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1 | POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | DIRECTRICES DE LA POLITICA | OBJETIVOS | NOMBRE DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | FORMULA INDICADOR | META | LINEA BASE | RESULTADO AÑO 2022 | ANÁLISIS RESULTADO AÑO 2022 | RESULTADO AÑO 2023 | ANÁLISIS RESULTADO AÑO 2023 | RESULTADO AÑO 2024 | ANÁLISIS RESULTADO AÑO 2024 | FRECUENCIA DE LA MEDICIÓN | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | |||||||||||||||
3 | Promover las buenas prácticas de gobierno y mecanismos anticorrupción, a través de la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo, revisión y comunicación de los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital en todos los procesos de la entidad, que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. | Ejecutar las acciones definidas en el mapa de riesgos de corrupción para cada vigencia | % de Cumplimiento de las acciones del mapa de Riesgo de corrupción | % | Número de acciones ejecutadas / Número de acciones programadas en el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia | 90% | N/A | 100% | Desde la Oficina de Control Interno se realizó seguimiento a la vigencia 2022 al cumplimiento de las actividades definidas por cada uno de los procesos, evidenciando que todas fueron cumplidas dentro de los términos establecidos en los Mapas | 100% | Desde la Oficina de Control Interno se realizó seguimiento a la vigencia 2023 al cumplimiento de las actividades definidas por cada uno de los procesos, evidenciando que todas fueron cumplidas dentro de los términos establecidos en el Mapa de Riesgos | 100% | Desde la Oficina de Control Interno se realizó seguimiento a la vigencia 2024 al cumplimiento de las actividades definidas por cada uno de los procesos, evidenciando que todas fueron cumplidas dentro de los términos establecidos en el Mapa de Riesgos de corrupción. | Anual | Jefe Oficina Control Interno | |||||||||||||||
4 | Identificar desviaciones en el cumplimiento de los objetivos de los procesos a través de las auditorías del SIG | Hallazgos por Riesgos de corrupción identificados en auditorías del Sistema Integrado de Gestión | Unidad | Número de hallazgos por Riesgos de corrupción identificados en auditorías del Sistema Integrado de Gestión | 0 | N/A | 0 | Durante el Año 2022 no se han identificado hallazgos por riesgos de corrupción, en el marco del Sistema Integrado de Gestión (Auditorías). | 0 | Durante el Año 2023 no se han identificado hallazgos por riesgos de corrupción, en el marco del Sistema Integrado de Gestión (Auditorías). | 0 | Durante la vigencia 2024 no se identificaron hallazgos de auditoría por riesgos de corrupción, en el marco del Sistema Integrado de Gestión. | Anual | Profesional especializado Sistema Integrado de Gestión | ||||||||||||||||
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