ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
3
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
4
ที่รายการ เป้าหมาย/วิธีดำเนินการจำนวนงบประมาณ /แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนระยะเวลาดำเนินการผลที่คาดว่าจะได้รับ
5
สตช.หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอปท.อื่นๆ
6
7
กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน
8
1ค่า OT ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 898,000.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68ผู้ปฏิบัติ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน การปฏิบัติภารกิจ ลุลวงตามเป้าประสงค์
9
2ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ บำรุง รักษา ยานพาหนะเพื่อให้พร้อมใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 12,800.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68ยานพาหนะพร้อมใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
10
3ค่าจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด บำรุง รักษา อาคารที่ทำการให้ ให้สะอาดพร้อมให้บริการประชาชน 8,300.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68อาคารที่ทำการ สะอาด พร้อมให้บริการประชาชน
11
4วัสดุสำนักงาน จัดหาวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชน 20,000.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน พร้อมใช้งาน ในการปฏิบัติหน้าที่
12
5น้ำมันรถยนต์ เติมเชื้อเพลิงรถสายตรวจ ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 529,500.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68ยานพาหนะพร้อมใช้งานในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
13
6วัสดุจราจร จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการอำนวยความสะดวก และบังคับใช้กฎหมาย 3,500.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน พร้อมใช้งาน ในการปฏิบัติหน้าที่
14
7วัสดุอาหาร (ผู้ต้องหา) เพื่อประกอบเลี้ยงผู้ต้องหาที่ถูกคุมขังบนสถานี 6,500.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68ผู้ต้องหา ได้รับอาหาร น้ำดื่ม ตามสิทธิ
15
8ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน ค่าตอบแทนพยาน และค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน 27,000.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68เป็นค่าตอบแทนพยานผู้เดินทางมาพบ พงส.
16
9ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา 5,600.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68ผู้ปฏิบัติ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน การปฏิบัติภารกิจ ลุลวงตามเป้าประสงค์
17
10ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ 33,900.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68ผู้ปฏิบัติ มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน การปฏิบัติภารกิจ ลุลวงตามเป้าประสงค์
18
11ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกพยาน 1,500.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68ค่าพาหนะ ในการเดินทางไปส่งหมายต่างๆ
19
12ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภคบนสถานี (ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์) 73,800.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68 งบประมาณเพียงพอกับค่าสาธารณูปโภคบนสถานี (ค่าน้ำ,ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์)
20
รวม กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 1,620,400.00
21
กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวน
22
1ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (งบแก้ไขปัญหา) - พัฒนาระบบงานสอบสวนให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง ให้งานสอบสวนเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง 64,900.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68พัฒนางานสอบสวน/งบแก้ไขปัญหา
23
- ใช้แก้ไขปัญหา หากงบในหมวดอื่นไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
24
รวม กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวน 64,900.00
25
กิจกรรมป้องกันปรามปรามอาชญากรรม/แก้ไขปัญหายาเสพติด/ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
26
1โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) สร้างเครือข่ายในป้องกันปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา สำรวจ ติดตาม ค้นหา นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 4,280.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68ปัญหายาเสพติดในสถานีศึกษาลดลง/นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด
27
2โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E) เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน เน้นการใช้หลักการป้องกันและปราบปราม กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด 15,600.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68ปัญหายาเสพติดในสถานีศึกษาลดลง/นักเรียน นักศึกษา มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด
28
3โครงการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและพื้นที่พักคอย Heart Land ค่าใช้จ่ายตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 7,950.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68สกัดกันยาเสพติด และกำจัดจุดพักยา เพื่อลดปัญหายาเสพติด
29
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ค่าใช้จ่ายตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 35,100.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68ทำลายเครือข่ายอาชญากรรม เพื่อลดอาขญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่
30
5 โครงการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด กำหนดพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด เพื่อปิดล้อมตรวจค้น สกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในชุมชน 10,000.00 - - - - ต.ค.67 - ก.ย.68สามารถลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
ชุมชนเป้าหมาย
31
รวม กิจกรรมป้องกันปรามปรามอาชญากรรม/แก้ไขปัญหายาเสพติด/ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 72,930.00
32
จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวม 1,758,230.00
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100