ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
2
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara
3
Periode Pelaksanaan : Triwulan 1 - 4 Tahun 2023
4
5
NOPROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATANINDIKATORTarget Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD)Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun 2022Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasiTingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2023 (%)Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022unit SKPD Penanggung JawabKET
6
TW 1TW 2TW 3TW 4
7
123456789101213 = 12/7 x 100%14 = 6 + 1215=14/5 x100%1617
8
KRp.KRp.KRp.KRp.KRp.KRp.Rp.KRp.KRp.KRp.KRp.
9
IMeningkatnya layanan dukungan administrasi perkantoran dan perencanaan yang diberikanPROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSIPersentase Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran100% 59.515.944.065 35% 40.009.698.858 100% 18.704.321.394 21% 4.472.055.157 25% 5.311.212.392 20% 3.776.108.687 33% 4.405.667.462 99% 17.965.483.748 99%96%98% 53.487.277.144 84,0%90%
10
I.1Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahTersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran100% 532.600.000 - 264.450.000 100% 91.410.000 37,5% 86.450.000 37,5% 1.700.000 25% - - 100% 88.150.000 100%96%15,00% 352.600.000 13%15%
11
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJumlah Dokumen yang disusun50 25.697.500 24 Dok 264.450.000 8 Dok 91.410.000 3 dok 86.450.000 3 Dok 1.700.000 2 Dok - 8 dok 88.150.000 100%96% 32 352.600.000 64%1372%
12
I.2Administrasi Keuangan Perangkat DaerahTersedianya Laporan Keuangan dan Kegiatan100% 43.445.543.565 - 29.748.233.598 100% 13.646.762.000 25% 2.784.076.453 25% 4.239.156.546 25% 2.892.844.867 25% 3.145.484.626 100% 13.061.562.492 100%96%21,00% 39.664.311.464 15%23%
13
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN60 42.387.743.565 27 Kali 29.383.883.598 12 bulan 13.457.262.000 3 bulan 2.751.496.453 3 bulan 4.202.736.546 3 bulan 2.840.394.867 3 bulan 3.078.204.626 12 bulan 12.872.832.492 100%96% 36 39.178.511.464 60%92%
14
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDJumlah jasa yang disediakan60 1.057.800.000 27 Bulan 364.350.000 12 bulan 189.500.000 3 dok 32.580.000 3 dok 36.420.000 3 Dok 52.450.000 3 Dok 67.280.000 12 dok 188.730.000 100%100% 36 485.800.000 60%46%
15
I.3Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahTersedianya pendukung kepegawaian 100% 745.600.000 - 345.210.000 100% 261.480.000 85,3% 217.132.500 2,67% 17.100.000 2,67% 20.670.000 - 91% 255.342.500 91%98%20% 600.112.500 11%16%
16
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan FungsiJumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan15 orang 42.350.000 198 Orang 345.210.000 70 Orang 120.830.000 64 orang 77.300.000 2 orang 17.100.000 2 orang 20.670.000 68 orang 115.510.000 97%96% 264 460.280.000 37%26%
17
Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut KelengkapannyaJumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan320 stel 703.250.000 0 stel64 stel 140.650.000 64 stel 139.832.500 0 stel - 0 stel - 64 stel 139.832.500 100%99% 64 139.832.500 20%20%
18
I.4Administrasi Umum Perangkat DaerahTersedianya pendukung administrasi umum perkantoran100% 9.532.126.405 - 4.616.056.620 100% 2.001.935.329 45,00% 721.942.103 18,00% 432.519.668 19,00% 466.021.719 16,00% 366.037.800 98% 1.986.521.340 98%99%17,00% 6.154.742.160 18%12%
19
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan60 bulan 65.695.000 18 Bulan 37.845.150 12 kali 98.442.075 0 paket - 6 kali 12.615.050 6 kali 81.797.950 12 kali 94.413.050 100%96% 24 50.460.200 40%77%
20
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan50 unit 40.052.250 30 Unit 760.394.250 10 Unit 253.747.087 10 unit 253.464.750 0 unit - 0 unit - 10 unit 253.464.750 100%100% 40 1.013.859.000 80%33%
21
Penyediaan Bahan Logistik KantorJumlah bahan logistik kantor yang disediakan750 buah 638.942.375 270 Bulan 636.569.880 12 bulan 353.298.162 3 bulan 84.109.160 3 bulan 69.520.800 3 bulan 58.560.000 3 bulan 131.320.875 12 bulan 343.510.835 100%97% 360 848.759.840 48%27%
22
Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah paket barang cetakan dan penggandaan750 paket 119.194.000 255 Bulan 76.057.200 100 paket 40.528.600 25 paket 1.450.000 50 paket 13.012.400 10 paket 10.890.000 15 paket 15.090.500 100 paket 40.442.900 100%100% 340 101.409.600 45%65%
23
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan300 dok 24.600.000 675 Bulan 10.170.000 300 Dok 6.250.000 75 Dok 870.000 70 dok 850.000 80 Dok 1.670.000 75 Dok 1.660.000 300 dok 5.050.000 100%81% 900 13.560.000 55%35%
24
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah koordinasi yang dilaksanakan300 laporan 2.739.182.220 285 Bulan 3.095.020.140 150 Laporan 1.249.669.405 25 laporan 382.048.193 25 laporan 336.521.418 45 laporan 313.103.769 50 laporan 217.966.425 145 laporan 1.249.639.805 97%100% 380 4.126.693.520 63%58%
25
I.5Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahTersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah100% 10.214.121.940 - 3.824.856.963 100% 1.962.398.392 21% 404.505.551 29% 518.353.269 19% 353.273.001 31% 582.981.257 100% 1.859.113.078 100%95%14% 5.100.988.784 15%11%
26
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan60 bulan 2.574.246.555 27 Bulan 1.069.944.252 12 bulan 555.200.000 3 bulan 141.446.051 3 bulanl 103.688.349 3 bulan 111.513.684 3 bulan 145.195.029 12 bulan 501.843.113 100%90% 36 1.426.592.336 60%55%
27
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJasa Pelayanan umum kantor yang disediakan65 bulan 2.241.794.000 27 Kali 2.754.912.711 12 bulan 1.403.271.892 3 bulan 263.059.500 3 bulan 413.785.420 3 bulan 241.459.317 3 bulan 435.274.228 12 bulan 1.353.578.465 100%96% 36 3.673.216.948 55%69%
28
Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat100 laporan 60.000.000 0 laporan15 Laporan 3.926.500 0 laporan - 3 laporan 879.500 3 laporan 300.000 9 laporan 2.512.000 15 laporan 3.691.500 100%94% 36 3.673.216.948 55%69%
29
I.6Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahTerlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah100% 6.795.396.600 - 1.210.891.677 100% 740.335.673 38% 257.948.550 18% 102.382.909 11% 43.299.100 33% 311.163.779 100% 714.794.338 100%97%11% 1.614.522.236 12%13%
30
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Pemeliharaan dilakukan50 unit 828.129.550 27 Unit 428.075.727 12 Kali 258.007.698 3 kali 19.722.400 3 kali 79.670.409 3 kali 43.299.100 3 kali 91.418.779 12 kali 234.110.688 100%91% 36 570.767.636 72%69%
31
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaJumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan10 unit 5.768.267.050 9 Unit 731.065.950 3 kali 455.327.975 1 kali 238.226.150 1 kali 5.462.500 0 kali - 1 kali 209.995.000 3 kali 453.683.650 100%100% 12 974.754.600 32%17%
32
Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaJumlah pemeliharaan sarana pendukung yang dilakukan50 unit 199.000.000 3 Unit 51.750.000 2 Kali 27.000.000 0 kali - 1 kali 17.250.000 0 unit - 1 kali 9.750.000 2 kali 27.000.000 100%100% 4 69.000.000 8%35%
33
IIMeningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunanPROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANPersentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Operasi APBD Provinsi100%3.065.684.30060%1.785.165.300100%621.027.40025%102.270.00049%385.245.10026%107.540.0000100%595.055.100100%95,8%84% 2.380.220.400 84,1%78%
34
II.1Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan ProvinsiPersentase perangkat daerah menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender100% 999.659.300 530.340.000 40% 196.522.400 0% - 4,15% 74.940.000 15% 101.840.000 - 19% 176.780.000 24%88%9% 707.120.000 9%71%
35
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan ProvinsiJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi 5 Dok 223.895.000 6 Dok 283.920.000 2 Dok96.542.400 0 dok - 0 dok - 2 Dok 94.640.000 2 dok 94.640.000 100%95% 8 378.560.000 160%169%
36
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan ProvinsiJumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi47 perangkat daerah 429.275.000 126 Perangkat daerah 246.420.000 47 Perangkat Daerah99.980.000 0 perangkat daerah - 39 perangkat daerah 74.940.000 3 perangkat daerah 7.200.000 42 perangkat daerah 82.140.000 89%82% 168 328.560.000 357%77%
37
II.2Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan ProvinsiPersentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan 100% 693.525.000 443.296.800 30% 150.005.000 15% 68.670.000 17% 74.195.600 4% 4.900.000 - 36% 147.765.600 26%99%8% 591.062.400 8%85%
38
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan ProvinsiJumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsia Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota205 organisasi masyarakat 693.525.000 444 Organisasi 443.296.800 150 Organisasi150.005.000 86 organisasi 68.670.000 60 organisasi 74.195.600 2 organisasi 4.900.000 148 organisasi 147.765.600 99%99% 592 591.062.400 289%85%
39
II.3Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan ProvinsiPersentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan100% 1.372.500.000 811.528.500 30% 274.500.000 10% 33.600.000 32% 236.109.500 7% 800.000 - 49% 270.509.500 22%99%7% 1.082.038.000 7%79%
40
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan ProvinsiJumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas 500 orang 416.892.000 576 Orang 811.528.500 200 Orang274.500.000 60 orang 33.600.000 130 orang 236.109.500 2 orang 800.000 192 orang 270.509.500 96%99% 768 1.082.038.000 154%260%
41
IIIMeningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anakPROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUANPersentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Terimplementasi 100% 8.781.033.058 55% 1.198.353.195 100% 432.879.400 0% - 42% 181.517.250 17% 74.967.600 19% 80.230.200 100% 336.715.050 100%83%
42
III.1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi100% 3.201.295.055 558.450.000 35% 386.001.800 0% - 47% 181.517.250 10% 37.140.000 0 80.230.200 77% 298.887.450 100%77%
43
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/KotaJumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat 500 Orang 2.954.780.003 561 Orang 501.895.395 350 Orang 265.038.636 66 orang 44.230.450 71 orang 81.707.594 50 orang 41.360.421 187 orang 243.071.338 53%63% 748 669.193.860 150%23%
44
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan ProvinsiJumlah Korban Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi175 layanan 1.834.308.000 480 Layanan 24.525.000 200 Layanan 104.817.400 67 layanan 3.375.000 78 layanan 4.200.000 15 layanan 600.000 160 layanan 44.415.000 80%8% 640 32.700.000 366%2%
45
III.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi100% 3.201.295.055 558.450.000 35% 305.677.050 0% - 13% 73.882.250 27% 143.775.000 - 40% 272.927.250 19%56%7% 776.107.250 7%24%
46
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan ProvinsiJumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik500 Orang 1.868.989.500 750 Orang 431.325.000 450 Orang 224.005.200 - - 200 106.635.000 50 37.140.000 150 80.230.200 400 224.005.200 100%100%Sesuai dengan dokumen pengadaan yang ada di DPA 2023 sebanyak 400 Paket (penyesuaian dengan kenaikan harga dan jumlah jenis bahan kebutuhan spesifik yang diberikan)
47
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten KotaJumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/
Kota
5 Dok 1.332.305.555 3 Dok 127.125.000 2 Dok 129.999.750 - - 1 43.375.000 12 43.375.000 100%33%
48
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan ProvinsiJumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi275 Orang165 Orang55 Orang 31.996.850 - - 55 31.507.250 - 055 31.507.250 100%98%
49
III.3 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota100% 790.650.000 113.482.800 35% 46.877.600 - - - - 1 37.827.600 - - 81% 37.827.600 100%81%
50
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan ProvinsiJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi6000 Dok 790.650.000 3 Dok 113.482.800 1 Dok 46.877.600 - - - - 1 37.827.600 0 - 1 37.827.600 100%81%
51
IVPROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGAPersentase layanan kualitas keluarga yang tersedia100%309.326.50060%82.117.488100%130.676.31680%27.372.4960%0 0 %0080%130.043.19680%100%140% 109.489.984 60,0%35%
52
IV.1 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 309.326.500 60% 82.117.488 100% 130.676.316 80% 27.372.496 0% - 0 % - - 80% 130.043.196 80%100%140% 109.489.984 #DIV/0!35%
53
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan ProvinsiJumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi25 Laporan 309.326.500 15 Laporan 82.117.488 4 Laporan 130.676.316 1 laporan 27.372.496 0 laporan - 0 laporan - 1 laporan 130.043.196 25%27% 15 109.489.984 60%35%
54
VPROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAKPersentase data gender tersedia100%1.144.140.55065%111.000.000100%37.200.000100%37.000.0000%0 0 %00100%37.000.000100%99%165% 148.000.000 165,0%13%
55
V.1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi100% 1.144.140.550 65% 111.000.000 100% 37.200.000 100% 37.000.000 0% - 0 % - - 100% 37.000.000 100%47%165% 148.000.000 165%13%
56
Penyediaan Data Gender dan Anak ProvinsiJumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia5 Dok 1.020.660.550 0 Dok - 0 - 0 dok - 0 dok - 0 Dok - 0 dok - 0%0% - - 0%0%
57
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data ProvinsiJumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi15 Dok 123.480.000 3 Dok 111.000.000 1 Dok 37.200.000 1 dok 37.000.000 0 dok - 0 Dok - 1 dok 37.000.000 33%73% 4 148.000.000 27%120%
58
VIPROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)Persentase variabel kluster hak anak terimplementasi100% 3.564.605.800 55% 1.235.934.000 100% 527.613.000 35% 55.120.000 20% 133.395.000 26% 223.463.000 0,2 48.545.000 100% 411.978.000 100%98%70% 1.647.912.000 70,4%46%
59
VI.1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Meningkatnya jejaring Pemenuhan Hak Anak100% 744.200.000 411.510.000 40% 148.840.000 3% 3.920.000 28% 41.400.000 62% 91.850.000 0 3.610.000 95% 140.780.000 12%92%5% 548.680.000 5%74%
60
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan ProvinsiJumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha100 Orangisasi 232.470.000 72 Organisasi 411.510.000 25 Organisasi 148.840.000 9 Organisasi 3.920.000 5 Organisasi 41.400.000 7 Organisasi 91.850.000 5 Organisasi 3.610.000 26 Organisasi 140.780.000 96%92% 96 548.680.000 96%236%
61
VI.2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Meningkatnya layanan peningkatan kualitas hidup anak100% 3.332.135.800 824.424.000 60% 378.773.000 14% 51.200.000 24% 91.995.000 35% 131.613.000 0 44.935.000 84% 274.808.000 141%73%11% 1.099.232.000 11%33%
62
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan ProvinsiJumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi3500 Orang 2.933.835.800 750 Orang 617.469.000 450 Orang 288.963.000 0 51.200.000 150 Orang 63.220.000 300 Orang 91.403.000 0 37.810.000 450 Orang 243.633.000 56%71% 1.000 823.292.000 29%28%
63
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/KotaJumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota10 Dok 398.300.000 6 Dok 206.955.000 4 Dok 89.810.000 0 - 1 Dokumen 28.775.000 3 Dokumen 40.210.000 0 7.125.000 4 Dokumen 76.110.000 50%77% 8 275.940.000 80%69%
64
VIIPROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAKPersentase Kebijakan Perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus terimplementasi100%3.460.004.10060%1.104.721.200100%403.174.25032%128.315.00028%113.800.00031%124.393.8000091%366.508.800100%91%
65
VII.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota100% 957.036.500 293.820.000 35% 149.121.300 66% 97.940.000 0% - 28% 41.353.800 - - 93% 139.293.800 100%93%
66
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan ProvinsiJumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi800 Organisasi 722.680.000 45 Organisasi 293.820.000 15 Organisasi 102.250.000 15 97.940.000 - - - - 0 - 15 97.940.000 100%96%
67
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan ProvinsiJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi5 Dok 234.356.500 0 Dok1 Dok 46.871.300 - - - - 1 41.353.800 0 - 1 41.353.800 100%88%
68
VII.2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi100% 1.936.807.600 721.380.000 40% 222.299.850 14% 30.375.000 38% 84.850.000 37% 83.040.000 - - 89% 198.265.000 100%72%
69
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan ProvinsiJumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi5 Dok 566.160.000 6 Dok 248.550.000 4 Dok 99.999.850 - - 4 84.850.000 - - 04 84.850.000 100%85%
70
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan ProvinsiJumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi5 Dok 833.005.600 9 Dok 340.245.000 4 Dok 122.300.000 2 30.375.000 - - 2 83.040.000 04 113.415.000 100%93%
71
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan ProvinsiJumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi6000 Layanan 537.642.000 390 layanan 132.585.000 150 Layanan 112.706.000 50 layanan 11.385.000 50 layanan 10.850.000 30 layanan 21.960.000 130 layanan 85.813.500 87%39% 520 176.780.000 9%33%
72
VII.3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota100% 566.160.000 89.521.200 25% 31.753.100 0 - 91% 28.950.000 - - - - 91% 28.950.000 100%91%
73
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan ProvinsiJumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi5 Dok 566.160.000 12 Dok 89.521.200 1 dok 31.753.100 - - 1 28.950.000 - - 01 28.950.000 100%91%
74
VIIIMeningkatnya Kebijakan Pengendalian
Kuantitas Penduduk
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK100%1.942.205.500100%1.699.828.420100%328.254.30010%33.210.75045%135.075.00010%65.126.3610,3587.028.900100%320.441.011100%98%100% 233.412.111 100,0%12%
75
VIII.1 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk100% 1.378.787.500 1 1.260.023.207 60% 247.942.700 10% 31.900.000 20% 100.025.000 10% 44.298.411 0 69.310.000 60% 245.533.411 100%99%100% 176.223.411 100%13%
76
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijkana Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)6 730.259.500 1 195.297.600 5 162.450.900 2 31.900.000 1 85.425.000 1 18.892.611 1 24.674.000 5 160.891.611 100%99% 6 356.189.211 100%49%
77
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat ProvinsiJumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kepenedudukan (GDPK) Tingkat Provinsi8 204.375.000 6 186.384.100 2 Dok 27.961.000 - - - - - - 2 27.961.000 2 27.961.000 100%100% 8 214.345.100 100%105%
78
Advokasi dan Sosialisasi GDPKJumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK12 105.749.000 4 187.552.703 0 - - - - - - - 0 - 0 - 0%0% 4 187.552.703 33%177%
79
Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor LainJumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain10 345.000.000 4 690.788.804 4 Dok 40.855.800 - - 3 14.600.000 1 25.405.800 0 - 4 40.005.800 100%98% 8 730.794.604 80%212%
80
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan PelaporanJumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan13 83.375.000 0 - 1 Laporan 16.675.000 - - - - - 1 16.675.000 1 16.675.000 100%100% 1 16.675.000 8%20%
81
VIII.2 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi100% 563.418.000 1 439.805.213 40% 80.311.600 0% 1.310.750 10% 35.050.000 10% 20.827.950 0 17.718.900 40% 74.907.600 100%93%100% 57.188.700 100%10%
82
Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan KeluargaJumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kepenedudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga3 280.000.000 1 167.975.250 1 Dok 20.827.950 - - 1 20.827.950 1 20.827.950 100%100% 2 188.803.200 67%67%
83
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan KeluargaJumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga3 290.000.000 1 271.829.963 2 Dok 56.160.750 - 1.310.750 1 35.050.000 - 1 14.400.000 2 50.760.750 100%90% 3 322.590.713 100%111%
84
Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data KeluargaJumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data3 39.474.500 0 - 1 Dok 3.322.900 - - - - - 1 3.318.900 1 3.318.900 100%100% 1 3.318.900 33%8%
85
IXMeningkatkan Kesertaan BerKBPROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)100%2.251.936.3000%0100%337.094.46036.290.000133.708.00074.820.30056.841.950301.660.250100%87%19% 242.844.500 19,0%11%
86
IX.1 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal100% 708.278.800 - 1 dokumen% 43.318.760 - - 32.340.300 - 32.340.300 100%74.66%3% 30.366.500 3%4%
87
Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra KerjaJumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja35 Dok 491.685.000 0 Dok - - - - - 0%0% - - 0%0%
88
Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPKJumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)25 Dok 216.593.800 9 Dok1 dokumen 43.318.760 - - 1 Kegiatan 32.340.300 1 Kegiatan 32.340.300 100%75% 12 30.366.500 48%14%
89
IX.2 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB100% 1.543.657.500 - 293.775.700 36.290.000 133.708.000 42.480.000 56.841.950 269.319.950 100%91.42%16% 212.478.000 16%14%
90
Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KBJumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB25 Dok 734.798.500 12 Dok1 Dokumen 146.959.700 36.290.000 39.860.000 21.800.000 24.553.950 122.503.950 100%83.36% 16 97.950.000 64%13%
91
Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KBJumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
75 Organisasi 230.510.000 45 Organisasi15 Organisasi 46.102.000 - 15 Organisasi 46.102.000 - 15 Organisasi 46.102.000 100%100% 60 46.102.000 80%20%
92
Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPKJumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
100 Organisasi 578.349.000 60 Organisasi20 Organisasi 115669800 (P 100714000) - 11 Organisasi 47.746.000 4 Organisasi 20.680.000 5 Organisasi 32.288.000 20 Organisasi 100.714.000 100%90,89% 80 68.426.000 80%12%
93
XMeningkatkan Usia Kawin PertamaPROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)100%1.518.444.5750%100%83.315.000015.020.000 11.655.000 47.540.000 74.215.000 100%89.07%5% 25.775.000 5,0%2%
94
X.1 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga100% 1.115.721.725 - 100% 83.315.000 - 15.020.000 11.655.000 47.540.000 74.215.000 100%89.07%100% 74.215.000 0%0%
95
Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi BerencanaJumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana400 Orang 221.948.650 0 Orang80 Orang40.215.000 - - - 80 Orang37.815.00037.815.000100%94% - 37.815.0000%0%
96
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan RemajaJumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
10 Laporan 180.774.200 0 Laporan2 Laporan - - - - - 0%0% - - 0%0%
97
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPKJumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK15 Dok 514.063.050 9 Dok4 Dok43.100.000 - 2 Dokumen 15.020.000 1 Dokumen 11.655.000 1 Dokumen 9.725.000 4 Dokumen36.400.000100%84%100%36.400.0000%0%
98
Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPKJumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK25 Unit 198.935.825 0 Unit5 Unit - - - - - 0%0% - - 0%0%
99
X.2 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
100% 402.722.850 - - 45% - - - - - - 0%0% - - 0%0%
100
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana400 Orang 221.948.650 0 Orang80 Orang - - - - - 0%0% - - 0%0%