| A | B | C | D | E | F | G | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KAB.WONOGIRI | ||||||||||||||||||||
2 | PER DESEMBER 2024 | ||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | Program,Kegiatan, Sub Kegiatan | Keuangan | Indikator Kinerja (Output) | Fisik | ALASAN ANGGARAN TIDAK TERSERAP | ANALISIS/ALASAN CAPAIAN DAN OUTPUT KEGIATAN APA YANG TIDAK TERCAPAI UNTUK DISEBUTKAN | |||||||||||||||
5 | Pagu Anggaran | Realisasi anggaran | % | Target | Realisasi | ||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
7 | BELANJA LANGSUNG | 368.578.984.987 | 333.943.281.021 | 90,60 | |||||||||||||||||
8 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 216.918.503.848 | 192.378.451.530 | 88,69 | Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah | 100%, | 100%, | ||||||||||||||
9 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 212.000.000 | 206.720.800 | 97,51 | Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun | 100%, | 100%, | ||||||||||||||
10 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 202.000.000 | 196.720.800 | 97,39 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | ||||||||||||||
11 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | ||||||||||||||
12 | Evaluasi Kinerja perangkat Daerah | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | ||||||||||||||
13 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 150.196.465.460 | 132.816.138.736 | 88,43 | Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun | 100%, | 100%, | ||||||||||||||
14 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 150.191.465.460 | 132.811.138.736 | 88,43 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1700 Orang | 1386 Orang | ||||||||||||||
15 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | ||||||||||||||
16 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 766.276.975 | 715.778.955 | 93,41 | Persentase fasilitasi Administrasi Umum perangkat daerah | 100%, | 100%, | ||||||||||||||
17 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 86.000.000 | 73.629.395 | 85,62 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | ||||||||||||||
18 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 430.776.975 | 418.571.710 | 97,17 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | ||||||||||||||
19 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.000.000 | - | - | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | Peralatan rumah tangga sudah dipenuhi dari kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan cleaning service | Output tetap tercapai, dengan pemenuhan dari pihak ketiga | 1 | |||||||||||
20 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 85.000.000 | 64.070.000 | 75,38 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | - Anggaran untuk makan minum rapat - Seluruh kebutuhan sudah tercukupi | 1 | |||||||||||||
21 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 85.000.000 | 83.669.300 | 98,43 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | ||||||||||||||
22 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.500.000 | 2.400.000 | 68,57 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1 dokumen | Sesuai tagihan | 1 | ||||||||||||
23 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75.000.000 | 73.438.550 | 97,92 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | ||||||||||||||
24 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 357.054.000 | 346.009.860 | 96,91 | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah | 100 | 100 | ||||||||||||||
25 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | 357.054.000 | 346.009.860 | 96,91 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya | 2 unit | 2 unit | ||||||||||||||
26 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.117.222.800 | 962.742.423 | 86,17 | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100%, | 100%, | ||||||||||||||
27 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | ||||||||||||||
28 | Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik | 200.000.000 | 194.502.750 | 97,25 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | ||||||||||||||
29 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 915.222.800 | 766.239.673 | 83,72 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | - digunakan untuk pembayaran non-ASN dan Cleaning service - sudah sesuai tagihan dan tidak ada hutang | ||||||||||||||
30 | Pemeliharaa Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 370.000.000 | 317.149.194 | 85,72 | Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daereah | 100%, | 100%, | ||||||||||||||
31 | Penyediaan Jasa PemeliharaanBiaya PemeliharaanPajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 150.000.000 | 105.505.500 | 70,34 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 unit | 14 unit | - digunakan untuk pemeliharan dan pembayaran pajak kendaraan - sudah sesuai dengan tagihan dan kendaraan dalam kondisi siap pakai semua | 1 | ||||||||||||
32 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 220.000.000 | 211.643.694 | 96,20 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 unit | 3 unit | ||||||||||||||
33 | Peningkatan Pelayanan BLUD | 63.899.484.613 | 57.013.911.562 | 89,22 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 100%, | 100%, | ||||||||||||||
34 | Pelayanan dan Penunjang BLUD | 63.899.484.613 | 57.013.911.562 | 89,22 | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan | 34 Puskesmas | 34 Dokumen | ||||||||||||||
35 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 144.747.718.660 | 134.824.045.047 | 93,14 | Tersedianya Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Dasar | 100% | 100% | ||||||||||||||
36 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 44.473.837.001 | 41.238.150.219 | 92,72 | Jumlah bangunan puskesmas dan pemeliharaan pelayanan Kesehatan Lainnya | 100%, | 100%, | ||||||||||||||
37 | Pembangunan Rumah Sakit beserta sarana dan Prasarana Pendukungnya | 15.000.000.000 | 13.910.968.212 | 92,74 | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 1 unit | unit | ||||||||||||||
38 | Pengembangan Puskesmas | 10.084.056.398 | 9.034.140.098 | 89,59 | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 3 Unit | 3 Unit | ||||||||||||||
39 | Pengembangan fasilitas Kesehatan Lainnya | 3.746.364.936 | 3.046.733.256 | 81,33 | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 2 Unit | 2 Unit | fisik sudah sesuai kontrak, honor ppk double, sisa makmin Rp.2915.000, sisa perjadin Rp.2.947.000 karena tdk pakai e-toll | honor ppk double, sisa makmin Rp.2915.000, sisa perjadin Rp.2.947.000 karena tdk pakai e-toll | ||||||||||||
40 | Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas | 350.000.000 | 279.801.000 | 79,94 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | 1 Unit | 1 Unit | target fisik terserap 100%, angka 279.801.000 sesuai kontrak | target fisik terserap 100%, angka 279.801.000 sesuai kontrak | ||||||||||||
41 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 271.154.400 | 227.615.000 | 83,94 | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Unit | target fisik terserap 100% sesuai kontrak (rehab pustu pesido) | target fisik terserap 100% sesuai kontrak (rehab pustu pesido) | |||||||||||||
42 | Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas pelayanan Kesehatan | 4.224.406.912 | 4.121.852.718 | 97,57 | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar | 50 unit | 50 unit | ||||||||||||||
43 | Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan kesehatan | 49.624.000 | 45.980.000 | 92,66 | Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/ alat penunjang Medik fasilitas Pelayanan kesehatan | 20 unit | 20 unit | ||||||||||||||
44 | Pengadaan Obat, Bahan Habis pakai, Bahan media habis pakai , Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 10.606.174.255 | 10.474.027.535 | 98,75 | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | ||||||||||||||
46 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 142.056.100 | 97.032.400 | 68,31 | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | 34 Paket | 34 Paket | realisasi kegiatan fisik sudah memenuhi target 34 paket, realisasi serapan anggaran tidak terpenuhi dikarenakan perhitungan BBM pada waktu desk 1 lliter untuk 2 km, ternyata indek kabupaten wonogiri 1 liter untuk 7 km | 1 | ||||||||||||
47 | Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten | 100.112.470.029 | 93.493.666.228 | 93,39 | Jumlah Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100%, | 100%, | ||||||||||||||
48 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 3.082.404.000 | 3.038.763.000 | 98,58 | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 11,343 Orang | 7,977 Orang | ||||||||||||||
49 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | 635.216.000 | 621.855.900 | 97,90 | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10,828 Orang | 7,977 Orang | ||||||||||||||
50 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | 181.332.100 | 118.662.470 | 65,44 | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 10,312 Orang | 7978 orang | Realisasi anggaran tidak 100 % karena ada sebagian alokasi untuk pemeriksaan SHK pada bayi baru lahir yang tidak dipergunakan , dan sudah tercukupi dari DAK Non Fisik ( Dana dari APBD berupa back up anggaran jika dari DAK Non Fisik tidak mencukupi untuk pemeriksaan SHK pada bayi baru lahir ), ada perjadin luar kota tidak terserap karena perjadin peserta sudah dialokasikan dari pengundang | 1 | ||||||||||||
51 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | 41.000.000 | 37.390.790 | 91,20 | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 50,332 Orang | 42,204 Orang | ||||||||||||||
52 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | 450.550.000 | 436.005.900 | 96,77 | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 127,013 Orang | 111,163 Orang | ||||||||||||||
53 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | 69.000.000 | 66.345.000 | 96,15 | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 629,940 orang | 645,471 orang | ||||||||||||||
54 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | 104.000.000 | 92.297.500 | 88,75 | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 233,653 Orang | 179,359 Orang | ||||||||||||||
55 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | 91.250.000 | 89.701.500 | 98,30 | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 406,612 Orang | 327,497 Orang | ||||||||||||||
56 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | 613.669.400 | 584.732.000 | 95,28 | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 17,590 Orang | 17,751 Orang | ||||||||||||||
57 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | 115.000.000 | 107.105.000 | 93,13 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 2002 Orang | 2002 Orang | ||||||||||||||
58 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | 2.572.074.750 | 2.542.739.850 | 98,86 | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 7,663 Orang | 13,566 Orang | ||||||||||||||
59 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | 353.673.400 | 323.822.850 | 91,56 | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 12,990 Orang | 10,829 Orang | ||||||||||||||
60 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 110.000.000 | 104.255.000 | 94,78 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 4 Dokumen | 4 Dokumen | ||||||||||||||
61 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 25.000.000 | 21.478.500 | 85,91 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||||||||
62 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 14.017.033.500 | 13.725.266.600 | 97,92 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||||||||
63 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 44.000.000 | 41.616.800 | 94,58 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||||||||
64 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 962.898.000 | 952.712.900 | 98,94 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||||||||
65 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 209.584.890 | 208.622.700 | 99,54 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||||||||
66 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan TradisionalAkupunturAsuhan Mandiridan Tradisional Lainnya | 15.000.000 | 12.796.300 | 85,31 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | 5 Dokumen | 5 Dokumen | ||||||||||||||
67 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 808.684.000 | 754.324.000 | 93,28 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 4 Dokumen | 4 Dokumen | ||||||||||||||
68 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza | 57.550.000 | 55.995.000 | 97,30 | Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza | 500 orang | 500 orang | ||||||||||||||
69 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 350.000.000 | 257.048.000 | 73,44 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan | 5 Dukumen | Honor tidak terserap habis dikarenakan ada 1 Tenaga Kontrak yg keluar, tapi Kegiatan terlaksana 100 % | 1 | |||||||||||||
70 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 5.847.591.023 | 5.635.670.030 | 96,38 | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 2 Dokumen | 2 Dokumen | ||||||||||||||
71 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 52.324.283.988 | 47.566.450.400 | 90,91 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | 12 Dokumen | 12 Dokumen | ||||||||||||||
72 | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah | 12.000.000 | 11.975.000 | 99,79 | Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah | 500 Orang | 500 Orang | ||||||||||||||
73 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | 14.186.128 | 8.667.226 | 61,10 | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 20 paket | penemuan AFP msh < 50 % faskes dan penemuan susp campak msh < 60 % faskes | 1 | |||||||||||||
74 | Operasional Pelayanan Puskesmas ( Laboratorium) | 12.382.469.950 | 11.547.420.677 | 93,26 | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | 35 Dokumen | 35 Dokumen | ||||||||||||||
75 | Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan Lainnya | 213.782.000 | 197.351.300 | 92,31 | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas kesehatan Lainnya | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||||||||
76 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | 285.118.500 | 250.052.545 | 87,70 | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | 18 unit | 18 unit | ||||||||||||||
77 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 31.700.000 | 24.761.500 | 78,11 | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan | 1 Laporan | tidak ada kasus KIPI dan KIPO serius | |||||||||||||
78 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolusis | 161.100.000 | 153.850.000 | 95,50 | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 7,663 Orang | 7,663 Orang | ||||||||||||||
79 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang denganHIV (ODHIV) | 85.370.000 | 80.920.000 | 94,79 | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 12,990 Orang | 12,990 Orang | ||||||||||||||
80 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria | 14.750.000 | 12.050.590 | 81,70 | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 100 Orang | harga sudah sesuai dengan e katalog | ||||||||||||||
81 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 566.484.000 | 566.265.000 | 99,96 | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||||||||
82 | Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak | 3.264.714.400 | 3.244.694.400 | 99,39 | Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Ibu da anak | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||||||||
83 | Penyelengaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi | 74.086.630 | 14.999.800 | 20,25 | Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 100% | 100% | ||||||||||||||
84 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 74.086.630 | 14.999.800 | 20,25 | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | 2 Dokumen | 2 dokumen | anggaran SIK di dinas pagu Rp 15.000.000 realisasi Rp 14.999.800 (100%) yang tidak terserap adalah SIK dari puskesmas, SIK Puskesmas tersebut merupakan selisih pagu anggaran dengan hasil desk Kemenkes (dana parkir) | 1 | ||||||||||||
85 | Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah / Kabupaten | 87.325.000 | 77.228.800 | 88,44 | Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | ||||||||||||||
86 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas CD dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | 25.000.000 | 17.633.800 | 70,54 | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | 9 Lokasi | Tidak ada Perjalanan Dinas Luar Kota, tapi kegitan terlaksana 100 % | 1 | |||||||||||||
87 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | 62.325.000 | 59.595.000 | 95,62 | Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu | 34 Unit | 34 Unit | ||||||||||||||
88 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 1.549.156.624 | 1.468.379.504 | 94,79 | Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang di bina | 100% | 100% | ||||||||||||||
89 | Pemberian ijin Praktik Tenaga kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota | 93.750.000 | 86.919.340 | 92,71 | Persentase tenaga kesehatan yang berijin | 100% | 100% | ||||||||||||||
90 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 53.750.000 | 49.770.500 | 92,60 | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||||||||
91 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 40.000.000 | 37.148.840 | 92,87 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | ||||||||||||||
92 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota | 181.116.800 | 152.554.200 | 84,23 | Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM Kesehatan | 100% | 100% | ||||||||||||||
93 | Pemenuhan Kebutuhan sumberdaya Manusia kesehatan sesuai standar | 24.000.000 | 16.389.800 | 68,29 | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 3 orang | 2 orang | Tidak terserap untuk anggran Diklat Rp 5.000.000 (belum ada yang mau berangkat pelatihan barang dan jasa pengadaan Tingkat lanjutan) E toll 1.250.000 BBM 450.000 U.Harian Perjadin 910.000 | 1 | ||||||||||||
94 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 157.116.800 | 136.164.400 | 86,66 | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | E toll 1.250.000 | |||||||||||||
95 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.274.289.824 | 1.228.905.964 | 96,44 | Jumlah Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 100% | BBM 450.000 | |||||||||||||
96 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.274.289.824 | 1.228.905.964 | 96,44 | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | 4 orang | 4 orang | U.Harian Perjadin 910.000 | |||||||||||||
97 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | 547.681.525 | 493.866.200 | 90,17 | Terpantaunya pengawasan perijinan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga | 100% | 100% | ||||||||||||||
98 | Pemberian ijin apotek , Toko Obat, Toko alat Kesehatandan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 70.275.675 | 62.064.350 | 88,32 | Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, umot, yang direkomendasi ijinnya | 100% | 100% | ||||||||||||||
99 | Pengendalian dan Pengawasan serta tindaklanjutpengawasan ijin apotek Toko ObatToko Alat Kesehatandan OptikalUsaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 70.275.675 | 62.064.350 | 88,32 | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 15 Dokumen | 15 Dokumen | ||||||||||||||
100 | Penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 259.158.575 | 239.398.575 | 92,38 | Penerbitan Rekomendasi Sertifikat | 100% | 100% | ||||||||||||||
101 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksiuntuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 259.158.575 | 239.398.575 | 92,38 | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | 25 Dokumen | 25 Dokumen | ||||||||||||||