ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TÍTULONOMBRE CORTODESCRIPCIÓN
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Resultados de auditorías realizadasN_F24_LTAIPEC_Art74FrXXIVLa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
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202210/1/202212/30/20222021
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2021
Auditoría externa
Auditoría Externa
499/2021Secretaria de la ContraloríaSC/DGAG/0289/2022SC/DGAG/0289/2022NINGUNO
Fiscalizar que la gestión de los recursos transferidos al Gobierno del Estado, por medio de las Participaciones Federales, se realizó de conformidad con la normativa local aplicable.
Revisión financiera al 100%
ARTICULOS 74, FRACCION VI, Y 79 DE LA CPEUM; 1, 2, 3, 4, FRACCIONES II, VIII, IX, X, XI, XII, XVI, XVII, XVIII Y XXX; 6, 9, 14 , FRACCIONES I, III, IV; 17, FRACCIONES I, VI, VII, XI, XII, XXII, XXVI, XXVII Y XXVIII, 17 BIS , 17 TER, 23, 28, 29, 47, 48, 49, 50, 51 Y 67, Y DEMAS RELATIVOS A LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN; 2,3, Y 12 FRACCION III DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
AUDITORÍA EN PROCESOAUDITORÍA EN PROCESOAUDITORÍA EN PROCESOMTRA. VANIA MARIA KELLEHER HERNANDEZ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA1/13/20231/13/2023
AUDITORÍA EN PROCESO.A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL: HIPERVÍNCULO AL OFICIO O DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS, HIPERVÍNCULO A LAS RECOMENDACIONES HECHAS, HIPERVÍNCULOS A LOS INFORMES FINALES, DE REVISIÓN Y/O DICTAMEN, TOTAL DE SOLVENTACIONES Y/O ACLARACIONES REALIZADAS, HIPERVÍNCULO AL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO, EN SU CASO, TOTAL DE ACCIONES POR SOLVENTAR. EL IMEC NO TIENE PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS.
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