| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARGET FISIK BULANAN (%) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | No Rekening | Nama Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Tahun Ini | TRIWULAN I | TRIWULAN II | TRIWULAN III | TRIWULAN IV | ||||||||||||||||||||
4 | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agust | Sep | Okt | Nop | Des | |||||||||||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||||||||||||||||||||
7 | 7 01 | KECAMATAN | |||||||||||||||||||||||||
8 | 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 71,912,500 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 7 01 02 2.03 | - | |||||||||||||||||||||||||
10 | 7 01 02 2.03 0001 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 71,912,500 | ||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 7 01 02 2.04 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 6,220,000 | 8.00 | 16.00 | 24.00 | 40.00 | 45.00 | 48.00 | 56.00 | 64.00 | 72.00 | 80.00 | 88.00 | 100.00 | ||||||||||||
14 | 7 01 02 2.04 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 65,692,500 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
15 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 3,850,000 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1,925,000 | |||||||||||||||||||||||||
17 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1,925,000 | 30.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 85.00 | 100.00 | |||||||||||||||
18 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 1,925,000 | |||||||||||||||||||||||||
19 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 1,925,000 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||
20 | 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 12,990,000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
21 | 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 12,990,000 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 7 01 05 2.01 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 12,990,000 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | 83.33 | 83.33 | 100.00 | |||||||||||||
23 | 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 14,885,000 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 14,885,000 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 7 01 06 2.01 0001 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | 2,310,000 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
26 | 7 01 06 2.01 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1,925,000 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | |||||||||||||
27 | 7 01 06 2.01 0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 1,925,000 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 33.33 | 50.00 | 50.00 | 66.67 | 66.67 | 83.33 | 83.33 | 100.00 | |||||||||||||
28 | 7 01 06 2.01 0011 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1,925,000 | 30.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||
29 | 7 01 06 2.01 0016 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 6,800,000 | 8.33 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 66.67 | 75.00 | 83.33 | 91.67 | 100.00 | ||||||||||||
30 | 7 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1,820,138,345 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 7 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 7 01 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 500,000 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 78.57 | 92.86 | 100.00 | ||||||||||||||
33 | 7 01 01 2.01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 500,000 | 7.69 | 15.38 | 30.77 | 30.77 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 46.15 | 76.92 | 84.62 | 84.62 | 100.00 | ||||||||||||
34 | 7 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,657,950,280 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 7 01 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,638,694,280 | 8.33 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 66.67 | 75.00 | 83.33 | 91.67 | 100.00 | ||||||||||||
36 | 7 01 01 2.02 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 18,756,000 | 8.33 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 66.67 | 75.00 | 83.33 | 91.67 | 100.00 | ||||||||||||
37 | 7 01 01 2.02 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 500,000 | 12.50 | 25.00 | 31.25 | 37.50 | 43.75 | 50.00 | 62.50 | 75.00 | 81.25 | 87.50 | 93.75 | 100.00 | ||||||||||||
38 | 7 01 01 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 62,755,197 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 7 01 01 2.06 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9,500,000 | 8.33 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 66.67 | 75.00 | 83.33 | 91.67 | 100.00 | ||||||||||||
40 | 7 01 01 2.06 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 53,255,197 | 8.33 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 66.67 | 75.00 | 83.33 | 91.67 | 100.00 | ||||||||||||
41 | 7 01 01 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | ||||||||||||||||||||||||
42 | 7 01 01 2.07 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
43 | 7 01 01 2.07 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
44 | 7 01 01 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 25,482,468 | ||||||||||||||||||||||||
45 | 7 01 01 2.08 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4,800,000 | 8.33 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 66.67 | 75.00 | 83.33 | 91.67 | 100.00 | ||||||||||||
46 | 7 01 01 2.08 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 20,682,468 | 8.33 | 16.67 | 16.67 | 33.33 | 41.67 | 50.00 | 58.33 | 66.67 | 75.00 | 83.33 | 91.67 | 100.00 | ||||||||||||
47 | 7 01 01 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 72,950,400 | ||||||||||||||||||||||||
48 | 7 01 01 2.09 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 43,540,400 | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 55.00 | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 100.00 | ||||||||||||||
49 | 7 01 01 2.09 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 19,400,000 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
50 | 7 01 01 2.09 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10,010,000 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | 60.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||
51 | JUMLAH | 1,923,775,845.00 | |||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | No Rekening | Nama Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran Tahun Ini | ||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 7 | UNSUR KEWILAYAHAN | |||||||||||||||||||||||||
76 | 7 01 | KECAMATAN | |||||||||||||||||||||||||
77 | 7 01 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 66,450,000 | ||||||||||||||||||||||||
78 | 7 01 02 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | 6,750,000 | ||||||||||||||||||||||||
79 | 7 01 02 2.03 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 6,750,000 | ||||||||||||||||||||||||
80 | 7 01 02 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 59,700,000 | ||||||||||||||||||||||||
81 | 7 01 02 2.04 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | |||||||||||||||||||||||||
82 | 7 01 02 2.04 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan | 4,360,000 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 7 01 02 2.04 0003 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 55,340,000 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 7 01 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 13,500,000 | ||||||||||||||||||||||||
85 | 7 01 05 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | 13,500,000 | ||||||||||||||||||||||||
86 | 7 01 05 2.01 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 13,500,000 | ||||||||||||||||||||||||
87 | 7 01 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 79,762,500 | ||||||||||||||||||||||||
88 | 7 01 06 2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 79,762,500 | ||||||||||||||||||||||||
89 | 7 01 06 2.01 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | 4,100,000 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 7 01 06 2.01 0002 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 9,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
91 | 7 01 06 2.01 0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 5,400,000 | ||||||||||||||||||||||||
92 | 7 01 06 2.01 0011 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | 9,925,000 | ||||||||||||||||||||||||
93 | 7 01 06 2.01 0016 | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 19,350,000 | ||||||||||||||||||||||||
94 | 7 01 06 2.01 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | 31,987,500 | ||||||||||||||||||||||||
95 | 7 01 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 1,923,915,970 | ||||||||||||||||||||||||
96 | 7 01 01 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6,560,000 | ||||||||||||||||||||||||
97 | 7 01 01 2.01 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3,200,000 | ||||||||||||||||||||||||
98 | 7 01 01 2.01 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3,360,000 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 7 01 01 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1,599,003,390 | ||||||||||||||||||||||||
100 | 7 01 01 2.02 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1,572,343,390 | ||||||||||||||||||||||||