| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ทะเบียนคุมการจัดสรร - เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568) | |||||||||||||||||||||||||
2 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม | |||||||||||||||||||||||||
3 | ผลเบิกจ่ายรายเดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 | |||||||||||||||||||||||||
4 | แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ | ประเภทงบประมาณ | งบประมาณตามแผน/โครงการ | งบประมาณที่รับโอน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือทั้งสิ้น | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) | |||||||||||||||||||
5 | (เพิ่ม/ลด) | ทั้งหมด | ไม่รวม PO | ทั้งหมด | Not PO | |||||||||||||||||||||
6 | (1) | (2) | =(1)-(2) | |||||||||||||||||||||||
7 | 1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ | 8,575,000.00 | 8,575,000.00 | 7,612,888.90 | 7,612,888.90 | 962,111.10 | 88.78 | 88.78 | ||||||||||||||||||
8 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 7,101,500.00 | 6,370,199.90 | 6,370,199.90 | 731,300.10 | 89.70 | 89.70 | |||||||||||||||||
9 | - ค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (07012140002001000000) (07012688555300000) | งบบุคลากร | 7,101,500.00 | 7,101,500.00 | 6,370,199.90 | 6,370,199.90 | 731,300.10 | 89.70 | 89.70 | |||||||||||||||||
10 | กิจกรรมหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 1,473,500.00 | 1,473,500.00 | 1,242,689.00 | 1,242,689.00 | 230,811.00 | 84.34 | 84.34 | |||||||||||||||||
11 | - เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 234,100.00 | 234,100.00 | 170,089.00 | 170,089.00 | 64,011.00 | 72.66 | 72.66 | |||||||||||||||||
12 | - เงินสมทบเงินกองทุนทดแทน (07012142002002000000) (070126885553000000) | งบดำเนินงาน | 11,800.00 | 11,800.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,800.00 | 50.85 | 50.85 | |||||||||||||||||
13 | - ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (07012142002002000000) (07012688555300000) | งบดำเนินงาน | 1,227,600.00 | 1,227,600.00 | 1,066,600.00 | 1,066,600.00 | 161,000.00 | 86.88 | 86.88 | |||||||||||||||||
14 | 2.แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | งบดำเนินงาน | 2,636,880.00 | 3,224,143.00 | 2,752,939.26 | 2,722,939.26 | 422,935.74 | 85.39 | 84.45 | |||||||||||||||||
15 | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,830,690.00 | 1,600,000.00 | 400,000.00 | - | 87.40 | 21.85 | ||||||||||||||||||
16 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012302001002000000) (07012680178000000) | งบดำเนินงาน | 2,522,980.00 | 3,088,693.00 | 2,655,569.26 | 2,625,569.26 | 347,303.74 | 85.98 | 85.01 | |||||||||||||||||
18 | 2.1) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07012300001003210001) (07012680178000000) | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 400,000.00 | - | 100.00 | 25.00 | |||||||||||||||||
19 | - งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ | งบลงทุน | 1,775,000.00 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 400,000.00 | - | 100.00 | 25.00 | |||||||||||||||||
20 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | 2,522,980.00 | 2,945,210.00 | 2,600,306.26 | 2,570,306.26 | 344,903.74 | 88.29 | 87.27 | |||||||||||||||||
21 | 2.1.1) ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่า) | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 2,556,810.00 | 2,266,036.59 | 2,236,036.59 | 290,773.41 | 87.20 | 87.45 | |||||||||||||||||
22 | 2.1.1.1 งานบริหารทั่วไป | งบดำเนินงาน | 2,133,200.00 | 2,138,510.00 | 1,864,686.57 | 1,834,686.57 | 273,823.43 | 99.52 | 85.79 | |||||||||||||||||
23 | (1) งบอำนวยการจังหวัด (ยกเว้นอำนวยการของนิคมสหกรณ์) | งบดำเนินงาน | 148,000.00 | 148,000.00 | 147,295.00 | 147,295.00 | 705.00 | 99.52 | 99.52 | |||||||||||||||||
24 | (1.1) งบอำนวยการจังหวัด (นอกแผน) | งบดำเนินงาน | - | 5,310.00 | 5,310.00 | 5,310.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
25 | (2) ค่าเช่าที่ดิน.สำนักงาน.ทรัพย์สินอื่นๆ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 150,000.00 | - | 100.00 | 83.33 | |||||||||||||||||
26 | (3) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 216,000.00 | 216,000.00 | 179,700.00 | 179,700.00 | 36,300.00 | 83.19 | 83.19 | |||||||||||||||||
27 | (4) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (ห้ามถัวจ่าย) 2 อัตรา | งบดำเนินงาน | 273,600.00 | 273,600.00 | 228,000.00 | 228,000.00 | 45,600.00 | 83.33 | 83.33 | |||||||||||||||||
28 | (5) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (ห้ามถัวจ่าย) 7 อัตรา | งบดำเนินงาน | 924,000.00 | 924,000.00 | 768,899.00 | 768,899.00 | 155,101.00 | 83.21 | 83.21 | |||||||||||||||||
29 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | งบดำเนินงาน | 391,600.00 | 391,600.00 | 355,482.57 | 355,482.57 | 36,117.43 | 90.78 | 90.78 | |||||||||||||||||
30 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์-รถยนต์ราชการ | งบดำเนินงาน | 67,000.00 | 69,000.00 | 57,431.57 | 57,431.57 | 11,568.43 | 83.23 | 83.23 | |||||||||||||||||
31 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ทั่วไป | งบดำเนินงาน | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
32 | - ค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา สิ่งก่อสร้าง | งบดำเนินงาน | 40,000.00 | 38,000.00 | 23,148.00 | 23,148.00 | 14,852.00 | 60.92 | 60.92 | |||||||||||||||||
33 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | งบดำเนินงาน | 130,100.00 | 130,100.00 | 129,862.00 | 129,862.00 | 238.00 | 99.82 | 99.82 | |||||||||||||||||
34 | - ค่าวัสดุสำนักงาน | งบดำเนินงาน | 101,400.00 | 101,400.00 | 101,368.00 | 101,368.00 | 32.00 | 99.97 | 99.97 | |||||||||||||||||
35 | - ค่าประกันภัยรถยนต์ | งบดำเนินงาน | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,342.00 | 6,342.00 | 1,758.00 | 78.30 | 78.30 | |||||||||||||||||
36 | - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 22,331.00 | 22,331.00 | 7,669.00 | 74.44 | 74.44 | |||||||||||||||||
38 | 2.1.1.2) ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ | งบดำเนินงาน | - | 418,300.00 | 401,350.02 | 401,350.02 | 16,949.98 | 95.95 | 95.95 | |||||||||||||||||
39 | 1. อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรฯ | งบดำเนินงาน | 182,180.00 | 181,485.02 | 181,485.02 | 694.98 | 99.62 | 99.62 | ||||||||||||||||||
40 | 2. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | งบดำเนินงาน | - | 236,120.00 | 219,865.00 | 219,865.00 | 16,255.00 | 93.12 | 93.12 | |||||||||||||||||
41 | 2.1 เบี้ยเลี้ยง | งบดำเนินงาน | - | 83,520.00 | 77,280.00 | 77,280.00 | 6,240.00 | 92.53 | 92.53 | |||||||||||||||||
42 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 14,400.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 1,800.00 | 87.50 | 87.50 | ||||||||||||||||||
43 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
44 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 4,080.00 | 76.39 | 76.39 | ||||||||||||||||||
45 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 16,920.00 | 16,920.00 | 360.00 | 97.92 | 97.92 | ||||||||||||||||||
46 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 17,280.00 | 17,280.00 | 17,280.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
47 | 2.2 น้ำมันเชื้อเพลิง | งบดำเนินงาน | - | 152,600.00 | 142,585.00 | 142,585.00 | 10,015.00 | 93.44 | 93.44 | |||||||||||||||||
48 | - กสส.1 | งบดำเนินงาน | 19,600.00 | 19,600.00 | 19,600.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
49 | - กสส.2 | งบดำเนินงาน | 37,800.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | 3,600.00 | 90.48 | 90.48 | ||||||||||||||||||
50 | - กสส.3 | งบดำเนินงาน | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
51 | - กสส.4 | งบดำเนินงาน | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
52 | - กสส.5 | งบดำเนินงาน | 42,000.00 | 35,585.00 | 35,585.00 | 6,415.00 | 84.73 | 84.73 | ||||||||||||||||||
53 | 2.1.2) ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 358,400.00 | 358,400.00 | 328,857.15 | 328,857.15 | 29,542.85 | 91.76 | 91.76 | |||||||||||||||||
54 | 2.1.2.1 ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ค่าบริการสื่อสารและไปรษณีย์ (ห้ามถัวจ่าย) | งบดำเนินงาน | 334,400.00 | 334,400.00 | 314,799.33 | 314,799.33 | 19,600.67 | 94.14 | 94.14 | |||||||||||||||||
55 | - ค่าไฟฟ้า | งบดำเนินงาน | 216,800.00 | 216,800.00 | 203,873.42 | 203,873.42 | 12,926.58 | 94.04 | 94.04 | |||||||||||||||||
56 | - ค่าน้ำประปา | งบดำเนินงาน | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 27,600.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
57 | - ค่าโทรศัพท์ (TOT) บจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ (มหาชน) | งบดำเนินงาน | 60,000.00 | 60,000.00 | 53,325.91 | 53,325.91 | 6,674.09 | 88.88 | 88.88 | |||||||||||||||||
58 | - ค่าไปรษณีย์ | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
59 | 2.1.2.2 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,057.82 | 14,057.82 | 9,942.18 | 58.57 | 58.57 | |||||||||||||||||
60 | - สหกรณ์จังหวัด (AIS) | งบดำเนินงาน | 24,000.00 | 24,000.00 | 14,057.82 | 14,057.82 | 9,942.18 | 58.57 | 58.57 | |||||||||||||||||
61 | 2.1.3) เงินสำรองจังหวัด | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,412.52 | 5,412.52 | 24,587.48 | 18.04 | 18.04 | |||||||||||||||||
62 | - เงินสำรองจังหวัด สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยให้ดำเนินกิจกรรมของผู้บริหารกระทรวงและเมื่อคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ เพื่อรับทราบการรับรู้ของประชาชนรวมถึงแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่มระดับพื้นที่ (ห้ามนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมอื่นก่อนได้รับความเห็นชอบจากอธิบดีเท่านั้น) ---อุมัติจัดสรรเป็น ค่าสาธารณูปโภค | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,412.52 | 5,412.52 | 24,587.48 | 18.04 | 18.04 | |||||||||||||||||
63 | - ค่าไปรษณีย์ | 2,656.00 | 2,656.00 | |||||||||||||||||||||||
64 | - ค่าน้ำประปา | 2,756.52 | 2,756.52 | |||||||||||||||||||||||
65 | - จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการภายใต้มาตรการรักษา เสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ระดับจังหวัดปีการผลิต 2567/68 ของส่วนภูมิภาค | งบดำเนินงาน | 1,503.00 | 1,503.00 | 1,503.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
66 | ค่าขนย้าย (สกจ./ผอ.พิทักษ์/พลอยพชร) | งบดำเนินงาน | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
67 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแนะนำ ส่งเสริม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการบริหารจัดการนมทั้งระบบ | งบดำเนินงาน | 4,480.00 | 2,260.00 | 2,260.00 | 2,220.00 | 50.45 | 50.45 | ||||||||||||||||||
68 | 7 มิ.ย. 2568 วันสหกรณ์นักเรียน | งบดำเนินงาน | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
69 | - เงินที่ขอรับจัดสรรเพิ่มเติม จากกรมฯ (มิ.ย. - ก.ย. 68) (ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน) (ถัวจ่ายได้) | งบดำเนินงาน | 83,600.00 | 48,268.00 | 48,268.00 | 35,332.00 | 57.74 | 57.74 | ||||||||||||||||||
70 | 1. แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงาน | 53,600.00 | 48,268.00 | 48,268.00 | 5,332.00 | |||||||||||||||||||||
71 | - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน | 28,973.00 | 28,973.00 | |||||||||||||||||||||||
72 | - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 13,600.00 | 13,600.00 | |||||||||||||||||||||||
73 | ฝบท | 4,400.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||
74 | กจส | 4,800.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||
75 | - ค่าไปรษณีย์ | 510.00 | 510.00 | |||||||||||||||||||||||
76 | - ค่าวัสดุ | 5,185.00 | 5,185.00 | |||||||||||||||||||||||
77 | 2. **แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายมนการเดินทางไปงานเกษ๊ยณและสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||
78 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 | ดำเนินงาน | 2,400.00 | 2,400.00 | - | |||||||||||||||||||||
79 | - ครุภัณฑ์ เก้าอี้ผู้บริหาร (07012300001003110161 - 07012680178000000) | งบลงทุน | 4,200.00 | 4,200.00 | - | - | 100.00 | - | ||||||||||||||||||
80 | - ครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงต่ำ (07012300001003110168 - 07012680178000000) | งบลงทุน | 217,890.00 | 217,890.00 | - | - | 100.00 | - | ||||||||||||||||||
81 | - ครุภัณฑ์ เก้าอี้สำนักงาน แบบพนักพิงสูง (07012300001003110172 - 07012680178000000) | งบลงทุน | 3,500.00 | 3,500.00 | - | - | 100.00 | - | ||||||||||||||||||
82 | - ครุภัณฑ์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ (07012300001003110200 - 07012680178000000) | งบลงทุน | 5,100.00 | 5,100.00 | - | - | 100.00 | - | ||||||||||||||||||
83 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์ (07012302001002000000 - 07012680003200000) | งบดำเนินงาน | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||
84 | - ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์" รุ่นที่ 1 | งบดำเนินงาน | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | - | 100.00 | ||||||||||||||||||
85 | 2.2) กิจกรรมหลัก กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(07012302001002000000) (07012680007600000) | งบดำเนินงาน | 113,900.00 | 130,050.00 | 94,370.00 | 94,370.00 | 35,680.00 | 72.56 | 72.56 | |||||||||||||||||
86 | กิจกรรมรอง งานด้านการกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 113,900.00 | 125,310.00 | 91,970.00 | 91,970.00 | 33,340.00 | 73.39 | 73.39 | |||||||||||||||||
87 | 2.2.1 ค่าใช้สอยและวัสดุในการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้นข้อ (6)-(7) ถัวจ่ายได้เมื่อการจัดประชุมบรรลุวัตถุประสงค์แล้วและมีงบประมาณเหลือจ่าย) | งบดำเนินงาน | 113,900.00 | 125,310.00 | 91,970.00 | 91,970.00 | 33,340.00 | 73.39 | 73.39 | |||||||||||||||||
88 | (1) จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
89 | (2) ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | งบดำเนินงาน | 34,800.00 | 34,800.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | 1,000.00 | 97.13 | 97.13 | |||||||||||||||||
90 | - เบี้ยเลี้ยง (กตส) | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 20,640.00 | - | 100.00 | 71.67 | ||||||||||||||||||
91 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 83.33 | 83.33 | ||||||||||||||||||
92 | (3) ตรวจสอบยืนยันยอดภาระผูกพันที่สมาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ (สอบทานหนี้) ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน (ตามคำสั่งคณะตรวจการ) | งบดำเนินงาน | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 7,600.00 | 24.00 | 24.00 | |||||||||||||||||
93 | (4) ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | งบดำเนินงาน | 20,900.00 | 20,900.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,900.00 | 71.77 | 71.77 | |||||||||||||||||
94 | - เบี้ยเลี้ยง | 17,280.00 | 17,280.00 | 15,000.00 | 6,600.00 | 2,280.00 | 86.81 | 38.19 | ||||||||||||||||||
95 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 3,620.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | - | - | ||||||||||||||||||||
96 | (5) ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ | งบดำเนินงาน | 5,300.00 | 5,300.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 2,060.00 | 61.13 | 61.13 | |||||||||||||||||
97 | - เบี้ยเลี้ยง | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | 2,880.00 | - | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
98 | - น้ำมันเชื้อเพลิง | 2,420.00 | 2,420.00 | 360.00 | 360.00 | 2,060.00 | 14.88 | 14.88 | ||||||||||||||||||
99 | (6) จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหา (จกบ.) (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 11,400.00 | 11,400.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 2,800.00 | 75.44 | 75.44 | |||||||||||||||||
100 | (7) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนงานและเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ห้ามถัวจ่าย) ยกเว้นบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว | งบดำเนินงาน | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | - | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
101 | (8) ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | งบดำเนินงาน | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 | - | - | |||||||||||||||||