ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3
สถานีตำรวจนครบาลดุสิต
4
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ ๖ เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส )
5
6
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
7
สตช.หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1ไตรมาส 2
8
(ต.ค.68 - ธ.ค.68ม.ค.69 - มี.ค.69
9
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
10
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
11
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย 358,400.00 - - - -179,200.00179,200.000.00100.00ไม่มี
12
1. ไฟฟ้า
13
2. ประปา
14
3. โทรศัพท์
15
4. ไปรณีย์
16
5. อินเตอร์เน็ต
17
- ค่าตอบแทน ๕ ค่า
18
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 8,900.00 - - - -5,000.003,900.000.00100.00ไม่มี
19
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย 3,000.00 - - - -2,000.001,000.000.00100.00ไม่มี
20
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย 16,300.00 - - - -8,100.008,000.00200.0098.77ไม่มี
21
4 ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย 1,300.00 - - - -800.00500.000.00100.00ไม่มี
22
5 ค่าตอบแทนสอบสวนคดีอาญาเป็นไปตามเป้าหมาย 1,554,000.00 - - - -777,000.00777,000.000.000.00ไม่มี
23
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย 3,108,000.00 - - - -211,400.00235,120.002,661,480.0014.37ไม่มี
24
- ค่าใช้สอย
25
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย 93,600.00 - - - -46,800.0046,800.000.00100.00ไม่มี
26
2.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย 29,700.00 - - - -14,800.0014,800.00100.0099.66ไม่มี
27
3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย 65,800.00 - - - -32,900.0032,900.000.00100.00ไม่มี
28
- ค่าวัสดุ
29
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย 11,500.00 - - - -5,750.005,750.000.00100.00ไม่มี
30
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย 1,872,300.00 - - - -936,150.00936,150.000.00100.00ไม่มี
31
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย 8,200.00 - - - -4,100.004,100.000.00100.00ไม่มี
32
33
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย 9,300.00 - - - -4,650.004,650.000.00100.00ไม่มี
34
35
2
โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
36
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย 92,100.00 - - - -46,100.0046,000.000.00100.00ไม่มี
37
38
3
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย 5,550.00 - - - -2,775.002,775.000.00100.00ไม่มี
39
40
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย 1,450.00 - - - -1,450.000.000.00100.00ไม่มี
41
42
5
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
เป็นไปตามเป้าหมาย 2,280.00 - - - -0.002,280.000.00100.00ไม่มี
43
44
6
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E)
เป็นไปตามเป้าหมาย 15,600.00 - - - -7,800.007,800.000.00100.00ไม่มี
45
ประเทศไทยสำหรับเป็นค่าตอบแทนการสอบครูตำรวจ
46
47
7โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย 29,300.00 0.0029,300.000.00100.00ไม่มี
48
49
8โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านเป็นไปตามเป้าหมาย 4,000.00 0.004,000.000.00100.00ไม่มี
50
51
9
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
เป็นไปตามเป้าหมาย 3,000.00 3,000.000.000.00100.00ไม่มี
52
.
53
รวม7,293,580.002,289,775.002,342,025.002,661,780.0063.51
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100