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3 | DH - Mês Ateste: JAN/2024 | |||||||||||||||||||||||||
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5 | Credor | Observação | Dia Ateste | Dia Vencimento | Dia Pagamento | Valor | ||||||||||||||||||||
6 | 1406617000174 | AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 19609, Contrato nº: 00001/2020 - 01.406.617/0001-74 - AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23821.001729/2019-53, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2023. | 02/01/2024 | 16/01/2024 | 19/01/2024 | R$39,55 | |||||||||||||||||||
7 | 21896826000150 | S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2369 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, CONFORME MEDIANTE ADESÃO INTERNA NO 61/2022. | 03/01/2024 | 03/02/2024 | 19/01/2024 | R$170,00 | |||||||||||||||||||
8 | 14048837000115 | ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 22389, Contrato nº: 00009/2019 - 14.048.837/0001-15 - ELOTECH SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA, Proc.(s) núm.(s): 23821.001316/2019-79, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 12/2023. | 04/01/2024 | 18/01/2024 | 19/01/2024 | R$249,84 | |||||||||||||||||||
9 | 47607630000192 | MONDUST COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 841 DE AQUISIÇÃO DE ITEM DE COZINHA, CONFORME ADESÃO INTERNA No 69/2022. | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 19/01/2024 | R$190,00 | |||||||||||||||||||
10 | 837742000176 | DAMASCENO & CIA LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL - CTe 8 DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO, REFERENTE SETEMBRO/2023, CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 48/2023, CONTRATO 97/2023. | 05/01/2024 | 05/02/2024 | 19/01/2024 | R$1.380,80 | |||||||||||||||||||
11 | 9285968000186 | A4 DIGITAL PRINT LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 3980 DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME ADESÃO 05/2023, CONTRATO 164/2023. | 08/01/2024 | 08/02/2024 | 19/01/2024 | R$2.832,54 | |||||||||||||||||||
12 | 837742000176 | DAMASCENO & CIA LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL - CTe 18 DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO, REFERENTE NOVEMBRO/2023, CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 48/2023, CONTRATO 97/2023. | 08/01/2024 | 08/02/2024 | 19/01/2024 | R$6.627,84 | |||||||||||||||||||
13 | 25117443000198 | JL PRESTADOR DE SERVICOS LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1973 DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO No 62/2023, CONTRATO N° 60/2023. | 08/01/2024 | 08/02/2024 | 19/01/2024 | R$4.858,06 | |||||||||||||||||||
14 | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1974 DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME ADESÃO N° 129/2022, CONTRATO N° 230/2022. | 08/01/2024 | 08/02/2024 | 19/01/2024 | R$6.530,05 | |||||||||||||||||||||
15 | 90180605000102 | GENTE SEGURADORA SA | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 91852414, Contrato nº: 00001/2019 - 90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA, Proc.(s) núm.(s): 23821.000036/2019-43, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. | 09/01/2024 | 23/01/2024 | 19/01/2024 | R$191,25 | |||||||||||||||||||
16 | 19/02/2024 | R$191,25 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 9103399000100 | MOMENTO FORMATURAS E EVENTOS LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 745 DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FORMATURA, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA NO 193/2023. | 09/01/2024 | 09/02/2024 | 19/01/2024 | R$26.500,00 | |||||||||||||||||||
18 | 79283065000141 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 199163 DE SERVIÇOS DE CUIDADOR E DE PROFISSIONAL DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME ADESÃO INTERNA Nº 246/2022, CONTRATO 131/2023. | 09/01/2024 | 09/02/2024 | 19/01/2024 | R$17.045,87 | |||||||||||||||||||
19 | 82951310000156 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DE DARE-SC REFERENTE AO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS SÃO BENTO DO SUL NO EXERCÍCIO DE 2024. VERSA PLACA MLY2258, CORSA PLACA MHT2453, IDEA PLACA MKY2851 E IDEA PLACA MKY3B71. CONFORME DESCRITO EM GUIA DE RECOLHIMENTO. NÃO SE APLICA No 05/2024. ISENTO DE TRIBUTOS (IR, CSLL, PIS E COFINS) CONFORME ART. 4, INCISO XX, DA IN 1234/2012. | 09/01/2024 | 01/04/2024 | 19/01/2024 | R$597,48 | |||||||||||||||||||
20 | 34028316002823 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA FATURA 936462 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 33/2022. CONTRATO 78/2022. | 10/01/2024 | 22/01/2024 | 19/01/2024 | R$18,20 | |||||||||||||||||||
21 | 19/02/2024 | R$18,20 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 79391157000145 | MISERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1449 DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME ADESÃO 06/2021, CONTRATO 78/2021. | 11/01/2024 | 11/02/2024 | 19/01/2024 | R$20.813,79 | |||||||||||||||||||
23 | 22/01/2024 | R$20.813,79 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 19/02/2024 | R$20.813,79 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 86050978000183 | SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | Pgto do(s) Instr.(s) de Cobrança(s) núm.(s): 292184012024001, Contrato nº: 00002/2016 - 86.050.978/0001-83 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, Proc.(s) núm.(s): 23349.001360/2015-88, do(s) fornecimento(s)/serviço(s) prestado(s) ao(s) mês(es): 01/2024. | 11/01/2024 | 10/02/2024 | 19/01/2024 | R$678,03 | |||||||||||||||||||
26 | 14065989000126 | CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 50970683 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI, CONFORME ADESÃO INTERNA No 46/2023. | 12/01/2024 | 12/02/2024 | 23/01/2024 | R$920,00 | |||||||||||||||||||
27 | 1177978000196 | MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 7000 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI, CONFORME ADESÃO INTERNA No 46/2023. | 12/01/2024 | 12/02/2024 | 23/01/2024 | R$1.680,00 | |||||||||||||||||||
28 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 240124925545 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME ADESÃO 94/2022, CONTRATO 65/2022. | 16/01/2024 | 25/01/2024 | 19/01/2024 | R$8,03 | |||||||||||||||||||
29 | 28770127000109 | ABEILLE ORGANIZACAO LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 271 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME PREGÃO Nº 88/2022, CONTRATO N° 200/2022. | 17/01/2024 | 17/02/2024 | 23/01/2024 | R$15.244,48 | |||||||||||||||||||
30 | 36718488000134 | SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2248 DE AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, CONFORME ADESÃO INTERNA No 41/2023. | 17/01/2024 | 17/02/2024 | 23/01/2024 | R$34,04 | |||||||||||||||||||
31 | 8336783000190 | CELESC DISTRIBUICAO S.A | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 20241104430037769 DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE JANEIRO/2024, CONFORME DISPENSA 18/2017, CONTRATO 03/2018. | 22/01/2024 | 25/02/2024 | 31/01/2024 | R$9.112,49 | |||||||||||||||||||
32 | 47897601000102 | FAC EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 557 DE AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, CONFORME ADESÃO INTERNA No 41/2023. | 23/1/2024 | 23/02/2024 | 31/1/2024 | R$123,64 | |||||||||||||||||||
33 | 27448432000116 | HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 11564 E 11565 DE AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO, CONFORME ADESÃO INTERNA No 41/2023. | 23/1/2024 | 23/02/2024 | 31/1/2024 | R$287,06 | |||||||||||||||||||
34 | 46563042000131 | DENISE FARIA DIAS LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 109 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ADESÃO INTERNA No 221/2023. | 25/1/2024 | 25/02/2024 | 6/2/2024 | R$2.924,00 | |||||||||||||||||||
35 | 11609116000149 | DONA DOCE CAFETERIA LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 8136648 DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONFORME DISPENSA N° 70/2023. | 29/1/2024 | 29/02/2024 | 6/2/2024 | R$6.097,00 | |||||||||||||||||||
36 | 27214678000123 | FIDELIZE BRINDES LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 5245 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI, CONFORME MEDIANTE ADESÃO INTERNA No 221/2023. | 29/1/2024 | 29/02/2024 | 6/2/2024 | R$1.225,00 | |||||||||||||||||||
37 | 11114463000109 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 194 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ADESÃO INTERNA No 76/2022. (Liquidação descontando o valor pago através da NP 295 de liquidação da nota fiscal 7516 - R$ 150,00 - NF de simples remessa) | 20/12/2023 | 20/01/2024 | 28/12/2023 | R$488,55 | |||||||||||||||||||
38 | 42810782000174 | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 193 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI, CONFORME ADESÃO INTERNA No 46/2023. | 20/12/2023 | 20/01/2024 | 28/12/2023 | R$387,00 | |||||||||||||||||||
39 | 30670371000141 | PLAXIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICO | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2933 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI, CONFORME ADESÃO INTERNA No 46/2023. | 20/12/2023 | 20/01/2024 | 28/12/2023 | R$565,00 | |||||||||||||||||||
40 | 27996382000101 | R JUAREZ DE ALMEIDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 1473 DE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PROJETOR, CONFORME ADESÃO INTERNA No 69/2022. | 20/12/2023 | 20/01/2024 | 28/12/2023 | R$875,00 | |||||||||||||||||||
41 | 18520187000110 | SPECOLOGIA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 10300 DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ADESÃO INTERNA No 221/2023. | 20/12/2023 | 20/01/2024 | 28/12/2023 | R$310,00 | |||||||||||||||||||
42 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IFC CAMPUS SÃO BENTO DO SUL. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 231224817600 DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE DEZEMBRO/2023, CONFORME ADESÃO 94/2022, CONTRATO 65/2022. | 21/12/2023 | 28/12/2023 | 27/12/2023 | R$29,27 | |||||||||||||||||||
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