ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
2
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR
3
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024
4
5
6
NoProgram/Kegiatan/Sub KegiatanIndikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasiRealisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan Tahun 2024Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Persen Capaian Kinerja Dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024 (%) Ket
7
IIIIIIIV
8
9
123456789=(5+6+7+8)10 = 9/4 x 10011
10
KinerjaRupiahKinerja Rp KinerjaRpKinerjaRpKinerjaRpKinerjaRp % Kinerja% Rp
11
Jumlah
12
AProgram : Program Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPersentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai standar dan tepat waktu, Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat,Persentase tertib ketatausahaan kantor waktu100%,100%,90% 1.976.020.998 334.244.351 50% 686.739.726 464.905.077 468.869.639 1.954.758.793 98,92
13
1Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahPersentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai
standar dan tepat waktu
100% 9.952.145 - 2 Lap 2.098.768 3.348.200 4.505.177 9.952.145 100,00
14
1Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 5.448.144 - - 1 Dok 3.348.200 2.099.944 1 Dok 5.448.144 100100,00
15
2Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDJumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD1 Dok 2.405.233 - - - 1Dok 2.405.233 1 Dok 2.405.233 100100,00
16
3Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah2 Laporan 2.098.768 - 2 Lap 2.098.768 - - 2 Lap 2.098.768 100100,00
17
2Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPersentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu100% 1.608.071.133 311.144.938 57,143 591.240.141 352.104.900 353.581.154 1.608.071.133 52,14100,00
18
1Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN252 OB 1.603.978.063 311.144.938 144 OB 589.204.071 54 OB 352.104.900 54 OB 351.524.154 252 OB 1.603.978.063 100100,00
19
2Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
1 Laporan 4.093.070 - 1 Lap 2.036.070 - 2.057.000 1 Lap 4.093.070 100100,00
20
3Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahPersentase tertib Adminisdtrasi Kepegawaian Perangkat Daerah100% 6.650.000 - 100 6.650.000 - - 6.650.000 100100,00
21
1Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut KelengkapannyaJumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan19 Paket 6.650.000 - 19 Paket 6.650.000 - - 19 Paket 6.650.000 100100
22
4Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat DaerahPersentase Tertib Administasi Umum Kantor 100% 145.966.399 5.782.600 #DIV/0! 17.322.690 58.381.660 56.958.444 138.445.394 94,85
23
1Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan1 Paket 1.718.000 - - 1.718.000 - - 1 Paket 1.718.000 100100,00
24
2Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan2 Paket 24.852.000 - - 6.528.000 - 13.824.000 2 Paket 20.352.000 10081,89
25
3Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan2 Paket 15.631.569 - - 2.532.870 - 10.098.699 2 Paket 12.631.569 10080,81
26
4Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang UndanganJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan2 Dok 3.240.000 - - 1.080.000 - 2.160.000 2 Dok 3.240.000 100100,00
27
5Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan1 Paket 10.927.630 - - 5.463.820 - 5.462.805 1 Paket 10.926.625 10099,99
28
6Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD70 Laporan 89.597.200 3 Laporan 5.782.600 - - 50 Lap 58.381.660 17 Lap 25.412.940 70 Lap 89.577.200 10099,98
29
5Kegiatan : Pengadaaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPersentase Ketersediaan Kebutuhan BMD sesuai RKBMD100% 14.860.680 100 14.860.680 - - 14.860.680 100100,00
30
1Pengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan47 Unit 14.860.680 47 Unit 14.860.680 - - 14.860.680 100100,00
31
6Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah DaerahPersentase ketersediaan Jasa Penunjang Administasi Kantor sesuai standar dan prosedur 100% 154.057.841 17.316.813 32.615.779 51.070.317 39.669.538 140.672.447 91,31
32
1Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan2 Laporan 30.431.291 7.116.813 - 2.015.779 10.270.317 7.842.988 2 Lap 27.245.897 10089,53
33
2Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan1 Laporan 123.626.550 10.200.000 - 30.600.000 40.800.000 31.826.550 1 Lap 113.426.550 9291,75
34
7Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahPersentase Pemenuhan Pemeliharaan BMD sesuai RKPBMD100% 36.462.800 - 21.951.668 - 14.155.326 36.106.994 99,02
35
1Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
5 Unit 20.737.800 - - 9.800.000 - 10.582.000 3 Unit 20.382.000 6098,28
36
2Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaJumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
16 Unit 15.725.000 - 8 Unit 12.151.668 - 3.573.326 8 Unit 15.724.994 100100,00
37
BProgram Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik SosialPresentase Potensi Konflik Yang Tertangani100 Persen 48.080.250 - - 15.255.900 32.819.350 48.075.250 0,00
38
1Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik SosialJumlah Dokumen kebijakan Teknis1 Dok 48.080.250 - - 15.255.900 32.819.350 48.075.250 0,00
39
1Sub Kegiatan : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah
4 Laporan 48.080.250 - - 2 Lap 15.255.900 2 Lap 32.819.350 4 Lap 48.075.250 10099,99
40
CProgram Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi KemasyarakatanPersentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas18 Persen 9.957.283 - 7.120.000 2.762.153 9.882.153 99,25
41
1Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pemberdayaaan dan Pengawasan Organisasi KemasyarakatanJumlah Dokumen kebijakan Teknis1 Dok 9.957.283 - 7.120.000 2.762.153 9.882.153 99,25
42
1Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di DaerahJumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah
30 orang 9.957.283 - 7.120.000 2.762.153 9.882.153 10099,2
43
DProgram Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Indeks Wawasan Kebangsaan MasyarakatBaik 818.000.555 22.691.220 311.253.770 466.055.565 18.000.000 818.000.555 100,00
44
1Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter KebangsaanJumlah Dokumen kebijakan Teknis1 Dok 818.000.555 22.691.220 311.253.770 466.055.565 18.000.000 1 Dok 818.000.555 100,00
45
1Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijkan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ikadan Sejarah KebangsaanJumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan
0 orang - - - 0,0
46
2Sub kegiatan : Pembentukan PaskibrakaJumlah Paskibraka75 orang 818.000.555 22.691.220 311.253.770 75 Org 466.055.565 18.000.000 75 Org 818.000.555 100100,0
47
EProgram Pembinaaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan BudayaPersentase Forum yang di Bina dan di kembangkan secara ekonomi,ketahanan ekonomi, sosial dan budaya100 Persen 4.257.600 - 4.257.600 4.257.600 0,00
48
1Kegiatan : Perumusan Kebijaksanaan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan BudayaJumlah Dokumen kebijakan Teknis1 Dok 4.257.600 - 4.257.600 4.257.600 0,00
49
1Sub Kegiatan: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalugunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Ummat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahJumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
0 orang 4.257.600 - 4.257.600 4.257.600 100100,0
50
FProgram Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya PolitikIndeks Pemahaman Politik MasyarakatBaik 59.013.769.390 20.008.312.113 3.200.000.000 33.922.834.300 1.377.774.058 58.508.920.471 33,90
51
1Kegiatan: Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politikJumlah Dokumen kebijakan Teknis1 Dok 59.013.769.390 20.008.312.113 3.200.000.000 33.922.834.300 1.377.774.058 1 Dok 58.508.920.471 33,90
52
1Sub Kegiatan: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang
Disusun
22 Dok 974.647.775 11 Dok 409.850.640 60.250.037 11 Dok 470.100.677 5048,23
53
2Sub Kegiatan: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
35 orang 58.020.924.949 35 0rg 20.008.312.113 3.200.000.000 33.503.123.200 1.309.373.555 35 Org 58.020.808.868 100100,00
54
3Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahandan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi politikJumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
4 Laporan 18.196.666 - 2 Lap 9.860.460 2 Lap 8.150.466 4 Lap 18.010.926 10099,0
55
JUMLAH 61.870.086.076 32,92 20.365.247.684 6,79 4.197.993.496 34.876.170.842 1.904.482.800 99,15 61.343.894.822
56
Rata-rata Capaian Kinerja (%)99,15
57
Predikat KinerjaSangat Tinggi
58
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
59
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
60
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):
61
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*)
62
*) Diisi oleh Kepala Bappeda
63
Disusun : di Polewali
64
Tanggal : 8 Januari 2025
65
Kepala Perangkat Daerah
66
67
68
Hj. ASLIAH RAHIM,S.Sos.,M.Si
69
Pangkat : Pembina Utama Muda
70
NIP. 19680428 198910 2 001
71
72
Keterangan :
73
1. Diisi sesuai dengan dengan maksud yang tertulis pada kolom dan baris.
74
2. Kolom 2 diisi dengan nama Program, nama kegiatan dan nama sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada Renja perangkat Daerah tahun 2024
75
3. Kolom 3 diisi dengan dengan nama Indikator Kinerja Outcome Program, Kinerja Output Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan yang tertuang Inditator Kinerja pada Renja perangkat Daerah tahun 2024
76
4. Kolom 4 diisi dengan Target Kinerja dan Anggaran (Rp) Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023), atau yang tertuang dalam DPA Perangkat Daerah Tahun 2024
77
5. Kolom 5 s.d 8 diisi dengan Realisasi Kinerja dan Rupiah-Anggaran (output, outcome dan Keuangan) sebagaimana yang tertuang dalam DPPA Perangkat Daerah 2023, secara lengkap untuk semua triwulan
78
6. Kolom 9= (5+6+7+8). isian kolom Kinerja dan kolom Rupiah dengan menjumlahkan Realisasi capaian kinerja dan Rupiah kolom 8, 9, 10 dan 11
79
7. Kolom 11=(9/4 x 100) isian kolom 9 didibagi hasil kolom 4 dikali 100
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100