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6 | COMPRAS MENORES A 3 UTM | ||||||||||||||||||||||||||
7 | MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024 DEL AREA MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ORDENES DE COMPRA INGRESADAS MANUALMENTE POR EL SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||
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10 | Tipo de acto administrativo aprobatorio | Denominación del acto administrativo aprobatorio | Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato | Número del acto administrativo aprobatorio | Nombre completo o razón social de la persona contratada | RUT de la persona contratada (si aplica) | Socios y accionistas principales (si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) | Monto total de la operación | Enlace al texto integro del contrato | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio | Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación | Número de solicitud de Pedido Interna | ||||||||||||
11 | 00001305 | DIDECO PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL PRESUPUESTO EXTRAPRESUPUESTARIO Nº DE CTA: 2140599167 MONTO A FINANCIAR $ 160.000 COMPRA DE ESTIMULOS DE 4º MEDIO PARA ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA. | 7/10/2024 | 00001305 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | 160.000 | OC 1305.pdf | 00001179 | ||||||||||||||||||
12 | 00001306 | PRESUPUESTO MUNICIPAL | 7/10/2024 | 00001306 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | INSUMOS ELECTRICOS FOCOS PLAZA DE ARMAS Y ENTRADA NORTE DE LA CIUDAD | 91.850 | OC 1306.pdf | 00001409 | |||||||||||||||||
13 | 00001307 | MATERIALES DE LIBRERIA | 7/10/2024 | 00001307 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | FONDO EXTRAPRESUPUESTARIO | 182.200 | OC 1307.pdf | 00001325 | |||||||||||||||||
14 | 00001308 | 7/10/2024 | 00001308 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | FONDOS MUNICIPALES, LETRERO EN PLAZA DE ARMAS DE CULTURA Y TURISMO, MONTO $30.290.- | 30.290 | OC 1308.pdf | 00001386 | ||||||||||||||||||
15 | 00001309 | 7/10/2024 | 00001309 | COMERCIAL PUREN HAMMOUND Y GOYAREB LTDA. | 089336400-5 | ASPIRADORA , PARA LIMPIEZA DE OFICINAS | 112.990 | OC 1309.pdf | 00001419 | ||||||||||||||||||
16 | 00001310 | CONVENIO SENAMA MUNICIPALIDAD DE PUREN, HOGAR TRANSITORIO RUKA PEÑI. | 7/10/2024 | 00001310 | GLADYS AGUSTINA COFRE MANCEAU | 009311377-2 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CUENTA CONTABLE 214-05-99-203, MONTO $180.000.- | 180.000 | OC 1310.pdf | 00001426 | |||||||||||||||||
17 | 00001314 | 8/10/2024 | 00001314 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | FONDOS EXTRAPRESUPESTARIOS, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-181, ITEM: 1.2.2.8 COLACIONES PARA USUARIOS DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | 199.650 | OC 1314.pdf | 00001395 | ||||||||||||||||||
18 | 00001317 | 8/10/2024 | 00001317 | GLORIA OPORTO FLORES | 012362077-1 | COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO POLICIA LOCAL | 67.340 | 00001420 | |||||||||||||||||||
19 | 00001318 | PINTADO Y MANTENIMIENTO DE DEMARCACIONES DE CALLES | 8/10/2024 | 00001318 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | MANTENIMIENTO DE DEMARCACIONES DE CALLES | 32.500 | OC 1317.pdf | 00001431 | |||||||||||||||||
20 | 00001319 | 9/10/2024 | 00001319 | JUAN M. ERICES SEPULVEDA | 013807010-7 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CUENTA CONTABLE N° 214-05-99-181, ITEM: 2.1.3.1 COMUNICACION Y DIFUSION, MONTO DISPONIBLE $200.000.- OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ | 199.680 | OC 1318.pdf | 00001401 | ||||||||||||||||||
34 | 00001377 | CONVENIO SENAMA MUNICIPALIDAD DE PUREN Y HOGAR TRANSITORIO RUKA PEÑI. | 30/10/2024 | 00001377 | GLADYS AGUSTINA COFRE MANCEAU | 009311377-2 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CUENTA CONTABLE 214-05-99-203, MONTO, $180.000.- | 180.000 | OC 1377.pdf | 00001475 | |||||||||||||||||
35 | 00001378 | RECAMBIO DE TUBOS LED | 30/10/2024 | 00001378 | HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO | 006187408-9 | TUBOS LED , PARA RECAMBIO DE EQUIPOS QUEMADOS | 17.100 | OC 1378.pdf | 00001468 | |||||||||||||||||
36 | 00001379 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOSDEL PROGRAMA VINCULOS DE LA VERSION 18, ITEM COLACION USUARIOS POR EL MONTO DE $174.200 N°CUENTA CONTABLE 214-05-99-218 | 30/10/2024 | 00001379 | COMERCIALIZADORA ALONSO E INZUNZA LTDA. | 076867809-k | PARA ENCUENTRO GRUPAL NUEMRO 6 DE LA VERSION 18 A REALIZARSE EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2024, DESTINADO PARA 46 USUARIOS | 174.200 | OC 1379.pdf | 00001470 | |||||||||||||||||
37 | 00001380 | FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION 18, ITEM COLACIONES PARA USUARIOS POR EL MONTO DE $89.628. CUENTA CONTABLE 214-05-99-218 | 30/10/2024 | 00001380 | COMERCIALIZADORA ALONSO E INZUNZA LTDA. | 076867809-k | DESTINADO A ENCUENTRO GRUPAL N° 7 DE ACUERDO A LA METODOLOGIA DE LA VERSION 18, A REALIZARSE EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024. | 89.628 | OC 1380.pdf | 00001472 | |||||||||||||||||
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