| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN | |||||||||||||||||||||||||
2 | RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR | |||||||||||||||||||||||||
3 | PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | No | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi | Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024 | Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi | Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (%) | Ket | ||||||||||||||||||
7 | I | II | III | IV | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(5+6+7+8) | 10 = 9/4 x 100 | 11 | |||||||||||||||
10 | Kinerja | Rupiah | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | Kinerja | Rp | % Kinerja | % Rp | ||||||||||||
11 | Jumlah | |||||||||||||||||||||||||
12 | A | Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu, Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat,Persentase tertib ketatausahaan kantor waktu | 100%,100%,90% | 1.976.020.998 | 334.244.351 | 50% | 686.739.726 | 464.905.077 | 468.869.639 | 1.954.758.793 | 98,92 | ||||||||||||||
13 | 1 | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 9.952.145 | - | 2 Lap | 2.098.768 | 3.348.200 | 4.505.177 | 9.952.145 | 100,00 | ||||||||||||||
14 | 1 | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dok | 5.448.144 | - | - | 1 Dok | 3.348.200 | 2.099.944 | 1 Dok | 5.448.144 | 100 | 100,00 | ||||||||||||
15 | 2 | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dok | 2.405.233 | - | - | - | 1Dok | 2.405.233 | 1 Dok | 2.405.233 | 100 | 100,00 | ||||||||||||
16 | 3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan | 2.098.768 | - | 2 Lap | 2.098.768 | - | - | 2 Lap | 2.098.768 | 100 | 100,00 | ||||||||||||
17 | 2 | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu | 100% | 1.608.071.133 | 311.144.938 | 57,143 | 591.240.141 | 352.104.900 | 353.581.154 | 1.608.071.133 | 52,14 | 100,00 | |||||||||||||
18 | 1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 252 OB | 1.603.978.063 | 311.144.938 | 144 OB | 589.204.071 | 54 OB | 352.104.900 | 54 OB | 351.524.154 | 252 OB | 1.603.978.063 | 100 | 100,00 | ||||||||||
19 | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan | 4.093.070 | - | 1 Lap | 2.036.070 | - | 2.057.000 | 1 Lap | 4.093.070 | 100 | 100,00 | ||||||||||||
20 | 3 | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase tertib Adminisdtrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 6.650.000 | - | 100 | 6.650.000 | - | - | 6.650.000 | 100 | 100,00 | |||||||||||||
21 | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 19 Paket | 6.650.000 | - | 19 Paket | 6.650.000 | - | - | 19 Paket | 6.650.000 | 100 | 100 | ||||||||||||
22 | 4 | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Tertib Administasi Umum Kantor | 100% | 145.966.399 | 5.782.600 | #DIV/0! | 17.322.690 | 58.381.660 | 56.958.444 | 138.445.394 | 94,85 | ||||||||||||||
23 | 1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.718.000 | - | - | 1.718.000 | - | - | 1 Paket | 1.718.000 | 100 | 100,00 | ||||||||||||
24 | 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 24.852.000 | - | - | 6.528.000 | - | 13.824.000 | 2 Paket | 20.352.000 | 100 | 81,89 | ||||||||||||
25 | 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 15.631.569 | - | - | 2.532.870 | - | 10.098.699 | 2 Paket | 12.631.569 | 100 | 80,81 | ||||||||||||
26 | 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dok | 3.240.000 | - | - | 1.080.000 | - | 2.160.000 | 2 Dok | 3.240.000 | 100 | 100,00 | ||||||||||||
27 | 5 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 10.927.630 | - | - | 5.463.820 | - | 5.462.805 | 1 Paket | 10.926.625 | 100 | 99,99 | ||||||||||||
28 | 6 | Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 Laporan | 89.597.200 | 3 Laporan | 5.782.600 | - | - | 50 Lap | 58.381.660 | 17 Lap | 25.412.940 | 70 Lap | 89.577.200 | 100 | 99,98 | |||||||||
29 | 5 | Kegiatan : Pengadaaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD | 100% | 14.860.680 | 100 | 14.860.680 | - | - | 14.860.680 | 100 | 100,00 | ||||||||||||||
30 | 1 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 47 Unit | 14.860.680 | 47 Unit | 14.860.680 | - | - | 14.860.680 | 100 | 100,00 | ||||||||||||||
31 | 6 | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur | 100% | 154.057.841 | 17.316.813 | 32.615.779 | 51.070.317 | 39.669.538 | 140.672.447 | 91,31 | |||||||||||||||
32 | 1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan | 30.431.291 | 7.116.813 | - | 2.015.779 | 10.270.317 | 7.842.988 | 2 Lap | 27.245.897 | 100 | 89,53 | ||||||||||||
33 | 2 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 123.626.550 | 10.200.000 | - | 30.600.000 | 40.800.000 | 31.826.550 | 1 Lap | 113.426.550 | 92 | 91,75 | ||||||||||||
34 | 7 | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD | 100% | 36.462.800 | - | 21.951.668 | - | 14.155.326 | 36.106.994 | 99,02 | |||||||||||||||
35 | 1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 Unit | 20.737.800 | - | - | 9.800.000 | - | 10.582.000 | 3 Unit | 20.382.000 | 60 | 98,28 | ||||||||||||
36 | 2 | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 16 Unit | 15.725.000 | - | 8 Unit | 12.151.668 | - | 3.573.326 | 8 Unit | 15.724.994 | 100 | 100,00 | ||||||||||||
37 | B | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Presentase Potensi Konflik Yang Tertangani | 100 Persen | 48.080.250 | - | - | 15.255.900 | 32.819.350 | 48.075.250 | 0,00 | |||||||||||||||
38 | 1 | Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis | 1 Dok | 48.080.250 | - | - | 15.255.900 | 32.819.350 | 48.075.250 | 0,00 | |||||||||||||||
39 | 1 | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 4 Laporan | 48.080.250 | - | - | 2 Lap | 15.255.900 | 2 Lap | 32.819.350 | 4 Lap | 48.075.250 | 100 | 99,99 | |||||||||||
40 | C | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas | 18 Persen | 9.957.283 | - | 7.120.000 | 2.762.153 | 9.882.153 | 99,25 | ||||||||||||||||
41 | 1 | Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis | 1 Dok | 9.957.283 | - | 7.120.000 | 2.762.153 | 9.882.153 | 99,25 | ||||||||||||||||
42 | 1 | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah | Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 30 orang | 9.957.283 | - | 7.120.000 | 2.762.153 | 9.882.153 | 100 | 99,2 | |||||||||||||||
43 | D | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Indeks Wawasan Kebangsaan Masyarakat | Baik | 818.000.555 | 22.691.220 | 311.253.770 | 466.055.565 | 18.000.000 | 818.000.555 | 100,00 | |||||||||||||||
44 | 1 | Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis | 1 Dok | 818.000.555 | 22.691.220 | 311.253.770 | 466.055.565 | 18.000.000 | 1 Dok | 818.000.555 | 100,00 | ||||||||||||||
45 | 1 | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijkan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ikadan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 0 orang | - | - | - | 0,0 | ||||||||||||||||||
46 | 2 | Sub kegiatan : Pembentukan Paskibraka | Jumlah Paskibraka | 75 orang | 818.000.555 | 22.691.220 | 311.253.770 | 75 Org | 466.055.565 | 18.000.000 | 75 Org | 818.000.555 | 100 | 100,0 | ||||||||||||
47 | E | Program Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | Persentase Forum yang di Bina dan di kembangkan secara ekonomi,ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | 100 Persen | 4.257.600 | - | 4.257.600 | 4.257.600 | 0,00 | |||||||||||||||||
48 | 1 | Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis | 1 Dok | 4.257.600 | - | 4.257.600 | 4.257.600 | 0,00 | |||||||||||||||||
49 | 1 | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 0 orang | 4.257.600 | - | 4.257.600 | 4.257.600 | 100 | 100,0 | ||||||||||||||||
50 | F | Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Indeks Pemahaman Politik Masyarakat | Baik | 59.013.769.390 | 20.008.312.113 | 3.200.000.000 | 33.922.834.300 | 1.377.774.058 | 58.508.920.471 | 33,90 | |||||||||||||||
51 | 1 | Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik | Jumlah Dokumen kebijakan Teknis | 1 Dok | 59.013.769.390 | 20.008.312.113 | 3.200.000.000 | 33.922.834.300 | 1.377.774.058 | 1 Dok | 58.508.920.471 | 33,90 | ||||||||||||||
52 | 1 | Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 22 Dok | 974.647.775 | 11 Dok | 409.850.640 | 60.250.037 | 11 Dok | 470.100.677 | 50 | 48,23 | ||||||||||||||
53 | 2 | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 35 orang | 58.020.924.949 | 35 0rg | 20.008.312.113 | 3.200.000.000 | 33.503.123.200 | 1.309.373.555 | 35 Org | 58.020.808.868 | 100 | 100,00 | ||||||||||||
54 | 3 | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politik | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 4 Laporan | 18.196.666 | - | 2 Lap | 9.860.460 | 2 Lap | 8.150.466 | 4 Lap | 18.010.926 | 100 | 99,0 | ||||||||||||
55 | JUMLAH | 61.870.086.076 | 32,92 | 20.365.247.684 | 6,79 | 4.197.993.496 | 34.876.170.842 | 1.904.482.800 | 99,15 | 61.343.894.822 | ||||||||||||||||
56 | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 99,15 | ||||||||||||||||||||||||
57 | Predikat Kinerja | Sangat Tinggi | ||||||||||||||||||||||||
58 | Faktor pendorong keberhasilan kinerja : | |||||||||||||||||||||||||
59 | Faktor penghambat pencapaian kinerja: | |||||||||||||||||||||||||
60 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): | |||||||||||||||||||||||||
61 | Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*) | |||||||||||||||||||||||||
62 | *) Diisi oleh Kepala Bappeda | |||||||||||||||||||||||||
63 | Disusun : di Polewali | |||||||||||||||||||||||||
64 | Tanggal : 8 Januari 2025 | |||||||||||||||||||||||||
65 | Kepala Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | Hj. ASLIAH RAHIM,S.Sos.,M.Si | |||||||||||||||||||||||||
69 | Pangkat : Pembina Utama Muda | |||||||||||||||||||||||||
70 | NIP. 19680428 198910 2 001 | |||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | Keterangan : | |||||||||||||||||||||||||
73 | 1. Diisi sesuai dengan dengan maksud yang tertulis pada kolom dan baris. | |||||||||||||||||||||||||
74 | 2. Kolom 2 diisi dengan nama Program, nama kegiatan dan nama sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat Daerah tahun 2024 | |||||||||||||||||||||||||
75 | 3. Kolom 3 diisi dengan dengan nama Indikator Kinerja Outcome Program, Kinerja Output Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang Inditator Kinerja pada Renja perangkat Daerah tahun 2024 | |||||||||||||||||||||||||
76 | 4. Kolom 4 diisi dengan Target Kinerja dan Anggaran (Rp) Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023), atau yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Tahun 2024 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 5. Kolom 5 s.d 8 diisi dengan Realisasi Kinerja dan Rupiah-Anggaran (output, outcome dan Keuangan) sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Perangkat Daerah 2023, secara lengkap untuk semua triwulan | |||||||||||||||||||||||||
78 | 6. Kolom 9= (5+6+7+8). isian kolom Kinerja dan kolom Rupiah dengan menjumlahkan Realisasi capaian kinerja dan Rupiah kolom 8, 9, 10 dan 11 | |||||||||||||||||||||||||
79 | 7. Kolom 11=(9/4 x 100) isian kolom 9 didibagi hasil kolom 4 dikali 100 | |||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||