ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
2
สถานีตำรวจภูธรเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ( รอบ ๖ เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส )
4
5
ที่ชื่อโครงการ /
กิจกรรม
ผลการดำเนินการจำนวนงบประมาณ/แหล่งที่จัดสรร/สนับสนุนผลการเบิกจ่ายคงเหลือคิดเป็นร้อยละปัญหา / อุปสรรค
แนวทางการแก้ไข
6
สตช.หน่วยงาน
ภาครัฐ
ภาคเอกชนอปท.อื่นๆไตรมาส 1ไตรมาส 2
7
ต.ค.68 - ธ.ค.68ม.ค.69 - มี.ค.69
8
1
โครงการ การบังคับใช้กฏหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
9
กิจกรรม การบังคับใช้กฏหมาย และบริการประชาชน
10
- ค่าสาธารณูปโภคเป็นไปตามเป้าหมาย53,000.00 - - - -13,250.0013,250.0026,500.0050.00ไม่มี
11
1. ไฟฟ้า
12
2. ประปา
13
3. โทรศัพท์
14
4. ไปรณีย์
15
5. อินเตอร์เน็ต
16
- ค่าตอบแทน
17
1 ค่าตอบแทนคุ้มครองพยานเป็นไปตามเป้าหมาย5,900.00 - - - -1,500.001,500.002,900.0050.85ไม่มี
18
2 ค่าตอบแทนนักจิตวิทยาเป็นไปตามเป้าหมาย1,200.00 - - - -0.00600.00600.0050.00ไม่มี
19
3 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพเป็นไปตามเป้าหมาย20,900.00 - - - -0.0010,500.0010,400.0050.24ไม่มี
20
4 ค่าส่งหมายเรียกพยานเป็นไปตามเป้าหมาย600.00 - - - -0.00300.00300.0050.00ไม่มี
21
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นไปตามเป้าหมาย924,000.00 - - - -231,000.00231,000.00462,000.0050.00ไม่มี
22
- ค่าใช้สอย
23
1.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเป็นไปตามเป้าหมาย103,200.00 - - - -25,800.0025,800.0051,600.0050.00ไม่มี
24
2.ค่าซ่อมยานพาหนะเป็นไปตามเป้าหมาย18,400.00 - - - -0.009,200.009,200.0050.00ไม่มี
25
3.ค่าจ้างเหมาบริการเป็นไปตามเป้าหมาย40,800.00 - - - -10,200.0010,200.0020,400.0050.00ไม่มี
26
- ค่าวัสดุ
27
1.ค่าวัสดุสำนักงานเป็นไปตามเป้าหมาย7,100.00 - - - -3,600.000.003,500.0050.70ไม่มี
28
2.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเป็นไปตามเป้าหมาย1,161,700.00 - - - -290,400.00290,400.00580,900.0050.00ไม่มี
29
3.ค่าวัสดุจราจร(ค่าวัสดุอื่น)เป็นไปตามเป้าหมาย5,100.00 - - - -2,600.000.002,500.0050.98ไม่มี
30
4.ค่าวัสดุอาหารผู้ต้องหาเป็นไปตามเป้าหมาย13,200.00 - - - -3,300.003,300.006,600.0050.00ไม่มี
31
2
โครงการปฏิรูประบบการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย
32
- ค่าใช้จ่ายอื่น (แก้ไขปัญหาฯ)เป็นไปตามเป้าหมาย71,000.00 - - - -17,800.0017,800.0035,400.0050.14ไม่มี
33
3
โครงการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติด Heart Land
เป็นไปตามเป้าหมาย5,000.00 - - - -0.005,000.000.00100.00ไม่มี
34
4โครงการสลายโครงสร้างเครือข่ายผู้มีอิทธิพลเป็นไปตามเป้าหมาย3,800.00 - - - -0.003,800.000.00100.00ไม่มี
35
5โครงการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์เป็นไปตามเป้าหมาย30,450.00 - - - -0.0030,450.000.00100.00ไม่มี
36
6โครงการอาสาสมัครตำรวจบ้านเป็นไปตามเป้าหมาย8,000.00 - - - -0.008,000.000.00100.00ไม่มี
37
7
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
เป็นไปตามเป้าหมาย4,000.00 - - - -2,000.002,000.000.00100.00ไม่มี
38
รวม2,477,350.00 - - - -601,450.00663,100.001,212,800.0051.04
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100