ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 1 (1 เมษายน 2567- 30 กันยายน 2567)
2
3
ที่ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯงบประมาณร้อยละดำเนินการแล้ว
ระหว่างดำเนินการ
ไม่ดำเนินการงบประมาณที่ใช้คงเหลือ
4
1ฝ่ายบริหารวิชาการ 4,171,515.75 100.0020.00%74.29%5.71% 1,651,887.32 2,519,628.43
5
2กลุ่มสาระการเรียนรู้ 22,497,469.25 100.0026.63%60.30%13.07% 5,205,561.58 17,973,172.67
6
3ฝ่ายบริหารงบประมาณ 21,121,583.10 100.0012.00%84.00%4.00% 4,700,265.98 16,434,187.12
7
4ฝ่ายบริหารงานบุคคล 21,739,159.95 100.0012.50%50.00%37.50% 5,125,896.58 16,425,263.37
8
5ฝ่ายบริหารทั่วไป 1,541,888.95 100.0070.00%16.67%13.33% 1,123,197.08 1,234,871.87
9
6สำนักผู้อำนวยการ 3,174,151.00 100.0050.00%50.00%0.00% 8,008.25 3,160,142.75
10
รวม 74,245,768.00 100.0027.46%58.21%14.33% 17,814,816.79 57,747,266.21
11
12
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2567
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ที่ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯงบประมาณดำเนินการแล้วระหว่างดำเนินการไม่ดำเนินการงบประมาณที่ใช้คงเหลือ
29
ฝ่ายบริหารวิชาการ 4,171,515.75
30
1สำนักวิชการการ 2,414,971.35 520 1,067,227.77 1,347,743.58
31
2งานทะเบียนวัดผล 1,009,000.00 010 495,000.00 514,000.00
32
3งานหลักสูตรสถานศึกษา 137,200.00 0300.00 137,200.00
33
4กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 194,351.25 162 8,500.00 185,851.25
34
5งานแนะแนว 284,602.50 72620.00 284,602.50
35
6งานห้องสมุด 101,390.65 020 71,659.55 29,731.10
36
7
งานประกันคุณภาพการศึกษา
30,000.00 010 95,000.00 20,500.00
37
รวม 4,171,515.75 13414 1,737,387.32 2,519,628.43
38
ร้อยละ22.4170.696.90
39
40
ที่ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯงบประมาณดำเนินการแล้วระหว่างดำเนินการไม่ดำเนินการงบประมาณที่ใช้คงเหลือ
41
รวมทุกกลุ่มสาระฯ 22,497,469.25
42
1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
247,746.45 692 68,855.25 178,891.20
43
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
590,076.50 3270 169,133.10 420,943.40
44
3
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1,372,708.00 18220 415,204.75 957,503.25
45
4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทย์ฯ(คอมพ
2,745,036.25 3111 289,141.30 2,455,894.95
46
5
งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
6,338,064.00 568 622,047.75 5,716,016.25
47
6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
354,752.40 8143 83,818.70 270,933.70
48
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา - พลศึกษา
1,309,181.50 150 277,382.25 1,031,799.25
49
8ศูนย์กีฬาสระว่ายน้ำ 2,293,908.00 040 546,770.00 1,747,138.00
50
9
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1,561,387.80 044 533,901.85 1,027,485.95
51
10
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
148,452.00 120 74,267.08 74,184.92
52
11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประ
5,536,156.35 8168 2,239,039.55 3,485,116.80 งปม.เพิ่ม
53
รวม 22,497,469.25 5312026
54
ร้อยละ26.6360.3013.07
55
56
ที่ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯงบประมาณดำเนินการแล้วระหว่างดำเนินการไม่ดำเนินการงบประมาณที่ใช้คงเหลือ
57
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 21,121,583.10
58
สำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
11,787,251.00 070 3,620,128.88 8,167,122.12
59
งานการเงินและบัญชี 926,203.00 0310.00 926,203.00
60
งานพัสดุและสินทรัพย์ 4,825,979.70 040 578,170.00 4,247,808.90
61
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
1,905,102.00 120 167,935.20 1,737,167.00
62
งานยานพาหนะ 1,611,000.00 010 326,171.10 1,284,828.00
63
งานสารสนเทศ 5,162.00 0100.00 5,162.00
64
งานนโยบายและแผน 60,885.20 230 7,860.00 53,025.20
65
รวม 21,121,582.90 3211
66
ร้อยละ12.0084.004.00
67
68
ที่ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯงบประมาณดำเนินการแล้วระหว่างดำเนินการไม่ดำเนินการงบประมาณที่ใช้คงเหลือ
69
ฝ่ายบริหารบุคคล 21,739,159.95
70
1
สำนักงานฝ่ายบริหารบุคคล
29,001.25 011 2,000.00 27,001.25
71
2งานระดับชั้น 2,717,802.00 2112194860.00 2,522,942.00
72
3
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
160,100.00 110 80,350.00 79,750.00
73
4
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
261,995.00 040 16,979.00 245,016.00
74
5งานอาคารสถานที่ 9,328,309.50 060 2,694,603.41 6,445,706.09 งปม.ไป IEP
75
6
งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
2,920.00 0100.00 2,920.00
76
7
งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน
457,484.00 020 2,140.00 455,344.00
77
8งานสภานักเรียน 148,950.00 101 149,860.00 -910
78
9งานบุคลากร 8,632,598.20 141 1,985,104.17 6,647,494.03
79
รวม 21,739,159.95 52015
80
ร้อยละ12.5050.0037.50
81
82
ที่ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯงบประมาณดำเนินการแล้วระหว่างดำเนินการไม่ดำเนินการงบประมาณที่ใช้คงเหลือ
83
ฝ่ายบริหารทั่วไป 1,541,888.95
84
1
สำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป
68,127.70 520 25,561.10 42,566.60
85
2งานประชาสัมพันธ์ 911,668.55 603 516,260.53 656,274.02 งปม.เพิ่มเติม
86
3งานอนามัยโรงเรียน 56,775.20 120 12,695.45 50,079.75 งปม.เพิ่มเติม
87
4งานโภชนาการ 83,712.30 310 517,314.00 101,000.00 งปม.เพิ่มเติม
88
5งานควบคุมภายใน0.001000.000.00
89
6งานสหกรณ์0.001000.000.00
90
7งานธนาคารโรงเรียน 11,346.00 1002,066.009,280.00
91
8
งานบริการสาธารณะและกิจการชุมชน
88,790.00 20042,800.00 45,990.00
92
9งานธุรการ 109,349.20 100 6,500.00 102,849.20
93
10งานรับนักเรียน 212,120.00 0010.00 212,120.00
94
รวม 1,541,888.95 2154
95
ร้อยละ70.0016.6713.33
96
97
ที่ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯงบประมาณดำเนินการแล้วระหว่างดำเนินการไม่ดำเนินการงบประมาณที่ใช้คงเหลือ
98
สำนักผู้อำนวยการ 3,174,151.00
99
1งานสำนักผู้อำนวยการ 3,174,151.00 230 8,008.25 3,160,142.75
100
2
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
0.001000.000.00