ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TARGET FISIK BULANAN (%)
2
3
No RekeningNama Program/Kegiatan dan Sub KegiatanAnggaran Tahun IniTRIWULAN ITRIWULAN IITRIWULAN IIITRIWULAN IV
4
Jan FebMarAprMeiJunJulAgustSepOktNopDes
5
12 3 4
6
7UNSUR KEWILAYAHAN
7
7 01KECAMATAN
8
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
71,912,500
9
7 01 02 2.03 -
10
7 01 02 2.03 0001
11
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
71,912,500
12
13
7 01 02 2.04 0002Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
dengan Nonperizinan
6,220,000 8.00 16.00 24.00 40.00 45.00 48.00 56.00 64.00 72.00 80.00 88.00 100.00
14
7 01 02 2.04 0003Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
65,692,500 25.00 30.00 45.00 50.00 60.00 70.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00
15
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3,850,000
16
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1,925,000
17
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
1,925,000 30.00 40.00 45.00 50.00 50.00 50.00 60.00 70.00 85.00 100.00
18
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1,925,000
19
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 1,925,000 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 75.00 75.00 100.00 50.00 50.00
20
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
12,990,000 1
21
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12,990,000
22
7 01 05 2.01 0008Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan
di Kecamatan
12,990,000 16.67 16.67 33.33 33.33 50.00 50.00 66.67 66.67 83.33 83.33 100.00
23
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
14,885,000
24
7 01 06 2.01Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa
14,885,000
25
7 01 06 2.01 0001
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan Pembangunan Desa
2,310,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
26
7 01 06 2.01 0002Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1,925,000 30.00 40.00 40.00 40.00 50.00 50.00 60.00 65.00 80.00 90.00 100.00
27
7 01 06 2.01 0006Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum
1,925,000 16.67 16.67 33.33 33.33 50.00 50.00 66.67 66.67 83.33 83.33 100.00
28
7 01 06 2.01 0011Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
1,925,000 30.00 50.00 60.00 65.00 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 100.00 100.00
29
7 01 06 2.01 0016
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 6,800,000 8.33 16.67 16.67 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.33 91.67 100.00
30
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1,820,138,345
31
7 01 01 2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
1,000,000
32
7 01 01 2.01 0001
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
500,000 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29 64.29 78.57 92.86 100.00
33
7 01 01 2.01 0006
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
500,000 7.69 15.38 30.77 30.77 46.15 46.15 46.15 46.15 76.92 84.62 84.62 100.00
34
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,657,950,280
35
7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,638,694,280 8.33 16.67 16.67 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.33 91.67 100.00
36
7 01 01 2.02 0003Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
18,756,000 8.33 16.67 16.67 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.33 91.67 100.00
37
7 01 01 2.02 0007Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
500,000 12.50 25.00 31.25 37.50 43.75 50.00 62.50 75.00 81.25 87.50 93.75 100.00
38
7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 62,755,197
39
7 01 01 2.06 0002Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9,500,000 8.33 16.67 16.67 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.33 91.67 100.00
40
7 01 01 2.06 0004Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53,255,197 8.33 16.67 16.67 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.33 91.67 100.00
41
7 01 01 2.07Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
-
42
7 01 01 2.07 0006Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - - - - - - - - - -
43
7 01 01 2.07 0011Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- - - - - - - - - - - -
44
7 01 01 2.08Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
25,482,468
45
7 01 01 2.08 0002Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
4,800,000 8.33 16.67 16.67 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.33 91.67 100.00
46
7 01 01 2.08 0004Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 20,682,468 8.33 16.67 16.67 33.33 41.67 50.00 58.33 66.67 75.00 83.33 91.67 100.00
47
7 01 01 2.09Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
72,950,400
48
7 01 01 2.09 0002Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
43,540,400 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 55.00 60.00 75.00 90.00 100.00
49
7 01 01 2.09 0009
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya
19,400,000 25.00 25.00 25.00 30.00 50.00 50.00 75.00 100.00 100.00 100.00
50
7 01 01 2.09 0011Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
10,010,000 25.00 25.00 50.00 50.00 60.00 50.00 75.00 100.00 100.00 100.00
51
JUMLAH 1,923,775,845.00
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
No RekeningNama Program/Kegiatan dan Sub KegiatanAnggaran Tahun Ini
73
74
12 3
75
7UNSUR KEWILAYAHAN
76
7 01KECAMATAN
77
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
66,450,000
78
7 01 02 2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
6,750,000
79
7 01 02 2.03 0001Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah
dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Umum
6,750,000
80
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
59,700,000
81
7 01 02 2.04 0001Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
82
7 01 02 2.04 0002Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait
dengan Nonperizinan
4,360,000
83
7 01 02 2.04 0003Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
55,340,000
84
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
13,500,000
85
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah
13,500,000
86
7 01 05 2.01 0008Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan
di Kecamatan
13,500,000
87
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
79,762,500
88
7 01 06 2.01Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
Desa
79,762,500
89
7 01 06 2.01 0001
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan
Peraturan Kepala Desa
4,100,000
90
7 01 06 2.01 0002Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9,000,000
91
7 01 06 2.01 0006Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 5,400,000
92
7 01 06 2.01 0011Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
9,925,000
93
7 01 06 2.01 0016
Fasilitasi Penyusunan Program dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
19,350,000
94
7 01 06 2.01 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 31,987,500
95
7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1,923,915,970
96
7 01 01 2.01Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
6,560,000
97
7 01 01 2.01 0001
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
3,200,000
98
7 01 01 2.01 0006
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3,360,000
99
7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,599,003,390
100
7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,572,343,390