ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2
ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 1 ตุลาคม 2568- 31 ธันวาคม 2568
3
ณ เดือน 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568
4
ประมาณการงบประมาณเป้าหมายการดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับผลการเบิกจ่ายจริงคิดเป็นร้อยละปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
5
1โครงการตำรวจชุมชนจัดสรรประชาชน มาเป็น อส.ตร เพื่อช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีประชาชนในพื้นที่ที่มีความชำนาญพื้นที่ และทราบแหล่งปัญหาชุมชน4,0004,000100%ไม่มีปัญหาอุปสรรค เป็นไปตามเป้าหมาย
6
2ชุดมวลชลสัมพันธ์สนับสนุนชุดมวลชลสัมพันธ์ระหว่างออกปฏิบัติหน้าที่ อาหารกลางวันและค่าตอบแทน และปฏิบัติหน้าที่เทศกาลปีใหม่15,62415,624100%ไม่มีปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามเป้าหมาย
7
3ปิดล้อมตรวจค้นสนับสนุนชุดปฏิบัติการสืบสวนปิดล้มตรวจผู้ที่มีหมายจับ ตามกฎหมาย36,00036,000100%ไม่มีปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามเป้าหมาย
8
4โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน กิจกรรม การบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน
9
ค่า OTค่าตอบแทนให้ข้าราชการที่ทำงานนอกเวลา330,000153,38046.48%ไม่มีปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามเป้าหมาย
10
ค่าตอบแทนพยานค่าตอบแทนพยาน2,8502,850100%ไม่มีปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามเป้าหมาย
11
ตอบแทนนักจิตวิทยาค่าตอบแทนนักจิตวิทยา20000%ไม่มีปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามเป้าหมาย
12
ชันสูตรพลิกศพค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพ1,40000%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
13
เบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเบิกจ่ายให้ ก็สำรองจ่าง ที่พักยานพนหะ12,00000%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
14
คชจ.ส่งหมายเรียกพยานตอบแทน ค่าส่งหมายเรียกให้ผู้ส่งสาร30000%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
15
ซ่อมแซมพาหนะซ่อมแซมยานพหนะของหลวง เปลี่ยนไหล่6,2006,17499%ไม่มีปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามเป้าหมาย
16
ค่าจ้างเหมา ทำความสะอาด ค่าจ้างแรงงานในการก่อสร้าง พัฒนาปรับปรุง13,7003,32024%ไม่มีปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามเป้าหมาย
17
วัสดุ สำนักงานค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน ใน โรงพัก2,40000%ไม่มีปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามเป้าหมาย
18
วัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิง
เติมให้แก่รถหลวง ที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวัน343,800343,800100.00%ไม่มีปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามเป้าหมาย
19
วัสดุจราจรจัดสรร ค่ากรวยยาง 1,70045036%ไม่มีปัญหาอุปสรรค ระหว่างดำเนินการ
20
อาหาร ผู้ต้องหาค่าอาหารแก่ผู้ต้องหา ประจำวัน1,9501,950100%ไม่มีปัญหาอุปสรรค
21
ค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำ ค่าไฟ และสาธารณูปโภคต่างๆของโรงพักฯ17,80000%ไม่มีปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามเป้าหมาย
22
ค่าประชุม กต.ตร.จัดประชุม กต.ตร.2,00000%
23
โครงการปฏิรูปค่าซ่อมแซมบูรณะต่างๆ18,2504,69526%ไม่มีปัญหาอุปสรรคเป็นไปตามเป้าหมาย
24
ค่าใช้จ่ายจัดสรรทั้งหมด810,174572,24369%เป็นไปตามเป้าหมายและรอจัดสรรงบประมาณรายเดือน
25
ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
26
27
ไม่มีปัญหา/อุปสรรค และข้อแก้ไขปรับปรุง
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100