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1 | Relación de Contratos y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio de Gastos Fondos de Servicios Educativos | |||||||||||||||||||||||||
2 | (Cifras en Pesos) | |||||||||||||||||||||||||
3 | Institución Educativa: MAESTRO PEDRO NEL GOMEZ | Período Fiscal: 2026 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Número | Número del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio | Modalidad de Selección | Tipo o Clase de Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio | Objeto del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio | Tipo de Gasto | Valor Inicial del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio | Modificaciones | Nombre Completo del Contratista | NIT o Cédula del Contratista | Fecha Inicio del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio | Fecha Terminación del Contrato y/o Orden de Compra y/o Orden de Servicio | Fecha del Acta de Liquidación (cuando aplique) | Valor Ejecutado en la Vigencia Fiscal | Observaciones | |||||||||||
5 | (Lista desplegable) | (Lista desplegable) | (Lista desplegable) | Adiciones Valor | Prórroga Días | (aaaa-mm-dd) | (aaaa-mm-dd) | (aaaa-mm-dd) | ||||||||||||||||||
6 | 1 | 01-2026 | Contratación Directa | Prestación de servicios | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADOR PÚBLICO PARA APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRECTAMENTE EN TEMAS CONTABLES. | Funcionamiento | $ 7.500.000 | $ 0 | 0 | MARGARITA MARIA RIVAS ORTIZ | 39179115 | 2026-01-30 | $ 6.250.000 | En Ejecución | ||||||||||||
7 | 2 | 02-2026 | Contratación Directa | Prestación de servicios | Contratación de software administrativo, el adecuado manejo y funcionalidad de las areas academicas de la Institución Educativa. | Funcionamiento | $ 3.645.611 | $ 0 | 0 | SOLUCIONES AKROS SAS | 901290331-4 | 2026-01-30 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | $ 3.645.611 | Liquidado | ||||||||||
8 | 3 | 03-2026 | Mínima Cuantía | Obra pública | mantenimiento preventivo y adecuaciones locativas en la Institución Educativa Maestro Pedronel Gómez, que incluye limpieza de canoas y bajantes de desagüe, instalación de chapas en aulas, reposición de vidrios en ventanas, instalación de malla siliconada de protección en la cancha y vitrinas de la tienda escolar, así como la instalación de válvulas en tanques sanitarios y llaves para lavamanos. | Inversión | $ 6.000.000 | $ 0 | 0 | NICOLAS ALBERTO MORENO | 70576993 | 2026-03-06 | 2026-04-15 | 2026-04-27 | $ 6.000.000 | Liquidado | ||||||||||
9 | 4 | 04-2026 | Mínima Cuantía | Obra pública | Construcción de un arenero para el área de primera infancia de la institución educativa, que incluya la adecuación del espacio, cerramiento perimetral en madera inmunizada, suministro e instalación de arena tratada apta para uso infantil y la instalación de cubierta o protección contra las condiciones climáticas, con el fin de garantizar un espacio seguro, higiénico y adecuado para el desarrollo de actividades lúdicas, pedagógicas y recreativas de los niños y niñas del nivel preescolar. | Inversión | $ 6.000.000 | $ 0 | 0 | NICOLAS ALBERTO MORENO | 70576993 | 2026-03-09 | 2026-04-15 | 2026-04-26 | $ 6.000.000 | Liquidado | ||||||||||
10 | 5 | 05-2026 | Mínima Cuantía | Suministro | Contratar la adquisición de insumos, elementos y productos de aseo destinados al establecimiento educativo, con el fin de garantizar la adecuada limpieza, desinfección y mantenimiento de las instalaciones, contribuyendo a un ambiente saludable y seguro para toda la comunidad educativa. | Funcionamiento | $ 5.018.944 | $ 0 | 0 | MARIA YENNI ASPRILLA ABADIA | 1010009485 | 2026-04-09 | 2026-04-13 | 24-042026 | $ 5.018.944 | Liquidado | ||||||||||
11 | 6 | 06-2026 | Mínima Cuantía | Suministro | Contratar la adquisición de papelería, útiles de oficina y material escolar requeridos por el establecimiento educativo, con el fin de apoyar el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y pedagógicas de la institución. | Funcionamiento | $ 3.925.810 | $ 0 | 0 | MARIA YENNI ASPRILLA ABADIA | 1010009485 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 2026-04-28 | $ 3.925.810 | Liquidado | ||||||||||
12 | 7 | 07-2026 | Mínima Cuantía | Suministro | Contratar el suministro de refrigerios para el desarrollo de las jornadas democráticas y el acto de posesión del Gobierno Escolar de la Institución Educativa, garantizando la entrega oportuna y en condiciones adecuadas para los participantes. | Funcionamiento | $ 1.880.000 | $ 0 | 0 | GALLEGO BURITICA JHON JAIRO | 98,498,561 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 2026-05-25 | $ 1.880.000 | Liquidado | ||||||||||
13 | 8 | 08-2026 | Mínima Cuantía | Prestación de servicios | Contratar el servicio de mantenimiento preventivo, recarga, suministro de repuestos y adquisición de extintores para la Institución Educativa, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos de prevención y control de incendios instalados en las diferentes sedes de la institución, de conformidad con las normas de seguridad y gestión del riesgo vigentes. | Funcionamiento | $ 803.000 | $ 0 | 0 | PEREZ GUZMAN JULIETTE PAOLA | 1,017,134,656 | 2026-06-03 | En Ejecución | |||||||||||||
14 | 9 | 09-2026 | Mínima Cuantía | Suministro | Adquisición de tóneres originales y compatibles para impresoras y equipos multifuncionales de la Institución Educativa, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos de impresión, reproducción y gestión documental requeridos para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. | Funcionamiento | $ 4.523.499 | $ 0 | 0 | ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER | 71,377,271 | 2026-06-11 | En Ejecución | |||||||||||||
15 | 10 | 10-2026 | Mínima Cuantía | Prestación de servicios | Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras, fotocopiadoras y equipos multifuncionales de la Institución Educativa, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar la continuidad de los procesos académicos y administrativos. | Funcionamiento | $ 2.228.870 | $ 0 | 0 | ARBOLEDA CARDONA JOSE ALEXANDER | 71,377,271 | 2026-06-11 | En Ejecución | |||||||||||||
28 | Nombre del Responsable, Correo Electrónico y Teléfono: | |||||||||||||||||||||||||
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