A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 1 (1 เมษายน 2567- 30 กันยายน 2567) | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ที่ | ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ | งบประมาณ | ร้อยละ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้ | คงเหลือ | |||||||||||||||||
4 | 1 | ฝ่ายบริหารวิชาการ | 4,171,515.75 | 100.00 | 20.00% | 74.29% | 5.71% | 1,651,887.32 | 2,519,628.43 | |||||||||||||||||
5 | 2 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ | 22,497,469.25 | 100.00 | 26.63% | 60.30% | 13.07% | 5,205,561.58 | 17,973,172.67 | |||||||||||||||||
6 | 3 | ฝ่ายบริหารงบประมาณ | 21,121,583.10 | 100.00 | 12.00% | 84.00% | 4.00% | 4,700,265.98 | 16,434,187.12 | |||||||||||||||||
7 | 4 | ฝ่ายบริหารงานบุคคล | 21,739,159.95 | 100.00 | 12.50% | 50.00% | 37.50% | 5,125,896.58 | 16,425,263.37 | |||||||||||||||||
8 | 5 | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 1,541,888.95 | 100.00 | 70.00% | 16.67% | 13.33% | 1,123,197.08 | 1,234,871.87 | |||||||||||||||||
9 | 6 | สำนักผู้อำนวยการ | 3,174,151.00 | 100.00 | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 8,008.25 | 3,160,142.75 | |||||||||||||||||
10 | รวม | 74,245,768.00 | 100.00 | 27.46% | 58.21% | 14.33% | 17,814,816.79 | 57,747,266.21 | ||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2567 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ที่ | ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ | งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้ | คงเหลือ | ||||||||||||||||||
29 | ฝ่ายบริหารวิชาการ | 4,171,515.75 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1 | สำนักวิชการการ | 2,414,971.35 | 5 | 2 | 0 | 1,067,227.77 | 1,347,743.58 | ||||||||||||||||||
31 | 2 | งานทะเบียนวัดผล | 1,009,000.00 | 0 | 1 | 0 | 495,000.00 | 514,000.00 | ||||||||||||||||||
32 | 3 | งานหลักสูตรสถานศึกษา | 137,200.00 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 137,200.00 | ||||||||||||||||||
33 | 4 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 194,351.25 | 1 | 6 | 2 | 8,500.00 | 185,851.25 | ||||||||||||||||||
34 | 5 | งานแนะแนว | 284,602.50 | 7 | 26 | 2 | 0.00 | 284,602.50 | ||||||||||||||||||
35 | 6 | งานห้องสมุด | 101,390.65 | 0 | 2 | 0 | 71,659.55 | 29,731.10 | ||||||||||||||||||
36 | 7 | งานประกันคุณภาพการศึกษา | 30,000.00 | 0 | 1 | 0 | 95,000.00 | 20,500.00 | ||||||||||||||||||
37 | รวม | 4,171,515.75 | 13 | 41 | 4 | 1,737,387.32 | 2,519,628.43 | |||||||||||||||||||
38 | ร้อยละ | 22.41 | 70.69 | 6.90 | ||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | ที่ | ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ | งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้ | คงเหลือ | ||||||||||||||||||
41 | รวมทุกกลุ่มสาระฯ | 22,497,469.25 | ||||||||||||||||||||||||
42 | 1 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 247,746.45 | 6 | 9 | 2 | 68,855.25 | 178,891.20 | ||||||||||||||||||
43 | 2 | กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 590,076.50 | 3 | 27 | 0 | 169,133.10 | 420,943.40 | ||||||||||||||||||
44 | 3 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ | 1,372,708.00 | 18 | 22 | 0 | 415,204.75 | 957,503.25 | ||||||||||||||||||
45 | 4 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ(คอมพ | 2,745,036.25 | 3 | 11 | 1 | 289,141.30 | 2,455,894.95 | ||||||||||||||||||
46 | 5 | งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ | 6,338,064.00 | 5 | 6 | 8 | 622,047.75 | 5,716,016.25 | ||||||||||||||||||
47 | 6 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ | 354,752.40 | 8 | 14 | 3 | 83,818.70 | 270,933.70 | ||||||||||||||||||
48 | 7 | กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา - พลศึกษา | 1,309,181.50 | 1 | 5 | 0 | 277,382.25 | 1,031,799.25 | ||||||||||||||||||
49 | 8 | ศูนย์กีฬาสระว่ายน้ำ | 2,293,908.00 | 0 | 4 | 0 | 546,770.00 | 1,747,138.00 | ||||||||||||||||||
50 | 9 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 1,561,387.80 | 0 | 4 | 4 | 533,901.85 | 1,027,485.95 | ||||||||||||||||||
51 | 10 | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 148,452.00 | 1 | 2 | 0 | 74,267.08 | 74,184.92 | ||||||||||||||||||
52 | 11 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประ | 5,536,156.35 | 8 | 16 | 8 | 2,239,039.55 | 3,485,116.80 | งปม.เพิ่ม | |||||||||||||||||
53 | รวม | 22,497,469.25 | 53 | 120 | 26 | |||||||||||||||||||||
54 | ร้อยละ | 26.63 | 60.30 | 13.07 | ||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | ที่ | ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ | งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้ | คงเหลือ | ||||||||||||||||||
57 | ฝ่ายบริหารงบประมาณ | 21,121,583.10 | ||||||||||||||||||||||||
58 | สำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ | 11,787,251.00 | 0 | 7 | 0 | 3,620,128.88 | 8,167,122.12 | |||||||||||||||||||
59 | งานการเงินและบัญชี | 926,203.00 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 926,203.00 | |||||||||||||||||||
60 | งานพัสดุและสินทรัพย์ | 4,825,979.70 | 0 | 4 | 0 | 578,170.00 | 4,247,808.90 | |||||||||||||||||||
61 | งานเทคโนโลยีทางการศึกษา | 1,905,102.00 | 1 | 2 | 0 | 167,935.20 | 1,737,167.00 | |||||||||||||||||||
62 | งานยานพาหนะ | 1,611,000.00 | 0 | 1 | 0 | 326,171.10 | 1,284,828.00 | |||||||||||||||||||
63 | งานสารสนเทศ | 5,162.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5,162.00 | |||||||||||||||||||
64 | งานนโยบายและแผน | 60,885.20 | 2 | 3 | 0 | 7,860.00 | 53,025.20 | |||||||||||||||||||
65 | รวม | 21,121,582.90 | 3 | 21 | 1 | |||||||||||||||||||||
66 | ร้อยละ | 12.00 | 84.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ที่ | ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ | งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้ | คงเหลือ | ||||||||||||||||||
69 | ฝ่ายบริหารบุคคล | 21,739,159.95 | ||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | สำนักงานฝ่ายบริหารบุคคล | 29,001.25 | 0 | 1 | 1 | 2,000.00 | 27,001.25 | ||||||||||||||||||
71 | 2 | งานระดับชั้น | 2,717,802.00 | 2 | 1 | 12 | 194860.00 | 2,522,942.00 | ||||||||||||||||||
72 | 3 | งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | 160,100.00 | 1 | 1 | 0 | 80,350.00 | 79,750.00 | ||||||||||||||||||
73 | 4 | งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 261,995.00 | 0 | 4 | 0 | 16,979.00 | 245,016.00 | ||||||||||||||||||
74 | 5 | งานอาคารสถานที่ | 9,328,309.50 | 0 | 6 | 0 | 2,694,603.41 | 6,445,706.09 | งปม.ไป IEP | |||||||||||||||||
75 | 6 | งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน | 2,920.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2,920.00 | ||||||||||||||||||
76 | 7 | งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน | 457,484.00 | 0 | 2 | 0 | 2,140.00 | 455,344.00 | ||||||||||||||||||
77 | 8 | งานสภานักเรียน | 148,950.00 | 1 | 0 | 1 | 149,860.00 | -910 | ||||||||||||||||||
78 | 9 | งานบุคลากร | 8,632,598.20 | 1 | 4 | 1 | 1,985,104.17 | 6,647,494.03 | ||||||||||||||||||
79 | รวม | 21,739,159.95 | 5 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||
80 | ร้อยละ | 12.50 | 50.00 | 37.50 | ||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ที่ | ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ | งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้ | คงเหลือ | ||||||||||||||||||
83 | ฝ่ายบริหารทั่วไป | 1,541,888.95 | ||||||||||||||||||||||||
84 | 1 | สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป | 68,127.70 | 5 | 2 | 0 | 25,561.10 | 42,566.60 | ||||||||||||||||||
85 | 2 | งานประชาสัมพันธ์ | 911,668.55 | 6 | 0 | 3 | 516,260.53 | 656,274.02 | งปม.เพิ่มเติม | |||||||||||||||||
86 | 3 | งานอนามัยโรงเรียน | 56,775.20 | 1 | 2 | 0 | 12,695.45 | 50,079.75 | งปม.เพิ่มเติม | |||||||||||||||||
87 | 4 | งานโภชนาการ | 83,712.30 | 3 | 1 | 0 | 517,314.00 | 101,000.00 | งปม.เพิ่มเติม | |||||||||||||||||
88 | 5 | งานควบคุมภายใน | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
89 | 6 | งานสหกรณ์ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
90 | 7 | งานธนาคารโรงเรียน | 11,346.00 | 1 | 0 | 0 | 2,066.00 | 9,280.00 | ||||||||||||||||||
91 | 8 | งานบริการสาธารณะและกิจการชุมชน | 88,790.00 | 2 | 0 | 0 | 42,800.00 | 45,990.00 | ||||||||||||||||||
92 | 9 | งานธุรการ | 109,349.20 | 1 | 0 | 0 | 6,500.00 | 102,849.20 | ||||||||||||||||||
93 | 10 | งานรับนักเรียน | 212,120.00 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 212,120.00 | ||||||||||||||||||
94 | รวม | 1,541,888.95 | 21 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
95 | ร้อยละ | 70.00 | 16.67 | 13.33 | ||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ที่ | ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ | งบประมาณ | ดำเนินการแล้ว | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ | งบประมาณที่ใช้ | คงเหลือ | ||||||||||||||||||
98 | สำนักผู้อำนวยการ | 3,174,151.00 | ||||||||||||||||||||||||
99 | 1 | งานสำนักผู้อำนวยการ | 3,174,151.00 | 2 | 3 | 0 | 8,008.25 | 3,160,142.75 | ||||||||||||||||||
100 | 2 | งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |