ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
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TítuloNombre cortoDescripción
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Resultados de auditorías realizadasLGT_65_XXIILa información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas.
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Tabla Campos
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EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorNombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultadosSexo (catálogo)Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la informaciónFecha de actualizaciónNota
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20261/1/202631/3/20262025
Junio - Noviembre
Auditoría internaCumplimiento1Dirección de AuditoríaPrograma Anual de AuditoriaPrograma Anual de AuditoriaNo Aplica
Revisión de Cumplimiento de Inversión Fisica
Cumplimiento de la Inversión Fisica
Art 73, fracción XI,XII y XV del Reglamento de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo
OIC/DA/005-1/2026
https://drive.google.com/file/d/10nTJE_kRMNOc_gXgzgreZp5_Gm1fhVd5/view?usp=drive_link
Observaciones 0
https://drive.google.com/file/d/10nTJE_kRMNOc_gXgzgreZp5_Gm1fhVd5/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1SapXFD7dJEUJngsk9rmA_yNTrYNmMTJ2/view?usp=drive_link
Sin observacionesÓrgano Interno de Control Mujer0
https://drive.google.com/file/d/1SapXFD7dJEUJngsk9rmA_yNTrYNmMTJ2/view?usp=drive_link
0
https://drive.google.com/file/d/15ZE0koBb95lxXTpxSndcxydOm-kNYj8N/view?usp=drive_link
Dirección de Auditoría 31/3/2026
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20261/1/202631/3/20262025
Agosto - Octubre
Auditoría internaCumplimiento2Dirección de AuditoríaPrograma Anual de AuditoriaPrograma Anual de AuditoriaNo Aplica
Revisión de Cumplimiento de Inversión Fisica
Cumplimiento de la Inversión Fisica
Art 73, fracción XI,XII y XV del Reglamento de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo
OIC/DA/007/2026
https://drive.google.com/file/d/1-CaNplV-wI5UtCCHWgl8zLM4N3OLPurO/view?usp=drive_link
Observaciones 0
https://drive.google.com/file/d/1-CaNplV-wI5UtCCHWgl8zLM4N3OLPurO/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1ndZ0f1LiGlpNS2OQm-4xaL28CAN1J0ls/view?usp=drive_link
Sin observacionesÓrgano Interno de Control Mujer0
https://drive.google.com/file/d/1ndZ0f1LiGlpNS2OQm-4xaL28CAN1J0ls/view?usp=drive_link
0
https://drive.google.com/file/d/15ZE0koBb95lxXTpxSndcxydOm-kNYj8N/view?usp=drive_link
Dirección de Auditoría 31/3/2026
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