ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
2
KECAMATAN KALIORI
3
TAHUN 2026
4
5
NOTUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATANINDIKATOR KINERJASATUANTARGET ANGGARANJANUARIFEBRUARIMARETJUMLAHPENANGGUNG JAWAB
6
123456LS GAJILS BJGULS GAJILS BJGULS GAJILS BJGU7
7
1Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatanIndeks Pelayanan Publik Kecamatan Kalioriangka3,30 2.427.200.480 88.454.681 - - 112.960.590 - 36.833.687 221.039.607 8.290.000 697.674 468.276.239 CAMAT
8
2Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada KecamatanNilai SAKIP Kecamatan Kalioriangka67,05 2.427.200.480 88.454.681 - - 112.960.590 - 36.833.687 221.039.607 8.290.000 697.674 468.276.239 CAMAT
9
3Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada KecamatanIndeks Manajemen Risiko Kecamatan Kalioriangka2,675 2.427.200.480 88.454.681 - - 112.960.590 - 36.833.687 221.039.607 8.290.000 697.674 468.276.239 CAMAT
10
4Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Akuntabilitas dan Pengendalian Kinerja pada KecamatanIndeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Kalioriangka83,13 2.427.200.480 88.454.681 - - 112.960.590 - 36.833.687 221.039.607 8.290.000 697.674 468.276.239 CAMAT
11
5Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KotaPersentase Capaian Kinerja Layanan Penunjang Perangkat Daerah%100 2.126.300.480 88.454.681 - - 112.960.590 - 6.833.687 221.039.607 3.290.000 697.674 433.276.239 SEKCAM
12
6Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPersentase Ketercapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah%100 2.700.000 - - - - - - - - - - Kasubbag Progkeu
13
7Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahDokumen2 900.000 000000000 - Kasubbag Progkeu
14
8Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDJumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPDDokumen1 900.000 000000000 - Kasubbag Progkeu
15
9Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahLaporan5 900.000 000000000 - Kasubbag Progkeu
16
10Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPersentase Dokumen Pelaporan Keuangan Keuangan yang disampaikan tepat waktu%100 1.964.410.480 88.454.681 - - 112.960.590 - - 221.039.607 3.290.000 - 425.744.878 Kasubbag Umpeg
17
11Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASNOrang/bulan14 1.909.150.480 88.454.68100112.960.59000221.039.60700 422.454.878 Kasubbag Umpeg
18
12Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDJumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDDokumen12 54.360.000 00000003.290.0000 3.290.000 Kasubbag Umpeg
19
13Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinassi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDLaporan1 900.000 000000000 - Kasubbag Umpeg
20
14Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDJumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDLaporan0 - 000000000 - Kasubbag Umpeg
21
15Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahPersentase layanan pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu%100 900.000 - - - - - - - - - - Kasubbag Umpeg
22
16Pendataan dan Pengolahan Administrasi KepegawaianJumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi KepegawaianDokumen2 900.000 000000000 - Kasubbag Umpeg
23
17Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja PegawaiJumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja PegawaiDokumen1 - 000000000 - Kasubbag Umpeg
24
18Administrasi Umum Perangkat DaerahPersentase Pemenuhan Pelayanan Umum%100 101.490.000 - - - - - 4.000.000 - - - 4.000.000 Kasubbag Umpeg
25
19Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakanPaket1 12.000.000 000000000 - Kasubbag Umpeg
26
20Penyediaan Peralatan Rumah TanggaJumlah Paket Peralatan rumah tangga yang DisediakanPaket1 12.000.000 000000000 - Kasubbag Umpeg
27
21Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang DisediakanPaket1 24.000.000 000004.000.000000 4.000.000 Kasubbag Umpeg
28
22Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang DisediakanPaket1 11.490.000 000000000 - Kasubbag Umpeg
29
23Penyediaan Bahan/MaterialJumlah Paket Bahan/ Material yang DisediakanPaket1 18.000.000 000000000 - Kasubbag Umpeg
30
24Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDLaporan12 24.000.000 000000000 - Kasubbag Umpeg
31
25Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPersentase Ketercukupan Sarana Prasarana Aparatur%0 - - - - - - - - - - - Kasubbag Umpeg
32
26Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang DisediakanUnit0 - 000000000 - Kasubbag Umpeg
33
27Pengadaan MebelJumlah paket Mebel yang disediakanUnit0 - 000000000 - Kasubbag Umpeg
34
28Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang DisediakanUnit0000000000 - Kasubbag Umpeg
35
29Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang DisediakanUnit0 - 000000000 - Kasubbag Umpeg
36
30Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Pemenuhan Pelayanan Jasa Penunjang Perkantoran%100 16.800.000 - - - - - 1.233.687 - - 697.674 1.931.361 Kasubbag Umpeg
37
31Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang DisediakanLaporan12 10.800.000 000001.233.68700697.674 1.931.361 Kasubbag Umpeg
38
32Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DisediakanLaporan12 6.000.000 000000000 - Kasubbag Umpeg
39
33Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanPersentase Barang Milik Daerah dengan Kondisi Baik%97 40.000.000 - - - - - 1.600.000 - - - 1.600.000 Kasubbag Umpeg
40
34Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan PajaknyaUnit11 11.000.000 000001.600.000000 1.600.000 Kasubbag Umpeg
41
35Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang DipeliharaUnit27 24.000.000 000000000 - Kasubbag Umpeg
42
36Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/DirehabilitasiUnit4 5.000.000 000000000 - Kasubbag Umpeg
43
37Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan PublikCapaian Urusan pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat%100,00 25.000.000 - - - - - - - - - - Kasi P3
44
38Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KecamatanPersentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan%100 - - - - - - - - - - - Kasi P3
45
39Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KecamatanJumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KecamatanDokumen1 - 000000000 - Kasi P3
46
40Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di KecamatanPersentase Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Masyarakat di Tingkat kecamatan%100 25.000.000 - - - - - - - - - - Kasi P3
47
41Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah KecamatanJumlah Laporan Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Laporan12 25.000.000 000000000 - Kasi P3
48
42Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada CamatPersentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan lain yang Dilimpahkan kepada Camat%100 - - - - - - - - - - - Kasi P3
49
43Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang DilimpahkanJumlah Laporan Pelaksanaan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Laporan12 - 000000000 - Kasi P3
50
44Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanPersentase lembaga masyarakat desa yang aktif%100 130.000.000 - - - - - 30.000.000 - - - 30.000.000 Kasi PM
51
45Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan
Desa
Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Desa%100 130.000.000 - - - - - 30.000.000 - - - 30.000.000 Kasi PM
52
46Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
Lembaga10 30.000.000 0000030.000.000000 30.000.000 Kasi PM
53
47Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Laporan23 100.000.000 000000000 - Kasi PM
54
48Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban UmumPersentase Gangguan Trantibum yang bisa diselesaikan%100 80.000.000 - - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 Kasi Trantibum
55
49Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban UmumPersentase Koordinasi Kegiatan Trantibum di Tingkat Kecamatan%100 80.000.000 - - - - - - - 5.000.000 - 5.000.000 Kasi Trantibum
56
50Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah KecamatanJumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah KecamatanLaporan12 80.000.000 00000005.000.0000 5.000.000 Kasi Trantibum
57
51Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahPersentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah%100 - - - - - - - - - - - Kasi Trantibum
58
52Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik IndonesiaJumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik IndonesiaLaporan1 - 000000000 - Kasi Trantibum
59
53Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan UmumCakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum%100,00 25.000.000 - - - - - - - - - - Kasi Trantibum
60
54Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah%100 25.000.000 - - - - - - - - - - Kasi Trantibum
61
55Pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Orang100 25.000.000 000000000 - Kasi Trantibum
62
56Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan NasionalJumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan NasionalOrang0 - 000000000 - Kasi Trantibum
63
57Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan DesaPersentase desa berstatus mandiri ditingkat kecamatan%35,89 40.900.000 - - - - - - - - - - Kasi Binwas
64
58Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa
Rata-rata IKM DesaAngka75 40.900.000 - - - - - - - - - - Kasi Binwas
65
59Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Dokumen23 15.000.000 000000000 - Kasi Binwas
66
60Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset DesaJumlah Dokumen yang Difasilitasidalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset DesaDokumen23 25.000.000 000000000 - Kasi Binwas
67
61Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala
Desa dan Perangkat Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat DesaDokumen23 - 000000000 - Kasi Binwas
68
62Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaDokumen23 - 000000000 - Kasi Binwas
69
63Fasilitasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Partisipatif
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan PartisipatifDokumen23 - 000000000 - Kasi Binwas
70
64Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat DesaJumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat DesaDokumen23 900.000 000000000 - Kasi Binwas
71
JUMLAH 2.427.200.480 88.454.681 - - 112.960.590 - 36.833.687 221.039.607 8.290.000 697.674 468.276.239
72
73
Kaliori, 02 Januari 2026
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100