorium) 12.382.469.950 11.547.420.677 93,26 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 35 Dokumen 35 Dokumen
75
Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan Lainnya 213.782.000 197.351.300 92,31 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan Lainnya 1 Dokumen 1 Dokumen
76
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 285.118.500 250.052.545 87,70 Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 18 unit 18 unit
77
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 31.700.000 24.761.500 78,11 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 1 Laporantidak ada kasus KIPI dan KIPO serius
78
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolusis 161.100.000 153.850.000 95,50 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 7,663 Orang 7,663 Orang
79
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denganHIV (ODHIV) 85.370.000 80.920.000 94,79 Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 12,990 Orang 12,990 Orang
80
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria 14.750.000 12.050.590 81,70 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 100 Orangharga sudah sesuai dengan e katalog
81
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 566.484.000 566.265.000 99,96 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 Dokumen 1 Dokumen
82
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak 3.264.714.400 3.244.694.400 99,39 Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Ibu da anak 1 Dokumen 1 Dokumen
83
Penyelengaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 74.086.630 14.999.800 20,25 Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan100%100%
84
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 74.086.630 14.999.800 20,25 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 2 Dokumen 2 dokumenanggaran SIK di dinas pagu Rp 15.000.000 realisasi Rp 14.999.800 (100%) yang tidak terserap adalah SIK dari puskesmas, SIK Puskesmas tersebut merupakan selisih pagu anggaran dengan hasil desk Kemenkes (dana parkir)1
85
Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah / Kabupaten 87.325.000 77.228.800 88,44 Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota100%100%
86
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 25.000.000 17.633.800 70,54 Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya 9 LokasiTidak ada Perjalanan Dinas Luar Kota, tapi kegitan terlaksana 100 %1
87
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 62.325.000 59.595.000 95,62 Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu 34 Unit 34 Unit
88
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.549.156.624 1.468.379.504 94,79 Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang di bina100%100%
89
Pemberian ijin Praktik Tenaga kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 93.750.000 86.919.340 92,71 Persentase tenaga kesehatan yang berijin100%100%
90
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 53.750.000 49.770.500 92,60 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen
91
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 40.000.000 37.148.840 92,87 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen
92
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota 181.116.800 152.554.200 84,23 Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan100%100%
93
Pemenuhan Kebutuhan sumberdaya Manusia kesehatan sesuai standar 24.000.000 16.389.800 68,29 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 3 orang 2 orangTidak terserap untuk anggran Diklat Rp 5.000.000 (belum ada yang mau berangkat pelatihan barang dan jasa pengadaan Tingkat lanjutan)
E toll 1.250.000
BBM 450.000
U.Harian Perjadin 910.000
1
94
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 157.116.800 136.164.400 86,66 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 1 DokumenE toll 1.250.000
95
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.274.289.824 1.228.905.964 96,44 Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota100%100%BBM 450.000
96
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.274.289.824 1.228.905.964 96,44 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 4 orang 4 orangU.Harian Perjadin 910.000
97
PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 547.681.525 493.866.200 90,17 Terpantaunya pengawasan perijinan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga100%100%
98
Pemberian ijin apotek , Toko Obat, Toko alat Kesehatandan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 70.275.675 62.064.350 88,32 Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, umot, yang direkomendasi ijinnya100%100%
99
Pengendalian dan Pengawasan serta tindaklanjutpengawasan ijin apotek Toko ObatToko Alat Kesehatandan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 70.275.675 62.064.350 88,32 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 15 Dokumen 15 Dokumen
100
Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 259.158.575 239.398.575 92,38 Penerbitan Rekomendasi Sertifikat100%100%
101
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksiuntuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 259.158.575 239.398.575 92,38 Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 25 Dokumen 25 Dokumen