| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) | ||||||||||||||||||||||||||
2 | KECAMATAN KALIORI | ||||||||||||||||||||||||||
3 | TAHUN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | NO | TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | JUMLAH | PENANGGUNG JAWAB | ||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | LS GAJI | LS BJ | GU | LS GAJI | LS BJ | GU | LS GAJI | LS BJ | GU | 7 | |||||||||||
7 | 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan | Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Kaliori | angka | 3,30 | 2.427.200.480 | 88.454.681 | - | - | 112.960.590 | - | 36.833.687 | 221.039.607 | 8.290.000 | 697.674 | 468.276.239 | CAMAT | ||||||||||
8 | 2 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada Kecamatan | Nilai SAKIP Kecamatan Kaliori | angka | 67,05 | 2.427.200.480 | 88.454.681 | - | - | 112.960.590 | - | 36.833.687 | 221.039.607 | 8.290.000 | 697.674 | 468.276.239 | CAMAT | ||||||||||
9 | 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada Kecamatan | Indeks Manajemen Risiko Kecamatan Kaliori | angka | 2,675 | 2.427.200.480 | 88.454.681 | - | - | 112.960.590 | - | 36.833.687 | 221.039.607 | 8.290.000 | 697.674 | 468.276.239 | CAMAT | ||||||||||
10 | 4 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kaliori | angka | 83,13 | 2.427.200.480 | 88.454.681 | - | - | 112.960.590 | - | 36.833.687 | 221.039.607 | 8.290.000 | 697.674 | 468.276.239 | CAMAT | ||||||||||
11 | 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah | % | 100 | 2.126.300.480 | 88.454.681 | - | - | 112.960.590 | - | 6.833.687 | 221.039.607 | 3.290.000 | 697.674 | 433.276.239 | SEKCAM | ||||||||||
12 | 6 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah | % | 100 | 2.700.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasubbag Progkeu | ||||||||||
13 | 7 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Progkeu | ||||||||||
14 | 8 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Progkeu | ||||||||||
15 | 9 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 5 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Progkeu | ||||||||||
16 | 10 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan Keuangan yang disampaikan tepat waktu | % | 100 | 1.964.410.480 | 88.454.681 | - | - | 112.960.590 | - | - | 221.039.607 | 3.290.000 | - | 425.744.878 | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
17 | 11 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang/bulan | 14 | 1.909.150.480 | 88.454.681 | 0 | 0 | 112.960.590 | 0 | 0 | 221.039.607 | 0 | 0 | 422.454.878 | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
18 | 12 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | 12 | 54.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.290.000 | 0 | 3.290.000 | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
19 | 13 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinassi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
20 | 14 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
21 | 15 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | % | 100 | 900.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
22 | 16 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen | 2 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
23 | 17 | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai | Dokumen | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
24 | 18 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum | % | 100 | 101.490.000 | - | - | - | - | - | 4.000.000 | - | - | - | 4.000.000 | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
25 | 19 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
26 | 20 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang Disediakan | Paket | 1 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
27 | 21 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
28 | 22 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 1 | 11.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
29 | 23 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan | Paket | 1 | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
30 | 24 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
31 | 25 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur | % | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
32 | 26 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
33 | 27 | Pengadaan Mebel | Jumlah paket Mebel yang disediakan | Unit | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
34 | 28 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | |||||||||||
35 | 29 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
36 | 30 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran | % | 100 | 16.800.000 | - | - | - | - | - | 1.233.687 | - | - | 697.674 | 1.931.361 | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
37 | 31 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 10.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.233.687 | 0 | 0 | 697.674 | 1.931.361 | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
38 | 32 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
39 | 33 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan | Persentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik | % | 97 | 40.000.000 | - | - | - | - | - | 1.600.000 | - | - | - | 1.600.000 | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
40 | 34 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Unit | 11 | 11.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000 | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
41 | 35 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 27 | 24.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
42 | 36 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasubbag Umpeg | ||||||||||
43 | 37 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Capaian Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat | % | 100,00 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasi P3 | ||||||||||
44 | 38 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasi P3 | ||||||||||
45 | 39 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Dokumen | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi P3 | ||||||||||
46 | 40 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Tingkat kecamatan | % | 100 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasi P3 | ||||||||||
47 | 41 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi P3 | ||||||||||
48 | 42 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan lain yang Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasi P3 | ||||||||||
49 | 43 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi P3 | ||||||||||
50 | 44 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase lembaga masyarakat desa yang aktif | % | 100 | 130.000.000 | - | - | - | - | - | 30.000.000 | - | - | - | 30.000.000 | Kasi PM | ||||||||||
51 | 45 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Desa | % | 100 | 130.000.000 | - | - | - | - | - | 30.000.000 | - | - | - | 30.000.000 | Kasi PM | ||||||||||
52 | 46 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Lembaga | 10 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000.000 | Kasi PM | ||||||||||
53 | 47 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | 23 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi PM | ||||||||||
54 | 48 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Gangguan Trantibum yang bisa diselesaikan | % | 100 | 80.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.000.000 | - | 5.000.000 | Kasi Trantibum | ||||||||||
55 | 49 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Persentase Koordinasi Kegiatan Trantibum di Tingkat Kecamatan | % | 100 | 80.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | 5.000.000 | - | 5.000.000 | Kasi Trantibum | ||||||||||
56 | 50 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Laporan | 12 | 80.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | Kasi Trantibum | ||||||||||
57 | 51 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah | % | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasi Trantibum | ||||||||||
58 | 52 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Laporan | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi Trantibum | ||||||||||
59 | 53 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | % | 100,00 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasi Trantibum | ||||||||||
60 | 54 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | % | 100 | 25.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasi Trantibum | ||||||||||
61 | 55 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Orang | 100 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi Trantibum | ||||||||||
62 | 56 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | Orang | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi Trantibum | ||||||||||
63 | 57 | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa berstatus mandiri ditingkat kecamatan | % | 35,89 | 40.900.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasi Binwas | ||||||||||
64 | 58 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Rata-rata IKM Desa | Angka | 75 | 40.900.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kasi Binwas | ||||||||||
65 | 59 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Dokumen | 23 | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi Binwas | ||||||||||
66 | 60 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Dokumen | 23 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi Binwas | ||||||||||
67 | 61 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Dokumen | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi Binwas | ||||||||||
68 | 62 | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Dokumen | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi Binwas | ||||||||||
69 | 63 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Dokumen | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi Binwas | ||||||||||
70 | 64 | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Dokumen | 23 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Kasi Binwas | ||||||||||
71 | JUMLAH | 2.427.200.480 | 88.454.681 | - | - | 112.960.590 | - | 36.833.687 | 221.039.607 | 8.290.000 | 697.674 | 468.276.239 | |||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | Kaliori, 02 Januari 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||||||