A | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kebu | kebuh | Mata Anggaran (Contoh: 4249.PEA.001.051.A.524111) | Sumber Dana | Nama Penerima (Nama pada kuitansi) | Uraian lengkap (Salin uraian sama persis dengan uraian pada kuitansi) | Nominal (Jumlah Bruto) | Tanggal Kuitansi | Pagu (Pagu lihat pada RKAKL, contoh pengisian Transport 10.000.000 Uang Harian 25.000.000 Penginapan 15.000.000 | Upload berkas pengajuan 5218 | Riska | |||||||||||||
2 | 10/01/2024 10:13:26 | Wilker Marunda | 4815.EBA.994.002.A.522112 | RM | TELKOM | Pembayaran Telepon Bulan Desember 2023 | 76.870 | 09/01/2024 | 12.000.000 | v | ||||||||||||||
3 | 10/01/2024 10:14:39 | Wilker Marunda | 4815.EBA.994.002.A.522113 | RM | KBN | Pembayaran PDAM Marunda bulan Desember 2023 | 597.000 | 09/01/2024 | 144.480.000 | v | ||||||||||||||
4 | 10/01/2024 11:55:47 | Wilker Muara Baru | 4815.EBA.994.002.B.522111 | RM | PT Perikanan Indonesia | pembayaran tagihan listrik pemakaian desember 2023 wilker muara baru | 290.347 | 01/01/2024 | - | |||||||||||||||
5 | 10/01/2024 11:57:41 | Wilker Muara Baru | 4815.EBA.994.002.B.522112 | RM | PT Perikanan Indonesia | pembayaran tagihan telpon pemakaian desember 2023 wilker muara baru | 70.387 | 01/01/2024 | - | v | ||||||||||||||
6 | 10/01/2024 12:00:14 | Wilker Muara Baru | 4815.EBA.994.002.B.522113 | RM | PT Perikanan Indonesia | Pembayaran tagihan air pam pemakaian desember 2023 wilker muara baru | 64.935 | 01/01/2024 | - | v | ||||||||||||||
7 | 10/01/2024 12:02:19 | Wilker Muara Baru | 4815.EBA.994.002.B.521111 | RM | Bendahara RW 18 Kelurahan Pluit | pembayaran iuran swadaya bulanan rw 18 kel pluit ruko muuara karang (wilker muara baru bulan januari 2024 | 475.000 | 01/01/2024 | - | |||||||||||||||
8 | 10/01/2024 12:04:58 | Wilker Muara Baru | 4815.EBA.994.002.B.522111 | RM | PLN | pembelian token listrik wilker muara baru (ruko muara karang) pada tanggal 5 januari 2024 | 503.500 | 05/01/2024 | - | |||||||||||||||
9 | 10/01/2024 12:06:29 | Wilker Muara Baru | 4815.EBA.994.002.B.522113 | RM | PAM Jaya | pembayaran tagihan air pam ruko muara karang (wilker muara baru ) bulan januari 2024 | 22.462 | 10/01/2024 | - | v | ||||||||||||||
10 | 12/01/2024 9:12:25 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.522111 | RM | PELINDO | Pembayaran biaya listrik kantor induk Januari 2024 (pemakaian Desember 2023) | 86.245.769 | 12/01/2024 | - | |||||||||||||||
11 | 12/01/2024 9:13:43 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.522113 | RM | PELINDO | Pembayaran biaya air kantor induk Bulan Januari 2024 ( Pemakaian Desember 2023) | 7.916.500 | 12/01/2024 | - | v | ||||||||||||||
12 | 12/01/2024 11:09:48 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.522191 | RM | PT. GRAHA ANUGERAH SEJAHTERA | Pembayaran biaya internet induk bulan Januari 2024 | 10.000.000 | 12/01/2024 | - | v | ||||||||||||||
13 | 12/01/2024 11:10:35 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002A.522112 | RM | TELKOM | Pembayaran Biaya Telepon Induk Bulan Januari 2024 | 115.218 | 12/01/2024 | - | v | ||||||||||||||
14 | 12/01/2024 15:09:55 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.522191 | RM | TELKOM | Pembayaran biaya internet 3 wilker bulan Januari 2024 | 2.497.500 | 12/01/2024 | - | |||||||||||||||
15 | 16/01/2024 8:24:39 | Bidang PRL | 4249.QAH.016.052.AD.524113 | PNBP | Nur ashri | pembayaran transport petugas inspeksi sanitasi jasaboga sebanyak 3 orang selama 1 hari dalam rangka laik sehat jasaboga tanggal 12 januari 2024 | 510.000 | 12/01/2024 | 4.590.000 | |||||||||||||||
16 | 16/01/2024 14:46:24 | Bidang PRL | 4249.QAH.U11.051.A.521211 | PNBP | Setiana | Pembelian ATK Untuk kegiatan layanan survei faktor risiko penyakit DBD tahun 2024 | 2.878.130 | 15/01/2024 | 2.880.000 | |||||||||||||||
17 | 16/01/2024 14:48:28 | Bidang PRL | 4249.QAH.U08.051.A.521211 | PNBP | Setiana | Pembelian ATK untuk kegiatan pemetaan dalam rangka pelaksanaan survei faktor risiko penyakit pes bulan januari 2024 | 1.078.000 | 12/01/2024 | 1.080.000 | |||||||||||||||
18 | 16/01/2024 14:50:33 | Bidang PRL | 4249.QAH.U13.051.A.521211 | PNBP | Setiana | Pembelian ATK untuk kegiatan layanan survei faktor risko penyakit diare tahun 2024 | 959.000 | 17/01/2024 | 960.000 | |||||||||||||||
19 | 16/01/2024 15:21:00 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.522191 | RM | TELKOM | Pembayaran biaya internet 3 wilker bulan Desember 2023 | 2.497.500 | 16/01/2024 | - | |||||||||||||||
20 | 17/01/2024 9:13:13 | Bidang PRL | 4249.QAH.017.052.AA.524113 | PNBP | Bayu umboro | Transport lokal petugas penagwas kegiatan tindkaan penyehatan alat angkut kapal tanggal 06 Januari 2024 sebanyak 1 orang | 170.000 | 08/01/2024 | 2.550.000 | |||||||||||||||
21 | 17/01/2024 13:34:47 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.522191 | RM | TELKOM | Pembayaran biaya internet Sunda Kelapa dan Angke Bulan Januari 2024 | 1.243.200 | 17/01/2024 | - | |||||||||||||||
22 | 17/01/2024 13:35:46 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.522111 | RM | PLN | Pembayaran biaya listrik Wilker Marunda Bulan Januari 2024 | 4.862.355 | 17/01/2024 | - | |||||||||||||||
23 | 17/01/2024 14:00:40 | Wilker Kali Baru | 4815.EBA.994.002.B.52211 | RM | Arteryalbino | Pembayaran Listrik Pemakaian Desember 2023 wilker Pelabuhan laut Kalibaru | 835.782 | 09/01/2024 | - | |||||||||||||||
24 | 17/01/2024 14:03:11 | Wilker Kali Baru | 4815.EBA.994.002.B.522112 | RM | Arteryalbino | Pembayaran Telepon Pemakaian bulan Desember 2023 Wilker Pelabuhan laut kalibaru | 38.686 | 09/01/2024 | - | v | ||||||||||||||
25 | 17/01/2024 14:05:23 | Wilker Kali Baru | 4815.EBA.994.002.B.522113 | RM | Arteryalbino | Pembayaran Air pemakaian bulan Desember 2023 | 97.670 | 09/01/2024 | - | v | ||||||||||||||
26 | 17/01/2024 14:05:35 | Wilker Muara Angke | 4815.EBA.994.002.B.52212.RM | RM | TELKOM | Pembayaran Langganan Telepon di Wilayah kerja pelabuhan Laut Muara Angke Bulan Januari 2024 | 114.166 | 15/01/2024 | Telepon 12.000.000 | v | ||||||||||||||
27 | 17/01/2024 14:09:08 | Wilker Muara Angke | 4815.EBA.994.002.B.522113 | RM | Hidran Muara Angke | Pembayaran Langganan Air Gerobak Wilker Muara Angke Januari 2024 | 600.000 | 19/01/2024 | Air 150.000.000 | v | ||||||||||||||
28 | 17/01/2024 14:09:15 | Wilker Muara Baru | 4249.PEA.001.051.B.524113 | PNBP | Resmaleni, SKM | Pembayaran Transport lokal petugas konsultasi teknis program dari wilker pelabuhan samudera muara baru ke induk pada tanggal 09 januari 2024 sebanyak 2 orang selama 1 hari | 340.000 | 09/01/2024 | 1360000 | |||||||||||||||
29 | 17/01/2024 14:12:19 | Wilker Muara Baru | 4249.QAH.U11.051.A.524113 | PNBP | Yoga | Pembayaran transport lokal 2 (dua) orang kader layanan survei faktor risiko penyakit DBD di wilayah kerja pelabuhan samudera muara baru pada tanggal 10 januari 2024 | 340.000 | 10/01/2024 | 4080000 | |||||||||||||||
30 | 17/01/2024 14:15:06 | Wilker Muara Baru | 4249.QAH.U13.051.A.524113 | PNBP | Musa | Pembayaran transport lokal 2 (dua) orang petugas dan atau kader pelaksanaan survei faktor risiko penyakit diare di wilayah kerja pelabuhan samudera muara baru pada tanggal 15 Januari 2024 sebanyak 2 orang selama 1 hari | 340.000 | 15/01/2024 | 2720000 | |||||||||||||||
31 | 17/01/2024 14:18:17 | Wilker Muara Baru | 4249.QAH.016.052.AC.524113 | PNBP | Resmaleni, SKM | Pembayaran transport lokal petugas pengiriman sampel makanan/ minuman dalam rangka pengawasan tempat pengelolaan pangan dari pelabuhan samudera muara baru ke laboratorium subtansi PRL BBKK Tanjung Priok pada tanggal 10 januari 2024 sebanyak 1 orang selama 1 hari | 170.000 | 10/01/2024 | 2040000 | |||||||||||||||
32 | 17/01/2024 14:21:39 | Wilker Muara Baru | 4249.QAH.016.052.AB.524113 | PNBP | Resmaleni, SKM | Pembayaran transport lokal petugas pengiriman sampel air minum dalam rangka pengawasan penyediaan sarana kulaitas air minum di pelabuhan samudera muara baru ke laboratorium subtansi PRL Balai Besar kekarantinaan Kesehatan pada tanggal 15 Januari 2024 sebanyak 1 orang selama 1 hari | 170.000 | 15/01/2024 | 2040000 | |||||||||||||||
33 | 17/01/2024 14:53:21 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.522111 | RM | PELINDO | Pembayaran biaya listrik Wilker Sunda Kelapa Bulan Januari 2024 | 2.907.227 | 17/01/2024 | - | |||||||||||||||
34 | 17/01/2024 15:30:43 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBD.953.501.D.524113 | RM | resmaleni, SKM | transport lokal pertemuan penyusunan laporan tahunan tgl 4 dan 5 Januari 2024 sbyk 5 orang | 1.700.000 | 05/01/2024 | 1.700.000 | |||||||||||||||
35 | 18/01/2024 8:45:57 | Wilker Muara Angke | 4249.QAH.U11.053.A.524113 | PNBP | YOGA | Pembayaran biaya transport lokal kader survei vektor DBD dalam rangka layanan survey faktor risiko penyakit DBD di Pelabuhan Laut Muara Angke pada tanggal 09 Januari 2024, sebanyak 2 orang selama 1 hari | 340.000 | 09/01/2024 | Transport 4.080.000 | |||||||||||||||
36 | 18/01/2024 8:47:41 | Wilker Muara Angke | 4249.QAH.016.052.AB.524113 | PNBP | YUFA ZURIYA | Pembayaran Biaya Transport Petugas Pengiriman Sampel Air Bersih/ Air Minum ke KKP Kelas I Tanjung Priok Dalam Rangka Pengawasan Penyediaan Sarana Kualitas Air Bersih / Air Minum di Pelabuhan Laut Muara Angke dan Pantai Mutiara pada tanggal 05 Januari 2024 sebanyak 1 orang selama 1 hari | 170.000 | 05/01/2024 | TRASNPORT 2.040.000 | |||||||||||||||
37 | 18/01/2024 8:48:44 | Wilker Muara Angke | 4249.QAH.016.052.AC.524113 | PNBP | YUFA ZURIYA | Pembayaran Biaya Transport Petugas Pengiriman Sampel Makanan ke KKP Kelas I Tanjung Priok Dalam Rangka Pengamanan Makanan/Minuman di Pelabuhan Laut Muara Angke dan Pantai Mutiara pada tanggal 08 Januari 2024, sebanyak 1 orang selama 1 hari | 170.000 | 08/01/2024 | TRANSPORT 2.040.000 | |||||||||||||||
38 | 18/01/2024 8:51:13 | Wilker Muara Angke | 4249.QAH.U13.053.A.524113 | PNBP | SUTIKNO | Pembayaran Biaya Transport Petugas kader survey vektor diare dalam rangka layanan survei faktor risiko penyakit diare di Pelabuhan Laut Muara Angke dan Pantai Mutiara pada tanggal 10 Januari 2024, sebanyak 2 orang selama 1 hari | 340.000 | 10/01/2024 | TRASNPORT 4.080.000 | |||||||||||||||
39 | 18/01/2024 8:53:10 | Wilker Muara Angke | 4249.PEA.001.051.B.524113 | PNBP | JIHAN MUTIARA SARI | Pembayaran Biaya Transport Petugas Konsultasi Teknis Program Wilker Ke Induk di Pelabuhan Muara Angke dan Pantai Mutiara Pada Tanggal 09 Januari 2024 sebanyak 2 orang, selama satu hari | 340.000 | 09/01/2024 | TRANSPORT 1.360.000 | |||||||||||||||
40 | 18/01/2024 10:37:38 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.963.053.A.524113 | RM | M. Irfan Munthe | Pembayaran uang transport, Mengikuti undangan pertemuan penyusunan profil tahun 2023 pada tanggal 15 s.d 16 Januari 2024 di Ruang Rapat Onrust Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok , sebanyak 10 orang. | 1.700.000 | 16/01/2024 | Transport 1.700.000 | |||||||||||||||
41 | 18/01/2024 11:38:23 | Bidang PRL | 4249.QAH.017.052.AA.524113 | PNBP | Fery anthony | TRANSPORT LOKAL kegiatan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut kapal tanggal 06 januari 2024 sebanyak 1 orang | 170.000 | 08/01/2024 | 2.550.000 | |||||||||||||||
42 | 19/01/2024 9:50:14 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBD.953.501.A524113 | RM | dr. Lies Setyorini | Pembayaran transport lokal penyusunan laporan pelaksanaan program sebanyak 5 orang tanggal 8 Januari 2024 di Ruang Rapat Pulau Onrust BBKK Tanjung Priok | 850.000 | 08/01/2024 | transport 20.400.000 | |||||||||||||||
43 | 19/01/2024 14:03:46 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.522191 | RM | TELKOM | Pembayaran Tagihan Internet Pelayanan Bulan Januari 2024 | 1.917.750 | 19/01/2024 | - | |||||||||||||||
44 | 19/01/2024 14:24:35 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.C.523121 | RM | PERTAMINA | Pembayaran voucer bensin motor kantor bulan Januari 2024 | 2.200.000 | 19/01/2024 | - | |||||||||||||||
45 | 19/01/2024 14:25:29 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.C.523121 | RM | PERTAMINA | Pembayaran voucer bensin mobil kantor bulan Januari 2024 | 28.500.000 | 19/01/2024 | - | |||||||||||||||
46 | 22/01/2024 10:36:59 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.B.522191 | RM | CV. TUNAS PRADANA PRIMA | PEMBAYARAN SEWA C PANEL | 9.600.000 | 11/01/2024 | 9600000 | |||||||||||||||
47 | 22/01/2024 11:33:54 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBD.953.501.F.524113.RM | RM | dr. Dedy A | Pembayaran Transport Lokal Pertemuan Penyusunan LAKIP Sebanyak 10 Orang tanggal 11 Januari 2024 di Ruang Rapat Pulau Onrust BBKK Tanjung Priok | 1.700.000 | 11/01/2024 | Transport 1.700.000 | |||||||||||||||
48 | 22/01/2024 14:30:54 | Wilker Sunda Kelapa | 4249.QAH.016.052.AB.524113 | PNBP | Mansyur Rahman | Pengiriman sampel air bersih ke lab bidang PRL | 170.000 | 08/01/2024 | 2040000 | |||||||||||||||
49 | 22/01/2024 14:50:36 | Wilker Sunda Kelapa | 4249.QAH.016.052.AC.524113 | PNBP | Mansyur Rahman | Biaya pengiriman sampel makanan ke lab bidang PRL | 170.000 | 16/01/2024 | 2040000 | |||||||||||||||
50 | 22/01/2024 15:03:26 | Wilker Sunda Kelapa | 4249.QAH.U13.53.A.524113 | PNBP | Fanatagama dan Mas'ud | Biaya pelayanan survei vektor Diare | 340.000 | 15/01/2024 | 2720000 | |||||||||||||||
51 | 22/01/2024 15:11:27 | Wilker Sunda Kelapa | 4249.QAH.U11.051.A.524113 | PNBP | Fanatagama dan masud | Biaya transport layanan survei DBD | 340.000 | 11/01/2024 | 4080000 | |||||||||||||||
52 | 22/01/2024 15:14:40 | Wilker Sunda Kelapa | 4815.EBA.994.002.B.521111 | RM | Sulviana safri | Pembelian air mineral galon januari 2024 | 300.000 | 08/01/2024 | 3600000 | |||||||||||||||
53 | 23/01/2024 7:52:08 | Wilker Marunda | 4249.QAH.016.052.AB.524113 | PNBP | M. Amnurokhim Malahade | Pembayaran transport lokal petugas pengiriman sampel air dalam rangka pengawasan penyediaan sarana kualitas air bersih/air minum di pelabuhan ke Laboratorium Bidang PRL Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok pada tanggal 10 Januari 2024 sebanyak 4 (Empat) sampel selama 1 (satu) hari | 170.000 | 10/01/2024 | 2.040.000 | |||||||||||||||
54 | 23/01/2024 7:54:26 | Wilker Marunda | 4249.QAH.016.052.AC.524113 | PNBP | M. Amnurokhim Malahade | Pembayaran transport petugas pengiriman sampel makanan dalam rangka Pengamanan Makanan / Minuman di pelabuhan ke Laboratorium Bidang PRL Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Marunda pada tanggal 11 Januari 2024 sebanyak 2 (dua) sampel selama 1 (satu) hari | 170.000 | 11/01/2024 | 2.040.000 | |||||||||||||||
55 | 23/01/2024 7:56:30 | Wilker Marunda | 4249.QAH.U11.051.A.524113 | PNBP | Irwan | Pembayaran transport petugas Survey Jentik dan Larvasidasi dalam rangka Layanan Survei Vektor DBD di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Marunda pada tanggal 17 & 18 Januari 2024 sebanyak 2 (dua) orang selama 2 (dua) hari | 680.000 | 18/01/2024 | 8.160.000 | |||||||||||||||
56 | 23/01/2024 7:58:14 | Wilker Marunda | 4249.QAH.U13.051.A.524113 | PNBP | Irwan | Pembayaran transport petugas/ kader Survey Vektor Diare dalam rangka Layanan Survei Vektor Diare di Wilayah Kerja Palebuhan Laut Marunda pada tanggal 19 Januari 2024 sebanyak 2 (dua) orang selama 1 (satu) hari | 340.000 | 19/01/2024 | 2.720.000 | |||||||||||||||
57 | 23/01/2024 12:25:22 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.521111 | RM | Karya Bakti | Pembelian konsumsi rapat persiapan pengabdian masyarakat di Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka program studi spesialis kedokteran keluarga layanan primer pada tanggal 18 Januari 2024 | 750.000 | 18/01/2024 | 33.750.000 | |||||||||||||||
58 | 23/01/2024 12:40:40 | Bidang PRL | 4249.QAH.U13.051.A.524113 | PNBP | nanang | Transport lokal kader survei vektor diare dalam rangka layanan survei faktor risiko penyakit diare tanggal 11 januari 2024 sebanyak 2 orang | 340.000 | 11/01/2024 | 16.320.000 | |||||||||||||||
59 | 23/01/2024 10:55:46 | Bidang PRL | 4249.QAH.U11.051.A.524113 | PNBP | M. SUGITO | Transport lokal kader survei dan larvasida dalam rangka layanan survei vektor DBD di pelabuhan tanjung priok tanggal 11, 15, 16, 17 januari sebanayak 2 orang | 1.360.000 | 17/01/2024 | 48.960.000 | |||||||||||||||
60 | 24/01/2024 10:59:29 | Bidang PKSE | 4249.PEA.001.051.A.524111 | PNBP | dr. THERESIA HERMIN SW | Pembayaran uang harian dan transport dalam rangka Koordinasi Teknis Program Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi di Balai Kekarantinan Kesehatan Kelas I Bandung sebanyak 3 orang | 3.077.000 | 18/01/2024 | UANG HARIAN 25.800.000 TRANSPORT 12.000.000 | |||||||||||||||
61 | 24/01/2024 11:03:29 | Bidang PKSE | 4249.QAH.017.052.B.524113 | PNBP | dr. HESTILIN K SEILATU | Pembayaran transport petugas dalam rangka bpenyelidikan epidemiologi pada situasi KLB/Wabah/KKM sebanyak 3 orang, tanggal 9 Januari 2024 | 510.000 | 09/01/2024 | Transport 4.080.000 | |||||||||||||||
62 | 24/01/2024 11:38:25 | Wilker Kali Baru | 4249.QAH.016.052.AC.524113 | PNBP | Cahyono Edi Nugroho | Pembayaran transport lokal pengiriman sampel makanan dlm rangka pengamanan/mak/min di wilker kalibaru tgl 15 Januari 2024 | 170.000 | 15/01/2024 | Transport lokal 2.040.000 | |||||||||||||||
63 | 24/01/2024 11:43:18 | Wilker Kali Baru | 4249.QAH.016.052.AB.524113 | PNBP | Cahyono Edi Nugroho | Pembayaran transport lokal pengiriman sampel air minum dlm rangka pegawasan penydiaan kualitas air minum di wilker pelabuhan Kalibaru tgl 12 Januari 2024 | 170.000 | 12/01/2024 | Transport lokal 2.040.000 | |||||||||||||||
64 | 24/01/2024 12:04:33 | Wilker Kali Baru | 4249.QAH.U13.051.A524113 | PNBP | Cahyono | Pembayaran transport lokal kader dalam rangka survei vektor diare tgl 22 Januari 2024 | 340.000 | 22/01/2024 | Uang transport lokal 2.720.000 | |||||||||||||||
65 | 24/01/2024 14:06:10 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.D.522141 | RM | WAT FUT LAI | Pembayaran Sewa gedung Jalan Pluit Karang Cantik XIII No. 2 Blok A3 Selatan Kav No 46 | 160.000.000 | 22/01/2024 | 165000000 | |||||||||||||||
66 | 24/01/2024 14:38:51 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.B.522112 | RM | Telkomsel | Pembayaran telp dumas Bulan Januari 2024 | 91.300 | 11/01/2024 | 12.000.000 | v | ||||||||||||||
67 | 25/01/2024 9:45:02 | Bidang PKSE | 4249.QAH.017.052.B.524113 | PNBP | Yulia Darutantri | Pembayaran transport petugas Dalam Rangka Penyelidikan Epidemiologi Pada Situasi KLB/Wabah/KKM sebanyak 5 orang, pada tanggal 23 Januari 2024 | 850.000 | 01/02/2024 | TRANSPORT 850.000 | |||||||||||||||
68 | 25/01/2024 11:21:01 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.C.523111 | RM | Sinar Mulya | Pembelian Plat, BAut, Mata las dalam rangka pemeliharaan gedung bertingkat | 609.000 | 15/01/2024 | 513.352.000 | |||||||||||||||
69 | 25/01/2024 11:31:52 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.C.523111 | RM | Sinar Mulya | Pembelian Lampu LED, Kran Cabang, dll dalam rangka pemeliharaan gedung tidak bertingkat | 3.660.000 | 24/01/2024 | 146.481.000 | |||||||||||||||
70 | 29/01/2024 7:55:31 | Bagian Tata Usaha | 4815.AEA.503.051.A.524111 (RM) | RM | Dra. Atik Yuliharti, M. Kes | Pembayaran transport, penginapan dan uang harian dalam rangka mengikuti Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan UAPPA/B E-1 Ditjen P2P Tahunan T. A. 2023 Tingkat Satker Kantor Pusat dan UPT Vertikal di Hotel Harris Hotel and Convention Bekasi, Jalan Boulevard Ahmad Yani Blok M,Kota Bekasi, pada tanggal 23 s.d. 25 Januari 2024 | 2.309.100 | 26/01/2024 | Uang Harian 1.290.000 Penginapan 720.600 Transport 298.500 | |||||||||||||||
71 | 29/01/2024 7:57:53 | Bagian Tata Usaha | 4815.AEA.503.051.A.524111 (RM) | RM | Heri Saputra, SKM, M. Kes | Pembayaran penginapan dan uang harian dalam rangka mengikuti Kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan UAPPA/B E-1 Ditjen P2P Tahunan T. A. 2023 Tingkat Satker Kantor Pusat dan UPT Vertikal di Hotel Harris Hotel and Convention Bekasi, Jalan Boulevard Ahmad Yani Blok M,Kota Bekasi, pada tanggal 23 s.d. 24 Januari 2024 | 1.986.500 | 26/01/2024 | Uang Harian 860.000 Uang Representatif 300.000 Penginapan 826.500 | |||||||||||||||
72 | 29/01/2024 8:04:18 | Bagian Tata Usaha | 4815.AEA.503.051.A.524111 (RM) | RM | Agi Gunawan Wibisono | Pembayaran transport, penginapan dan uang harian dalam rangka mengikuti Kegiatan rekonsiliasi laporan PNBP Ditjen P2P (Tahunan) T. A. 2023 Tingkat Satuan Kerja di Hotel Harris Hotel and Convention Bekasi, Jalan Boulevard Ahmad Yani Blok M, Kota Bekasi, pada tanggal 23 s.d. 25 Januari 2024 | 2.051.600 | 26/01/2024 | Uang Harian 1.290.000 Penginapan 411600 Transport 350.000 | |||||||||||||||
73 | 29/01/2024 8:07:48 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.521111 | RM | Karya Bakti | Pembelian konsumsi peninjauan BBPK Cilandak dalam rangka penerapan smart boarding di BBKK Tanjung Priok pada tanggal 23 Januari 2024 | 1.875.000 | 23/01/2024 | 33750000 | |||||||||||||||
74 | 29/01/2024 8:54:25 | Bidang UKLW | 4249.PEA.001.051.BA.524111 | PNBP | Luh Ayu K | Koordinasi dan advokasi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah di pintu masuk negara dalam rangka digitalisasi sistem pelayanan vaksinasi internasional pada tanggal 22 Januari 2024 di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebanyak 4 orang | 3.787.500 | 23/04/2024 | 62,820,000 | |||||||||||||||
75 | 29/01/2024 10:07:43 | Bagian Tata Usaha | 4815.AEA.503.501.A.524119 | RM | Azis Permana | Pembayaran paket meeting fullboard, transport, dan uang saku kegiatan sosialisasi perbendaharaan tahun anggaran 2024 pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Grand Savero Hotel, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) orang | 5.256.000 | 29/01/2024 | - | |||||||||||||||
76 | 29/01/2024 10:56:32 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.521811 | RM | Primas Sukses | Pembelian kertas concorde dalam rangka kebutuhan sehari-hari perkantoran | 1.000.000 | 26/01/2024 | 50.000.000 | https://drive.google.com/open?id=16-VQyQag79HcyGwlK5M89bjJXYeIRXG9 | ||||||||||||||
77 | 29/01/2024 10:57:30 | Wilker Muara Baru | 4815.EBA.994.002.B.522111 | RM | PLN | Pembelian Token Listrik tanggal 19 Januari 2024 wilker Muara Baru (ruko muara karang) | 503.500 | 19/01/2024 | - | |||||||||||||||
78 | 30/01/2024 9:01:03 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.C.523111 | RM | PT. ALPINDO TEKNIK INDONESIA | : Pembayaran Pemeliharan Gedung kantor bertingka Wilker Kalibaru | 13.852.800 | 26/01/2024 | 513352000 | |||||||||||||||
79 | 30/01/2024 9:02:58 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.B.522191 | RM | PT. CEMERLANG SINERGI MANDIRI | : Pembayaran Outsourching Tenaga Cleaning Service Januari 2024 | 64.626.729 | 26/01/2024 | 2679256000 | |||||||||||||||
80 | 30/01/2024 9:06:18 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.B.522191 | RM | PT. CEMERLANG SINERGI MANDIRI | Pembayaran Outsourching Tenaga Driver Januari 2024 | 47.001.258 | 26/01/2024 | 2679256000 | |||||||||||||||
81 | 30/01/2024 9:07:38 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.B.522191 | RM | PT. CEMERLANG SINERGI MANDIRI | Pembayaran Outsourching Tenaga Anak Buah Kapal | 23.500.630 | 26/01/2024 | 2679256000 | |||||||||||||||
82 | 30/01/2024 9:10:05 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.B.522191 | RM | PT. CEMERLANG SINERGI MANDIRI | Pembayaran Outsourching Satpam Januari 2024 | 88.127.358 | 26/01/2024 | 2679256000 | |||||||||||||||
83 | 30/01/2024 10:48:14 | Bidang PRL | 4249.PEA.001.051.AA.524111 | PNBP | BAMBANG WICAKSONO | pembayaran tarnsport, uang harian dan biaya penginapan pertemuan penysununan laporan kinerja tahun 2023 dalam rangka koordinasi tkenis program pengendlaina risiko ligkungan di BBKK tgl 24 s.d 26 Januari 2024 di gibland hotel bogor sebanyak 1 orang | 2.704.063 | 26/01/2024 | 72.380.000 | |||||||||||||||
84 | 30/01/2024 11:10:28 | Wilker Kali Baru | 4249.QAH.U11.051.A.424113 | PNBP | RASITA | Transport kader survei faktor risiko penyakit DBD wilker Kalibaru Januari 2024 | 680.000 | 30/01/2024 | 8.160.000 | |||||||||||||||
85 | 30/01/2024 11:42:45 | Bagian Tata Usaha | 4249.PEA.001.051.D.524111 | RM | Anderson P | Pembayaran biaya transport dan uang harian dalam rangka koordinasi aplikasi digitalisasi ketatausahaan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebanyak 3 (tiga) orang pada tanggal 22 Januari 2024 | 2.706.000 | 22/01/2024 | Transport 3.000.000 Uang Harian 8..600.000 | |||||||||||||||
86 | 30/01/2024 11:44:51 | Bagian Tata Usaha | 4249.PEA.001.051.D.524111.RM | RM | Heri Saputra | Pembayaran biaya transport, representatif dan uang harian dalam rangka koordinasi aplikasi digitalisasi ketatausahaan di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung sebanyak 1 (satu) orang pada tanggal 22 Januari 2024 | 1.059.500 | 22/01/2024 | Transport 3.000.000 Uang Harian 8.600.000 Uang Representatif 3.000.000 | |||||||||||||||
87 | 30/01/2024 13:35:52 | Bidang UKLW | 4249.PEA.001.051.BB.521211 | PNBP | Koperasi Karya Bakti | Pembayaran konsumsi untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan situasi khusus nataru sebanyak 48 box pada tanggal 30 januari 2024 di BBKK Tanjung Priok | 3.600.000 | 30/01/2024 | - | |||||||||||||||
88 | 31/01/2024 8:53:47 | Bidang UKLW | 4249.PEA.001.051.BA.524113 | RM | Lies Setyorini | Pembayaran uang transport dalam kota sebanyak 12 orang pada kegiatan evaluasi pelaksanaan kesehatan pada situasi khusus Nataru | 2.040.000 | 30/01/2024 | - | |||||||||||||||
89 | 01/02/2024 8:04:06 | Bagian Tata Usaha | 4815.AEA.502.051.A.524111 | RM | Indah septiyanti Nur aini | Pembayaran Transport, Uang Harian dan Biaya Penginapan pada Pertemuan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dalam rangka Koordinasi LP LS Evaluasi Program di Bigland Hotel-Bogor sebanyak 1 orang | 2.171.600 | 26/01/2024 | uh 2.580.000 penginapan 4.800.000 transport 1.200.000 | |||||||||||||||
90 | 01/02/2024 8:27:07 | Bidang PKSE | 4249.PEA.001.051.A.524111 | PNBP | Evi Maria | Pembayaran uang harian, penginapan dan transport kegiatan pertemuan penyusunan laporan akuntabiitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) tahun 2023 di Bigland Hotel INternational & Convention, kota Bogor, Jawa Barat Sebanyak 2 orang pada tanggal 24-25 Januari 2024 | 3.285.800 | 25/02/2024 | Uang harian : 25.800.000 Penginapan : 34.000.000 Transport : 12.000.000 | |||||||||||||||
91 | 01/02/2024 8:42:16 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.521811 | RM | Resti | Pembelian ATK dalam rangka kebutuhan sehari-hari perkantoran | 20.794.740 | 31/01/2024 | 50.000.000 | https://drive.google.com/open?id=1MSWyQRVGcHj2P6njoOEqgA0F4VLLsE6V | ||||||||||||||
92 | 01/02/2024 9:01:08 | Bagian Tata Usaha | 4815.aea.501.051.a.524111 | RM | Teguh Sumargono | Pembayaran Transport, Uang Harian dan Biaya Penginapan pada Pertemuan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dalam rangka Koordinasi LP LS Evaluasi Program di Bigland Hotel-Bogor sebanyak 1 orang tanggal 24-26 Januari 2024 | 2.346.000 | 26/01/2024 | uh 2.580.000 biaya penginapan 4.800.000 Transport 1.200.000 | |||||||||||||||
93 | 01/02/2024 9:04:31 | Bagian Tata Usaha | 4815.AEA.502.051.A.524111 | RM | Heri Saputra | Pembayaran Transport, Uang Harian dan Biaya Penginapan pada Pertemuan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 dalam rangka Koordinasi LP LS Evaluasi Program di Bigland Hotel-Bogor sebanyak 1 orang tanggal 25-26 Januari 2024 | 1.986.500 | 26/01/2024 | uh 1.290.000 Uang Representative 450.000 Penginapan 4.000.000 | |||||||||||||||
94 | 01/02/2024 10:39:48 | Bagian Tata Usaha | 4815.AEA.505.051.A.524113. RM | RM | FERI EKA PRASETIO | Biaya transport lokal pengiriman berkas pencantuman gelar pendidikan akademis atas nama dr. Hestilin Kartini Seilatu, Tanggal 29 Januari 2024 sebanyak 1 (satu) orang ke Tim kerja Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | 170.000 | 29/01/2024 | TRANPORT 850000 | |||||||||||||||
95 | 01/02/2024 10:46:47 | Bagian Tata Usaha | 4249.PEA.001.051.B.524113 | PNBP | Indah Septiyanti Nur Aini | Pembayaran Transport Lokal Konsultasi Program dan Evaluasi SAKIP ke Bagian PI Ditjen P2P Kemenkes RI Tanggal 29 Januari sebanyak 3 Orang | 510.000 | 29/01/2024 | transport 2.040.000 | |||||||||||||||
96 | 01/02/2024 11:34:41 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.D.521115 | RM | Sutria | Pembayaran honor pengelola keuangan bulan januari 2024 | 6.132.000 | 01/02/2024 | Honor Kuasa Pengguna Anggaran Rp 16,416,000 Honor Pejabat Pembuat Komitmen Rp.23,904,000 Honor Penguji Tagihan dan Penanda Tangan Rp.10,944,000 Honor Bendahara Rp. 9,504,000 Honor Staf Pengelola Anggaran Rp. 21,168,000 | |||||||||||||||
97 | 02/02/2024 8:04:20 | Bagian Tata Usaha | 4815.EBA.994.002.A.521111 | RM | Indah septiyanti Nur Aini | Pembayaran Domain dan Hosting selama 1 Tahun | 253.128 | 27/01/2024 | oh 140.000.000 | |||||||||||||||
98 | 02/02/2024 10:53:42 | Bidang UKLW | 4249.PEA.001.051.BC.521211 | RM | TETI HERAWATI, SKM | PEMBAYARAN KONSUMSI SEBANYAK 50 BOX UNTUK KEGIATAN KOORDINASI VCT MOBILE DAN DETEKSI DINI TERDUGA TB DI BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK PADA TANGGAL 01 FEBRUARI 2024 | 3.750.000 | 01/02/2024 | - | |||||||||||||||
99 | 02/02/2024 10:55:27 | Bidang UKLW | 4249.PEA.001.051.BC.524113 | RM | DR. DWI RAHAYU M | PEMBAYARAN UANG TRANSPORT KEGIATAN KOORDINASI VCT MOBILE DAN DETEKSI DINI TERDUGA TB PADA TANGGAL 01 FEBRUARI 2024 SEBANYAK 12 ORANG | 2.040.000 | 01/02/2024 | - | |||||||||||||||
100 | 02/02/2024 11:27:22 | Bidang UKLW | 4249.PEA.001.051.BA.524113 | RM | dr.Santi Kartikasari | Koordinasi dan advokasi upaya kesehatan dan lintas wilayah di pintu masuk negara dalam rangka dalam rangka rapat penyusunan pedoman surveilans dipintu masuk negara di Kemenkes Jl.H.R Rasuna Said Blok X - 5 Kavling 4 -9 Jakarta tanggal 25 dan 26 Januari 2024 | 340.000 | 29/01/2024 | - |