| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | розпорядження селищного голови | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Делятинська селищна рада | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 23.02.2022 | № | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ПАСПОРТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0100000 | Делятинська селищна рада | 04354539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2. | 0110000 | Делятинська селищна рада | 04354539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 3. | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0952200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 17 383 000,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 17 383 000,00 | гривень та | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | спеціального фонду- | 0,00 | гривень. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VІ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-ІІІ, Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" , Накази Міністерства фінансів України від 08.02.2010 №805"Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",рішення сесії від 23.12.2021 року №912-17/2021 "Про бюджет Делятинської селищної ради територіальної громади на 2022 рік",протокол №5 від 15.02.2022 року,протокол №6 від 23.02.2022 року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1 | Забезпечення належгого функціонування апарату ради та її виконавчого комітету, реалізація поставлених функцій та завдань селищної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 2 | Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 3 | Забезпечення впровадження електронного урядування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 | Видатки на відрядження | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | Заробітна плата | 13 625 000,00 | 0,00 | 13 625 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | Інші видатки | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 4 | Нарахівання на заробітну плату | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 5 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 6 | оплата енергоносіїв | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 7 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 72 200,00 | 0,00 | 72 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 8 | Оплата послуг (крім комунальних) | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 9 | оплата прирородного газу | 122 300,00 | 0,00 | 122 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 10 | предмети, матеріали, обладнання | 485 500,00 | 0,00 | 485 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | УСЬОГО | 17 383 000,00 | 0,00 | 17 383 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | гривень | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Усього | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 0 | затрат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1 | витрати на відрядження | грн. | відрядні посвідки | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 2 | ремонт комп`ютерної техніки, заправка картріджів, фотобарабанів | грн. | акти виконаних робіт | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 3 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 4 | оплата заробітної плати | грн. | штатний розпис | 13 625 000,00 | 0,00 | 13 625 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 5 | нарахування на заробітну плату | грн. | штатний розпис | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 6 | утримання транспортних засобів | грн. | накладна, акт виконаних робіт | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 7 | оплата енергоносіїв | грн. | акти виконаних робіт | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 8 | предмети, матеріали, обладнання | грн. | накладна | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 9 | оплата природного газу | грн. | акти виконаних робіт | 122 300,00 | 0,00 | 122 300,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 10 | оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн. | накладна, акт виконаних робіт | 72 200,00 | 0,00 | 72 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 11 | окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | грн. | накладна, акт виконаних робіт | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 12 | утримання адмін приміщень | грн. | накладна | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 13 | інші видатки | грн. | накладна | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | селищний голова | Богдан КЛИМ'ЮК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Відділ фінансів Делятинської селищної ради | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | (Назва місцевого фінансового органу) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | начальник відділу фінансів | Тарас ВАЦИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 2/23/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | (Дата погодження) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||