| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Periode Pelaksanaan : Triwulan 1 - 4 Tahun 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | Target Renstra PD pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra OPD) | Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2023 (%) | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2022 | unit SKPD Penanggung Jawab | KET | |||||||||||||||
6 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 = 12/7 x 100% | 14 = 6 + 12 | 15=14/5 x100% | 16 | 17 | ||||||||||||
8 | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | |||||||
9 | I | Meningkatnya layanan dukungan administrasi perkantoran dan perencanaan yang diberikan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran | 100% | 59.515.944.065 | 35% | 40.009.698.858 | 100% | 18.704.321.394 | 21% | 4.472.055.157 | 25% | 5.311.212.392 | 20% | 3.776.108.687 | 33% | 4.405.667.462 | 99% | 17.965.483.748 | 99% | 96% | 98% | 53.487.277.144 | 84,0% | 90% | ||
10 | I.1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya dokumen Perencanaan dan Penganggaran | 100% | 532.600.000 | - | 264.450.000 | 100% | 91.410.000 | 37,5% | 86.450.000 | 37,5% | 1.700.000 | 25% | - | - | 100% | 88.150.000 | 100% | 96% | 15,00% | 352.600.000 | 13% | 15% | ||||
11 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen yang disusun | 50 | 25.697.500 | 24 Dok | 264.450.000 | 8 Dok | 91.410.000 | 3 dok | 86.450.000 | 3 Dok | 1.700.000 | 2 Dok | - | 8 dok | 88.150.000 | 100% | 96% | 32 | 352.600.000 | 64% | 1372% | ||||||
12 | I.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Keuangan dan Kegiatan | 100% | 43.445.543.565 | - | 29.748.233.598 | 100% | 13.646.762.000 | 25% | 2.784.076.453 | 25% | 4.239.156.546 | 25% | 2.892.844.867 | 25% | 3.145.484.626 | 100% | 13.061.562.492 | 100% | 96% | 21,00% | 39.664.311.464 | 15% | 23% | |||
13 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 60 | 42.387.743.565 | 27 Kali | 29.383.883.598 | 12 bulan | 13.457.262.000 | 3 bulan | 2.751.496.453 | 3 bulan | 4.202.736.546 | 3 bulan | 2.840.394.867 | 3 bulan | 3.078.204.626 | 12 bulan | 12.872.832.492 | 100% | 96% | 36 | 39.178.511.464 | 60% | 92% | ||||
14 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah jasa yang disediakan | 60 | 1.057.800.000 | 27 Bulan | 364.350.000 | 12 bulan | 189.500.000 | 3 dok | 32.580.000 | 3 dok | 36.420.000 | 3 Dok | 52.450.000 | 3 Dok | 67.280.000 | 12 dok | 188.730.000 | 100% | 100% | 36 | 485.800.000 | 60% | 46% | ||||
15 | I.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya pendukung kepegawaian | 100% | 745.600.000 | - | 345.210.000 | 100% | 261.480.000 | 85,3% | 217.132.500 | 2,67% | 17.100.000 | 2,67% | 20.670.000 | - | 91% | 255.342.500 | 91% | 98% | 20% | 600.112.500 | 11% | 16% | ||||
16 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 15 orang | 42.350.000 | 198 Orang | 345.210.000 | 70 Orang | 120.830.000 | 64 orang | 77.300.000 | 2 orang | 17.100.000 | 2 orang | 20.670.000 | 68 orang | 115.510.000 | 97% | 96% | 264 | 460.280.000 | 37% | 26% | ||||||
17 | Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 320 stel | 703.250.000 | 0 stel | 64 stel | 140.650.000 | 64 stel | 139.832.500 | 0 stel | - | 0 stel | - | 64 stel | 139.832.500 | 100% | 99% | 64 | 139.832.500 | 20% | 20% | |||||||
18 | I.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya pendukung administrasi umum perkantoran | 100% | 9.532.126.405 | - | 4.616.056.620 | 100% | 2.001.935.329 | 45,00% | 721.942.103 | 18,00% | 432.519.668 | 19,00% | 466.021.719 | 16,00% | 366.037.800 | 98% | 1.986.521.340 | 98% | 99% | 17,00% | 6.154.742.160 | 18% | 12% | |||
19 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 60 bulan | 65.695.000 | 18 Bulan | 37.845.150 | 12 kali | 98.442.075 | 0 paket | - | 6 kali | 12.615.050 | 6 kali | 81.797.950 | 12 kali | 94.413.050 | 100% | 96% | 24 | 50.460.200 | 40% | 77% | ||||||
20 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 50 unit | 40.052.250 | 30 Unit | 760.394.250 | 10 Unit | 253.747.087 | 10 unit | 253.464.750 | 0 unit | - | 0 unit | - | 10 unit | 253.464.750 | 100% | 100% | 40 | 1.013.859.000 | 80% | 33% | ||||||
21 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 750 buah | 638.942.375 | 270 Bulan | 636.569.880 | 12 bulan | 353.298.162 | 3 bulan | 84.109.160 | 3 bulan | 69.520.800 | 3 bulan | 58.560.000 | 3 bulan | 131.320.875 | 12 bulan | 343.510.835 | 100% | 97% | 360 | 848.759.840 | 48% | 27% | ||||
22 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan | 750 paket | 119.194.000 | 255 Bulan | 76.057.200 | 100 paket | 40.528.600 | 25 paket | 1.450.000 | 50 paket | 13.012.400 | 10 paket | 10.890.000 | 15 paket | 15.090.500 | 100 paket | 40.442.900 | 100% | 100% | 340 | 101.409.600 | 45% | 65% | ||||
23 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 300 dok | 24.600.000 | 675 Bulan | 10.170.000 | 300 Dok | 6.250.000 | 75 Dok | 870.000 | 70 dok | 850.000 | 80 Dok | 1.670.000 | 75 Dok | 1.660.000 | 300 dok | 5.050.000 | 100% | 81% | 900 | 13.560.000 | 55% | 35% | ||||
24 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah koordinasi yang dilaksanakan | 300 laporan | 2.739.182.220 | 285 Bulan | 3.095.020.140 | 150 Laporan | 1.249.669.405 | 25 laporan | 382.048.193 | 25 laporan | 336.521.418 | 45 laporan | 313.103.769 | 50 laporan | 217.966.425 | 145 laporan | 1.249.639.805 | 97% | 100% | 380 | 4.126.693.520 | 63% | 58% | ||||
25 | I.5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 10.214.121.940 | - | 3.824.856.963 | 100% | 1.962.398.392 | 21% | 404.505.551 | 29% | 518.353.269 | 19% | 353.273.001 | 31% | 582.981.257 | 100% | 1.859.113.078 | 100% | 95% | 14% | 5.100.988.784 | 15% | 11% | |||
26 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 60 bulan | 2.574.246.555 | 27 Bulan | 1.069.944.252 | 12 bulan | 555.200.000 | 3 bulan | 141.446.051 | 3 bulanl | 103.688.349 | 3 bulan | 111.513.684 | 3 bulan | 145.195.029 | 12 bulan | 501.843.113 | 100% | 90% | 36 | 1.426.592.336 | 60% | 55% | ||||
27 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan | 65 bulan | 2.241.794.000 | 27 Kali | 2.754.912.711 | 12 bulan | 1.403.271.892 | 3 bulan | 263.059.500 | 3 bulan | 413.785.420 | 3 bulan | 241.459.317 | 3 bulan | 435.274.228 | 12 bulan | 1.353.578.465 | 100% | 96% | 36 | 3.673.216.948 | 55% | 69% | ||||
28 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100 laporan | 60.000.000 | 0 laporan | 15 Laporan | 3.926.500 | 0 laporan | - | 3 laporan | 879.500 | 3 laporan | 300.000 | 9 laporan | 2.512.000 | 15 laporan | 3.691.500 | 100% | 94% | 36 | 3.673.216.948 | 55% | 69% | |||||
29 | I.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah | 100% | 6.795.396.600 | - | 1.210.891.677 | 100% | 740.335.673 | 38% | 257.948.550 | 18% | 102.382.909 | 11% | 43.299.100 | 33% | 311.163.779 | 100% | 714.794.338 | 100% | 97% | 11% | 1.614.522.236 | 12% | 13% | |||
30 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Pemeliharaan dilakukan | 50 unit | 828.129.550 | 27 Unit | 428.075.727 | 12 Kali | 258.007.698 | 3 kali | 19.722.400 | 3 kali | 79.670.409 | 3 kali | 43.299.100 | 3 kali | 91.418.779 | 12 kali | 234.110.688 | 100% | 91% | 36 | 570.767.636 | 72% | 69% | ||||
31 | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan | 10 unit | 5.768.267.050 | 9 Unit | 731.065.950 | 3 kali | 455.327.975 | 1 kali | 238.226.150 | 1 kali | 5.462.500 | 0 kali | - | 1 kali | 209.995.000 | 3 kali | 453.683.650 | 100% | 100% | 12 | 974.754.600 | 32% | 17% | ||||
32 | Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah pemeliharaan sarana pendukung yang dilakukan | 50 unit | 199.000.000 | 3 Unit | 51.750.000 | 2 Kali | 27.000.000 | 0 kali | - | 1 kali | 17.250.000 | 0 unit | - | 1 kali | 9.750.000 | 2 kali | 27.000.000 | 100% | 100% | 4 | 69.000.000 | 8% | 35% | ||||
33 | II | Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Operasi APBD Provinsi | 100% | 3.065.684.300 | 60% | 1.785.165.300 | 100% | 621.027.400 | 25% | 102.270.000 | 49% | 385.245.100 | 26% | 107.540.000 | 0 | 100% | 595.055.100 | 100% | 95,8% | 84% | 2.380.220.400 | 84,1% | 78% | |||
34 | II.1 | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi | Persentase perangkat daerah menyusun perencanaan dan penganggaran responsif gender | 100% | 999.659.300 | 530.340.000 | 40% | 196.522.400 | 0% | - | 4,15% | 74.940.000 | 15% | 101.840.000 | - | 19% | 176.780.000 | 24% | 88% | 9% | 707.120.000 | 9% | 71% | |||||
35 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Provinsi | 5 Dok | 223.895.000 | 6 Dok | 283.920.000 | 2 Dok | 96.542.400 | 0 dok | - | 0 dok | - | 2 Dok | 94.640.000 | 2 dok | 94.640.000 | 100% | 95% | 8 | 378.560.000 | 160% | 169% | ||||||
36 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi | 47 perangkat daerah | 429.275.000 | 126 Perangkat daerah | 246.420.000 | 47 Perangkat Daerah | 99.980.000 | 0 perangkat daerah | - | 39 perangkat daerah | 74.940.000 | 3 perangkat daerah | 7.200.000 | 42 perangkat daerah | 82.140.000 | 89% | 82% | 168 | 328.560.000 | 357% | 77% | ||||||
37 | II.2 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi | Persentase keterlibatan perempuan dalam pembangunan | 100% | 693.525.000 | 443.296.800 | 30% | 150.005.000 | 15% | 68.670.000 | 17% | 74.195.600 | 4% | 4.900.000 | - | 36% | 147.765.600 | 26% | 99% | 8% | 591.062.400 | 8% | 85% | |||||
38 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsia Kepada Organisasi Masyarakat di Kabupaten/Kota | 205 organisasi masyarakat | 693.525.000 | 444 Organisasi | 443.296.800 | 150 Organisasi | 150.005.000 | 86 organisasi | 68.670.000 | 60 organisasi | 74.195.600 | 2 organisasi | 4.900.000 | 148 organisasi | 147.765.600 | 99% | 99% | 592 | 591.062.400 | 289% | 85% | ||||||
39 | II.3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan penguatan dan pengembangan | 100% | 1.372.500.000 | 811.528.500 | 30% | 274.500.000 | 10% | 33.600.000 | 32% | 236.109.500 | 7% | 800.000 | - | 49% | 270.509.500 | 22% | 99% | 7% | 1.082.038.000 | 7% | 79% | |||||
40 | Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 500 orang | 416.892.000 | 576 Orang | 811.528.500 | 200 Orang | 274.500.000 | 60 orang | 33.600.000 | 130 orang | 236.109.500 | 2 orang | 800.000 | 192 orang | 270.509.500 | 96% | 99% | 768 | 1.082.038.000 | 154% | 260% | ||||||
41 | III | Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Terimplementasi | 100% | 8.781.033.058 | 55% | 1.198.353.195 | 100% | 432.879.400 | 0% | - | 42% | 181.517.250 | 17% | 74.967.600 | 19% | 80.230.200 | 100% | 336.715.050 | 100% | 83% | ||||||
42 | III.1 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | 100% | 3.201.295.055 | 558.450.000 | 35% | 386.001.800 | 0% | - | 47% | 181.517.250 | 10% | 37.140.000 | 0 | 80.230.200 | 77% | 298.887.450 | 100% | 77% | |||||||||
43 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat | 500 Orang | 2.954.780.003 | 561 Orang | 501.895.395 | 350 Orang | 265.038.636 | 66 orang | 44.230.450 | 71 orang | 81.707.594 | 50 orang | 41.360.421 | 187 orang | 243.071.338 | 53% | 63% | 748 | 669.193.860 | 150% | 23% | ||||||
44 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | Jumlah Korban Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | 175 layanan | 1.834.308.000 | 480 Layanan | 24.525.000 | 200 Layanan | 104.817.400 | 67 layanan | 3.375.000 | 78 layanan | 4.200.000 | 15 layanan | 600.000 | 160 layanan | 44.415.000 | 80% | 8% | 640 | 32.700.000 | 366% | 2% | ||||||
45 | III.2 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi | 100% | 3.201.295.055 | 558.450.000 | 35% | 305.677.050 | 0% | - | 13% | 73.882.250 | 27% | 143.775.000 | - | 40% | 272.927.250 | 19% | 56% | 7% | 776.107.250 | 7% | 24% | ||||||
46 | Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik | 500 Orang | 1.868.989.500 | 750 Orang | 431.325.000 | 450 Orang | 224.005.200 | - | - | 200 | 106.635.000 | 50 | 37.140.000 | 150 | 80.230.200 | 400 | 224.005.200 | 100% | 100% | Sesuai dengan dokumen pengadaan yang ada di DPA 2023 sebanyak 400 Paket (penyesuaian dengan kenaikan harga dan jumlah jenis bahan kebutuhan spesifik yang diberikan) | |||||||
47 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | 5 Dok | 1.332.305.555 | 3 Dok | 127.125.000 | 2 Dok | 129.999.750 | - | - | 1 | 43.375.000 | 1 | 2 | 43.375.000 | 100% | 33% | |||||||||||
48 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Provinsi | Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi | 275 Orang | 165 Orang | 55 Orang | 31.996.850 | - | - | 55 | 31.507.250 | - | 0 | 55 | 31.507.250 | 100% | 98% | ||||||||||||
49 | III.3 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 100% | 790.650.000 | 113.482.800 | 35% | 46.877.600 | - | - | - | - | 1 | 37.827.600 | - | - | 81% | 37.827.600 | 100% | 81% | |||||||||
50 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi | 6000 Dok | 790.650.000 | 3 Dok | 113.482.800 | 1 Dok | 46.877.600 | - | - | - | - | 1 | 37.827.600 | 0 | - | 1 | 37.827.600 | 100% | 81% | ||||||||
51 | IV | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | Persentase layanan kualitas keluarga yang tersedia | 100% | 309.326.500 | 60% | 82.117.488 | 100% | 130.676.316 | 80% | 27.372.496 | 0% | 0 | 0 % | 0 | 0 | 80% | 130.043.196 | 80% | 100% | 140% | 109.489.984 | 60,0% | 35% | ||||
52 | IV.1 | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi | 309.326.500 | 60% | 82.117.488 | 100% | 130.676.316 | 80% | 27.372.496 | 0% | - | 0 % | - | - | 80% | 130.043.196 | 80% | 100% | 140% | 109.489.984 | #DIV/0! | 35% | ||||||
53 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi | 25 Laporan | 309.326.500 | 15 Laporan | 82.117.488 | 4 Laporan | 130.676.316 | 1 laporan | 27.372.496 | 0 laporan | - | 0 laporan | - | 1 laporan | 130.043.196 | 25% | 27% | 15 | 109.489.984 | 60% | 35% | ||||||
54 | V | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | Persentase data gender tersedia | 100% | 1.144.140.550 | 65% | 111.000.000 | 100% | 37.200.000 | 100% | 37.000.000 | 0% | 0 | 0 % | 0 | 0 | 100% | 37.000.000 | 100% | 99% | 165% | 148.000.000 | 165,0% | 13% | ||||
55 | V.1 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 1.144.140.550 | 65% | 111.000.000 | 100% | 37.200.000 | 100% | 37.000.000 | 0% | - | 0 % | - | - | 100% | 37.000.000 | 100% | 47% | 165% | 148.000.000 | 165% | 13% | |||||
56 | Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia | 5 Dok | 1.020.660.550 | 0 Dok | - | 0 | - | 0 dok | - | 0 dok | - | 0 Dok | - | 0 dok | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | ||||||
57 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi | 15 Dok | 123.480.000 | 3 Dok | 111.000.000 | 1 Dok | 37.200.000 | 1 dok | 37.000.000 | 0 dok | - | 0 Dok | - | 1 dok | 37.000.000 | 33% | 73% | 4 | 148.000.000 | 27% | 120% | ||||||
58 | VI | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | Persentase variabel kluster hak anak terimplementasi | 100% | 3.564.605.800 | 55% | 1.235.934.000 | 100% | 527.613.000 | 35% | 55.120.000 | 20% | 133.395.000 | 26% | 223.463.000 | 0,2 | 48.545.000 | 100% | 411.978.000 | 100% | 98% | 70% | 1.647.912.000 | 70,4% | 46% | |||
59 | VI.1 | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Meningkatnya jejaring Pemenuhan Hak Anak | 100% | 744.200.000 | 411.510.000 | 40% | 148.840.000 | 3% | 3.920.000 | 28% | 41.400.000 | 62% | 91.850.000 | 0 | 3.610.000 | 95% | 140.780.000 | 12% | 92% | 5% | 548.680.000 | 5% | 74% | ||||
60 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 100 Orangisasi | 232.470.000 | 72 Organisasi | 411.510.000 | 25 Organisasi | 148.840.000 | 9 Organisasi | 3.920.000 | 5 Organisasi | 41.400.000 | 7 Organisasi | 91.850.000 | 5 Organisasi | 3.610.000 | 26 Organisasi | 140.780.000 | 96% | 92% | 96 | 548.680.000 | 96% | 236% | ||||
61 | VI.2 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Meningkatnya layanan peningkatan kualitas hidup anak | 100% | 3.332.135.800 | 824.424.000 | 60% | 378.773.000 | 14% | 51.200.000 | 24% | 91.995.000 | 35% | 131.613.000 | 0 | 44.935.000 | 84% | 274.808.000 | 141% | 73% | 11% | 1.099.232.000 | 11% | 33% | ||||
62 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi | 3500 Orang | 2.933.835.800 | 750 Orang | 617.469.000 | 450 Orang | 288.963.000 | 0 | 51.200.000 | 150 Orang | 63.220.000 | 300 Orang | 91.403.000 | 0 | 37.810.000 | 450 Orang | 243.633.000 | 56% | 71% | 1.000 | 823.292.000 | 29% | 28% | ||||
63 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 10 Dok | 398.300.000 | 6 Dok | 206.955.000 | 4 Dok | 89.810.000 | 0 | - | 1 Dokumen | 28.775.000 | 3 Dokumen | 40.210.000 | 0 | 7.125.000 | 4 Dokumen | 76.110.000 | 50% | 77% | 8 | 275.940.000 | 80% | 69% | ||||
64 | VII | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | Persentase Kebijakan Perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus terimplementasi | 100% | 3.460.004.100 | 60% | 1.104.721.200 | 100% | 403.174.250 | 32% | 128.315.000 | 28% | 113.800.000 | 31% | 124.393.800 | 0 | 0 | 91% | 366.508.800 | 100% | 91% | |||||||
65 | VII.1 | Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota | 100% | 957.036.500 | 293.820.000 | 35% | 149.121.300 | 66% | 97.940.000 | 0% | - | 28% | 41.353.800 | - | - | 93% | 139.293.800 | 100% | 93% | |||||||||
66 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | 800 Organisasi | 722.680.000 | 45 Organisasi | 293.820.000 | 15 Organisasi | 102.250.000 | 15 | 97.940.000 | - | - | - | - | 0 | - | 15 | 97.940.000 | 100% | 96% | ||||||||
67 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi | 5 Dok | 234.356.500 | 0 Dok | 1 Dok | 46.871.300 | - | - | - | - | 1 | 41.353.800 | 0 | - | 1 | 41.353.800 | 100% | 88% | |||||||||
68 | VII.2 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi | 100% | 1.936.807.600 | 721.380.000 | 40% | 222.299.850 | 14% | 30.375.000 | 38% | 84.850.000 | 37% | 83.040.000 | - | - | 89% | 198.265.000 | 100% | 72% | |||||||||
69 | Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 5 Dok | 566.160.000 | 6 Dok | 248.550.000 | 4 Dok | 99.999.850 | - | - | 4 | 84.850.000 | - | - | 0 | 4 | 84.850.000 | 100% | 85% | |||||||||
70 | Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 5 Dok | 833.005.600 | 9 Dok | 340.245.000 | 4 Dok | 122.300.000 | 2 | 30.375.000 | - | - | 2 | 83.040.000 | 0 | 4 | 113.415.000 | 100% | 93% | |||||||||
71 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 6000 Layanan | 537.642.000 | 390 layanan | 132.585.000 | 150 Layanan | 112.706.000 | 50 layanan | 11.385.000 | 50 layanan | 10.850.000 | 30 layanan | 21.960.000 | 130 layanan | 85.813.500 | 87% | 39% | 520 | 176.780.000 | 9% | 33% | ||||||
72 | VII.3 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota | 100% | 566.160.000 | 89.521.200 | 25% | 31.753.100 | 0 | - | 91% | 28.950.000 | - | - | - | - | 91% | 28.950.000 | 100% | 91% | |||||||||
73 | Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi | 5 Dok | 566.160.000 | 12 Dok | 89.521.200 | 1 dok | 31.753.100 | - | - | 1 | 28.950.000 | - | - | 0 | 1 | 28.950.000 | 100% | 91% | |||||||||
74 | VIII | Meningkatnya Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK | 100% | 1.942.205.500 | 100% | 1.699.828.420 | 100% | 328.254.300 | 10% | 33.210.750 | 45% | 135.075.000 | 10% | 65.126.361 | 0,35 | 87.028.900 | 100% | 320.441.011 | 100% | 98% | 100% | 233.412.111 | 100,0% | 12% | |||
75 | VIII.1 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk | 100% | 1.378.787.500 | 1 | 1.260.023.207 | 60% | 247.942.700 | 10% | 31.900.000 | 20% | 100.025.000 | 10% | 44.298.411 | 0 | 69.310.000 | 60% | 245.533.411 | 100% | 99% | 100% | 176.223.411 | 100% | 13% | ||||
76 | Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijkana Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 6 | 730.259.500 | 1 | 195.297.600 | 5 | 162.450.900 | 2 | 31.900.000 | 1 | 85.425.000 | 1 | 18.892.611 | 1 | 24.674.000 | 5 | 160.891.611 | 100% | 99% | 6 | 356.189.211 | 100% | 49% | ||||
77 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kepenedudukan (GDPK) Tingkat Provinsi | 8 | 204.375.000 | 6 | 186.384.100 | 2 Dok | 27.961.000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 27.961.000 | 2 | 27.961.000 | 100% | 100% | 8 | 214.345.100 | 100% | 105% | ||||
78 | Advokasi dan Sosialisasi GDPK | Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK | 12 | 105.749.000 | 4 | 187.552.703 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | 4 | 187.552.703 | 33% | 177% | ||||
79 | Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain | 10 | 345.000.000 | 4 | 690.788.804 | 4 Dok | 40.855.800 | - | - | 3 | 14.600.000 | 1 | 25.405.800 | 0 | - | 4 | 40.005.800 | 100% | 98% | 8 | 730.794.604 | 80% | 212% | ||||
80 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan | 13 | 83.375.000 | 0 | - | 1 Laporan | 16.675.000 | - | - | - | - | - | 1 | 16.675.000 | 1 | 16.675.000 | 100% | 100% | 1 | 16.675.000 | 8% | 20% | |||||
81 | VIII.2 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi | 100% | 563.418.000 | 1 | 439.805.213 | 40% | 80.311.600 | 0% | 1.310.750 | 10% | 35.050.000 | 10% | 20.827.950 | 0 | 17.718.900 | 40% | 74.907.600 | 100% | 93% | 100% | 57.188.700 | 100% | 10% | ||||
82 | Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kepenedudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 3 | 280.000.000 | 1 | 167.975.250 | 1 Dok | 20.827.950 | - | - | 1 | 20.827.950 | 1 | 20.827.950 | 100% | 100% | 2 | 188.803.200 | 67% | 67% | ||||||||
83 | Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 3 | 290.000.000 | 1 | 271.829.963 | 2 Dok | 56.160.750 | - | 1.310.750 | 1 | 35.050.000 | - | 1 | 14.400.000 | 2 | 50.760.750 | 100% | 90% | 3 | 322.590.713 | 100% | 111% | |||||
84 | Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data | 3 | 39.474.500 | 0 | - | 1 Dok | 3.322.900 | - | - | - | - | - | 1 | 3.318.900 | 1 | 3.318.900 | 100% | 100% | 1 | 3.318.900 | 33% | 8% | |||||
85 | IX | Meningkatkan Kesertaan BerKB | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) | 100% | 2.251.936.300 | 0% | 0 | 100% | 337.094.460 | 36.290.000 | 133.708.000 | 74.820.300 | 56.841.950 | 301.660.250 | 100% | 87% | 19% | 242.844.500 | 19,0% | 11% | ||||||||
86 | IX.1 | Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal | 100% | 708.278.800 | - | 1 dokumen% | 43.318.760 | - | - | 32.340.300 | - | 32.340.300 | 100% | 74.66% | 3% | 30.366.500 | 3% | 4% | ||||||||||
87 | Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja | 35 Dok | 491.685.000 | 0 Dok | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | ||||||||||||
88 | Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 25 Dok | 216.593.800 | 9 Dok | 1 dokumen | 43.318.760 | - | - | 1 Kegiatan | 32.340.300 | 1 Kegiatan | 32.340.300 | 100% | 75% | 12 | 30.366.500 | 48% | 14% | |||||||||
89 | IX.2 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100% | 1.543.657.500 | - | 293.775.700 | 36.290.000 | 133.708.000 | 42.480.000 | 56.841.950 | 269.319.950 | 100% | 91.42% | 16% | 212.478.000 | 16% | 14% | |||||||||||
90 | Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 25 Dok | 734.798.500 | 12 Dok | 1 Dokumen | 146.959.700 | 36.290.000 | 39.860.000 | 21.800.000 | 24.553.950 | 122.503.950 | 100% | 83.36% | 16 | 97.950.000 | 64% | 13% | ||||||||||
91 | Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 75 Organisasi | 230.510.000 | 45 Organisasi | 15 Organisasi | 46.102.000 | - | 15 Organisasi | 46.102.000 | - | 15 Organisasi | 46.102.000 | 100% | 100% | 60 | 46.102.000 | 80% | 20% | |||||||||
92 | Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 100 Organisasi | 578.349.000 | 60 Organisasi | 20 Organisasi | 115669800 (P 100714000) | - | 11 Organisasi | 47.746.000 | 4 Organisasi | 20.680.000 | 5 Organisasi | 32.288.000 | 20 Organisasi | 100.714.000 | 100% | 90,89% | 80 | 68.426.000 | 80% | 12% | ||||||
93 | X | Meningkatkan Usia Kawin Pertama | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | 100% | 1.518.444.575 | 0% | 100% | 83.315.000 | 0 | 15.020.000 | 11.655.000 | 47.540.000 | 74.215.000 | 100% | 89.07% | 5% | 25.775.000 | 5,0% | 2% | |||||||||
94 | X.1 | Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | 100% | 1.115.721.725 | - | 100% | 83.315.000 | - | 15.020.000 | 11.655.000 | 47.540.000 | 74.215.000 | 100% | 89.07% | 100% | 74.215.000 | 0% | 0% | ||||||||||
95 | Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | 400 Orang | 221.948.650 | 0 Orang | 80 Orang | 40.215.000 | - | - | - | 80 Orang | 37.815.000 | 37.815.000 | 100% | 94% | - | 37.815.000 | 0% | 0% | |||||||||
96 | Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja | 10 Laporan | 180.774.200 | 0 Laporan | 2 Laporan | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | |||||||||||
97 | Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | 15 Dok | 514.063.050 | 9 Dok | 4 Dok | 43.100.000 | - | 2 Dokumen | 15.020.000 | 1 Dokumen | 11.655.000 | 1 Dokumen | 9.725.000 | 4 Dokumen | 36.400.000 | 100% | 84% | 100% | 36.400.000 | 0% | 0% | ||||||
98 | Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK | 25 Unit | 198.935.825 | 0 Unit | 5 Unit | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | |||||||||||
99 | X.2 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 100% | 402.722.850 | - | - | 45% | - | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | |||||||||
100 | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) | Jumlah Orang Mengikuti Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana | 400 Orang | 221.948.650 | 0 Orang | 80 Orang | - | - | - | - | - | 0% | 0% | - | - | 0% | 0% | |||||||||||