ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจป่าโมก
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3
ที่รายการผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละปัญหา/อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
4
5
1โครงการ
6
โครงการสร้างภูมิค้มกันฯ 1ตร.1รร.เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่าย 3,315 1,640 49.47
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
7
โครงการสร้างเครือข่าย ฯ,, 15,000 15,000 100.00,,
8
โครการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน (ชุมชนยั่งยืน)
,, 54,500 - 0.00,,
9
2กิจกรรม
10
ปิดล้อม ตรวจค้น ปราบปรามการผลิต การค้ายาเสพติด ฯ
เจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่าย 10,000 10,000 100.00
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
11
การรักาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว
,, 48,120 41,280 85.79,,
12
ปฎิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
,, 47,200 46,754 99.06,,
13
การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิต ฯ (กล้องอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติ)
,, 48,550 41,760 86.01,,
14
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ( กต.ตร. )
,, 15,000 8,400 56.00,,
15
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ( อาสา ตร.บ้าน)
,, 8,000 8,000 100.00,,
16
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม (ชุดมวลชนฯ)
,, 37,500 22,050 58.80,,
17
สกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด
,, 29,850 29,850 100.00,,
18
การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมาย (ครูแดร์)
,, 10,000 - 0.00,,
19
3ค่า OTเจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่าย 523,200 424,430 81.12
ไม่มีปัญหาและอุปสรรค
20
4ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ,, 51,600 51,600 100,,
21
5ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ,, 12,700 12,700 100,,
22
6ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด,, 28,100 12,477 44.403,,
23
7วัสดุสำนักงาน เจ้าหน้าที่งาน อก. เบิกจ่าย - - -
24
8น้ำมันรถยนต์ ,, - - -
25
9น้ำมันจักรยานยนต์ ,, - - -
26
10วัสดุจราจร ,, - - -
27
11วัสดุอาหาร,, 8,900 3,100 34.83,,
28
12รวมตอบแทนใช้สอย และวัสดุเจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่าย 624,500 504,308 80.75,,
29
13ค่าสาธารณูปโภค,, 36,200 36,200 100,,
30
14อื่น ๆ- - - - -
31
รวม 1,612,235 1,269,549 78.74
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100