| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | до рішення Ржищівської міської ради Київської області від 17.12.2021 року №1306-17-08 зі змінами від 13.10.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | РОЗПОДІЛ видатків бюджету Ржищівської міської територіальної громади на 2022 рік | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10516000000 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | (грн) | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||||||||||||||||
8 | усього | видатки споживання | з них | видатки розвитку | усього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них | видатки розвитку | |||||||||||||||||||||
9 | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 0200000 | Виконавчий комітет Ржищівської міської ради | 36 049 500,00 | 30 199 500,00 | 12 735 000,00 | 935 200,00 | 5 850 000,00 | 2 311 800,00 | 1 281 000,00 | 930 800,00 | 0,00 | 470 800,00 | 1 381 000,00 | 38 361 300,00 | ||||||||||||||||
11 | 0210000 | Виконавчий комітет Ржищівської міської ради | 36 049 500,00 | 30 199 500,00 | 12 735 000,00 | 935 200,00 | 5 850 000,00 | 2 311 800,00 | 1 281 000,00 | 930 800,00 | 0,00 | 470 800,00 | 1 381 000,00 | 38 361 300,00 | ||||||||||||||||
12 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 17 272 100,00 | 17 272 100,00 | 12 735 000,00 | 935 200,00 | 820 800,00 | 190 000,00 | 630 800,00 | 470 800,00 | 190 000,00 | 18 092 900,00 | ||||||||||||||||||
13 | 0210160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 17 272 100,00 | 17 272 100,00 | 12 735 000,00 | 935 200,00 | 820 800,00 | 190 000,0 | 630 800,00 | 470 800,00 | 190 000,0 | 18 092 900,00 | ||||||||||||||||
14 | 2000 | ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я | 11 659 400,00 | 11 659 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 000,00 | 11 850 400,00 | ||||||||||||||||
16 | 0212111 | 2111 | 0726 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 11 659 400,00 | 11 659 400,00 | 191 000,00 | 191 000,0 | 191 000,0 | 11 850 400,00 | ||||||||||||||||||||
17 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | ||||||||||||||||
18 | 0213050 | 3050 | 1070 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
19 | 0213112 | 3112 | 1040 | Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | ||||||||||||||||||||||
20 | 0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||||||
22 | 0213242 | 3242 | 1090 | Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | ||||||||||||||||||||||
23 | 4000 | КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | ||||||||||||||||||||||
25 | 6000 | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 6 750 000,00 | ||||||||||||||||
26 | 0216013 | 6013 | 0620 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 750 000,00 | 750 000,00 | 900 000,00 | 900 000,0 | 900 000,0 | 1 650 000,00 | ||||||||||||||||||||
27 | 0216014 | 6014 | 0620 | Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||
28 | 0216030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | ||||||||||||||||||||||
29 | 7000 | ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 000,00 | ||||||||||||||||
30 | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 12 000,00 | 12 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 162 000,00 | |||||||||||||||||||||
33 | 0217461 | 7461 | 0456 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | ||||||||||||||||||||||
35 | 0217680 | 7680 | 0490 | Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядувавння | 24 000,00 | 24 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 8000 | ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 865 000,00 | |||||||||||||||||||||
37 | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||||||||||||||||||||||
38 | 0218240 | 8240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |||||||||||||||||||||||
39 | 0218340 | 8340 | 0540 | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 150 000,0 | 100 000,0 | 250 000,00 | ||||||||||||||||||||
50 | 0218700 | 8700 | 1070 | РЕЗЕРВНИЙ ФОНД | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||||
51 | 0218755 | 8755 | 1070 | Допомога внутрішньо переміщеному та/або евакуйованому населенню у зв"язку із введенням воєного стану на території України за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |||||||||||||||||||||||
52 | 0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 89 896 918,78 | 89 896 918,78 | 61 261 468,00 | 7 722 400,00 | 0,00 | 2 877 300,00 | 59 000,00 | 2 818 300,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 92 774 218,78 | ||||||||||||||||
53 | 0610000 | Відділ освіти виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 89 896 918,78 | 89 896 918,78 | 61 261 468,00 | 7 722 400,00 | 0,00 | 2 877 300,00 | 59 000,00 | 2 818 300,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 92 774 218,78 | ||||||||||||||||
54 | 1000 | ОСВІТА | 87 758 218,78 | 87 758 218,78 | 59 816 468,00 | 7 532 400,00 | 0,00 | 2 852 300,00 | 59 000,00 | 2 793 300,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 90 610 518,78 | ||||||||||||||||
55 | 0611010 | 1010 | 0910 | Надання дошкільної освiти | 21 225 900,00 | 21 225 900,00 | 13 700 000,00 | 2 582 100,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,0 | 22 445 900,00 | |||||||||||||||||||
56 | 0611021 | 1021 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 18 308 300,00 | 18 308 300,00 | 8 694 400,00 | 4 884 100,00 | 1 632 300,00 | 59 000,0 | 1 573 300,0 | 59 000,0 | 19 940 600,00 | |||||||||||||||||
57 | 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 37 404 800,00 | 37 404 800,00 | 30 654 200,00 | 0,00 | 37 404 800,00 | |||||||||||||||||||||
58 | 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 4 278 675,78 | 4 278 675,78 | 2 623 000,00 | 4 278 675,78 | ||||||||||||||||||||||
59 | 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 590 900,00 | 590 900,00 | 460 000,00 | 16 100,00 | 0,00 | 590 900,00 | ||||||||||||||||||||
60 | 0611141 | 1141 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 2 798 100,00 | 2 798 100,00 | 2 000 000,00 | 50 100,00 | 0,00 | 2 798 100,00 | ||||||||||||||||||||
61 | 0611142 | 1142 | 0990 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 1 064 000,00 | 1 064 000,00 | 0,00 | 1 064 000,00 | ||||||||||||||||||||||
62 | 0611151 | 1151 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету | 128 400,00 | 128 400,00 | 79 000,00 | 0,00 | 128 400,00 | |||||||||||||||||||||
63 | 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 1 756 818,00 | 1 756 818,00 | 1 439 995,00 | 0,00 | 1 756 818,00 | |||||||||||||||||||||
69 | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 202 325,00 | 202 325,00 | 165 873,00 | |||||||||||||||||||||||
70 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
71 | 0613140 | 3140 | 1040 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | ||||||||||||||||||||||
72 | 5000 | ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ | 2 058 700,00 | 2 058 700,00 | 1 445 000,00 | 190 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 083 700,00 | |||||||||||||||||||||
73 | 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 058 700,00 | 2 058 700,00 | 1 445 000,00 | 190 000,00 | 25 000,00 | 25 000,0 | 2 083 700,00 | |||||||||||||||||||
76 | 0800000 | Управління соціального захисту населення Ржищівської міської ради | 7 976 100,00 | 7 976 100,00 | 6 003 300,00 | 186 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 976 100,00 | ||||||||||||||||
77 | 0810000 | Управління соціального захисту населення Ржищівської міської ради | 7 976 100,00 | 7 976 100,00 | 6 003 300,00 | 186 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 976 100,00 | ||||||||||||||||
78 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 4 122 700,00 | 4 122 700,00 | 3 199 300,00 | 129 200,00 | 0,00 | 4 122 700,00 | ||||||||||||||||||||||
79 | 0810160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 4 122 700,00 | 4 122 700,00 | 3 199 300,00 | 129 200,00 | 0,00 | 4 122 700,00 | ||||||||||||||||||||
80 | 3000 | СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 3 853 400,00 | 3 853 400,00 | 2 804 000,00 | 56 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 853 400,00 | ||||||||||||||||
81 | 0813032 | 3032 | 1070 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 28 300,00 | ||||||||||||||||||||||
82 | 0813033 | 3033 | 1070 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | ||||||||||||||||||||||
83 | 0813104 | 3104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3 527 800,00 | 3 527 800,00 | 2 804 000,00 | 56 900,00 | 0,00 | 3 527 800,00 | ||||||||||||||||||||
84 | 0813160 | 3160 | 1010 | Надання соціальних гарантій інвалідам, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян похилого віку, інвалідам, дітей-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 166 600,00 | 166 600,00 | 0,00 | 166 600,00 | ||||||||||||||||||||||
85 | 0813192 | 3192 | 1030 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість | 113 200,00 | 113 200,00 | 0,00 | 113 200,00 | ||||||||||||||||||||||
87 | 1000000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 10 601 300,00 | 10 601 300,00 | 6 057 300,00 | 1 411 200,00 | 0,00 | 138 300,00 | 74 300,00 | 64 000,00 | 50 800,00 | 0,00 | 74 300,00 | 10 739 600,00 | ||||||||||||||||
88 | 1010000 | Відділ культури і туризму виконавчого комітету Ржищівської міської ради | 10 601 300,00 | 10 601 300,00 | 6 057 300,00 | 1 411 200,00 | 0,00 | 138 300,00 | 74 300,00 | 64 000,00 | 50 800,00 | 0,00 | 74 300,00 | 10 739 600,00 | ||||||||||||||||
89 | 1000 | ОСВІТА | 1 228 100,00 | 1 228 100,00 | 996 900,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 50 800,00 | 1 290 100,00 | |||||||||||||||||||||
90 | 1011080 | 1080 | 0960 | Надання спеціальної освіти мистецькими школами | 1 228 100,00 | 1 228 100,00 | 996 900,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 50 800,00 | 1 290 100,00 | |||||||||||||||||||
91 | 4000 | КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО | 9 373 200,00 | 9 373 200,00 | 5 060 400,00 | 1 411 200,00 | 0,00 | 76 300,00 | 74 300,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 300,00 | 9 449 500,00 | ||||||||||||||||
92 | 1014030 | 4030 | 0824 | Забезпечення діяльності бiблiотек | 1 821 200,00 | 1 821 200,00 | 1 264 600,00 | 157 600,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 822 700,00 | |||||||||||||||||||
93 | 1014040 | 4040 | 0824 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 545 700,00 | 545 700,00 | 380 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 545 700,00 | ||||||||||||||||||||
94 | 1014060 | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 6 176 300,00 | 6 176 300,00 | 2 766 000,00 | 1 194 900,00 | 74 800,00 | 74 300,0 | 500,0 | 74 300,0 | 6 251 100,00 | |||||||||||||||||
95 | 1014081 | 4081 | 0829 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 810 000,00 | 810 000,00 | 649 100,00 | 0,00 | 810 000,00 | |||||||||||||||||||||
96 | 1014082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||
97 | 3700000 | Міське фінансове управління Ржищівської міської ради | 6 089 900,00 | 6 064 900,00 | 1 171 200,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 089 900,00 | |||||||||||||||||||
98 | 3710000 | Міське фінансове управління Ржищівської міської ради | 6 089 900,00 | 6 064 900,00 | 1 171 200,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 089 900,00 | |||||||||||||||||||
99 | 0100 | ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ | 6 064 900,00 | 6 064 900,00 | 1 171 200,00 | 33 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 064 900,00 | |||||||||||||||||||
100 | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 1 564 900,00 | 1 564 900,00 | 1 171 200,00 | 33 400,00 | 0,00 | 1 564 900,00 | ||||||||||||||||||||
101 | 3719750 | 9750 | 0180 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
102 | 3719800 | 9800 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
103 | 8700 | РЕЗЕРВНИЙ ФОНД | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
104 | 3718710 | 8710 | 0133 | Резервний фонд місцевого бюджету | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | |||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Х | Х | Х | УСЬОГО | 150 613 718,78 | 144 738 718,78 | 87 228 268,00 | 10 288 300,00 | 5 850 000,00 | 5 327 400,00 | 1 414 300,00 | 3 813 100,00 | 50 800,00 | 470 800,00 | 1 514 300,00 | 155 941 118,78 | ||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Міський голова | Крістіна ЧОРНЕНЬКА | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
115 | ||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
123 | ||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
125 | ||||||||||||||||||||||||||||||