| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
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1 | JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | #REF! | INSTI TUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA CAMPUS PRINCESA ISABEL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5 | Despesas pagas: | R$ 105.105,88 | Despesas a pagar: | R$ 0,00 | Data de Atualização: | 10/02/2026 | Fonte: | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PEQUENOS CREDORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | N° | Processo | CNPJ | Favorecido | Objeto | Documento | Competência | Valor Bruto | Retenções | Valor Líquido | Ateste | Apropriação | Vencimento | Situação | Data | OB | DF/Data | Parcial | Data | Justificativa | ||||||||||||||||||
9 | 1 | 23169.001559.2021-72 | 08.636.629/0001-34 | ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA | Aquisição de material de consumo - placas de sinalização | NF-e 11087 | out./2021 | R$ 1.887,35 | R$ 0,00 | R$ 1.887,35 | 23/11/2021 | 26/11/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | 2021OB803456 | ||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 23169.001554.2021-40 | 09.381.250/0001-93 | KLEMPS MAQUINAS TEXTEIS LTDA | Aquisição de material de consumo - fardamento escolar | NF-e 007.916 | out./2021 | R$ 7.835,00 | R$ 0,00 | R$ 7.835,00 | 23/11/2021 | 26/11/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | 2021OB803457 | ||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 23169.001548.2021-92 | 36.986.531/0001-42 | LICITAR COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS | Aquisição de material de consumo - diversos - manutenção predial | NF-e 413 | nov./2021 | R$ 188,90 | R$ 0,00 | R$ 188,90 | 23/11/2021 | 26/11/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | 2021OB803458 | ||||||||||||||||||||||
12 | 4 | 23169.001709.2021-48 | 31.300.461/0001-03 | J C S FILHO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | Aquisição de material de consumo - webcams | NFe-000.000.169 | dez./2021 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 10/12/2021 | 2021OB803459/2021OB803469 | R$ 1.729,68 | 16/12/2021 | Pagamento parcial por indisponibilidade financeira. | |||||||||||||||||||
13 | 5 | 23169.001552.2021-51 | 28.076.288/0001-05 | PRISMA PAPELARIA EIRELI | Aquisição de material de consumo - pilhas, cadernos e esquadros | NFe-1523 | dez./2021 | R$ 14.272,00 | R$ 0,00 | R$ 14.272,00 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 16/12/2021 | 2021OB803481 | ||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 23169.001556.2021-39 | 35.764.167/0001-03 | ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI | Aquisição de material de consumo - paletes | NFe-000.000.589 | dez./2021 | R$ 1.740,00 | R$ 0,00 | R$ 1.740,00 | 02/12/2021 | 02/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 16/12/2021 | 2021OB803462 | ||||||||||||||||||||||
15 | 7 | 23169.001968.2021-79 | 12.039.966/0001-11 | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP | Aquisição de material de consumo - combustíveis | NFS-e 00660617 | dez./2021 | R$ 1.435,84 | R$ 17,80 | R$ 1.418,04 | 06/12/2021 | 07/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 16/12/2021 | 2021OB803467 | 2021DF800092 | |||||||||||||||||||||
16 | 8 | 23169.001557.2021-83 | 28.780.007/0001-92 | QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS | Aquisição de material de consumo - fita adesiva | NF-e 492 | nov./2021 | R$ 190,50 | R$ 0,00 | R$ 190,50 | 07/12/2021 | 10/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 16/12/2021 | 2021OB803463 | ||||||||||||||||||||||
17 | 9 | 23169.001684.2021-82 | 81.243.735/0019-77 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | Aquisição de material de permanente - notebooks | NF-e 231342 | nov./2021 | R$ 11.364,72 | R$ 258,22 | R$ 11.106,50 | 07/12/2021 | 10/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 17/12/2021 | 2021OB803483 | 2021DF800095-96 | |||||||||||||||||||||
18 | 10 | 23169.001916.2021-01 | 10.953.726/0001-00 | IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA | Serviços de impressão | FATURA 4674 | nov./2021 | R$ 320,58 | 0 | R$ 320,58 | 10/12/2021 | 20/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 27/12/2021 | |||||||||||||||||||||||
19 | 11 | 23169.001721.2021-52 | 07.148.726/0001-15 | J G INFORMÁTICA | Aquisição de material de consumo-HD externo | NF 001.199 | nov./2021 | R$ 718,00 | R$ 0,00 | R$ 718,00 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | PAGO | 27/12/2021 | |||||||||||||||||||||||
20 | 12 | 23169.001710.2021-72 | 41.826.585/0001-80 | GLOBAL IMPORTAÇÃO | Aquisição de materiais de consumo (mouses) | NF 45 | nov./2021 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | PAGO | 27/12/2021 | |||||||||||||||||||||||
21 | 13 | 23169.001712.2021-61 | 39.334.587/0001-00 | Alexandre Freire | Aquisição de materiais de consumo (discos rígidos externos) | NF 117 | nov./2021 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | PAGO | 27/12/2021 | |||||||||||||||||||||||
22 | 14 | 23169.001706.2021-12 | 07.048.323/0001-02 | RC RAMOS COMÉRCIO | Aquisição de materiais de consumo (diversos) | NF 011.622 | dez./2021 | R$ 189,00 | R$ 0,00 | R$ 189,00 | 20/12/2021 | 21/12/2021 | 27/12/2021 | PAGO | 27/12/2021 | |||||||||||||||||||||||
23 | 15 | 23169.001705.2021-60 | 70.066.840/0001-32 | Valor Suprimentos | Aquisição de materiais de consumo (colas brancas) | NF 4686 | nov./2021 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 28/12/2021 | PAGO | 27/12/2021 | |||||||||||||||||||||||
24 | 16 | 23169.001686.2021-71 | 30.019.904/0001-20 | DT OFFICE | Aquisição de material permamente (cafeteira elétrica) | NF 2021 | nov./2021 | R$ 938,93 | R$ 0,00 | R$ 938,93 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 28/12/2021 | PAGO | 27/12/2021 | |||||||||||||||||||||||
25 | 17 | 23169.001756.2021-91 | 05.040.396/0001-14 | M R MAGALHÃES | Aquisição de materiais de consumo (argamassas) | NF 003.729 | dez./2021 | R$ 2.002,75 | R$ 0,00 | R$ 2.002,75 | 21/12/2021 | 21/12/2021 | 28/12/2021 | PAGO | 27/12/2021 | |||||||||||||||||||||||
26 | 18 | 23169.001561.2021-41 | 20.483.193/0001-96 | BRASIDAS EIRELI - ME | Aquisição de materiais de consumo (tampão cego) | NF-e 17612 | dez./2021 | R$ 399,95 | R$ 0,00 | R$ 399,95 | 27/12/2021 | 27/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 27/12/2021 | |||||||||||||||||||||||
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28 | II- FORNECIMENTOS DE BENS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | N° | Processo | CNPJ | Favorecido | Objeto | Documento | Competência | Valor Bruto | Retenções | Valor Líquido | Ateste | Apropriação | Vencimento | Situação | Data | OB | DF/Data | Parcial | Data | Justificativa | ||||||||||||||||||
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32 | III - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS (EQUIPAMENTOS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | N° | Processo | CNPJ | Favorecido | Objeto | Documento | Competência | Valor Bruto | Retenções | Valor Líquido | Ateste | Apropriação | Vencimento | Situação | Data | OB | DF/Data | Parcial | Data | Justificativa | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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36 | IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | N° | Processo | CNPJ | Favorecido | Objeto | Documento | Competência | Valor Bruto | Retenções | Valor Líquido | Ateste | Apropriação | Vencimento | Situação | Data | OB | DF/Data | Parcial | DATA | Justificativa | ||||||||||||||||||
38 | 1 | 23169.001858.2021-15 | 21.119.443/0001-76 | ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | Serviços prestados outubro 2021 | NFS-e 1440/2021 | nov./2021 | R$ 29.491,77 | R$ 11.494,99 | R$ 17.996,78 | 22/11/2021 | 22/11/2021 | 22/12/2021 | PAGO | 30/11/2021 | 2021OB803455 | ||||||||||||||||||||||
39 | 2 | 23169.002015.2021-28 | 15.309.324/0001-83 | SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS EIRELI | Serviços prestados - retroativo de janeiro a outubro de 2021 | NFS-E 1479/2021 | dez./2021 | R$ 9.198,16 | 2340,94 | R$ 6.857,22 | 13/12/2021 | 18/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 21/12/2021 | GP800045 - DF800098 | ||||||||||||||||||||||
40 | 3 | 23169.002016.2021-72 | 15.309.324/0001-83 | SERVEBEM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE PRÉDIOS EIRELI | Serviços prestados em novembro de 2021 | NFS-e 1454/2021 | dez./2021 | R$ 19.952,51 | R$ 7.881,07 | R$ 12.071,44 | 14/12/2021 | 18/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 21/12/2021 | GP800044 - DF800097 | ||||||||||||||||||||||
41 | 4 | 23169.002030.2021-76 | 21.119.443/0001-76 | ARESPB SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP | Serviços prestados em novembro de 2021 | NFS-e 474/2021 | dez./2021 | R$ 29.491,77 | R$ 11.723,88 | R$ 17.767,89 | 16/12/2021 | 18/12/2021 | 31/12/2021 | PAGO | 21/12/2021 | GP800046 - DF800099 | ||||||||||||||||||||||
42 | 5 | 23169.002034.2021-54 | 03.651.527/0001-74 | MEGA SERVICE | Serviços prestados no período de 16/11/2021 a 30/11/2021 | NFS-e 7431 | dez./2021 | R$ 8.162,46 | R$ 2.077,34 | R$ 6.085,12 | 20/12/2021 | 22/12/2021 | 20/01/2022 | PAGO | 27/12/2021 | GP800051 - DF800103 | ||||||||||||||||||||||
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