BCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
5
1.5000000Печенізька селищна військова адміністрація Чугуївського району Харківської області44820633
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.5010000Печенізька селищна військова адміністрація Чугуївського району Харківської області44820633
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.50101600160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах20548000000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12

з/п
Ціль державної політики
13
1Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
14
5. Мета бюджетної програми
15
Керівництво і управління у відповідній сфері
16
6. Завдання бюджетної програми
17

з/п
Завдання
18
1Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
20
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
21
гривень
22

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
23
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
24
1234567891011
25
1234567891011
26
1Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері15496,000,0015496,0015496,000,0015496,000,000,000,00
27
Усього15496,000,0015496,0015496,000,0015496,000,000,000,00
28
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
29

з/п
Пояснення
30
12
31
1Відхилення відсутні
32
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
33
гривень
34

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
Відхилення
35
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
36
1234567891011
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
9.1. Аналіз показників бюджетної програми
39

з/п
ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
40
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
41
12345678910111213
42
Затрат
43
1кількість штатних одиницьод.Штатний розпис1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
44
Ефективності
45
2витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.Розрахунково15496,000,0015496,0015496,000,0015496,000,000,000,00
46
9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
47

з/п
ПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
48
1234
49
Затрат
50
1кількість штатних одиницьод.Відхилення відсутні
51
Ефективності
52
2витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.Відхилення відсутні
53
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
54
Всі результативні показники за бюджетною програмою виконані з дотриманням вимог чинного законодавства.
55
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
56
Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.
Бюджетна програма немає кінцевого терміну її реалізації.
57
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
58
Начальник Печенізької селищної військової адміністраціїОлександр ГУСАРОВ
59
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
60
--
61
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100